Сравнение редакций…
БИШКЕКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2020 года № 125
Об утверждении бюджета города Бишкек на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, Бишкекский городской кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет города Бишкек на 2020 год по доходам и расходам в сумме 10 231 972,4 тыс. сомов, в том числе:
5 353 688,8 тыс. сомов - бюджет города Бишкек;
1 290 573,4 тыс. сомов - бюджет Ленинского административного района;
1 277 848,5 тыс. сомов – бюджет Октябрьского административного района;
1 100 027,8 тыс. сомов – бюджет Первомайского административного района;
1 209 833,9 тыс. сомов – бюджет Свердловского административного района.
2. Одобрить прогноз основных параметров бюджета города Бишкек на 2021-2022 годы:
Прогноз по доходам и расходам на 2021 год - в сумме 10 067 710,8 тыс. сомов, на 2022 год - в сумме 10 451 414,2 тыс. сомов.
Прогнозные параметры бюджета города, одобренные на 2021-2022 годы, подлежат уточнению при их принятии в каждом конкретном периоде.
3. Определить, что доходная часть бюджета города Бишкек на 2020 год и прогноз на 2021-2022 годы формируются за счет поступлений по источникам, согласно приложениям 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.
4. Установить средства на финансирование расходов из бюджета города Бишкек на 2020 год и прогноза на 2021-2022 годы, согласно приложениям 2 и 2-1.
5. Установить, что финансирование расходов на 2020 год производится в пределах фактически полученных доходов. При этом, в первую очередь, производится финансирование расходов по защищенным статьям (заработная плата, взносы в Социальный фонд Кыргызской Республики, медикаменты, питание, пособия по социальной помощи населению, стипендии).
Допускается уменьшение сумм, предусмотренных на защищенные статьи, в связи с образованием вакансий в бюджетных учреждениях, принятием нормативных правовых актов, повлекших изменение их штатной численности.
Ответственность за расходование средств и целевое использование статей расходов возлагается на руководителей бюджетных учреждений и муниципальных предприятий.
6. Установить, что расходы, недофинансированные в 2019 году, компенсируются за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города Бишкек на 2020 год.
7. Утвердить оборотную кассовую наличность по городу Бишкек на 1 января 2020 года в сумме 10 000,0 тыс. сомов, в том числе по городскому бюджету - 6 000,0 тыс. сомов и по районным бюджетам - по 1 000,0 тыс. сомов.
8. Утвердить на 2020 год нормативы отчислений от поступлений:
1) по подоходному налогу, уплачиваемому налоговым агентом, единому налогу для субъектов малого предпринимательства, налогу на основе патента, налогу на недвижимое и движимое имущество, земельному налогу, сбору за вывоз мусора населенных пунктов:
в Ленинский административный район – 68,1 %;
в Октябрьский административный район – 68,5 %;
в Первомайский административный район – 28,2 %;
в Свердловский административный район – 55,9 %;
2) по налогу с продаж 15,0 % и роялти 25,0 % в административные районы;
3) по прочим налогам и сборам, плате за аренду земли в населенных пунктах и плата за аренду имущества, по сбору за парковку и стоянку автотранспорта, по доходам, обращенных в пользу государства, налоговым и неналоговым поступлениям от СЭЗ города Бишкек – 100 % в городской бюджет;
4) по штрафам, налагаемым согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях направить 100 % в соответствующие бюджеты административных районов.
9. Запретить бюджетным организациям и учреждениям использовать специальные средства, минуя систему казначейства. При нарушении указанного порядка 100 % специальных средств изымается в доход соответствующего бюджета.
10. Средства бюджета города Бишкек, использованные бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями не по целевому назначению, подлежат взысканию в соответствующие бюджеты.
11. При необходимости изменения бюджетных параметров, утвержденных настоящим постановлением, до принятия соответствующих поправок к нему, могут исполняться по согласованию с постоянной комиссией по бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша.
12. Установить для учреждений, финансируемых из бюджета города Бишкек на 2020 год:
1) ежемесячные надбавки к заработной плате заведующим хозяйством общеобразовательных школ до 2 800 сомов из расчета на 1 штатную единицу в зависимости от количества учащихся (до 100 учащихся - 450 сомов, от 100 до 600 – 1 000 сомов, от 600 до 1 200 – 1 600 сомов, от 1 200 до 1 800 – 2 200 сомов, свыше 1800 - 2800 сомов);
2) ежемесячные надбавки молодым специалистам детских музыкальных школ по 500 сомов;
3) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам домов престарелых, Городского реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями, муниципального учреждения «Коломто» и городского геронтологического центра «Ардагер», Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, - по 1 650 сомов из расчета на 1 работника;
4) ежемесячные надбавки к заработной плате социальным работникам Управления социального развития мэрии города Бишкек - по 4 000 сомов из расчета на 1 работника;
5) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам духового, симфонического оркестров, оркестра народных инструментов, ансамблей «Семетей», «Доор», «Сувенир», фольклорного ансамбля «Кыргыз руху» и ансамбля комузистов «Акак» Управления культуры мэрии города Бишкек, основного и инженерно-технического персонала Бишкекского городского драматического театра - по 2 500 сомов из расчета на 1 работника;
6) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам централизованных бухгалтерий организаций образования и культуры по 5000 сомов;
7) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам органов местного самоуправления городского значения:
руководителям мэрии, городского кенеша по 1 000 сомов;
работникам службы хранения материалов по 2 000 сомов;
руководителям и работникам структурных подразделений, финансируемым из городского бюджета, другим работникам мэрии города Бишкек, Бишкекского городского кенеша, Бишкекского управления Министерства финансов Кыргызской Республики и водителям, обслуживающим органы управления - по 4 000 сомов, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов - по 6 000 сомов;
работникам муниципальных территориальных управлений - по 6 000 сомов и младшему и техническому обслуживающему персоналу - по 8 000 сомов;
заместителю начальника и работникам отдела контроля за местными и неналоговыми платежами Управления Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области, содержащимся за счет местного бюджета, - по 3 000 сомов;
8) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам органов местного самоуправления районного значения:
руководителям административных районов - по 1 000 сомов;
работникам аппарата районных центров образования, районных управлений социального развития, финансовых органов, муниципальных администраций, отделов по местным налогам и сборам и заместителям начальников районных управлений Государственной налоговой службы (далее - УГНС), содержащимся за счет местного бюджета, - по 3000 сомов, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов - по 5 000 сомов;
9) ежемесячные надбавки к заработной плате младшему обслуживающему, техническому и военно-учетному персоналу районных военных комиссариатов - по 500 сомов;
10) ежемесячные надбавки к заработной плате другим работникам организаций образования, социальной защиты, культуры, спорта - по 1000 сомов из расчета на 1 работника;
11) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам организаций здравоохранения:
врачам, среднему и прочему персоналу из расчета 1 000 сомов на одну ставку, но не более 1 000 сомов на 1 работника;
младшему медицинскому персоналу из расчета 1 500 сомов на одну ставку, но не более 1 500 сомов на 1 работника;
сотрудникам круглосуточного оперативного отдела, фельдшерам и санитарам выездных бригад - по 2 500 сомов из расчета на 1 работника Центра экстренной медицины города Бишкек;
врачам службы оказания скорой неотложной помощи и врачам-педиатрам, врачам-неонатологам, врачам-реаниматологам, врачам-анестезиологам, врачам-комбустиологам - по 4 000 сомов из расчета на 1 работника;
семейным врачам первичной медико-санитарной помощи города Бишкек, ведущим смешанный прием населения, - по 2 000 сомов из расчета на 1 работника;
12) ежемесячные надбавки к заработной плате методистам медико-педагогической комиссии Управления образования мэрии города Бишкек -по 1500 сомов из расчета на 1 работника;
13) ежемесячные надбавки к заработной плате водителям автомашин экстренной медицины по 2 000 сомов из расчета на 1 работника;
14) за выполнение особо важных и ответственных работ:
ежемесячные надбавки в размере двух окладов к должностному окладу работникам мэрии города Бишкек, Бишкекского городского кенеша, Бишкекского управления Министерства финансов Кыргызской Республики, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов;
ежемесячные надбавки в размере оклада работникам структурных подразделений городского значения, муниципальных администраций, районных финансовых органов, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов.
13. Установить нормативы на питание в день за счет местного бюджета:
1) в дошкольных образовательных организациях:
для детей в возрасте до 3 лет - 29 сомов;
для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 30 сомов;
2) в дошкольных образовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития - 60 сомов, в группах с круглосуточным пребыванием детей – 80 сомов;
3) в детском саду для детей, больных туберкулезом, - 95 сомов;
4) в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 5-7 классов - 14 сомов;
5) в общеобразовательных организациях для детей 1-4 классов - 14 сомов;
6) в общеобразовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития - 28 сомов;
7) в Центре социальной адаптации детей, в Центре реабилитации детей и молодежи, в Центре реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек» и в интернатных группах в средней школе интернате № 71 Октябрьского района и гимназии-интернат № 1 - 110 сомов;
8) в городском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 60 сомов;
9) на горячее питание лежачим больным – 60 сомов;
10) на питание для лиц, без определенного места жительства - 35 сомов;
11) на питание детей из малообеспеченных семей, находящихся в пришкольных лагерях - 44 сомов.
14. Установить нормативы на медикаменты в день за счет местного бюджета:
1) в Центре социальной адаптации детей, в Центре реабилитации детей и молодежи, в Центре реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек» до 12,80 сома;
2) в городском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями до 0,55 сома;
3) для лиц без определенного места жительства до 12,50 сома.
15. Утвердить на 2020 год расходы:
1) на содержание по одной ставке руководителя по допризывной подготовке в общеобразовательных организациях;
2) на «депозит медицинского работника» в Центре экстренной медицины города Бишкек на 40 штатных единиц из расчета 6 000 сомов в месяц на одного врача и 5 000 сомов в месяц на одного среднего медицинского работника по истечении трех лет работы;
3) на депозит врачей-педиатров города Бишкек, оказывающих лечебно-профилактическую помощь детскому населению в жилых массивах города Бишкек, и Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи из расчета 5 000 сомов в месяц на одного врача по истечении трех лет работы;
4) на содержание муниципального учреждения «Коломто» Первомайского района;
5) на содержание 2-х вечерних общеобразовательных школ Ленинского, Октябрьского административных районов и вечерних классов при общеобразовательных школах № 35 и 94 Свердловского административного района;
6) на оплату расходов Учреждения «Учебно-воспитательный комплекс SOS - Германа Гмайнера города Бишкек», детского сада SOS - Детской деревни города Бишкек;
7) на оплату расходов за коммунальные услуги Кризисного центра «Сезим», Реабилитационного центра «Оберег», Общественного объединения родителей детей-аутистов «Рука в руке», Учреждения «Учебно-воспитательный центр «Еврейская школа-ЧГЕШ»;
8) на оплату расходов Бишкекского городского и районных Советов ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла города Бишкек;
9) на содержание Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения;
10) на содержание должностей, не предусмотренных типовыми штатами организаций образования, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных типовых штатов образовательных организаций и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» от 23 июля 2018 года № 336, в количестве 607,75 штатных единиц, согласно приложению 3;
11) на предоставление стимулирующих (долевых) грантов, направленных на развитие города Бишкек и местных сообществ, а также на создание, развитие, восстановление и реабилитацию объектов городского и территориального значения (социальной, общественной, коммунальной и инженерной инфраструктур, общей долевой собственности жителей), содействие развитию различных форм самоуправления местного сообщества, повышение их общественной активности и формирование способности самостоятельного решения коммунальных и иных вопросов жизнедеятельности;
12) на организацию перевозки детей жилого массива «Мурас-Ордо» в школу «Келечек» села Степное Аламудунского района;
13) на реализацию Программы «Депозит молодого учителя» в учреждениях образования города Бишкек;
14) на содержание 5,0 ставок должности воспитателя групп продленного дня для детей с дефектами умственного и физического развития в Специализированной вспомогательной школе № 34 Октябрьского административного района;
15) по средствам, передаваемым из городского бюджета административным районам на погашение задолженности и выполнение обязательств;
16) на приобретение по 100 литров бензина в месяц для муниципальных территориальных управлений, не имеющих на балансе дежурных (служебных) автомашин;
17) на содержание водителей грузовых автомашин, находящихся на балансе муниципальных территориальных управлений районов;
18) на содержание заместителей начальников районных УГНС, 60,0 штатных единиц отделов районных УГНС по местным налогам и сборам, заместителя начальника УГНС по ККН по городу Бишкек и Чуйской области и 5,0 штатных единиц отдела контроля за местными и неналоговыми платежами УГНС по ККН по городу Бишкек и Чуйской области;
19) на выплату надбавок за работу с вредными условиями труда в размере 25 % к окладу;
20) на ежеквартальные премиальные выплаты муниципальным служащим города Бишкек;
21) на проведение переписи населения и жилищного фонда в городе Бишкек;
22) на реализацию гражданских инициатив, направленных на решение вопросов жизнеобеспечения населения, в сумме 150 000,0 тыс.сомов в соответствии с положением, утверждаемым мэрией города Бишкек.
16. Установить оплату на договорной основе для председателей квартальных, домовых комитетов, судов аксакалов согласно приложению 4.
17. Установить оплату на договорной основе членам судов аксакалов по 250 сомов ежеквартально.
18. Установить ежемесячную стипендию футболистам муниципального учреждения «Футбольный клуб Алга-Бишкек» на контрактной основе.
19. Установить должностные оклады работникам муниципального учреждения «Футбольный клуб «Алга-Бишкек», согласно приложению 5.
20. Установить должностные оклады работникам муниципального учреждения «Алтын-Булак», согласно приложению 6.
21. Установить должностные оклады руководителям по допризывной подготовке в общеобразовательных организациях в размере 6000 сомов в месяц.
22. Одобрить программный бюджет города Бишкек на 2020-2022 годы согласно приложению 7.
23. Сохранить за мэром города Бишкек право премирования и установления должностных окладов и надбавок к ним работникам аппаратов, самостоятельных отделов и других учреждений за счет средств местного бюджета согласно законодательству Кыргызской Республики.
24. Мэрии города Бишкек:
1) проработать с Правительством Кыргызской Республики вопрос о компенсации убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего водоснабжения по КП «Бишектеплоэнерго» и ведомственной котельной СЭЗ Бишкек за 2020 год. По итогам работы в срок до 1 июня 2020 года внести соответствующие предложения;
2) первому вице-мэру и начальнику Бишкекского городского управления Министерства финансов Кыргызской Республики в срок до 1 апреля 2020 года проработать с Министерством финансов Кыргызской Республики вопрос о своевременном предоставлении трансфертов из республиканского бюджета в размерах и на цели, предусмотренные в бюджете города Бишкек на 2020 год;
3) провести соответствующую работу с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики по вопросу о разграничении функций органов местного самоуправления по вопросу финансирования профессиональных спортивных учреждений и организаций на территории города Бишкек в срок до 1 апреля 2020 года и внести соответствующие предложения;
4) разработать и внести концепцию развития массового спорта и физической культуры города Бишкек в срок до 1 апреля 2020 года и внести соответствующие предложения;
5) исключить и привести в соответствие с замечаниями комиссии дублирующие друг друга отделения по спортивным школам города Бишкек и в срок до 1 апреля 2020 года внести соответствующие корректировки в структуры, штатную численность и в сметные назначения СДЮШОР города Бишкек;
6) провести работу с Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики по вопросам компенсации расходов, возникающих при осуществлении функций выплаты государственных пособий на территории города Бишкек управлениями социального развития мэрии города Бишкек в срок до 1 апреля 2020 года и внести соответствующие предложения;
7) провести работу с Министерством образования Кыргызской Республики по вопросу о передаче на финансирование из республиканского бюджета 2-х школ республиканского значения интернатного типа № 1 и № 71, в срок до 1 апреля 2020 года внести соответствующие предложения;
8) финансирование работников отдела контроля за местными и неналоговыми платежами по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области, районных отделов по местным налогам и работников территориальных управлений Министерства финансов Кыргызской Республики, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, привести в соответствие с действующим законодательством и внести соответствующие предложения в срок до 1 апреля 2020 года;
9) провести всесторонний анализ деятельности районных администраций и муниципальных территориальных управлений, их правовой и экономической основы и в срок до 1 июня 2020 года внести соответствующие предложения по оптимизации их работы;
10) рассмотреть вопрос о передаче функций Управления городского транспорта мэрии города Бишкек в профильный отдел аппарата мэрии города Бишкек, по итогам работы внести соответствующие предложения в срок до 1 апреля 2020 года;
11) проработать вопрос о создании собственной муниципальной структуры, занимающейся вопросами администрирования местных налогов и сборов, по итогам работы внести соответствующие предложения в срок до 1 июня 2020 года;
12) проработать с Правительством Кыргызской Республики вопрос об установлении льготного тарифа на оплату за электроэнергию для муниципального предприятия "Бишкексвет" и Бишкекского троллейбусного управления, по итогам работы представить информацию в срок до 1 июня 2020 года;
13) упорядочить систему оплаты труда работников муниципальных предприятий мэрии города Бишкек и внести предложение в срок до 1 июня 2020 года;
14) провести анализ и внести на рассмотрение Бишкекского городского кенеша предложения по дальнейшему развитию и повышению эффективности хозрасчетной деятельности муниципальных предприятий мэрии города Бишкек, ориентированных на пополнение бюджета города Бишкек за счет прибыли;
15) разработать и внести концепцию дальнейшего развития колл-центра мэрии города Бишкек, ориентированную на использование современных способов приема и обработки заявлений граждан с обеспечением соответствующего контроля и обратной связи в срок до 1 июня 2020 года;
16) завершить работу по инвентаризации муниципальных земель и имущества в срок до 1 июля 2020 года и внести информацию;
17) проработать и внедрить автоматизированную систему учета по выработке и отпуску тепловой энергии по КП «Бишкектеплоэнерго»;
18) разработать и внести в срок до 1 июня 2020 года на рассмотрение Бишкекского городского кенеша политику по дальнейшему развитию общественного транспорта по городу Бишкек;
19) разработать и внести в срок до 1 июня 2020 года на рассмотрение Бишкекского городского кенеша политику по дальнейшему развитию парков и скверов по городу Бишкек;
20) рассмотреть вопрос о внедрении биллинговой системы по оказываемым услугам со стороны муниципалитета города Бишкек;
21) рассмотреть вопрос и внести предложение по вопросу о децентрализации полномочий Управления земельными ресурсами мэрии города Бишкек в части использования земельных участков парковых зон и скверов;
22) возложить персональную ответственность за исполнение доходной части по налоговым поступлениям на первого вице-мэра города Бишкек и первых заместителей глав административных районов города Бишкек;
23) возложить персональную ответственность на курирующих вице-мэров города Бишкек и начальников управлений и муниципальных предприятий по выполнению установленных планов по неналоговым доходам местного бюджета;
24) проработать вопрос об оплате сбора за вывоз мусора государственным органами, находящимися на территории города Бишкек, в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики;
25) рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего содержания Управления городского транспорта мэрии города Бишкек, Департамента градостроительства и архитектуры мэрии города Бишкек, Департамента экономики и инвестиций мэрии города Бишкек, муниципального предприятия «Бишкекреклама» и в срок до 1 апреля 2020 года внести соответствующее предложение;
26) возложить персональную ответственность на курирующего вице-мэра и руководителей структурных подразделений за неосвоенные средства, предусмотренные на капитальные вложения и капитальный ремонт;
27) рассмотреть вопрос об оптимизации штата Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек и внести предложение в срок до 1 июня 2020 года;
28) проработать вопрос об установке счетчиков на водоснабжение по всем хозяйствующим субъектам города Бишкек в срок до 1 июля 2020 года;
29) изучить и внести предложения по реализации проекта государственно-частного партнерства по муниципальному учреждению «Пансионат Алтын-Булак»;
30) изучить и внести предложение по созданию муниципального строительно-монтажного эксплуатационного управления по светофорным объектам города Бишкек и внести предложение;
31) изыскать средства на проектирование и строительство парка в жилмассиве «Ак Орго» в сумме 30 000,0 тыс.сомов;
32) внести на согласование проекты доходной и расходной части бюджета города Бишкек на 2021-2023 годы в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Кыргызской Республики;
33) для эффективного использования бюджетных средств и привлечения государственного частного партнёрства, разработать положение о муниципальном заказе до 1 июня 2020 года, с последующим утверждением на сессии Бишкекского городского кенеша;
34) определить единого заказчика по дорожным работам в городе Бишкек до 1 апреля 2020 года;
35) проработать вопрос об изменении условий оплаты труда работников Управления внутреннего аудита мэрии города Бишкек на уровне работников аппарата мэрии города Бишкек;
36) разрешить производить по мере необходимости выпуск муниципальных ценных бумаг в соответствии с Положением о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2008 года № 618 на приобретение муниципального пассажирского автотранспорта большой вместимости.
25. Зарегистрировать и направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Бишкекского городского кенеша Абирова Ж. Б. и мэра города Бишкек Суракматова А. Э.
Председатель
Бишкекского городского кенеша Ж. Б. Абиров
Приложение 1 к постановлению
Бишкекского городского кенеша
от 14 января 2020 года №125
| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИШКЕК НА 2020 ГОД |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| (тыс.сом) |
| ||||||||
код | Наименование доходов | ВСЕГО | Городской | Ленинский | Октябрьский | Первомайский | Свердловский |
| ||||||||
|
|
| бюджет | адм. район | адм. район | адм. район | адм. район |
| ||||||||
1 | Доходы | 10 231 972,4 | 5 353 688,8 | 1 290 573,4 | 1 277 848,5 | 1 100 027,8 | 1 209 833,9 |
| ||||||||
11 | Налоговые доходы | 8 295 983,8 | 3 621 396,2 | 1 241 651,8 | 1 219 000,7 | 1 046 310,9 | 1 167 624,2 |
| ||||||||
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 4 820 450,0 | 2 083 950,1 | 783 721,2 | 758 988,0 | 692 420,9 | 501 369,8 |
| ||||||||
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 216 724,0 | 102 225,1 | 30 087,8 | 38 522,6 | 19 471,2 | 26 417,3 |
| ||||||||
11122 | Налог на основе патента | 1 523 370,0 | 684 458,0 | 157 607,9 | 179 111,0 | 75 165,6 | 427 027,5 |
| ||||||||
11311 | Налог на недвижимое имущество | 564 790,0 | 260 378,9 | 93 526,5 | 84 113,4 | 43 921,9 | 82 849,3 |
| ||||||||
11312 | Налог на движимое имущество | 302 500,0 | 130 253,7 | 67 854,3 | 47 076,5 | 17 695,2 | 39 620,3 |
| ||||||||
11321 | Земельный налог | 204 410,0 | 90 010,7 | 38 974,0 | 28 854,7 | 12 141,7 | 34 428,9 |
| ||||||||
11412100 | Налог с продаж | 640 200,0 | 258 349,7 | 69 781,2 | 70 803,8 | 185 404,1 | 55 861,2 |
| ||||||||
11462 | Роялти | 23 539,8 | 11 770,0 | 98,9 | 11 530,7 | 90,3 | 49,9 |
| ||||||||
14 | Неналоговые доходы | 1 100 481,3 | 896 785,3 | 48 921,6 | 58 847,8 | 53 716,9 | 42 209,7 |
| ||||||||
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 550 000,0 | 550 000,0 |
|
|
|
|
| ||||||||
14211 | Плата за аренду имущества | 250 000,0 | 250 000,0 |
|
|
|
|
| ||||||||
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 26 600,0 | 12 451,9 | 5 208,9 | 3 718,9 | 2 253,1 | 2 967,2 |
| ||||||||
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта | 39 469,3 | 39 469,3 |
|
|
|
|
| ||||||||
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 1 015,9 | 1 015,9 |
|
|
|
|
| ||||||||
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 233 396,1 | 43 848,2 | 43 712,7 | 55 128,9 | 51 463,8 | 39 242,5 |
| ||||||||
13321 | Трансферты местным бюджетам | 819 077,7 | 819 077,7 |
|
|
|
|
| ||||||||
3 | Активы и обязательства | 16 429,6 | 16 429,6 |
|
|
|
|
| ||||||||
32142110 | Погашение ссуды предприятиями и организациями | 16 429,6 | 16 429,6 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Руководитель аппарата |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков |
| ||||||||||||||
|
|
|
| Приложение 1-1- к постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года №125
| ||||||||||||
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИШКЕК на 2020-2022 ГОДЫ |
| |||||||||||||||
(тыс.сомов) |
| |||||||||||||||
Код | Наименование вида доходов | Факт за 2018 г. | Утвержденный бюджет на 2019 г. | на 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год | ||||||||||
1 | Доходы | 8 037 184,8 | 8 538 622,5 | 10 231 972,4 | 10 067 710,8 | 10 451 414,2 |
| |||||||||
11 | Налоговые доходы | 6 213 696,0 | 7 519 230,0 | 8 295 983,8 | 8 891 669,0 | 9 275 294,0 |
| |||||||||
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 2 350 766,4 | 3 477 180,0 | 4 820 450,0 | 6 055 415,0 | 6 438 553,0 |
| |||||||||
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации | 22 035,3 |
|
|
|
|
| |||||||||
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 180 477,9 | 179 140,0 | 216 724,0 | 216 724,0 | 216 724,0 |
| |||||||||
11122 | Налог на основе патента | 1 434 318,8 | 1 479 970,0 | 1 523 370,0 | 1 523 370,0 | 1 523 370,0 |
| |||||||||
11311 | Налог на недвижимое имущество | 542 692,4 | 534 610,0 | 564 790,0 | 564 790,0 | 564 790,0 |
| |||||||||
11312 | Налог на движимое имущество | 264 229,8 | 281 760,0 | 302 500,0 | 302 500,0 | 302 500,0 |
| |||||||||
1132 | Земельный налог | 205 234,7 | 204 410,0 | 204 410,0 | 204 410,0 | 204 410,0 |
| |||||||||
11412 | Налог с продаж | 1 198 659,7 | 1 346 260,0 | 640 200,0 |
|
|
| |||||||||
11462 | Роялти | 15 248,4 | 15 900,0 | 23 539,8 | 24 460,0 | 24 947,0 |
| |||||||||
11611 | Прочие налоги и сборы | 32,6 |
|
|
|
|
| |||||||||
14 | Неналоговые доходы | 901 826,5 | 1 019 392,5 | 1 100 481,3 | 1 101 041,8 | 1 101 120,2 |
| |||||||||
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунтах | 421 017,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 |
| |||||||||
14211 | Плата за аренду имущества | 179 646,1 | 220 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| |||||||||
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 22 596,0 | 26 600,0 | 26 600,0 | 26 600,0 | 26 600,0 |
| |||||||||
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта |
|
| 39 469,3 | 39 469,3 | 39 469,3 |
| |||||||||
14224900 | Прочие платежи и сборы | 3 438,4 |
|
|
|
|
| |||||||||
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 211 519,7 | 222 792,5 | 233 396,1 | 233 916,0 | 233 951,0 |
| |||||||||
14311100 | Административные штрафы | 2 390,3 |
|
|
|
|
| |||||||||
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 55 213,9 |
| 1 015,9 | 1 056,5 | 1 099,9 |
| |||||||||
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 6 005,1 |
|
|
|
|
| |||||||||
14511900 | Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
| |||||||||
3 | Активы и обязательства | 12 492,0 |
| 16 429,6 |
|
|
| |||||||||
13321 | Трансферты местным бюджетам | 909 170,3 |
| 819 077,7 | 75 000,0 | 75 000,0 |
| |||||||||
| ||||||||||||||||
Руководитель аппарата |
| |||||||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 1-2- к постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года №125
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИШКЕК НА 2020 год | |||||||||||||||||
(тыс.сом) | |||||||||||||||||
Код | Наименование доходов | г. Бишкек | Ленинский | Октябрьский | Первомайский | Свердловский | |||||||||||
административный район | административный район | административный район | административный район | ||||||||||||||
Всего | УГНС | УГНС по ККН | УГНС по СЭЗ | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Доходы | 10 231 972,4 | 5 961 204,4 | 2 304 780,1 | 56 599,3 | 1 672 186,3 | 1 234 888,9 | 437 297,4 | 1 639 661,7 | 1 208 711,8 | 430 949,9 | 3 001 408,7 | 1 925 508,2 | 1 075 900,5 | 1 952 727,8 | 1 592 095,5 | 360 632,3 |
11 | Налоговые доходы | 8 295 983,8 | 5 940 657,0 | 2 298 951,9 | 56 374,9 | 1 664 537,4 | 1 228 854,9 | 435 682,5 | 1 634 232,7 | 1 204 768,5 | 429 464,2 | 2 993 419,1 | 1 918 816,3 | 1 074 602,8 | 1 947 419,7 | 1 588 217,3 | 359 202,4 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 4 820 450,0 | 2 999 776,0 | 1 769 700,2 | 50 973,8 | 978 212,9 | 655 740,0 | 322 472,9 | 941 809,9 | 599 518,8 | 342 291,1 | 2 087 084,3 | 1 278 258,4 | 808 825,9 | 762 369,1 | 466 258,8 | 296 110,3 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 216 724,0 | 216 724,0 | - |
| 44 181,8 | 44 181,8 |
| 56 237,3 | 56 237,3 |
| 69 046,8 | 69 046,8 |
| 47 258,1 | 47 258,1 |
|
11122 | Налог на основе патента | 1 523 370,0 | 1 523 370,0 | - |
| 231 436,0 | 231 436,0 |
| 261 475,9 | 261 475,9 |
| 266 544,8 | 266 544,8 |
| 763 913,3 | 763 913,3 |
|
11311 | Налог на недвижимое имущество | 564 790,0 | 461 538,8 | 102 552,8 | 698,4 | 137 337,1 | 111 600,0 | 25 737,1 | 122 793,3 | 114 060,3 | 8 733,0 | 155 751,2 | 117 697,0 | 38 054,2 | 148 210,0 | 118 181,5 | 30 028,5 |
11312 | Налог на движимое имущество | 302 500,0 | 264 992,6 | 36 997,4 | 510,0 | 99 639,2 | 72 798,7 | 26 840,5 | 68 724,8 | 65 542,8 | 3 182,0 | 62 748,9 | 57 582,0 | 5 166,9 | 70 877,1 | 69 069,1 | 1 808,0 |
11321 | Земельный налог | 204 410,0 | 176 475,9 | 27 524,1 | 410,0 | 57 230,6 | 46 251,5 | 10 979,1 | 42 123,6 | 39 894,1 | 2 229,5 | 43 055,5 | 35 201,6 | 7 853,9 | 61 590,3 | 55 128,7 | 6 461,6 |
11412100 | Налог с продаж | 640 200,0 | 297 417,3 | 339 000,0 | 3 782,7 | 116 302,0 | 66 787,9 | 49 514,1 | 118 006,4 | 67 966,4 | 50 040,0 | 309 006,9 | 94 330,4 | 214 676,5 | 93 102,0 | 68 332,6 | 24 769,4 |
11462 | Роялти | 23 539,8 | 362,4 | 23 177,4 |
| 197,8 | 59,0 | 138,8 | 23 061,5 | 72,9 | 22 988,6 | 180,7 | 155,3 | 25,4 | 99,8 | 75,2 | 24,6 |
14 | Неналоговые доходы | 1 100 481,3 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 550 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14211 | Плата за аренду имущества | 250 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 26 600,0 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта | 39 469,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14511100 | Доходы, обращенные в пользу государства | 1 015,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 233 396,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32142110 | Погашение ссуды предприятиями и организациями | 16 429,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13321 | Трансферты местным бюджетам | 819 077,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата | |||||||||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||||||||||||||||
Приложение 1-3 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года №125
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИШКЕК НА 2020 ГОД. КОНТИНГЕНТ | ||||||||||||||||||
(тыс.сом) | ||||||||||||||||||
Код | Наименование доходов | г. Бишкек | Ленинский | Октябрьский | Первомайский | Свердловский | ||||||||||||
административный район | административный район | административный район | административный район | |||||||||||||||
Всего | УГНС | УГНС по ККН | УГНС по СЭЗ | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Доходы | 13 026 779,8 | 7 383 190,9 | 3 657 257,5 | 76 942,8 | 2 193 915,9 | 1 551 030,4 | 642 885,5 | 2 182 944,1 | 1 518 481,3 | 664 462,8 | 4 296 919,1 | 2 434 229,7 | 1 862 689,4 | 2 366 669,3 | 1 879 449,5 | 487 219,9 | |
11 | Налоговые доходы | 11 090 791,2 | 7 362 643,5 | 3 651 429,3 | 76 718,4 | 2 186 267,0 | 1 544 996,4 | 641 270,6 | 2 177 515,1 | 1 514 538,0 | 662 977,1 | 4 288 929,5 | 2 427 537,8 | 1 861 391,7 | 2 361 361,2 | 1 875 571,3 | 485 790,0 | |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 5 671 117,6 | 3 529 148,2 | 2 082 000,2 | 59 969,2 | 1 150 838,7 | 771 458,8 | 379 379,9 | 1 108 011,6 | 705 316,2 | 402 695,4 | 2 455 393,3 | 1 503 833,4 | 951 559,9 | 896 904,8 | 548 539,8 | 348 365,1 | |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 216 724,0 | 216 724,0 | - |
| 44 181,8 | 44 181,8 |
| 56 237,3 | 56 237,3 |
| 69 046,8 | 69 046,8 |
| 47 258,1 | 47 258,1 |
| |
11122 | Налог на основе патента | 1 523 370,0 | 1 523 370,0 | - |
| 231 436,0 | 231 436,0 |
| 261 475,9 | 261 475,9 |
| 266 544,8 | 266 544,8 |
| 763 913,3 | 763 913,3 |
| |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 564 790,0 | 461 538,8 | 102 552,8 | 698,4 | 137 337,1 | 111 600,0 | 25 737,1 | 122 793,3 | 114 060,3 | 8 733,0 | 155 751,2 | 117 697,0 | 38 054,2 | 148 210,0 | 118 181,5 | 30 028,5 | |
11312 | Налог на движимое имущество | 302 500,0 | 264 992,6 | 36 997,4 | 510,0 | 99 639,2 | 72 798,7 | 26 840,5 | 68 724,8 | 65 542,8 | 3 182,0 | 62 748,9 | 57 582,0 | 5 166,9 | 70 877,1 | 69 069,1 | 1 808,0 | |
11321 | Земельный налог | 204 410,0 | 176 475,9 | 27 524,1 | 410,0 | 57 230,6 | 46 251,5 | 10 979,1 | 42 123,6 | 39 894,1 | 2 229,5 | 43 055,5 | 35 201,6 | 7 853,9 | 61 590,3 | 55 128,7 | 6 461,6 | |
11412100 | Налог с продаж | 2 560 800,0 | 1 189 669,2 | 1 356 000,0 | 15 130,8 | 465 208,0 | 267 151,6 | 198 056,4 | 472 025,6 | 271 865,6 | 200 160,0 | 1 236 027,6 | 377 321,6 | 858 706,0 | 372 408,0 | 273 330,4 | 99 077,6 | |
11462 | Роялти | 47 079,6 | 724,8 | 46 354,8 |
| 395,6 | 118,0 | 277,6 | 46 123,0 | 145,8 | 45 977,2 | 361,4 | 310,6 | 50,8 | 199,6 | 150,4 | 49,2 | |
14 | Неналоговые доходы | 1 100 481,3 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 | |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 550 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| |
14211 | Плата за аренду имущества | 250 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| |
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 26 600,0 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 | |
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта | 39 469,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14511100 | Доходы, обращенные в пользу государства | 1 015,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 233 396,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
32142110 | Погашение ссуды предприятиями и организациями | 16 429,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13321 | Трансферты местным бюджетам | 819 077,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||||||||
Руководитель аппарата |
| |||||||||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков |
| ||||||||||||||||
Приложение 1-4 |
| ||||||||||
к постановлению Бишкекского | |||||||||||
городского кенеша |
| ||||||||||
от "14" 01 2020 года №125 | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Бюджет города Бишкек на 2020 год и прогноз на 2021-2022 годы |
| ||||||||||
(средства специальных счетов) |
| ||||||||||
(тыс.сом) |
| ||||||||||
№ строки | Учереждении | 2018 год (факт) | 2019 год (утверж.) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||
| Всего по городу: | 206 842,0 | 222 792,5 | 229 559,1 | 230 079,0 | 230 114,0 |
| ||||
| Всего по городским учреждениям: | 50 025,6 | 54 263,5 | 43 848,2 | 44 368,1 | 44 403,1 |
| ||||
1 | Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек | 1 914,0 | 2 050,0 | 1 671,5 | 2 191,4 | 2 226,4 |
| ||||
2 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 102,7 |
|
|
|
|
| ||||
3 | Управление стоянками и муниципальными рынками мэрии города Бишкек | 9 612,7 | 8 649,0 |
|
|
|
| ||||
4 | Городская детская молочная кухня Департамента здравоохранения города Бишкек | 6 024,4 | 7 000,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 |
| ||||
5 | Бишкекская городская дезинфекционная станция по профилактической дезинфекции при мэрии города Бишкек | 986,7 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| ||||
6 | Управление культуры мэрии города Бишкек | 366,1 | 424,5 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| ||||
7 | Бишкекский городской драматический театр им. А.Умуралиева | 380,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ||||
8 | Муниципальное учреждение пансионат "Алтын-Булак" | 2 862,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| ||||
9 | СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| ||||
10 | СДЮШОР по плаванию, современному пятиборью, фехтованию и триатлону "Дельфин" | 6 919,5 | 7 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| ||||
11 | СДЮШОР по тяжелой атлетике | 390,9 | 825,3 | 533,9 | 533,9 | 533,9 |
| ||||
12 | Центр реабелитации детей и молодежи | 4,0 |
|
|
|
|
| ||||
13 | СДЮШОР Свердловского района | 13,2 |
|
|
|
|
| ||||
14 | Детские школы искуств и художественная школа Управления культуры мэрии города Бишкек | 18 829,2 | 22 894,7 | 24 202,8 | 24 202,8 | 24 202,8 |
| ||||
15 | Гимназия-интернат № 1 | -521,4 |
|
|
|
|
| ||||
16 | ГЦТШ "Кыргызстан балдары" | 144,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| ||||
17 | Реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможнястями здоровья | 417,4 |
|
|
|
|
| ||||
| Всего по Ленинскому району: | 36 159,8 | 41 394,5 | 43 712,7 | 43 712,7 | 43 712,7 |
| ||||
18 | МТУ-706 | -2,2 |
|
|
|
|
| ||||
19 | МТУ-701 | 53,0 |
|
|
|
|
| ||||
20 | Дошкольные образовательные организации | 25 905,4 | 27 400,6 | 26 706,6 | 26 706,6 | 26 706,6 |
| ||||
21 | Средне образовательные организации | 10 199,2 | 13 933,9 | 16 623,8 | 16 623,8 | 16 623,8 |
| ||||
22 | Дом интернат для пожилых людей | 4,4 | 60,0 | 382,3 | 382,3 | 382,3 |
| ||||
| Всего по Октябрьскому району: | 43 035,8 | 45 802,8 | 55 128,9 | 55 128,9 | 55 128,9 |
| ||||
23 | Дошкольные образовательные организации | 41 807,1 | 42 292,8 | 49 202,6 | 49 202,6 | 49 202,6 |
| ||||
24 | Средне образовательные организации | 1 155,4 | 3 420,0 | 5 836,3 | 5 836,3 | 5 836,3 |
| ||||
25 | Центр детского творчества | 73,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ||||
| Всего по Первомайскому району: | 42 427,2 | 45 237,0 | 47 626,8 | 47 626,8 | 47 626,8 |
| ||||
70911 | Дошкольные образовательные организации | 19 634,5 | 20 926,1 | 22 676,2 | 22 676,2 | 22 676,2 |
| ||||
26 | Дошкольная образовательная организация № 47 | 4 097,1 | 4 206,6 | 4 012,8 | 4 012,8 | 4 012,8 |
| ||||
27 | Дошкольные образовательные организации районного центра образования | 15 537,4 | 16 719,5 | 18 663,4 | 18 663,4 | 18 663,4 |
| ||||
70921 | Средне-образовательные организации | 27 298,1 | 24 210,9 | 28 687,6 | 28 687,6 | 28 687,6 |
| ||||
28 | Школа-гимназия № 24 | 1 596,1 | 1 806,0 | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 |
| ||||
29 | Школа-гимназия № 29 | 0,0 | 464,0 | 1 209,0 | 1 209,0 | 1 209,0 |
| ||||
30 | Школа-гимназия № 49 | 621,1 | 906,9 | 498,8 | 498,8 | 498,8 |
| ||||
31 | Учебно-воспитательный комплекс № 61 | 1 902,6 | 2 279,5 | 2 336,4 | 2 336,4 | 2 336,4 |
| ||||
32 | Учебно-воспитательный комплекс № 69 | 9 510,5 | 9 017,7 | 9 017,7 | 9 017,7 | 9 017,7 |
| ||||
33 | Учебно-воспитательный комплекс № 70 | 8 990,0 | 9 736,8 | 10 112,6 | 10 112,6 | 10 112,6 |
| ||||
34 | Гимназия-интернат № 1 | 4 677,8 |
| 3 837,0 | 3 837,0 | 3 837,0 |
| ||||
35 | Дом-интернат для пристарелых | 172,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
| Всего по Свердловскому району: | 35 193,6 | 36 094,7 | 39 242,5 | 39 242,5 | 39 242,5 |
| ||||
70911 | Дошкольные образовательные организации | 28 354,0 | 28 489,3 | 29 596,8 | 29 596,8 | 29 596,8 |
| ||||
36 | Дошкольные образовательные организации районного центра образования | 28 329,6 | 22 880,2 | 21 967,1 | 21 967,1 | 21 967,1 |
| ||||
37 | Дошкольная образовательная организация № 162 "Азем" | 24,4 | 5 609,1 | 7 629,7 | 7 629,7 | 7 629,7 |
| ||||
70921 | Средне-образовательные организации | 6852,8 | 7605,4 | 9645,7 | 9645,7 | 9645,7 |
| ||||
38 | Учебно-воспитательный комплекс гимназия №23 | 2 643,9 | 2 317,2 | 3 202,9 | 3 202,9 | 3 202,9 |
| ||||
39 | Школа-гимназия № 33 | 583,7 | 734,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 |
| ||||
40 | Эколого-экономический лицей № 65 | 1 814,1 | 2 194,8 | 2 844,4 | 2 844,4 | 2 844,4 |
| ||||
41 | Учебно-воспитательный комплекс № 66 | 1 811,1 | 2 358,7 | 2 358,7 | 2 358,7 | 2 358,7 |
| ||||
42 | СДЮШОР | -13,2 |
|
|
|
|
| ||||
| |||||||||||
Руководитель аппарата |
| ||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков |
| |||||||||
Приложение 2 |
| |||||||||||||||||||||||
к постановлению Бишкекского |
| |||||||||||||||||||||||
городского кенеша |
| |||||||||||||||||||||||
от "14" 01 2020 года №125 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА г. БИШКЕК НА 2020 ГОД | ||||||||||||||||||||||||
(тыс.сом) | ||||||||||||||||||||||||
№ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
п/п |
| ВСЕГО | в том числе | городской | в том числе | Ленинский | в том числе | Октябрьский | в том числе | Первомайский | в том числе | Свердловский | в том числе | |||||||||||
|
|
| бюджет | спец.ср-ва | бюджет | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | |||||
1 | 2 | 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ВСЕГО по городу Бишкек: | 10 231 972,4 | 9 998 576,3 | 233 396,1 | 5 353 688,8 | 5 309 840,6 | 43 848,2 | 1 290 573,4 | 1 246 860,7 | 43 712,7 | 1 277 848,5 | 1 222 719,6 | 55 128,9 | 1 100 027,8 | 1 048 564,0 | 51 463,8 | 1 209 833,9 | 1 170 591,4 | 39 242,5 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
701 | Гос.службы общего назначения | 828 153,6 | 828 153,6 |
| 524 990,4 | 524 990,4 |
| 71 619,3 | 71 619,3 |
| 83 488,0 | 83 488,0 |
| 76 179,7 | 76 179,7 |
| 71 876,2 | 71 876,2 |
| |||||
| Резервный фонд | 32 000,0 | 32 000,0 |
| 12 000,0 | 12 000,0 |
| 5 000,0 | 5 000,0 |
| 5 000,0 | 5 000,0 |
| 5 000,0 | 5 000,0 |
| 5 000,0 | 5 000,0 |
| |||||
702 | Оборона | 14 666,5 | 14 666,5 |
| 4 735,9 | 4 735,9 |
| 2 746,1 | 2 746,1 |
| 2 432,9 | 2 432,9 |
| 1 717,1 | 1 717,1 |
| 3 034,5 | 3 034,5 |
| |||||
703 | Общественный порядок и безопасность | 33 000,0 | 33 000,0 |
| 33 000,0 | 33 000,0 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
704 | Экономические вопросы | 351 112,4 | 351 112,4 |
| 347 728,4 | 347 728,4 |
|
|
|
|
|
|
| 3 384,0 | 3 384,0 |
|
|
|
| |||||
| в том числе: | - | - |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
* | Транспорт | 264 112,4 | 264 112,4 |
| 260 728,4 | 260 728,4 |
|
|
|
|
|
|
| 3 384,0 | 3 384,0 |
|
|
|
| |||||
706 | Жилищные и коммунальные услуги - в том числе: | 3 386 292,8 | 3 384 621,3 | 1 671,5 | 3 275 892,8 | 3 274 221,3 | 1 671,5 | 31 100,0 | 31 100,0 |
| 23 100,0 | 23 100,0 |
| 28 100,0 | 28 100,0 |
| 28 100,0 | 28 100,0 |
| |||||
* | Капитальные вложения | 615 455,2 | 615 455,2 |
| 615 455,2 | 615 455,2 |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| |||||
707 | Здравоохранение | 276 666,1 | 269 666,1 | 7 000,0 | 276 666,1 | 269 666,1 | 7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
708 | Отдых, культура и религия | 456 751,8 | 445 917,9 | 10 833,9 | 396 666,2 | 385 832,3 | 10 833,9 | 16 298,5 | 16 298,5 |
| 16 321,6 | 16 321,6 |
| 12 202,8 | 12 202,8 |
| 15 262,7 | 15 262,7 |
| |||||
709 | Образование | 4 514 599,2 | 4 301 190,8 | 213 408,4 | 426 959,6 | 402 616,8 | 24 342,8 | 1 095 613,0 | 1 052 282,6 | 43 330,4 | 1 080 919,5 | 1 025 790,6 | 55 128,9 | 884 558,8 | 833 195,0 | 51 363,8 | 1 026 548,3 | 987 305,8 | 39 242,5 | |||||
710 | Социальная защита - в том числе: | 338 730,0 | 338 247,7 | 482,3 | 55 049,4 | 55 049,4 |
| 68 196,5 | 67 814,2 | 382,3 | 66 586,5 | 66 586,5 |
| 88 885,4 | 88 785,4 | 100,0 | 60 012,2 | 60 012,2 |
| |||||
* | Адресная социальная помощь | 181 228,0 | 181 228,0 |
| 17 408,0 | 17 408,0 |
| 40 815,6 | 40 815,6 |
| 43 382,7 | 43 382,7 |
| 38 868,0 | 38 868,0 |
| 40 753,7 | 40 753,7 |
| |||||
Руководитель аппарата | ||||||||||||||||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | |||||||||||||||||||||||
Приложение 2-1 | ||||
к постановлению Бишкекского | ||||
городского кенеша | ||||
от "14" 01 2020 года №125 | ||||
| ||||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА г. БИШКЕК НА 2020 - 2022 ГОДЫ | ||||
(тыс.сом) | ||||
№ |
| на 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
п/п |
| |||
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
| ВСЕГО по городу Бишкек: | 10 231 972,4 | 10 067 710,8 | 10 451 414,2 |
|
|
|
|
|
701 | Гос. службы общего назначения | 828 153,6 | 828 153,6 | 828 153,6 |
| Резервный фонд | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 |
702 | Оборона | 14 666,5 | 14 666,5 | 14 666,5 |
703 | Общественный порядок и безопасность | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
704 | Экономические вопросы | 351 112,4 | 351 112,4 | 353 112,4 |
| в том числе: | - | - | - |
* | Транспорт | 264 112,4 | 264 112,4 | 266 112,4 |
706 | Жилищные и коммунальные услуги - в том числе: | 3 386 292,8 | 3 225 531,2 | 3 587 234,6 |
* | Капитальные вложения | 615 455,2 | 615 455,2 | 615 455,2 |
707 | Здравоохранение | 276 666,1 | 276 666,1 | 276 666,1 |
708 | Отдых, культура и религия | 456 751,8 | 456 751,8 | 456 751,8 |
709 | Образование | 4 514 599,2 | 4 511 099,2 | 4 531 099,2 |
710 | Социальная защита, в том числе: | 338 730,0 | 338 730,0 | 338 730,0 |
* | Адресная социальная помощь | 181 228,0 | 181 228,0 | 181 228,0 |
8 967 076,00 | 10 172 969,00 | |||
Руководитель аппарата | ||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | |||
Приложение 3 | |||||||||||||
к постановлению Бишкекского | |||||||||||||
городского кенеша | |||||||||||||
от "14" 01 2020 года №125 | |||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, ВВЕДЕННЫЕ СВЕРХ ТИПОВЫХ ШТАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||||||||
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ТИПОВЫХ ШТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ОТ 23 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 336 ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ Г. БИШКЕК С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА | |||||||||||||
| Наименование должностей | Всего шт.ед. | в том числе: | Примечание | |||||||||
Ленинский админ. район | Октябрьский админ. район | Первомайский админ. район | Свердловский админ. район | ГЦТШ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
По общеобразовательным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Зам. директора по ВР | 91,50 | 28,50 | 17,50 | 20,00 | 25,50 |
| до 600 уч-ся - 0,5 ед., от 600 и выше уч-ся -1,0 ед. | |||||
2 | Зам.директора по УВР | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
| 0,50 |
| для специальных вспомогательных школ № 22, 30, 34 по 0,5 ед. | |||||
3 | Зам. директора по гос.языку | 75,00 | 22,50 | 17,50 | 15,50 | 19,50 |
| до 600 уч-ся -0,5 ед., от 600 и выше уч-ся -1,0 ед. | |||||
4 | Зам. директора по научно-методической работе | 36,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| по 1,0 ед. во всех статусных школах | |||||
5 | Зам. директора по иностранному языку | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| по 1,0 ед. в школах № 6, 13, 23, 26, 37, 69, 95 | |||||
6 | Психолог | 96,50 | 29,00 | 18,00 | 20,50 | 29,00 |
| до 600 уч-ся - 0,5 ед., от 600 и выше уч-ся - 1,0 ед., кроме БГИ № 1 (СШ № 12, 29, 38, 67 по 2,0 ед.), (ВШ № 22, 30, 34 по 1,0 ед.). | |||||
7 | Методист | 1,00 |
|
| 1,00 |
|
| Гимназия-интернат № 1 - 1,0 ед. | |||||
8 | Библиотекарь | 83,50 | 26,50 | 16,50 | 17,50 | 23,00 |
| в школах с кол-вом до 1 200 уч-ся - 0,5 ед., от 1 200 и более уч-ся -1,0 ед., для СВШ № 22, 30, 34 - по 1,0 ед. | |||||
9 | Руководитель кружка | 0,75 |
| 0,75 |
|
|
| СВШ № 34 - 0,75 ед. | |||||
10 | Повар | 1,00 |
| 1,00 |
|
|
| СВШ № 34 - 1,0 ед. | |||||
11 | Завхоз | 4,00 | 1,00 | 2,00 |
| 1,00 |
| СВШ № 22, 30, 34; ШРМ № 7 - по 1,0 ед. | |||||
12 | Секретарь | 8,00 | 3,00 | 4,00 |
| 1,00 |
| СШ № 14, 39, 90; СВШ № 22, 30, 34; ШРМ № 7, 10 - по 1,0 ед. | |||||
13 | Начальник бассейна | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
|
| УВК № 70 - 1,0 ед., ШИ № 71 - 1,0 ед. | |||||
14 | Инструктор бассейна | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
|
| УВК № 70 - 1,0 ед., ШИ № 71 - 1,0 ед. | |||||
15 | Аппаратчик химводочистки | 5,00 |
| 2,00 | 3,00 |
|
| УВК № 70 - 3,0 ед., ШИ № 71 - 2,0 ед. | |||||
16 | Гардеробщик | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
|
| УВК № 70 - 1,0 ед., ШИ № 71 - 1,0 ед. | |||||
17 | Кастелянша | 1,00 |
|
| 1,00 |
|
| для обслуживания гимназии - интерната № 1 | |||||
18 | Электрик | 1,50 |
|
| 1,50 |
|
| для обслуживания гимназии - интерната № 1 | |||||
19 | Сантехник | 1,00 |
|
| 1,00 |
|
| для обслуживания гимназии - интерната № 1 | |||||
20 | Рабочий по обслуживанию зданий | 5,50 | 2,50 | 2,00 |
| 1,00 |
| СВШ № 22, 30, 34; ШРМ № 7, 10 - по 1,0 ед., СШ № 90 - 0,5 ед. | |||||
| Итого по обшеобразовательным организациям | 425,75 | 122,50 | 95,75 | 96,00 | 111,50 | 0,00 |
| |||||
По внешкольным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Зам. директора по орган.воспитательной работе | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | свыше 3 000 уч-ся и 95 педагогов | |||||
2 | Зав.отделом | 5,00 |
|
|
|
| 5,00 | по направлениям кружков | |||||
3 | Методист | 4,00 |
|
|
|
| 4,00 | метод.работа по внешк.организациям г.Бишкек | |||||
4 | Педагог-организатор | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для организации культурно-массовых мероприятий | |||||
5 | Режиссер-звукооператор | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для функционирования детско-музыкального театра "Таберик" | |||||
6 | Режиссер-постановщик | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для функционирования детско-музыкального театра "Таберик" | |||||
7 | Зав.костюмерным складом | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для надлежащего ухода и сохранения костюмов | |||||
8 | Рабочий по обслуживанию зданий | 2,00 |
|
|
|
| 2,00 | для обслуживания 2-х зданий "Чайка", "Звездочка" | |||||
9 | Секретарь | 0,50 |
|
|
|
| 0,50 | для обработки делопроизводства - 0,5 ед. | |||||
10 | Вахтер | 2,00 |
|
|
|
| 2,00 | ГЦТШ "Кыргызстан балдары " - 2,0 ед. | |||||
| Итого по внешкольным организациям | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| |||||
По дошкольным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Методист | 56,50 | 10,00 | 26,00 | 8,00 | 12,50 |
| от 4 до 8 групп - 0,5 ед., от 8 и более групп - 1,0 ед., спец.сад №164 по 0,5 ед., дет.сад № 162 "Азем" № 173, 182, № 181 по 0,5 ед. | |||||
2 | Старшая медсестра | 44,00 | 9,00 | 19,00 | 7,50 | 8,50 |
| в дошкольных образовательных организациях по 0,5 ед., дет. сад № 173, 181, 182 - 0,5 шт. ед | |||||
3 | Медсестра | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 - 1,0 ед. | |||||
4 | Подсобные рабочие | 16,50 | 2,50 | 9,00 | 2,00 | 3,00 |
| от 6 и более групп 0,25 ед., дет. сад № 173, 181, 182 - 0,25 ед. | |||||
5 | Врач-педиатр | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | |||||
6 | Медсестра-ортоптистка | 1,00 |
| 1,00 |
|
|
| спец. сад № 174 | |||||
7 | Врач-психиатр | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | |||||
8 | Инструктор леч.физкультуры | 0,50 | 0,50 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | |||||
9 | Массажист | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | |||||
10 | Завхоз | 9,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
| в дошкольных образовательных организациях № 4, 5, 26, 49, 64, 66, 72, 73, 75, 78, 91, 122, 162, 164, 172, 173, 181, 182, 185 по 0,5 ед. | |||||
12 | Повар | 19,00 | 1,00 | 12,50 |
| 5,50 |
| 10 групп и более по 1,0 ед., дет. сад № 162 "Азем" № 173, 182, 181 - 0,5 ед. | |||||
13 | Логопед | 11,00 | 4,00 |
| 3,00 | 4,00 |
| дет. сад № 28, 52, 64, 185, 28, 61, 75, 51, 113, 145, 162 по 1,0 ед. | |||||
14 | Ночная медсестра | 1,00 |
|
|
| 1,00 |
| спец. сад № 48 -1,0 ед. | |||||
15 | Электрик | 0,50 |
| 0,50 |
|
|
| дет. сад № 182 - 0,5 ед. | |||||
| Итого по дошкольным организациям | 163,50 | 34,00 | 70,00 | 23,50 | 36,00 | 0,00 |
| |||||
| Всего: | 607,75 | 156,50 | 165,75 | 119,50 | 147,50 | 18,50 |
| |||||
Руководитель аппарата | |||||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||||||||||||
Приложение 4 | |||
к постановлению Бишкекского | |||
городского кенеша | |||
от "14" 01 2020 года №125 | |||
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЫ РАБОТНИКАМ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ | |||
(сом) | |||
№п/п | Наименование | Сумма | |
1 | Председатели квартальных комитетов | 18 сом за 1 обслуживаемое домовладение | |
2 | Председатели домовых комитетов | 16 сом за 1 обслуживаемую квартиру | |
3 | Председателям судов аксакалов | 2000 | |
Руководитель аппарата | |||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||
Приложение 5 | |||
к постановлению Бишкекского | |||
городского кенеша | |||
от "14" 01 2020 года №125 | |||
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АЛГА-БИШКЕК" | |||
(сом) | |||
№п/п | Наименования должностей | Должностные оклады | |
Административно-управленческий персонал | |||
1 | Директор | 12 000 | |
2 | Менеджер по спортивной подготовке | 10 000 | |
3 | Главный бухгалтер | 9 000 | |
4 | Администратор | 8 000 | |
5 | Администратор по хозяйственной части | 9 000 | |
6 | Врач | 8 000 | |
7 | Массажист | 8 000 | |
Тренерский состав | |||
8 | Главный тренер | 10 000 | |
9 | Тренер по вратарям | 9 000 | |
10 | Тренер | 9 000 | |
Младший и технический обслуживающий персонал | |||
11 | Уборщик помещений | 4 500 | |
12 | Сторож | 4 500 | |
13 | Водитель | 8 000 | |
14 | Разнорабочий | 8 000 | |
Руководитель аппарата | |||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||
Приложение 6 | |||
к постановлению Бишкекского | |||
городского кенеша | |||
от "14" 01 2020 года №125 | |||
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАНСИОНАТ "АЛТЫН-БУЛАК" | |||
(сом) | |||
№п/п | Наименования должностей | Должностные оклады | |
Административно-управленческий персонал | |||
1 | Директор | 12 000 | |
2 | Администратор | 6 000 | |
3 | Специалист по государственным закупкам | 4 500 | |
4 | Главный бухгалтер | 10 000 | |
5 | Материальный бухгалтер | 4 500 | |
6 | Бухгалтер калькулятор | 4 500 | |
7 | Культ.организатор | 4 050 | |
Административно-хозяйственный персонал | |||
8 | Заведующий хозяйством | 5 700 | |
9 | Заведующий продуктовым складом | 5 700 | |
10 | Шеф повар | 6 300 | |
11 | Заведующий зала | 4 050 | |
12 | Снабженец | 4 050 | |
| Медицинский персонал |
| |
13 | Медсестра | 5 700 | |
Младший и технический обслуживающий персонал | |||
14 | Повар | 5 700 | |
15 | Официант | 4 500 | |
16 | Кухонный работник | 3 750 | |
17 | Горничная | 3 750 | |
18 | Охранник | 3 750 | |
19 | Садовник | 4 050 | |
20 | Дворник | 4 050 | |
21 | Уборщик туалета | 4 500 | |
22 | Уборщик помещений | 3 750 | |
23 | Прачка | 4 050 | |
24 | Водитель | 5 700 | |
25 | Электрик | 4 500 | |
26 | Сантехник | 4 500 | |
27 | Спасатель | 3 750 | |
| Итого: |
| |
Руководитель аппарата | |||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 7 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к постановлению Бишкекского |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| городского кенеша |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от "14" 01 2020 года № 125 |
| ||||
Структура бюджетных программ и мер по городу Бишкек на 2020-2022 годы. |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Код ПР | Код МЕР | Бюджетные программы/бюджетные меры | Менеджер программы | Ответственное ведомство/подразделение | Соисполнитель | Финансирование(по программам/мерам)(тыс. сом ) | индикаторы результативности | единица измерения | Базовый год-1 | Целевые значения | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
2018 год кассовый расход | 2019 год утвержденный бюджет | 2020 год проект | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз |
|
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||
001 |
| Программа 001 Планирование, управление и администрирование. Цель программы: "Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ" | А.Э.Суракматов (мэр) | руководство мэрии города Бишкек и руководители структурных подразделений мэрии города Бишкек |
| 403242,6 | 506429,7 | 763758,4 | 763 758,4 | 763758,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||
001 | 01 | Обеспечение общего руководство | Суракматов А.Э. | Мэр | вице-мэры | 13303,1 | 13496,5 | 18848 | 18848 | 18848 | Индекс доверия населения | коэф. | 19,8 | 20,1 | 20,6 | 21 | 21,5 | ||
001 | 02 | Обеспечение деятельности городского кенеша | Абиров Ж.Б. | аппарат Бишкекского городского кенеша | зам.пред | 35883,9 | 35042,7 | 61469,5 | 61469,5 | 61469,5 | Количество проведенных сессий | ед. | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | ||
Количество принятых постановлений | ед. | 40 | 39 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
001 | 03 | Обеспечение финансового менеджмента и учета | Мамырова Н.А. | бухгалтерия | Ашимова Н.А. | 1913,1 | 2402,9 | 3651,7 | 3651,7 | 3651,7 | Процент исполнения бюджета без нарушений | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
001 | 04 | Управление человеческими ресурсами | Кожобекова Ч.Э. | управление человеческими ресурсами | Жумакеева Н.Т. | 3407,7 | 3606,4 | 6649,4 | 6649,4 | 6649,4 | % уволившихся к общему количеству | % | 28 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | ||
001 | 05 | Правовая поддержка | руководитель аппарата | Юридический отдел | Абдылдаева Б. | 7266,6 | 6693,3 | 8490 | 8490 | 8490 | Отношение выигранных судебных дел к их общему количеству | % | 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | ||
001 | 06 | Поддержание связей с общественностью | Жамчырчиева Н.С. | Пресс служба, разовые | Таллин уулу К. | 6221,7 | 4739 | 6278,1 | 6278,1 | 6278,1 | Количество информационных материалов о работе мэрии позитивного содержания, опубликованных в средствах массовой информации | ед. | 996 | 3565 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
001 | 07 | Организация деятельности и службы обеспечения (в том числе ТОП и МОП) | Намазалиева Ж.О. | отдел документационного контроля, топ, моп | Оросулбаева А.С. | 36376,4 | 59510,8 | 46869,7 | 46869,7 | 46869,7 | Доля работников служб обеспечения в общем количестве сотрудников центрального аппарата | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
001 | 08 | Обеспечение внутреннего мониторинга и контроля | Анарбеков А. | орг отдел, отдел мсу, международный отдел |
| 10 807,5 | 8 676,3 | 17 524,8 | 17 524,8 | 17 524,8 | Количество проведенных коллегий | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Количество проведенных совещаний | ед. | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
001 | 09 | Обеспечение деятельности муниципальных администраций | вице-мэры по направлениям | Муниципальные администрации |
| 134 682,8 | 181 876,7 | 236 165,2 | 236 165,2 | 236 165,2 | Оценка деятельности служащих | бал | 46 | 44,47 | не менее 41,5 | не менее 41,5 | не менее 41,5 | ||
001 | 10 | Обеспечение деятельности местных территориальных управлений | вице-мэры по направлениям | МТУ |
| 153 379,8 | 159 388,6 | 175 812,0 | 175 812,0 | 175 812,0 | Количество обслуживаемого населения | чел. | 714028 | 730526 | 731404 | 731404 | 731404 | ||
001 | 11 | Резервный фонд | первый вице-мэр, главы административных районов | Мэрия, административные районы |
| - | 30 996,5 | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
001 | 12 | Гражданская инициатива | вице-мэры по направлениям | Мэрия |
|
|
| 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Программа 002 Экономическое развитие Цель программы: Содействие экономическому развитию и повышению занятости посредством развития городской инфраструктуры и муниципальных услуг |
|
|
| 362 331,6 | 368 759,8 | 585 491,1 | 586 011,0 | 586 046,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
002 | 01 | Экономическое прогнозирование и стратегическое управление | Первый вице-мэр | отдел экономики и финансов |
| 7 407,1 | 3 570,0 | 8 519,7 | 8 519,7 | 8 519,7 | Количество разработанных проектов по стратегии развития города | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
002 | 02 | Создание условий для привлечения инвестиций и грантов в экономику города Бишкек | Первый вице-мэр | АРГ, Управление доходов, ДЭИ |
| 48 758,9 | 14 909,9 | 21 875,2 | 21 875,2 | 21 875,2 | Количество запущенных новых инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Количество запускаемых проектов ГЧП | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
002 | 03 | Формирование и исполнение бюджета | Первый вице-мэр | БУ МФ КР |
| 63 284,5 | 37 053,3 | 69 695,3 | 69 695,3 | 69 695,3 | Исполнение кассового плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
002 | 04 | Обеспечение полноты сбора местных налогов и сборов | Первый вице-мэр | УГНС по районам и Отдел местных налогов УГНС по ККН по г.Бишкек |
| 27 788,6 | 28 296,6 | 28 943,3 | 28 943,3 | 28 943,3 | % выполнения плановых показателей сбора местных налогов | % | 97,18 | 95,64 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | ||
002 | 05 | Внутренний аудит | Первый вице-мэр | Отдел внутренного аудита |
|
| 5 760,3 | 10 223,5 | 10 223,5 | 10 223,5 | Процент охвата муниципальных учреждений и предприятий от утвержденного плана | % |
| 30% | 50% | 50% | 50% | ||
Количество дел переданных в правоохранительные органы | ед. |
|
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
002 | 06 | Управление муниципальной собственностью | вице-мэр Алымкулов А.Э. | УМИ |
| 31 898,1 | 29 270,0 | 42 233,3 | 42 233,3 | 42 233,3 | Общее количество муниципальных зданий и помещений | ед. | 2971 | 2971 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Общая площадь муниципальных зданий и помещений, сданных в аренду | ед. | 458 | 507 | 622 | 622 | 622 | |||||||||||||
Общий доход от сдачи в аренду муниципальных зданий и помещений | тыс. сом | 84286,0 | 120000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | |||||||||||||
002 | 07 | Управление земельных ресурсов | вице-мэр Алымкулов А.Э. | УЗР |
| 19 473,9 | 23 624,1 | 37 078,8 | 37 078,8 | 37 078,8 | Общая площадь муниципальных земель, сданных в аренду | тыс. кв. м. | 4672,3 | 4603,9 | 4603,9 | 4603,9 | 4603,9 | ||
Доходы от аренды муниципальных земель | тыс. сом | 421 017,0 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | |||||||||||||
Общая площадь муниципальных земель, сданных в аренду под легкую конструкцию | тыс. кв. м. | 47,60 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |||||||||||||
Доходы от аренды муниципальных земель,сданных под объекты облегченного типа. | тыс.сом | 95 360,1 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | |||||||||||||
002 | 08 | Контроль использования муниципальных земель | Первый вице-мэр | УЗС |
| 18 271,1 | 25 406,3 | 36 125,5 | 36 645,4 | 36 680,4 | Количество демонтированных незаконных строений | ед. | 3586 | 2306 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
002 | 09 | Бесперебойное обеспечение информационными коммуникациями городских служб и структурных подразделений мэрии | Первый вице-мэр | МП "Центр цифровых технологий" |
|
|
| 87 000,0 | 87 000,0 | 87 000,0 | Отсутствие обоснованных претензий к качеству и срокам выполнения работ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
002 | 10 | Погашение иностранных кредитов | Первый вице-мэр | УКС, БПАТП, БТУ |
| 145 449,4 | 200 869,3 | 242 428,1 | 242 428,1 | 242 428,1 | Обеспеченность погашения по графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
002 | 11 | Перепись населения и жилищного фонда |
| Бишкекское городское управление государственной статистики |
|
|
| 1 368,4 | 1 368,4 | 1 368,4 | Обеспеченность переписного персонала транспортными расходами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
| Программа 003 Строительство и развитие городской инфраструктуры Цель программы: создание благоприятных условий для горожан |
|
|
| 1 113 753,1 | 1 261 510,3 | 1 396 432,4 | 1 235 150,9 | 1 616 819,3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
003 | 01 | Координация работы по градостроительству и архитектуре | Вице-мэр | Отдел градостроительства и архитектуры | Досалиев Н. | 5 919,5 | 3 416,3 | 8 388,9 | 8 388,9 | 8 388,9 | Количество подготовленных НПА в сфере градостроительства и архитектуры | ед. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
003 | 02 | Подготовка технических и иных разрешительных заключений для бюджетных учреждений | Вице-мэр | БГА |
|
| 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Объем выполненных работ | % |
| 20,1 | 100 | 100 | 100 | ||
003 | 03 | Разработка и реализация политики в области архитектуры и градостроительства | Вице-мэр | ДАиГ |
|
| 6 751,8 | 15 443,1 | 15 443,1 | 15 443,1 | Оценка деятельности служащих | баллы |
| не менее 45% | не менее 45% | не менее 45% | не менее 45% | ||
003 | 04 | Содержание и развитие дорожной инфраструктуры | Вице-мэр | БАС |
| 540 480,6 | 233 209,5 | 491 114,6 | 329 833,1 | 691 501,5 | Капитальный ремонт дорог | км | 30 | 25,5 | 12,45 | 14,70 | 37,25 | ||
Капитальный ремонт тротуаров | м2 | 32 574 | 10 000 | 80 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
Текущее содержание дорог | м2 | 44 689 | 14 600 | 33 518 | 16 759 | 16 759 | |||||||||||||
Установка дорожных знаков | шт | 2 240 | 1 477 | 4 407 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||
Установка металлических ограждений | шт | 749 | 54 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии | м | 148 800 | 48 750 | 250 798 | 125 400 | 125 400 | |||||||||||||
Нанесение дорожной разметки горячим термопластиком | км | 22 141 | 85 | 328,74 | 175,32 | 175,32 | |||||||||||||
Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | м2 | 15 280 | 2 530 | 15 928 | 8 760 | 8 760 | |||||||||||||
Нанесение дорожной разметки дорожной краской | м2 | 92 820 | 1 300 | 73 302 | 36 650 | 36 650 | |||||||||||||
Установка и ремонт остановочных комплексов | шт | 50 | 30 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
003 | 05 | Строительство, капитальный ремонт социально -культурных объектов и развитие городской инфраструктуры (в черте города) | Вице-мэр | УКС,ПЭУ "Бишкекводоканал" |
| 381 607,4 | 851 430,7 | 771 485,8 | 771 485,8 | 791 485,8 | Строительство объектов образования (школы) | ед. | 0,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 30 | 54 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Строительство ДОО (детские сады) | ед. | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Количество ДОО, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Строительство объектов здравоохранения | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Количество организаций здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Строительство объектов ЖКХ (водоснабжения, канализация, инженерные сети) | ед. | 16 | 27 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Количество объектов ЖКХ (водоснабжения, канализация, инженерные сети) на которых проведен ремонт и реконструкция | ед. | 7 | 54 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Строительство объектов спорта | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Количество объектов спорта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Количество объектов культуры, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Количество объектов по благоустройству (ограждение, брусчатка, строительство детских площадок и т.д.) | ед. | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Количество незавершенных строительством объектов | ед. | 7 | в конце года | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Объем освоенных средств за отчетный год в сравнении с плановыми | % | 71 | в конце года | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
количество установленных баннеров для праздничного оформления городских улиц | м2 | 8100 | в конце года | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||||
проектирование и строительство дорог | км. | 105,0 | 7,9 | 40,0 | 30,0 | 50,0 | |||||||||||||
003 | 06 | Строительство, капитальный ремонт социально культурных объектов и развитие городской инфраструктуры (в жилых массивах) | Вице-мэр | ОГУКС |
| 185 745,6 | 156 702,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | Строительство объектов образования (школы) | ед. | 1 |
|
|
| 1 | ||
Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Строительство ДОО (детские сады) | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Количество ДОО в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Строительство объектов здравоохранения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Количество организаций здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Строительство объектов ЖКХ (водоснабжения, канализация, инженерные сети) | ед. | 13 | 8 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||
Количество объектов ЖКХ (водоснабжения, канализация, инженерные сети.) на которых проведен ремонт и реконструкция | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Строительство объектов спорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Количество объектов спорта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Количество объектов культуры, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Количество объектов по благоустройству (ограждение, брусчатка, строительство детских площадок). | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Количество незавершенных строительством объектов | ед. | 204 | 191 | 140 | 100 | 40 | |||||||||||||
Объем освоенных средств за отчетный год в сравнении с плановыми | % | 92 | 100 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
|
| Программа 004 Транспортное обслуживание города Цель программы: Качественное предоставление услуг по пассажироперевозке а также координация работы по предоставлению транспортных услуг |
|
|
| 426 691,0 | 399 067,8 | 302 748,7 | 302 748,7 | 304 748,7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
004 | 01 | Координация и ведение политики в области обеспечение общественным транспортом в городе Бишкек | Вице-мэр | Отдел транспорта и муниципальной собственности | Джитишикова Г.А. | 3 328,1 | 3 744,2 | 9 020,3 | 9 020,3 | 9 020,3 | Количество разработанных проектов НПА в сфере общественного транспорта и лифтового хозяйства | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
004 | 02 | Координация и контроль городского транспорта | Вице-мэр | УГТ |
| 12 531,1 | 14 824,2 | 25 380,4 | 25 380,4 | 25 380,4 | Количество поступивших жалоб на работу общественного транспорта | ед. | 357 | не более 200 | не более190 | не более 180 | не более 170 | ||
004 | 03 | Обеспечение населения города Бишкек троллейбусными перевозками | Вице-мэр | БТУ |
| 147 000,0 | 147 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | Количество троллейбусных маршрутов | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Количество пассажиров,перевезенных троллейбусами | тыс. пас. | 29700,3 | 31476,5 | 31476,5 | 31476,5 | 31476,5 | |||||||||||||
Коэффициент использования парка | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
004 | 04 | Обеспечение населения города Бишкек автобусными перевозками | Вице-мэр | БПАТП |
| 208 246,1 | 150 000,0 | 84 880,0 | 84 880,0 | 86 880,0 | Количество автобусных маршрутов | ед. | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | ||
Количество пассажиров,перевезенных автобусами | тыс. пас. | 30200,4 | 30569,1 | 30569,1 | 30569,1 | 30569,1 | |||||||||||||
коэффициент использования парка | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
004 | 05 | Обеспечение бесперебойной работы светофорного хозяйства |
| УГТ, ГП СМЭУ ГУОБДД МВД КР |
| 45 848,0 | 63 000,0 | 63 000,0 | 63 000,0 | 63 000,0 | Общее количество светофорных объектов | ед. | 246 | 264 | 275 | 287 | 298 | ||
Доля ремонтно профилактических работ, не завершенных в течение 72 часов, в общем количестве заявок. | % |
| менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% | |||||||||||||
Количество светофорных объектов, прошедших модернизацию | ед. | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Количество установленных новых светофорных объектов | ед. | 46 | 55 | 50 | 45 | 45 | |||||||||||||
004 | 06 | Обеспечение населения услугами парковок и автомобильных стоянок | Вице-мэр | Управление стоянками и муниципальными рынками, БПиС |
| 9 737,7 | 20 499,4 | 10 468,0 | 10 468,0 | 10 468,0 | Количество парковочных мест | ед. |
|
| 10653 | 10653 | 10653 | ||
Количество стояночных мест | ед. |
| 321 | 421 | 421 | 421 | |||||||||||||
|
| Программа 005 Охрана окружающей среды и благоустройства Цель программы: улучшение экологической среды |
|
|
| 959 655,2 | 906 150,1 | 1 004 660,3 | 1 004 660,3 | 1 004 660,3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
005 | 01 | Создание благоприятной для жизни среды через озеленение города Бишкек | Вице-мэр |
|
| 323 925,3 | 327 835,3 | 377 533,2 | 377 533,2 | 377 533,2 | Количество высаженных многолетних декаротивных зеленых насаждений | шт. | 6336 | 6867 | 10777 | 10777 | 10777 | ||
Количество высаженных многолетних цветущих и вечнозеленых кустарников | тыс. штук | 9,93 | 35,28 | 141,72 | 141,72 | 141,72 | |||||||||||||
Количество высаженных однолетних и многолетних зеленых насаждений (цветов) | тыс. штук | 1345,4 | 2140,2 | 1214,7 | 1214,7 | 1214,7 | |||||||||||||
Количество благоустроенных газонов | га | 1,5 | 3,2 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | |||||||||||||
Площадь очищенных и выкошенных газонов | га | 2779 | 2519 | 2544,8 | 2544,8 | 2544,8 | |||||||||||||
Количество обрезанных деревьев | шт. | 21803 | 26512 | 27105 | 27105 | 27105 | |||||||||||||
Площадь стриженной живой изгороди | га | 73,8 | 134,5 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | |||||||||||||
Площадь обслуживаемых цветников | га | 6,5 | 6,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||
Полив зеленых насаждений | га | 4347 | 3992 | 4017,8 | 4017,8 | 4017,8 | |||||||||||||
Количество объектов, на котором производится благоустройство | ед. | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Общая площадь объектов, на котором проводится благоустройство | га | 0,74 | 12,88 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | |||||||||||||
Количество приобретенной техники | шт. | 3 |
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
005 | 02 | Содержание и развитие ирригационных сетей | Вице-мэр | МП "Бишкекзеленхоз" |
| 86 048,1 | 61 045,2 | 48 866,8 | 48 866,8 | 48 866,8 | Протяженность обслуживаемых ирригационных сетей и магистральных каналов | км. | 157,1 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | ||
Протяженность обслуживаемых канализационно-дренажных систем | км. | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | |||||||||||||
Протяженность очищенных ирригационных сетей и магистральных каналов | км. | 157,1 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | |||||||||||||
Протяженность очищенных канализационно-дренажных систем | км. | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | |||||||||||||
Объем пропущенной воды через ирригационные сети | млн. кубометр | 40,27 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | |||||||||||||
Протяженность отремонтированных ирригационных сетей | км. | 15,2 | 13,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||
Протяженность установленного поливочного водопровода | км. | 40,6 | 14,0 |
|
|
| |||||||||||||
005 | 03 | Поддержание эстетического облика города Бишкек | Вице-мэр | МП "Тазалык" |
| 352 398,9 | 367 911,9 | 370 699,8 | 370 699,8 | 370 699,8 | Подметание тротуаров площадей, перекрестков и уборка снега в зимний период | тыс. м2 | 584 333 | 639 279 | 639 279 | 639 279 | 639 279 | ||
Подметание прибордюрной части и уборка снега в зимний период | тыс. м2 | 389 894 | 421 204 | 421 204 | 421 204 | 421 204 | |||||||||||||
Очистка ирригационной сети | п/м | 316 718 | 320 600 | 320 600 | 320 600 | 320 600 | |||||||||||||
Очистка лестниц | тыс.м2 | 3 998 | 3 421 | 3 421 | 3 421 | 3 421 | |||||||||||||
Очистка газона | тыс.м2 | 1 064 931 | 1 129 063 | 1 129 063 | 1 129 063 | 1 129 063 | |||||||||||||
Очистка остановок | м2 | 63 463 | 63 884 | 65 801 | 65 801 | 65 801 | |||||||||||||
Протирка скамеек | м2 | 7 200 | 7 416 | 7 816 | 7 816 | 7 816 | |||||||||||||
Очистка урн | шт | 1 626 | 1 631 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | |||||||||||||
Количество дворников | ед. | 740 | 740 | 770 | 770 | 770 | |||||||||||||
Количество грузчиков | ед. | 114 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
Количество спец. техники | шт. | 186 | 186 | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||
Объем вывоза уличного смета в год | м3 | 103000 | 145289 | 145289 | 145289 | 145289 | |||||||||||||
Общее количество убираемых улиц | шт | 212 | 212 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
Мойка улиц | шт | 154 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||
Объем вывезенного мусора после проведения праздника | м3 | 15-18 | 15-19 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||
Количество привлеченных дворников и грузчиков для уборки площади Ала-Тоо после праздника | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
Количество сцец.техники, с помощью которой очищается площадь Ала-Тоо после праздников | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Посадка цветов | шт | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||
Количество отстреленных собак и кошек | шт | 11699 | 12054 | 12054 | 12054 | 12054 | |||||||||||||
005 | 04 | Создание благоприятных условий и обеспечение безопасности граждан | Вице-мэр | МП "Тазалык" |
| 189 901,6 | 140 990,8 | 143 300,2 | 143 300,2 | 143 300,2 | Объём выкошенного газона | га | 3 744,0 | 3 744,0 | 3 744,0 | 3 744,0 | 3 744,0 | ||
Протяженность остриженных живых изгородей | м2 | 2031862,0 | 2031862,0 | 2031862,0 | 2031862,0 | 2031862,0 | |||||||||||||
Протяженность ирригационных сетей | п/м | 341913 | 341913 | 341913 | 341913 | 341913 | |||||||||||||
Протяженность очищенных ирригационных сетей | п/м | 683826 | 683826 | 683826 | 683826 | 683826 | |||||||||||||
Количество установленных скамеек | шт | 900 | 927 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Количество установленных урн | шт | 1626 | 1 631 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Количество строительства мини-зон, парков и скверов | шт | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Замена ЛПР | шт | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
Укладка брусчатки | м2 | 8000 | 9900 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
Ремонт металлических ограждений | п/м | 18461 | 18461 | 18461 | 18461 | 18461 | |||||||||||||
Количество установленных МАФов | шт | 12 | 12,00 | 16 | 16,0 | 16 | |||||||||||||
Количество установленных переносных оград для оцепления | шт | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||
Количество установленных подиумов для проведения праздничных мероприятий | компл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Подсыпка улиц соляно-песчаной смесью | км | 361 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||
Количество очищенных от снега и льда ограничителей скорости | шт | 205 | 230 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||
Скалывание льда тротуаров в зимний период | тыс.м2 | 35078 | 35085 | 35145 | 35205 | 35265 | |||||||||||||
Количество отремонтированных фонтанов | шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
Количество снесенных объектов | шт | 343 | 322 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||
005 | 05 | Содержание городских парков | Вице-мэр | МП "Городские парки" |
|
| - | 49 995,9 | 49 995,9 | 49 995,9 | Подметание заасфальтированных аллей и тротуаров. (Ежедневное подметание заасфальтированных аллей и тротуаров 650,9) | 100 м2 |
| 13018856 | 19529600 | 19529600 | 19529600 | ||
Подметание не заасфальтированных аллей и тротуаров. (Ежедневное подметание не заасфальтированных аллей и тротуаров 38,4) | 100 м2 |
| 1788432 | 1151118 | 1151118 | 1151118 | |||||||||||||
Уборка и очистка урн от мусора. (Ежедневная уборка и очистка урн от мусора 486,7) | 100 урн |
| 70496 | 146013 | 146013 | 146013 | |||||||||||||
Очистка газонов | 1 Га |
| 9076,44 | 26792,22 | 26792,22 | 26792,22 | |||||||||||||
Обрезка сухих сучьев | шт. |
| 14279 | 21476 | 21476 | 21476 | |||||||||||||
Протирка скамеек | 100 м2 |
| 65044 | 172174 | 172174 | 172174 | |||||||||||||
Сбор срезанных ветвей | 100 м2 |
| 165280 | 179161 | 179161 | 179161 | |||||||||||||
Погрузка на автотранспорт мусора, сена и листьев | тн |
| 907 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||||||||||
Выкос газонов | 1 Га |
| 9383,53 | 10104,86 | 10104,86 | 10104,86 | |||||||||||||
Сбор травы после выкоса | 1 Га |
| 610,73 | 1185,82 | 1185,82 | 1185,82 | |||||||||||||
Переноска листьев вручную на расстояние 40-50 м. | тн |
| 296 | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||
Полив парков погоном | 1 Га |
| 1352,07 | 4812,49 | 4812,49 | 4812,49 | |||||||||||||
Полив парков из шланга | 100 м2 |
| 46601 | 2598524,5 | 2598524,5 | 2598524,5 | |||||||||||||
Стрижка живой изгороди | 100 м2 |
| 187105,2 | 253352,4 | 253352,4 | 253352,4 | |||||||||||||
Формирование крон хвойных деревьев. (Ежедневное формирование крон хвойных деревьев 17,6) | шт. |
| 1154 | 5292 | 5292 | 5292 | |||||||||||||
Формирование крон кустарников | 100 кус. |
| 3822 | 5645 | 5645 | 5645 | |||||||||||||
Вырезка отдельно растущей поросли | 1000 шт. |
| 2903200 | 8913278 | 8913278 | 8913278 | |||||||||||||
Санитарная обрезка деревьев | шт. |
| 1014 | 3465 | 3465 | 3465 | |||||||||||||
Полив цветов лейками | 100 р. |
| 66400 | 160000 | 160000 | 160000 | |||||||||||||
Уход за цветниками | тех. карты |
| 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
Приобретение спецтехники | шт. |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Очистка ирригационных сетей | 10 пог./м. |
| 65042 | 127061 | 127061 | 127061 | |||||||||||||
Очистка дорожек, бортового камня и скамеек от снега | 100 м2 |
| 456936 | 1501068 | 1501068 | 1501068 | |||||||||||||
Очистка фонтанов и фонтанчиков от мусора | 100 м2 |
| 86870 | 107718,8 | 107718,8 | 107718,8 | |||||||||||||
Очистка от мусора газонно-бортового камня | 100 м2 |
| 23400 | 24883,1 | 24883,1 | 24883,1 | |||||||||||||
Очистка берегов озер | 100 м2 |
| 182880 | 209550 | 209550 | 209550 | |||||||||||||
Очистка дорожек от травы | 100 м2 |
| 41840 | 46322,8 | 46322,8 | 46322,8 | |||||||||||||
005 | 06 | Контроль санитарной очистки, соблюдение чистоты и порядка | Вице-мэр | СЭИ |
| 6 503,7 | 8 366,9 | 14 264,4 | 14 264,4 | 14 264,4 | Оценка деятельности муниципальных служащих | баллы | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | ||
005 | 07 | Содержание фонтанов | Вице-мэр | ПЭУ "Бишкекводоканал" |
| 877,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Программа 006 Коммунальные услуги Цель программы: Улучшение качества обслуживания населения жилищно-коммунальными услугами |
|
|
| 586 330,1 | 719 635,8 | 772 253,1 | 772 253,1 | 772 253,1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
006 | 01 | Координация деятельности ЖКХ | Вице-мэр | Отдел ЖКХ | Ибраимова Д. | 3 949,1 | 3 183,3 | 7 541,5 | 7 541,5 | 7 541,5 | Количество подготовленных проектов НПА в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 2 | 7 |
|
|
| ||
006 | 02 | Организация контроля за своевременным и качественным исполнением работ по муниципальному заказу |
| ДГХ |
| 13 223,3 | 17 401,8 | 27 457,4 | 27 457,4 | 27 457,4 | Средняя оценка служащих | баллы | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | ||
006 | 03 | Ночное освещение улиц и дорог | Вице-мэр | МП "Бишкексвет" |
| 161 949,1 | 283 913,4 | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | Протяженность освещаемых улиц | км | 739 | 1103 | 1128 | 1158 | 1188 | ||
Протяженность обслуживаемых ЛЭП | км | 2137,2 | 2070,3 | 2000,3 | 1960,3 | 1930,3 | |||||||||||||
Общее количество столбов со светильниками | ед. | 10451 | 11671 | 13380 | 14000 | 14000 | |||||||||||||
Количество установленных светильников | шт. | 3890 | 7134 | 4000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
Длина протянутых линий самонесущих изолированных проводов(СИП) | метр | 83796 | 70000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Объем потребленной электрической энергии для освещения городских улиц | тыс. кВт | 13788,4 | 16279,6 | 18030,2 | 18931,7 | 19878,3 | |||||||||||||
Экономия электроэнергии в связи с внедрением АСУНО | % |
|
| 10 |
|
| |||||||||||||
006 | 04 | Ритуальное обслуживание граждан | Вице-мэр | БАРУ |
| 6 390,0 | 8 800,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | Количество кладбищ | шт. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Количество выполненных заказов | шт. | 1609 | 1626 | 1650 | 1680 | 1700 | |||||||||||||
006 | 05 | Обслуживание и обеспечение теплоэнергией горожан | Вице-мэр | КП "Теплоэнерго" | Мозгачева В.А. | 386 038,2 | 379 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 | Отсутствие обоснованных жалоб от потребителей тепловой энергии и горячей воды | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Объем поданной теплоэнергии | Гкал | 142,9 | 146,0 | 148,2 | 150,0 | 152,0 | |||||||||||||
006 | 06 | Обслуживание и обеспечение теплоэнергией горожан, проживающих в ж/м Ынтымак, Киргизия, Чон-Арык | Вице-мэр | Котельная СЭЗ "Бишкек" | Исраилов Д.И. | 10 000,0 | 24 138,7 | 15 200,0 | 15 200,0 | 15 200,0 | Отсутствие обоснованных жалоб от потребителей тепловой энергии | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Объем поданной теплоэнергии | Гкал | 3,716 | 4,411 | 4,143 | 4,300 | 4,500 | |||||||||||||
006 | 07 | Обеспечение обратной связи между гражданами и муниципалитетом | Вице-мэр | КоллЦентр |
| 4 780,4 | 3 198,6 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | Доля некорректной информации предоставленной горожанам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Программа 007 Безопасность и правопорядок Цель программы: Реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка |
|
|
| 14 185,0 | 30 460,4 | 13 866,5 | 13 866,5 | 13 866,5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
007 | 01 | Решение вопросов о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики и военной и альтернативной службы на территории |
| Районные РВК |
| 9 721,9 | 9 223,0 | 9 130,6 | 9 130,6 | 9 130,6 | Количество граждан, находящихся на воинском учете и подлежащие ему | чел | 6628 | 6804 | 6894 | 7134 | 7334 | ||
007 | 02 | Содействие реализации единой государственной политики в области Гражданской защиты на территории города Бишкек |
| Управление МЧС по г.Бишкек и районные МЧС |
| 1554,9 | 3398,9 | 3398,9 | 3398,9 | 3398,9 | Количество проведенных тактико-специальных учений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Площадь берегоукрепительных работ на реке Ала-Арча" и "Аламедин" | м3 |
| 748 | 748 | 748 | 748 | |||||||||||||
007 | 03 | Хранение материалов мобилизационного резерва |
| Служба хранения материалов мобилизационного резерва |
| 1 294,2 | 1 352,2 | 1 337,0 | 1 337,0 | 1 337,0 | Количество складов хранения материалов, подлежащих содержанию за счет муниципального бюджета города Бишкек | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
007 | 04 | Обеспечение охраны общественного порядка |
| ГУВД г.Бишкек, разовые |
| 1 614,0 | 16 486,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Программа 008 Поддержка здравоохранения Цель программы: Обеспечение машинами скорой помощи, молочной продукцией и стимулирование работников здравоохранения |
|
|
| 240 308,6 | 245 115,8 | 251 930,4 | 251 930,4 | 251 930,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||
008 | 01 | Координация деятельности учреждений здравоохранения | Вице-мэр | Социальный отдел |
| 455,9 | 397,8 | 864,3 | 864,3 | 864,3 | Количество подготовленных проектов НПА в сфере здравоохранения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
008 | 02 | Координация деятельности организаций здравоохранения г.Бишкек по оказанию медико-санитарной помощи населению | Вице-мэр | ГУЗ |
| 12 129,8 | 6 804,5 | 13 761,8 | 14 585,3 | 16 400,5 | Количество проведенных координационных и медицинских советов (один раз в квартал) | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Количество городских организаций здравоохранения, в которые поставлено новое современное медицинское и офисное оборудование | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Процент сокращения больных ВИЧ-инфекцией | % |
|
| 20 | 25 | 30 | ||||||
008 | 03 | Мотивация работников организации здравоохранения г.Бишкек | вице-мэр | ГУЗ |
| 130 475,8 | 133 918,2 | 132 581,7 | 132 581,7 | 132 581,7 | Количество работников городских организаций здравоохранения г.Бишкек, получающих надбавки к заработной плате | чел. | 7545 | 7352 | 7303 | 7303 | 7303 | ||
008 | 04 | Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения | Вице-мэр | ГУЗ |
| 1 815,1 | 0,7 | 3 587,9 | 2 279,3 | - | Количество участников программы "Депозит молодого врача-педиатра" | чел. | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | ||
Количество участников программы "Депозит центр экстренной медицины" | чел. | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
008 | 05 | Техническое (транспортное) обеспечение неотложной медицинской помощи населению города Бишкек. | Вице-мэр | Автобаза ГУЗ |
| 76 405,2 | 82 572,5 | 81 548,5 | 82 033,6 | 82 497,7 | Количество обслуживаемых машин | ед. | 146 | 124 | 130 | 136 | 142 | ||
Количество приобретенных автомашин скорой медпомощи | ед. | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Количество приобретенных автомашин для городской детской молочной кухни | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Охват застрахованных автомашин и водителей | % | 21 | 30 | 42 | 48 | 52 | |||||||||||||
008 | 06 | Обеспечение детей в возрасте до 2-х лет специальной молочной продукцией, для обеспечения полноценным питанием | Вице-мэр | ГДМК |
| 10 643,8 | 12 284,3 | 11 025,5 | 11 025,50 | 11 025,5 | Охват детей из малообеспеченных семей (согласно предоставленному списку УСР мэрии г.Бишкек) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
008 | 07 | Проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции | Вице-мэр | Бишкекская городская дезинфекционная станция |
| 8 383,0 | 9 137,8 | 8 560,7 | 8 560,7 | 8 560,7 | Общее количество обработанной площади | тыс.м2 | 35545,8 | 34020,5 | 36545,7 | 36545,7 | 36545,7 | ||
|
| Программа 009 Отдых, культура и спорт Цель программы: Расширение вовлечения населения в спортивные мероприятия, улучшения условий отдыха и досуга, созданий условий для содержание спортивных школ |
|
|
| 418 521,5 | 439 761,0 | 514 397,1 | 514 397,1 | 514 397,1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
009 | 01 | Координация и контроль за работой учреждений культуры | Вице-мэр | соцотдел |
| 584,8 | 429,4 | 999,5 | 999,5 | 999,5 | Количество подготовленных проектов НПА в сфере культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
009 | 02 | Организация деятельности и координация работы учреждений культуры | Вице-мэр | Управление культуры |
| 5 774,2 | 6 439,1 | 8 073,3 | 8 073,3 | 8 073,3 | Число мероприятий республиканского и городского значения в области профессионального искусства | ед. | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
009 | 03 | Обеспечение горожан и гостей столицы услугами библиотек | Вице-мэр | Управление культуры |
| 27 172,1 | 29 247,5 | 29 807,6 | 29 807,6 | 29 807,6 | Обеспеченность и обновление книжного фонда | % | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | ||
количество выданных книг | чел. | 126043 | 126055 | 126070 | 126100 | 126130 | |||||||||||||
Средний показатель посещаемости библиотек | чел. | 756000 | 756050 | 756060 | 756100 | 756120 | |||||||||||||
009 | 04 | Обеспечение горожан и гостей столицы услугами музеев | Вице-мэр | Управление культуры |
| 6 489,8 | 7 089,3 | 7 374,6 | 7 374,6 | 7 374,6 | Обновление экспозиций | ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Количество выставок | ед. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Количество экскурсий | ед. | 998 | 1000 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||||||||
средний показатель посетителей | человек | 36754 | 36760 | 36762 | 36765 | 36770 | |||||||||||||
009 | 05 | Проведение массовых театрализованных,зрелищных мероприятий республиканского и городского значения на территории города | Вице-мэр | Управление культуры |
| 25 286,3 | 18 013,3 | 31 534,4 | 31 534,4 | 31 534,4 | Число мероприятий республиканского и городского значения в области профессионального искусства | ед. | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
009 | 06 | Обеспечение горожан и гостей столицы культурно досуговыми мероприятиями | Вице-мэр | Управление культуры |
| 38 557,1 | 41 072,7 | 39 878,3 | 39 878,3 | 39 878,3 | Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных домами культуры и творческими коллективами | ед. | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | ||
Процент обновления музыкальных инструментов в творческих коллективах | % | 6 | 5 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
009 | 07 | Обеспечение и предоставление образования в сфере культуры и искусства | Вице-мэр | Управление культуры |
| 93 765,9 | 94 361,0 | 121 481,5 | 121 481,5 | 121 481,5 | Сохранение контингента обучающихся в течении учебного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Выход (приглашение) на международную арену популизации кыргызской культуры. CIOFF, Международный Дельфийский комитет | ед. | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | |||||||||||||
Обеспеченность новыми музыкальными инструментами | % | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||
009 | 08 | Координация работы по массовому вовлечению населения города Бишкек к занятием физкультурой и спорта | Вице-мэр | УФКиС |
| 36 314,7 | 29 639,3 | 33471 | 33471 | 33471 | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 380 | 320 | 350 | 350 | 350 | ||
009 | 09 | Организация проведения учебно-тренировочных сборов, проведения спортивных соревнований,участие спортсменов в международных турнирах | Вице-мэр | УФКиС |
| 19 195,8 | 15 357,6 | 17 638,0 | 17 638,0 | 17 638,0 | Процент призеров от общего количества представителей городских спортивных учреждений | % | 100 | 100 | 53 | 53 | 80 | ||
Количество проведенных учебно-тренировочных сборов | ед. | 26 | 26 | 42 | 50 | 50 | |||||||||||||
Количество проведенных соревнований | ед. | 110 | 120 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
009 | 10 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта (строительство спортсооружений, ФОК, стадионов) (спортивный инвентарь, форма и оборудование) | Вице-мэр | УФКиС |
|
|
| 1 825,0 | 1 825,0 | 1 825,0 | Планируемое количество строительства новых спортивных баз, комплексов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
009 | 11 | Развитие детско-юношеского спорта | Вице-мэр | СДЮСШОР |
| 137 942,9 | 160 367,9 | 181 471,0 | 181 471,0 | 181 471,0 | Среднегодовая численность учащихся | ед. | 8173 | 8211 | 8363 | 8420 | 8465 | ||
Количество учебно-тренировочных сборов | ед. | 152 | 169 | 170 | 172 | 172 | |||||||||||||
Количество соревнований | ед. | 367 | 362 | 386 | 388 | 388 | |||||||||||||
Процент обеспеченности инвентарем и оборудованием | % | 37 | 38 | 38 | 41 | 42 | |||||||||||||
Процент призеров от общего количества представителей в соревнованиях республиканского и международного уровня | % | 32 | 38 | 38 | 39 | 39 | |||||||||||||
009 | 12 | Развитие профессионального искусства | Вице-мэр | БГДТ им. А.Умуралиева |
| 10839,7 | 12718,6 | 12326,9 | 12326,9 | 12326,9 | Средняя оценка качества спектаклей по 5 бальной шкале | баллы |
| не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | ||
Количество спектаклей и представления | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Количество проведенных фестивалей | раз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
009 | 13 | Содержание спортивного клуба "Алга-Бишкек" | Вице-мэр | Алга-Бишкек |
| 12 202,0 | 19 436,4 | 22992,4 | 22992,4 | 22992,4 | Среднегодовое количество футболистов | ед. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Из них футболистов, получающих стипендии | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||
009 | 14 | Организация отдыха | Вице-мэр | МУ "Пансионат Алтын-Булак" |
| 4 396,2 | 5 588,9 | 5 523,6 | 5 523,6 | 5 523,6 | Заполненность пансионата в сезон | % | 67 | не менее 70% | |||||
койко/дни | 4238 | 4308 | 4308 | 4308 | 4308 | ||||||||||||||
|
| Программа 010 Поддержка образования Цель программы: Обеспечение благоприятных условий для предоставления образовательных услуг |
|
|
| 3 053 477,3 | 3 308 970,1 | 4 257 946,9 | 4 254 446,9 | 4 254 446,9 |
|
|
|
|
|
|
| ||
010 | 01 | Координация работы системы образования | Вице-мэр | Соцотдел | Мамбетова М.Ж. | 1 727,8 | 1 230,2 | 2 554,0 | 2 554,0 | 2 554,0 | Количество подготовленных НПА в сфере образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
010 | 02 | Координация работы системы образования | Вице-мэр | Управление образование |
| 49 451,8 | 51 547,4 | 76 697,2 | 76 697,2 | 76 697,2 | Количество проведенных семинаров для руководителей и учителей | ед. | 131 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Охват педагогическими работниками образовательных организаций | чел. | 7681 | 7826 | 7826 | 7826 | 7826 | |||||||||||||
Количество методических выходов | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
010 | 03 | Обеспечение школьного образования | Вице-мэр | РЦО |
| 2 128 645,0 | 2 341 720,5 | 3 053 879,0 | 3 050 379,0 | 3 050 379,0 | Количество школ | ед. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
Количество учащихся (по комплектованию) | чел. | 159640 | 165222 | 165222 | 165222 | 165222 | |||||||||||||
Обеспеченность учебниками с кыргызским языком обучения | % | 85,0 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | |||||||||||||
Обеспеченность учебниками с русским языком обучения | % | 72,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |||||||||||||
Обеспеченность товарно-материальными ценностями (учебные расходы) | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
Качество образования в ОО | % | 45,4 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||
Успеваемость учащихся | % | 99,4 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | |||||||||||||
Выпускники, получившие золотой сертификат | чел. | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Количество участников Программы "Депозит молодого учителя" | чел. | 34 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||
Количество проведенных семинаров для руководителей и учителей | ед. | 122 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||
Охват педагогических работников | чел. | 7078 | 7375 | 7350 | 7350 | 7350 | |||||||||||||
Количество методических выходов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Покрытие потребности финансирования на содержание школ | % | 96,0 | 95,0 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | |||||||||||||
010 | 04 | Обеспечение дошкольного образования | Вице-мэр | РЦО |
| 738 186,2 | 770 746,7 | 941 455,0 | 941 455,0 | 941 455,0 | Количество учреждений | ед. | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
Количество детей (по комплектованию) | чел. | 20622 | 21261 | 21261 | 21261 | 21261 | |||||||||||||
Наличие жалоб со стороны родителей на качество воспитания | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Наличие жалоб со стороны родителей на качество питания | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Количество детей, ожидающих очереди по электронной записи | чел. | 12627 | 21040 | 21040 | 21040 | 21040 | |||||||||||||
Количество проведенных методологических семинаров | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Охват педагогическими работниками ДОО | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Количество методических выходов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Покрытие потребности финансирования на содержание ДОО | % | 97,2 | 96 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | |||||||||||||
010 | 05 | Обеспечение внешкольного образования | Вице-мэр | РЦО |
| 62 281,6 | 64 450,7 | 85 571,2 | 85 571,2 | 85 571,2 | Количество учреждений | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Количество кружковцев (по комплектованию) | чел. | 14536 | 14443 | 14443 | 14443 | 14443 | |||||||||||||
Количество проведенных методологических семинаров | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
Охват педагогическими работниками (руководителей кружков) | % | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||||||||||||
Покрытие потребности финансирования на содержание внешкольных организаций | % | 99,0 |
|
|
|
| |||||||||||||
010 | 06 | Обеспечение школьного образования (школы-интернаты) | Вице-мэр | РЦО |
| 70 565,3 | 76 061,5 | 93 334,2 | 93 334,2 | 93 334,2 | Обеспеченность учебниками | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Обеспеченность товарно-материальными ценностями (учебные расходы) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Качество образования | % | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
Успеваемость учащихся | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
Количество учителей, работающих в школе-интернате | ед. | 145 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||
Количество воспитателей, работающих в школе-интернате | ед. | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||
% покрытия потребности финансирования на содержание школы-интерната | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Количество учащихся (по комплектованию) |
| 1252 | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | |||||||||||||
Количество детей, проживающих в интернатах | чел. | 674 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||||||||||||
Покрытие потребности финансирования на содержание интернатов | % | 92,4 | 95,0 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | |||||||||||||
010 | 07 | Развитие государственного языка | Вице-мэр | Управление образования |
| 2 619,6 | 3 213,1 | 4 456,3 | 4 456,3 | 4 456,3 | Доля обученных муниципальных служащих от поступивших заявок структурных подразделений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля переведенных текстов от поступивших документов, рекламных вывесок, наглядных информаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Доля проведенных конкурсов, городских мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Покрытие потребности финансирования на содержание | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
|
| Программа 011 Социальная защита Цель программы: Улучшение охвата и доступа всех уязвимых слоев населения к социальным услугам |
|
|
| 331 898,1 | 352 761,7 | 368 487,5 | 368 487,5 | 368 487,5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
011 | 01 | Координация работы системы социальной защиты | Вице-мэр | Соцотдел |
| 1 195,4 | 968,6 | 2 092,9 | 2 092,9 | 2 092,9 | Количество подготовленных НПА в сфере социальной защиты | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
011 | 02 | Организация деятельности учреждений социального развития | Вице-мэр | ГУСР, РУСР |
| 22 531,7 | 25 791,3 | 30 209,4 | 30 209,4 | 30 209,4 | Количество исполненных программ в сфере социального развития | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Количество социальных работников, обеспеченных одеждой и инвентарем (согласно плану) | чел. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
011 | 03 | Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплат государственных пособий и денежных компенсаций взамен льгот из республиканского бюджета | Вице-мэр | ГУСР |
| 19 322,9 | 24 143,4 | 24 004,5 | 24 004,5 | 24 004,5 | Количество получателей гос.пособий | чел. | 12620 | 13650 | 12962 | 12962 | 12962 | ||
Количество получателей денежных компенсаций взамен льгот | чел. | 7261 | 6737 | 6732 | 6732 | 6732 | |||||||||||||
011 | 04 | Поддержка ветеранов войны и труда | Вице-мэр | ГУСР |
| 784,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Своевременное финансирование | % |
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
011 | 05 | Создание городского центра реабилитации для бездомных | Вице-мэр | ГУСР, РУСР |
| - | - | 1662,9 | 1662,9 | 1662,9 | количество лиц без определенного места жительства | чел. |
|
| 50 | 50 | 50 | ||
011 | 06 | Создание центра для женщин, пострадавших от насилия | Вице-мэр | ГУСР |
| - | - | - | - | - | Количество обслуженных женщин, пострадавших от насилия | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
011 | 07 | Предоставление адресной социальной помощи и льгот уязвимым слоям населения из местного бюджета | Вице-мэр | ГУСР, РУСР |
| 151 274,0 | 155 504,8 | 159 062,4 | 159 062,4 | 159 062,4 | Количество получателей адресной социальной помощи | чел | 87669 | 81605 | 82071 | 82111 | 82111 | ||
011 | 08 | Проведение мероприятий | Вице-мэр | ГУСР, РУСР |
| 32 558,9 | 24 755,5 | 28 289,6 | 28 289,6 | 28 289,6 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 51 | 54 | 55 | 55 | 55 | ||
011 | 09 | Содействие в получении социальных услуг семьям и детям в трудной жизненной ситуации | Вице-мэр | РУСР |
| 22 172,8 | 24 795,5 | 25 775,3 | 25 775,3 | 25 775,3 | Количество сопровождения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | семьи | 2303 | 2191 | 2659 | 2659 | 2659 | ||
дети | 1327 | 1298 | 1308 | 1303 | 1298 | ||||||||||||||
011 | 10 | Содержание центра "Айданек" | ГУСР | Айданек |
| 6 888,6 | 8 636,0 | 9 257,6 | 9 257,6 | 9 257,6 | Доля успешно оздоровленных детей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Доля детей успешно прошедших индивидуальный план реабилитации и реинтеграции ребенка | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||
Доля детей, успешно прошедших индивидуального плана реабилитации и реинтеграции ребенка | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||
Обеспеченность одеждой и питанием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
011 | 11 | Содержание городского геронтологического центра "Ардагер" | ГУСР | Ардагер |
| 8 488,7 | 8 740,7 | 8 775,7 | 8 775,7 | 8 775,7 | Доля успешно оздоровленных пожилых людей от количества обратившихся | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Доля пожилых людей прошедших реабилитацию от количества обратившихся | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||
Обеспеченность питанием и лекарствами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
011 | 12 | Содержание Городского реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ГУСР | ГРЦдЛсОВ |
| 9 843,9 | 10 989,8 | 10 912,3 | 10 912,3 | 10 912,3 | Доля детей, успешно выполнивших план реабилитации | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Обеспеченность питанием и транспортными услугами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
011 | 13 | Содержание Центра помощи детям пострадавших от насилия и жестокого обращения | ГУСР | ЦПД |
| 1 358,9 | 1 385,5 | 1 373,5 | 1 373,5 | 1 373,5 | Доля детей, получивших услугу в общем количестве обратившихся | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
011 | 14 | Содержание Центра социальной адаптации детей | ГУСР | ЦСАД |
| 12 226,0 | 13 207,3 | 13 628,4 | 13 628,4 | 13 628,4 | Доля успешно оздоровленных детей от количества обратившихся | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | ||
Доля детей, успешно прошедших индивидуальный план социальной адаптации и реинтеграции ребенка от количества обратившихся | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85 | |||||||||||||
Обеспеченность одеждой и питанием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | |||||||||||||
011 | 15 | Содержание Центра реабилитации детей и молодежи |
| Центр реабилитации детей и молодежи |
| 11 454,8 | 12 981,6 | 15 615,3 | 15 615,3 | 15 615,3 | Доля успешно оздоровленных детей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Доля детей, успешно прошедших индивидуальный план социальной адаптации и реинтеграции ребенка | % | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||
Обеспеченность одеждой и питанием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
011 | 16 | Оказание содействия временному трудоустройству | ГУСР | БГУ по СЗ МТиСР КР |
| 179,7 | 840,8 | 790,8 | 790,8 | 790,8 | Доля временно трудоустроенных безработных граждан | % |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Обеспеченность ярмарок вакансий и информационных материалов | % |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
011 | 17 | Содержание Дома-интерната для пожилых людей Ленинского района г. Бишкек | РУСР | Дом-интернат для пожилых |
| 6 298,6 | 6 402,6 | 6 817,9 | 6 817,9 | 6 817,9 | количество постоянно проживающих престарелых | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
011 | 18 | Содержание Бишкекского городского ССУ и ЛОВЗ | Минсоцразвития КР | Бишкекское городское ССУ и ЛОВЗ |
| 19 813,5 | 25 618,6 | 23 977,4 | 23 977,4 | 23 977,4 | Доля успешно оздоровленных пожилых людей и ЛОВЗ от количества обратившихся | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Доля пожилых и ЛОВЗ, успешно прошедших реабилитацию от количества обратившихся | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
011 | 19 | Содержание Благотворительного дома "Коломто" Первомайского района | УСР Первомайского р-на | Благотворительный дом "Коломто"Первомайского района |
| 5 505,2 | 7 499,7 | 5 741,6 | 5 741,6 | 5 741,6 | Доля вновь прибывших, получивших необоснованный отказ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доля получающих питание и медицинские услуги от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
|
| ИТОГО |
|
|
| 7 910 394,1 | 8 538 622,5 | 10 231 972,4 | 10 067 710,8 | 10 451 414,2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Руководитель аппарата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| Бишкекского городского кенеша |
|
|
|
|
|
|
| М. Дж. Алымбеков |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| |||||||||||||||||||
БИШКЕКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2020 года № 125
Об утверждении бюджета города Бишкек на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
Руководствуясь Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, Бишкекский городской кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет города Бишкек на 2020 год по доходам и расходам в сумме 10 231 972,4 тыс. сомов, в том числе:
5 353 688,8 тыс. сомов - бюджет города Бишкек;
1 290 573,4 тыс. сомов - бюджет Ленинского административного района;
1 277 848,5 тыс. сомов – бюджет Октябрьского административного района;
1 100 027,8 тыс. сомов – бюджет Первомайского административного района;
1 209 833,9 тыс. сомов – бюджет Свердловского административного района.
2. Одобрить прогноз основных параметров бюджета города Бишкек на 2021-2022 годы:
Прогноз по доходам и расходам на 2021 год - в сумме 10 067 710,8 тыс. сомов, на 2022 год - в сумме 10 451 414,2 тыс. сомов.
Прогнозные параметры бюджета города, одобренные на 2021-2022 годы, подлежат уточнению при их принятии в каждом конкретном периоде.
3. Определить, что доходная часть бюджета города Бишкек на 2020 год и прогноз на 2021-2022 годы формируются за счет поступлений по источникам, согласно приложениям 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.
4. Установить средства на финансирование расходов из бюджета города Бишкек на 2020 год и прогноза на 2021-2022 годы, согласно приложениям 2 и 2-1.
5. Установить, что финансирование расходов на 2020 год производится в пределах фактически полученных доходов. При этом, в первую очередь, производится финансирование расходов по защищенным статьям (заработная плата, взносы в Социальный фонд Кыргызской Республики, медикаменты, питание, пособия по социальной помощи населению, стипендии).
Допускается уменьшение сумм, предусмотренных на защищенные статьи, в связи с образованием вакансий в бюджетных учреждениях, принятием нормативных правовых актов, повлекших изменение их штатной численности.
Ответственность за расходование средств и целевое использование статей расходов возлагается на руководителей бюджетных учреждений и муниципальных предприятий.
6. Установить, что расходы, недофинансированные в 2019 году, компенсируются за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города Бишкек на 2020 год.
7. Утвердить оборотную кассовую наличность по городу Бишкек на 1 января 2020 года в сумме 10 000,0 тыс. сомов, в том числе по городскому бюджету - 6 000,0 тыс. сомов и по районным бюджетам - по 1 000,0 тыс. сомов.
8. Утвердить на 2020 год нормативы отчислений от поступлений:
1) по подоходному налогу, уплачиваемому налоговым агентом, единому налогу для субъектов малого предпринимательства, налогу на основе патента, налогу на недвижимое и движимое имущество, земельному налогу, сбору за вывоз мусора населенных пунктов:
в Ленинский административный район – 68,1 %;
в Октябрьский административный район – 68,5 %;
в Первомайский административный район – 28,2 %;
в Свердловский административный район – 55,9 %;
2) по налогу с продаж 15,0 % и роялти 25,0 % в административные районы;
3) по прочим налогам и сборам, плате за аренду земли в населенных пунктах и плата за аренду имущества, по сбору за парковку и стоянку автотранспорта, по доходам, обращенных в пользу государства, налоговым и неналоговым поступлениям от СЭЗ города Бишкек – 100 % в городской бюджет;
4) по штрафам, налагаемым согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях направить 100 % в соответствующие бюджеты административных районов.
9. Запретить бюджетным организациям и учреждениям использовать специальные средства, минуя систему казначейства. При нарушении указанного порядка 100 % специальных средств изымается в доход соответствующего бюджета.
10. Средства бюджета города Бишкек, использованные бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями не по целевому назначению, подлежат взысканию в соответствующие бюджеты.
11. При необходимости изменения бюджетных параметров, утвержденных настоящим постановлением, до принятия соответствующих поправок к нему, могут исполняться по согласованию с постоянной комиссией по бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша.
12. Установить для учреждений, финансируемых из бюджета города Бишкек на 2020 год:
1) ежемесячные надбавки к заработной плате заведующим хозяйством общеобразовательных школ до 2 800 сомов из расчета на 1 штатную единицу в зависимости от количества учащихся (до 100 учащихся - 450 сомов, от 100 до 600 – 1 000 сомов, от 600 до 1 200 – 1 600 сомов, от 1 200 до 1 800 – 2 200 сомов, свыше 1800 - 2800 сомов);
2) ежемесячные надбавки молодым специалистам детских музыкальных школ по 500 сомов;
3) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам домов престарелых, Городского реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями, муниципального учреждения «Коломто» и городского геронтологического центра «Ардагер», Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, - по 1 650 сомов из расчета на 1 работника;
4) ежемесячные надбавки к заработной плате социальным работникам Управления социального развития мэрии города Бишкек - по 4 000 сомов из расчета на 1 работника;
5) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам духового, симфонического оркестров, оркестра народных инструментов, ансамблей «Семетей», «Доор», «Сувенир», фольклорного ансамбля «Кыргыз руху» и ансамбля комузистов «Акак» Управления культуры мэрии города Бишкек, основного и инженерно-технического персонала Бишкекского городского драматического театра - по 2 500 сомов из расчета на 1 работника;
6) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам централизованных бухгалтерий организаций образования и культуры по 5000 сомов;
7) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам органов местного самоуправления городского значения:
руководителям мэрии, городского кенеша по 1 000 сомов;
работникам службы хранения материалов по 2 000 сомов;
руководителям и работникам структурных подразделений, финансируемым из городского бюджета, другим работникам мэрии города Бишкек, Бишкекского городского кенеша, Бишкекского управления Министерства финансов Кыргызской Республики и водителям, обслуживающим органы управления - по 4 000 сомов, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов - по 6 000 сомов;
работникам муниципальных территориальных управлений - по 6 000 сомов и младшему и техническому обслуживающему персоналу - по 8 000 сомов;
заместителю начальника и работникам отдела контроля за местными и неналоговыми платежами Управления Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области, содержащимся за счет местного бюджета, - по 3 000 сомов;
8) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам органов местного самоуправления районного значения:
руководителям административных районов - по 1 000 сомов;
работникам аппарата районных центров образования, районных управлений социального развития, финансовых органов, муниципальных администраций, отделов по местным налогам и сборам и заместителям начальников районных управлений Государственной налоговой службы (далее - УГНС), содержащимся за счет местного бюджета, - по 3000 сомов, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов - по 5 000 сомов;
9) ежемесячные надбавки к заработной плате младшему обслуживающему, техническому и военно-учетному персоналу районных военных комиссариатов - по 500 сомов;
10) ежемесячные надбавки к заработной плате другим работникам организаций образования, социальной защиты, культуры, спорта - по 1000 сомов из расчета на 1 работника;
11) ежемесячные надбавки к заработной плате работникам организаций здравоохранения:
врачам, среднему и прочему персоналу из расчета 1 000 сомов на одну ставку, но не более 1 000 сомов на 1 работника;
младшему медицинскому персоналу из расчета 1 500 сомов на одну ставку, но не более 1 500 сомов на 1 работника;
сотрудникам круглосуточного оперативного отдела, фельдшерам и санитарам выездных бригад - по 2 500 сомов из расчета на 1 работника Центра экстренной медицины города Бишкек;
врачам службы оказания скорой неотложной помощи и врачам-педиатрам, врачам-неонатологам, врачам-реаниматологам, врачам-анестезиологам, врачам-комбустиологам - по 4 000 сомов из расчета на 1 работника;
семейным врачам первичной медико-санитарной помощи города Бишкек, ведущим смешанный прием населения, - по 2 000 сомов из расчета на 1 работника;
12) ежемесячные надбавки к заработной плате методистам медико-педагогической комиссии Управления образования мэрии города Бишкек -по 1500 сомов из расчета на 1 работника;
13) ежемесячные надбавки к заработной плате водителям автомашин экстренной медицины по 2 000 сомов из расчета на 1 работника;
14) за выполнение особо важных и ответственных работ:
ежемесячные надбавки в размере двух окладов к должностному окладу работникам мэрии города Бишкек, Бишкекского городского кенеша, Бишкекского управления Министерства финансов Кыргызской Республики, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов;
ежемесячные надбавки в размере оклада работникам структурных подразделений городского значения, муниципальных администраций, районных финансовых органов, младшему и техническому обслуживающему персоналу данных органов.
13. Установить нормативы на питание в день за счет местного бюджета:
1) в дошкольных образовательных организациях:
для детей в возрасте до 3 лет - 29 сомов;
для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 30 сомов;
2) в дошкольных образовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития - 60 сомов, в группах с круглосуточным пребыванием детей – 80 сомов;
3) в детском саду для детей, больных туберкулезом, - 95 сомов;
4) в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 5-7 классов - 14 сомов;
5) в общеобразовательных организациях для детей 1-4 классов - 14 сомов;
6) в общеобразовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития - 28 сомов;
7) в Центре социальной адаптации детей, в Центре реабилитации детей и молодежи, в Центре реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек» и в интернатных группах в средней школе интернате № 71 Октябрьского района и гимназии-интернат № 1 - 110 сомов;
8) в городском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 60 сомов;
9) на горячее питание лежачим больным – 60 сомов;
10) на питание для лиц, без определенного места жительства - 35 сомов;
11) на питание детей из малообеспеченных семей, находящихся в пришкольных лагерях - 44 сомов.
14. Установить нормативы на медикаменты в день за счет местного бюджета:
1) в Центре социальной адаптации детей, в Центре реабилитации детей и молодежи, в Центре реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек» до 12,80 сома;
2) в городском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями до 0,55 сома;
3) для лиц без определенного места жительства до 12,50 сома.
15. Утвердить на 2020 год расходы:
1) на содержание по одной ставке руководителя по допризывной подготовке в общеобразовательных организациях;
2) на «депозит медицинского работника» в Центре экстренной медицины города Бишкек на 40 штатных единиц из расчета 6 000 сомов в месяц на одного врача и 5 000 сомов в месяц на одного среднего медицинского работника по истечении трех лет работы;
3) на депозит врачей-педиатров города Бишкек, оказывающих лечебно-профилактическую помощь детскому населению в жилых массивах города Бишкек, и Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи из расчета 5 000 сомов в месяц на одного врача по истечении трех лет работы;
4) на содержание муниципального учреждения «Коломто» Первомайского района;
5) на содержание 2-х вечерних общеобразовательных школ Ленинского, Октябрьского административных районов и вечерних классов при общеобразовательных школах № 35 и 94 Свердловского административного района;
6) на оплату расходов Учреждения «Учебно-воспитательный комплекс SOS - Германа Гмайнера города Бишкек», детского сада SOS - Детской деревни города Бишкек;
7) на оплату расходов за коммунальные услуги Кризисного центра «Сезим», Реабилитационного центра «Оберег», Общественного объединения родителей детей-аутистов «Рука в руке», Учреждения «Учебно-воспитательный центр «Еврейская школа-ЧГЕШ»;
8) на оплату расходов Бишкекского городского и районных Советов ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла города Бишкек;
9) на содержание Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения;
10) на содержание должностей, не предусмотренных типовыми штатами организаций образования, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных типовых штатов образовательных организаций и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» от 23 июля 2018 года № 336, в количестве 607,75 штатных единиц, согласно приложению 3;
11) на предоставление стимулирующих (долевых) грантов, направленных на развитие города Бишкек и местных сообществ, а также на создание, развитие, восстановление и реабилитацию объектов городского и территориального значения (социальной, общественной, коммунальной и инженерной инфраструктур, общей долевой собственности жителей), содействие развитию различных форм самоуправления местного сообщества, повышение их общественной активности и формирование способности самостоятельного решения коммунальных и иных вопросов жизнедеятельности;
12) на организацию перевозки детей жилого массива «Мурас-Ордо» в школу «Келечек» села Степное Аламудунского района;
13) на реализацию Программы «Депозит молодого учителя» в учреждениях образования города Бишкек;
14) на содержание 5,0 ставок должности воспитателя групп продленного дня для детей с дефектами умственного и физического развития в Специализированной вспомогательной школе № 34 Октябрьского административного района;
15) по средствам, передаваемым из городского бюджета административным районам на погашение задолженности и выполнение обязательств;
16) на приобретение по 100 литров бензина в месяц для муниципальных территориальных управлений, не имеющих на балансе дежурных (служебных) автомашин;
17) на содержание водителей грузовых автомашин, находящихся на балансе муниципальных территориальных управлений районов;
18) на содержание заместителей начальников районных УГНС, 60,0 штатных единиц отделов районных УГНС по местным налогам и сборам, заместителя начальника УГНС по ККН по городу Бишкек и Чуйской области и 5,0 штатных единиц отдела контроля за местными и неналоговыми платежами УГНС по ККН по городу Бишкек и Чуйской области;
19) на выплату надбавок за работу с вредными условиями труда в размере 25 % к окладу;
20) на ежеквартальные премиальные выплаты муниципальным служащим города Бишкек;
21) на проведение переписи населения и жилищного фонда в городе Бишкек;
22) на реализацию гражданских инициатив, направленных на решение вопросов жизнеобеспечения населения, в сумме 150 000,0 тыс.сомов в соответствии с положением, утверждаемым мэрией города Бишкек.
16. Установить оплату на договорной основе для председателей квартальных, домовых комитетов, судов аксакалов согласно приложению 4.
17. Установить оплату на договорной основе членам судов аксакалов по 250 сомов ежеквартально.
18. Установить ежемесячную стипендию футболистам муниципального учреждения «Футбольный клуб Алга-Бишкек» на контрактной основе.
19. Установить должностные оклады работникам муниципального учреждения «Футбольный клуб «Алга-Бишкек», согласно приложению 5.
20. Установить должностные оклады работникам муниципального учреждения «Алтын-Булак», согласно приложению 6.
21. Установить должностные оклады руководителям по допризывной подготовке в общеобразовательных организациях в размере 6000 сомов в месяц.
22. Одобрить программный бюджет города Бишкек на 2020-2022 годы согласно приложению 7.
23. Сохранить за мэром города Бишкек право премирования и установления должностных окладов и надбавок к ним работникам аппаратов, самостоятельных отделов и других учреждений за счет средств местного бюджета согласно законодательству Кыргызской Республики.
24. Мэрии города Бишкек:
1) проработать с Правительством Кыргызской Республики вопрос о компенсации убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего водоснабжения по КП «Бишектеплоэнерго» и ведомственной котельной СЭЗ Бишкек за 2020 год. По итогам работы в срок до 1 июня 2020 года внести соответствующие предложения;
2) первому вице-мэру и начальнику Бишкекского городского управления Министерства финансов Кыргызской Республики в срок до 1 апреля 2020 года проработать с Министерством финансов Кыргызской Республики вопрос о своевременном предоставлении трансфертов из республиканского бюджета в размерах и на цели, предусмотренные в бюджете города Бишкек на 2020 год;
3) провести соответствующую работу с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики по вопросу о разграничении функций органов местного самоуправления по вопросу финансирования профессиональных спортивных учреждений и организаций на территории города Бишкек в срок до 1 апреля 2020 года и внести соответствующие предложения;
4) разработать и внести концепцию развития массового спорта и физической культуры города Бишкек в срок до 1 апреля 2020 года и внести соответствующие предложения;
5) исключить и привести в соответствие с замечаниями комиссии дублирующие друг друга отделения по спортивным школам города Бишкек и в срок до 1 апреля 2020 года внести соответствующие корректировки в структуры, штатную численность и в сметные назначения СДЮШОР города Бишкек;
6) провести работу с Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики по вопросам компенсации расходов, возникающих при осуществлении функций выплаты государственных пособий на территории города Бишкек управлениями социального развития мэрии города Бишкек в срок до 1 апреля 2020 года и внести соответствующие предложения;
7) провести работу с Министерством образования Кыргызской Республики по вопросу о передаче на финансирование из республиканского бюджета 2-х школ республиканского значения интернатного типа № 1 и № 71, в срок до 1 апреля 2020 года внести соответствующие предложения;
8) финансирование работников отдела контроля за местными и неналоговыми платежами по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области, районных отделов по местным налогам и работников территориальных управлений Министерства финансов Кыргызской Республики, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, привести в соответствие с действующим законодательством и внести соответствующие предложения в срок до 1 апреля 2020 года;
9) провести всесторонний анализ деятельности районных администраций и муниципальных территориальных управлений, их правовой и экономической основы и в срок до 1 июня 2020 года внести соответствующие предложения по оптимизации их работы;
10) рассмотреть вопрос о передаче функций Управления городского транспорта мэрии города Бишкек в профильный отдел аппарата мэрии города Бишкек, по итогам работы внести соответствующие предложения в срок до 1 апреля 2020 года;
11) проработать вопрос о создании собственной муниципальной структуры, занимающейся вопросами администрирования местных налогов и сборов, по итогам работы внести соответствующие предложения в срок до 1 июня 2020 года;
12) проработать с Правительством Кыргызской Республики вопрос об установлении льготного тарифа на оплату за электроэнергию для муниципального предприятия "Бишкексвет" и Бишкекского троллейбусного управления, по итогам работы представить информацию в срок до 1 июня 2020 года;
13) упорядочить систему оплаты труда работников муниципальных предприятий мэрии города Бишкек и внести предложение в срок до 1 июня 2020 года;
14) провести анализ и внести на рассмотрение Бишкекского городского кенеша предложения по дальнейшему развитию и повышению эффективности хозрасчетной деятельности муниципальных предприятий мэрии города Бишкек, ориентированных на пополнение бюджета города Бишкек за счет прибыли;
15) разработать и внести концепцию дальнейшего развития колл-центра мэрии города Бишкек, ориентированную на использование современных способов приема и обработки заявлений граждан с обеспечением соответствующего контроля и обратной связи в срок до 1 июня 2020 года;
16) завершить работу по инвентаризации муниципальных земель и имущества в срок до 1 июля 2020 года и внести информацию;
17) проработать и внедрить автоматизированную систему учета по выработке и отпуску тепловой энергии по КП «Бишкектеплоэнерго»;
18) разработать и внести в срок до 1 июня 2020 года на рассмотрение Бишкекского городского кенеша политику по дальнейшему развитию общественного транспорта по городу Бишкек;
19) разработать и внести в срок до 1 июня 2020 года на рассмотрение Бишкекского городского кенеша политику по дальнейшему развитию парков и скверов по городу Бишкек;
20) рассмотреть вопрос о внедрении биллинговой системы по оказываемым услугам со стороны муниципалитета города Бишкек;
21) рассмотреть вопрос и внести предложение по вопросу о децентрализации полномочий Управления земельными ресурсами мэрии города Бишкек в части использования земельных участков парковых зон и скверов;
22) возложить персональную ответственность за исполнение доходной части по налоговым поступлениям на первого вице-мэра города Бишкек и первых заместителей глав административных районов города Бишкек;
23) возложить персональную ответственность на курирующих вице-мэров города Бишкек и начальников управлений и муниципальных предприятий по выполнению установленных планов по неналоговым доходам местного бюджета;
24) проработать вопрос об оплате сбора за вывоз мусора государственным органами, находящимися на территории города Бишкек, в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики;
25) рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего содержания Управления городского транспорта мэрии города Бишкек, Департамента градостроительства и архитектуры мэрии города Бишкек, Департамента экономики и инвестиций мэрии города Бишкек, муниципального предприятия «Бишкекреклама» и в срок до 1 апреля 2020 года внести соответствующее предложение;
26) возложить персональную ответственность на курирующего вице-мэра и руководителей структурных подразделений за неосвоенные средства, предусмотренные на капитальные вложения и капитальный ремонт;
27) рассмотреть вопрос об оптимизации штата Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек и внести предложение в срок до 1 июня 2020 года;
28) проработать вопрос об установке счетчиков на водоснабжение по всем хозяйствующим субъектам города Бишкек в срок до 1 июля 2020 года;
29) изучить и внести предложения по реализации проекта государственно-частного партнерства по муниципальному учреждению «Пансионат Алтын-Булак»;
30) изучить и внести предложение по созданию муниципального строительно-монтажного эксплуатационного управления по светофорным объектам города Бишкек и внести предложение;
31) изыскать средства на проектирование и строительство парка в жилмассиве «Ак Орго» в сумме 30 000,0 тыс.сомов;
32) внести на согласование проекты доходной и расходной части бюджета города Бишкек на 2021-2023 годы в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Кыргызской Республики;
33) для эффективного использования бюджетных средств и привлечения государственного частного партнёрства, разработать положение о муниципальном заказе до 1 июня 2020 года, с последующим утверждением на сессии Бишкекского городского кенеша;
34) определить единого заказчика по дорожным работам в городе Бишкек до 1 апреля 2020 года;
35) проработать вопрос об изменении условий оплаты труда работников Управления внутреннего аудита мэрии города Бишкек на уровне работников аппарата мэрии города Бишкек;
36) разрешить производить по мере необходимости выпуск муниципальных ценных бумаг в соответствии с Положением о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2008 года № 618 на приобретение муниципального пассажирского автотранспорта большой вместимости.
25. Зарегистрировать и направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Бишкекского городского кенеша Абирова Ж. Б. и мэра города Бишкек Суракматова А. Э.
Председатель
Бишкекского городского кенеша Ж. Б. Абиров
B |
| Приложение 1 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2020 года № 157 |
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета города Бишкек на 2020 год
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
(тыс.сом)
Код | Наименование доходов | ВСЕГО | Городской бюджет | Ленинский адм. район | Октябрьский адм. район | Первомайский адм. район | Свердловский адм. район |
1 | Доходы | 9477498,9 | 4886484,5 | 1218058,7 | 1180294,4 | 1062081,7 | 1130579,6 |
11 | Налоговые доходы | 7540838,1 | 3285607,6 | 1155044,4 | 1124658,4 | 969197,8 | 1006329,9 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 4618334,3 | 1995703,0 | 751123,3 | 727406,1 | 663600,6 | 480501,3 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 162116,0 | 76184,5 | 21485,1 | 29843,5 | 14283,0 | 20319,9 |
11122 | Налог на основе патента | 1104948,0 | 495240,8 | 120321,0 | 134477,4 | 55229,2 | 299679,6 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 564790,0 | 260378,9 | 93526,5 | 84113,4 | 43921,9 | 82849,3 |
11312 | Налог на движимое имущество | 302500,0 | 130253,7 | 67854,3 | 47076,5 | 17695,2 | 39620,3 |
11321 | Земельный налог | 204410,0 | 90010,7 | 38974,0 | 28854,7 | 12141,7 | 34428,9 |
11412100 | Налог с продаж | 560200,0 | 226066,0 | 61661,3 | 61356,1 | 162235,9 | 48880,7 |
11462 | Роялти | 23539,8 | 11770,0 | 98,9 | 11530,7 | 90,3 | 49,9 |
14 | Неналоговые доходы | 1034438,6 | 880797,5 | 31785,5 | 49099,8 | 43582,7 | 29173,1 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 550000,0 | 550000,0 |
|
|
|
|
14211 | Плата за аренду имущества | 250000,0 | 250000,0 |
|
|
|
|
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 26600,0 | 12451,9 | 5208,9 | 3718,9 | 2253,1 | 2967,2 |
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта | 19734,6 | 19734,6 |
|
|
|
|
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 1015,9 | 1015,9 |
|
|
|
|
| Специальные средства | 187088,1 | 47595,1 | 26576,6 | 45380,9 | 41329,6 | 26205,9 |
13321200 | Целевые трансферты | 141792,6 | 141792,6 |
|
|
|
|
| Целевые трансферты между уровнями местного бюджета | 0,0 | -182142,8 | 31228,8 | 6536,2 | 49301,2 | 95076,6 |
3 | Активы и обязательства | 760429,6 | 760429,6 |
|
|
|
|
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
М.Алымбеков |
|
| Приложение 1-1 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2020 года № 157 |
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета города Бишкек на 2020-2022 годы
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
(тыс.сом)
Код | Наименование вида доходов | Факт за 2018 г. | Утвержденный бюджет на 2019 г. | На 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
1 | Доходы | 8037184,8 | 8538622,5 | 9477498,9 | 10067710,8 | 10451414,2 |
11 | Налоговые доходы | 6213696,0 | 7519230,0 | 7540838,1 | 8891669,0 | 9275294,0 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 2350766,4 | 3477180,0 | 4618334,3 | 6055415,0 | 6438553,0 |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации | 22035,3 |
|
|
|
|
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 180477,9 | 179140,0 | 162116,0 | 216724,0 | 216724,0 |
11122 | Налог на основе патента | 1434318,8 | 1479970,0 | 1104948,0 | 1523370,0 | 1523370,0 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 542692,4 | 534610,0 | 564790,0 | 564790,0 | 564790,0 |
11312 | Налог на движимое имущество | 264229,8 | 281760,0 | 302500,0 | 302500,0 | 302500,0 |
1132 | Земельный налог | 205234,7 | 204410,0 | 204410,0 | 204410,0 | 204410,0 |
11412 | Налог с продаж | 1198659,7 | 1346260,0 | 560200,0 |
|
|
11462 | Роялти | 15248,4 | 15900,0 | 23539,8 | 24460,0 | 24947,0 |
11611 | Прочие налоги и сборы | 32,6 |
|
|
|
|
14 | Неналоговые доходы | 901826,5 | 1019392,5 | 1034438,6 | 1101041,8 | 1101120,2 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 421017,0 | 550000,0 | 550000,0 | 550000,0 | 550000,0 |
14211 | Плата за аренду имущества | 179646,1 | 220000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 22596,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 |
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта |
|
| 19734,6 | 39469,3 | 39469,3 |
14224900 | Прочие платежи и сборы | 3438,4 |
|
|
|
|
| Специальные средства | 211519,7 | 222792,5 | 187088,1 | 233916,0 | 233951,0 |
14311100 | Административные штрафы | 2390,3 |
|
|
|
|
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 55213,9 |
| 1015,9 | 1056,5 | 1099,9 |
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 6005,1 |
|
|
|
|
14511900 | Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
3 | Активы и обязательства | 12492,0 | 0,0 | 760429,6 |
|
|
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
М.Алымбеков |
|
| Приложение 1-2 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2020 года № 157 |
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета города Бишкек на 2020 год
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
(тыс.сом) | |||||||||||||||||
Код | Наименование доходов | г. Бишкек | Ленинский | Октябрьский | Первомайский | Свердловский | |||||||||||
административный район | административный район | административный район | административный район | ||||||||||||||
Всего | УГНС | УГНС по ККН | УГНС по СЭЗ | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Доходы | 9 477 498,9 | 5 326 731,9 | 2 188 216,9 | 52 489,3 | 1 550 580,0 | 1 132 990,8 | 417 589,2 | 1 506 897,7 | 1 096 552,8 | 410 344,9 | 2 786 830,8 | 1 771 669,6 | 1 015 161,2 | 1 670 640,3 | 1 325 518,7 | 345 121,6 |
11 | Налоговые доходы | 7 540 838,1 | 5 306 184,5 | 2 182 388,7 | 52 264,9 | 1 542 931,1 | 1 126 956,8 | 415 974,3 | 1 501 468,7 | 1 092 609,5 | 408 859,2 | 2 778 841,2 | 1 764 977,7 | 1 013 863,5 | 1 665 332,2 | 1 321 640,5 | 343 691,7 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 4 618 334,3 | 2 875 499,0 | 1 695 498,8 | 47 336,5 | 937 525,5 | 628 573,5 | 308 952,0 | 902 620,7 | 574 681,5 | 327 939,2 | 2 000 214,5 | 1 225 301,7 | 774 912,8 | 730 637,1 | 446 942,3 | 283 694,8 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 162 116,0 | 162 116,0 | - |
| 31 549,3 | 31 549,3 |
| 43 567,2 | 43 567,2 |
| 50 649,0 | 50 649,0 |
| 36 350,5 | 36 350,5 |
|
11122 | Налог на основе патента | 1 104 948,0 | 1 104 948,0 | - |
| 176 682,8 | 176 682,8 |
| 196 317,4 | 196 317,4 |
| 195 848,3 | 195 848,3 |
| 536 099,5 | 536 099,5 |
|
11311 | Налог на недвижимое имущество | 564 790,0 | 461 538,8 | 102 552,8 | 698,4 | 137 337,1 | 111 600,0 | 25 737,1 | 122 793,3 | 114 060,3 | 8 733,0 | 155 751,2 | 117 697,0 | 38 054,2 | 148 210,0 | 118 181,5 | 30 028,5 |
11312 | Налог на движимое имущество | 302 500,0 | 264 992,6 | 36 997,4 | 510,0 | 99 639,2 | 72 798,7 | 26 840,5 | 68 724,8 | 65 542,8 | 3 182,0 | 62 748,9 | 57 582,0 | 5 166,9 | 70 877,1 | 69 069,1 | 1 808,0 |
11321 | Земельный налог | 204 410,0 | 176 475,9 | 27 524,1 | 410,0 | 57 230,6 | 46 251,5 | 10 979,1 | 42 123,6 | 39 894,1 | 2 229,5 | 43 055,5 | 35 201,6 | 7 853,9 | 61 590,3 | 55 128,7 | 6 461,6 |
11412100 | Налог с продаж | 560 200,0 | 260 251,8 | 296 638,2 | 3 310,0 | 102 768,8 | 59 442,0 | 43 326,8 | 102 260,2 | 58 473,3 | 43 786,9 | 270 393,1 | 82 542,8 | 187 850,3 | 81 467,9 | 59 793,7 | 21 674,2 |
11462 | Роялти | 23 539,8 | 362,4 | 23 177,4 |
| 197,8 | 59,0 | 138,8 | 23 061,5 | 72,9 | 22 988,6 | 180,7 | 155,3 | 25,4 | 99,8 | 75,2 | 24,6 |
14 | Неналоговые доходы | 1 034 438,6 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 550 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14211 | Плата за аренду имущества | 250 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 26 600,0 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта | 19 734,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 1 015,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Специальные средства | 187 088,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Активы и обязательства | 760 429,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трансферты местным бюджетам | 141 792,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
М.Алымбеков |
|
| Приложение 1-3 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2020 года № 157 |
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета города Бишкек на 2020 год. Контингент
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
Код | Наименование доходов | г. Бишкек | Ленинский | Октябрьский | Первомайский | Свердловский | |||||||||||
административный район | административный район | административный район | административный район | ||||||||||||||
Всего | УГНС | УГНС по ККН | УГНС по СЭЗ | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | Всего | УГНС | УГНС по ККН | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Доходы | 11 996 638,8 | 6 615 290,7 | 3 400 514,5 | 70 772,8 | 2 024 529,8 | 1 422 300,5 | 602 229,3 | 1 996 025,8 | 1 373 460,0 | 622 565,8 | 3 951 169,8 | 2 235 683,0 | 1 715 486,8 | 2 044 079,8 | 1 583 847,2 | 460 232,6 |
11 | Налоговые доходы | 10 059 978,0 | 6 594 743,3 | 3 394 686,3 | 70 548,4 | 2 016 880,9 | 1 416 266,5 | 600 614,4 | 1 990 596,8 | 1 369 516,7 | 621 080,1 | 3 943 180,2 | 2 228 991,1 | 1 714 189,1 | 2 038 771,7 | 1 579 969,0 | 458 802,7 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 5 433 334,4 | 3 382 940,0 | 1 994 704,4 | 55 690,0 | 1 102 971,1 | 739 498,2 | 363 472,9 | 1 061 906,7 | 676 095,9 | 385 810,8 | 2 353 193,5 | 1 441 531,4 | 911 662,1 | 859 573,1 | 525 814,5 | 333 758,6 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 162 116,0 | 162 116,0 | - |
| 31 549,3 | 31 549,3 |
| 43 567,2 | 43 567,2 |
| 50 649,0 | 50 649,0 |
| 36 350,5 | 36 350,5 |
|
11122 | Налог на основе патента | 1 104 948,0 | 1 104 948,0 | - |
| 176 682,8 | 176 682,8 |
| 196 317,4 | 196 317,4 |
| 195 848,3 | 195 848,3 |
| 536 099,5 | 536 099,5 |
|
11311 | Налог на недвижимое имущество | 564 790,0 | 461 538,8 | 102 552,8 | 698,4 | 137 337,1 | 111 600,0 | 25 737,1 | 122 793,3 | 114 060,3 | 8 733,0 | 155 751,2 | 117 697,0 | 38 054,2 | 148 210,0 | 118 181,5 | 30 028,5 |
11312 | Налог на движимое имущество | 302 500,0 | 264 992,6 | 36 997,4 | 510,0 | 99 639,2 | 72 798,7 | 26 840,5 | 68 724,8 | 65 542,8 | 3 182,0 | 62 748,9 | 57 582,0 | 5 166,9 | 70 877,1 | 69 069,1 | 1 808,0 |
11321 | Земельный налог | 204 410,0 | 176 475,9 | 27 524,1 | 410,0 | 57 230,6 | 46 251,5 | 10 979,1 | 42 123,6 | 39 894,1 | 2 229,5 | 43 055,5 | 35 201,6 | 7 853,9 | 61 590,3 | 55 128,7 | 6 461,6 |
11412100 | Налог с продаж | 2 240 800,0 | 1 041 007,2 | 1 186 552,8 | 13 240,0 | 411 075,2 | 237 768,0 | 173 307,2 | 409 040,8 | 233 893,2 | 175 147,6 | 1 081 572,4 | 330 171,2 | 751 401,2 | 325 871,6 | 239 174,8 | 86 696,8 |
11462 | Роялти | 47 079,6 | 724,8 | 46 354,8 |
| 395,6 | 118,0 | 277,6 | 46 123,0 | 145,8 | 45 977,2 | 361,4 | 310,6 | 50,8 | 199,6 | 150,4 | 49,2 |
14 | Неналоговые доходы | 1 034 438,6 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 550 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14211 | Плата за аренду имущества | 250 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14224200 | Сбор за вывоз мусора населенных пунктов | 26 600,0 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14224300 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта | 19 734,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 1 015,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Специальные средства | 187 088,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Активы и обязательства | 760 429,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трансферты местным бюджетам | 141 792,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
М.Алымбеков |
Приложение 1-4 |
| ||||||||||
к постановлению Бишкекского | |||||||||||
городского кенеша |
| ||||||||||
от "14" 01 2020 года №125 | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Бюджет города Бишкек на 2020 год и прогноз на 2021-2022 годы |
| ||||||||||
(средства специальных счетов) |
| ||||||||||
(тыс.сом) |
| ||||||||||
№ строки | Учереждении | 2018 год (факт) | 2019 год (утверж.) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||
| Всего по городу: | 206 842,0 | 222 792,5 | 229 559,1 | 230 079,0 | 230 114,0 |
| ||||
| Всего по городским учреждениям: | 50 025,6 | 54 263,5 | 43 848,2 | 44 368,1 | 44 403,1 |
| ||||
1 | Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек | 1 914,0 | 2 050,0 | 1 671,5 | 2 191,4 | 2 226,4 |
| ||||
2 | Управление капитального строительства мэрии города Бишкек | 102,7 |
|
|
|
|
| ||||
3 | Управление стоянками и муниципальными рынками мэрии города Бишкек | 9 612,7 | 8 649,0 |
|
|
|
| ||||
4 | Городская детская молочная кухня Департамента здравоохранения города Бишкек | 6 024,4 | 7 000,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 |
| ||||
5 | Бишкекская городская дезинфекционная станция по профилактической дезинфекции при мэрии города Бишкек | 986,7 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| ||||
6 | Управление культуры мэрии города Бишкек | 366,1 | 424,5 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| ||||
7 | Бишкекский городской драматический театр им. А.Умуралиева | 380,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ||||
8 | Муниципальное учреждение пансионат "Алтын-Булак" | 2 862,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| ||||
9 | СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| ||||
10 | СДЮШОР по плаванию, современному пятиборью, фехтованию и триатлону "Дельфин" | 6 919,5 | 7 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| ||||
11 | СДЮШОР по тяжелой атлетике | 390,9 | 825,3 | 533,9 | 533,9 | 533,9 |
| ||||
12 | Центр реабелитации детей и молодежи | 4,0 |
|
|
|
|
| ||||
13 | СДЮШОР Свердловского района | 13,2 |
|
|
|
|
| ||||
14 | Детские школы искуств и художественная школа Управления культуры мэрии города Бишкек | 18 829,2 | 22 894,7 | 24 202,8 | 24 202,8 | 24 202,8 |
| ||||
15 | Гимназия-интернат № 1 | -521,4 |
|
|
|
|
| ||||
16 | ГЦТШ "Кыргызстан балдары" | 144,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| ||||
17 | Реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможнястями здоровья | 417,4 |
|
|
|
|
| ||||
| Всего по Ленинскому району: | 36 159,8 | 41 394,5 | 43 712,7 | 43 712,7 | 43 712,7 |
| ||||
18 | МТУ-706 | -2,2 |
|
|
|
|
| ||||
19 | МТУ-701 | 53,0 |
|
|
|
|
| ||||
20 | Дошкольные образовательные организации | 25 905,4 | 27 400,6 | 26 706,6 | 26 706,6 | 26 706,6 |
| ||||
21 | Средне образовательные организации | 10 199,2 | 13 933,9 | 16 623,8 | 16 623,8 | 16 623,8 |
| ||||
22 | Дом интернат для пожилых людей | 4,4 | 60,0 | 382,3 | 382,3 | 382,3 |
| ||||
| Всего по Октябрьскому району: | 43 035,8 | 45 802,8 | 55 128,9 | 55 128,9 | 55 128,9 |
| ||||
23 | Дошкольные образовательные организации | 41 807,1 | 42 292,8 | 49 202,6 | 49 202,6 | 49 202,6 |
| ||||
24 | Средне образовательные организации | 1 155,4 | 3 420,0 | 5 836,3 | 5 836,3 | 5 836,3 |
| ||||
25 | Центр детского творчества | 73,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ||||
| Всего по Первомайскому району: | 42 427,2 | 45 237,0 | 47 626,8 | 47 626,8 | 47 626,8 |
| ||||
70911 | Дошкольные образовательные организации | 19 634,5 | 20 926,1 | 22 676,2 | 22 676,2 | 22 676,2 |
| ||||
26 | Дошкольная образовательная организация № 47 | 4 097,1 | 4 206,6 | 4 012,8 | 4 012,8 | 4 012,8 |
| ||||
27 | Дошкольные образовательные организации районного центра образования | 15 537,4 | 16 719,5 | 18 663,4 | 18 663,4 | 18 663,4 |
| ||||
70921 | Средне-образовательные организации | 27 298,1 | 24 210,9 | 28 687,6 | 28 687,6 | 28 687,6 |
| ||||
28 | Школа-гимназия № 24 | 1 596,1 | 1 806,0 | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 |
| ||||
29 | Школа-гимназия № 29 | 0,0 | 464,0 | 1 209,0 | 1 209,0 | 1 209,0 |
| ||||
30 | Школа-гимназия № 49 | 621,1 | 906,9 | 498,8 | 498,8 | 498,8 |
| ||||
31 | Учебно-воспитательный комплекс № 61 | 1 902,6 | 2 279,5 | 2 336,4 | 2 336,4 | 2 336,4 |
| ||||
32 | Учебно-воспитательный комплекс № 69 | 9 510,5 | 9 017,7 | 9 017,7 | 9 017,7 | 9 017,7 |
| ||||
33 | Учебно-воспитательный комплекс № 70 | 8 990,0 | 9 736,8 | 10 112,6 | 10 112,6 | 10 112,6 |
| ||||
34 | Гимназия-интернат № 1 | 4 677,8 |
| 3 837,0 | 3 837,0 | 3 837,0 |
| ||||
35 | Дом-интернат для пристарелых | 172,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
| Всего по Свердловскому району: | 35 193,6 | 36 094,7 | 39 242,5 | 39 242,5 | 39 242,5 |
| ||||
70911 | Дошкольные образовательные организации | 28 354,0 | 28 489,3 | 29 596,8 | 29 596,8 | 29 596,8 |
| ||||
36 | Дошкольные образовательные организации районного центра образования | 28 329,6 | 22 880,2 | 21 967,1 | 21 967,1 | 21 967,1 |
| ||||
37 | Дошкольная образовательная организация № 162 "Азем" | 24,4 | 5 609,1 | 7 629,7 | 7 629,7 | 7 629,7 |
| ||||
70921 | Средне-образовательные организации | 6852,8 | 7605,4 | 9645,7 | 9645,7 | 9645,7 |
| ||||
38 | Учебно-воспитательный комплекс гимназия №23 | 2 643,9 | 2 317,2 | 3 202,9 | 3 202,9 | 3 202,9 |
| ||||
39 | Школа-гимназия № 33 | 583,7 | 734,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 |
| ||||
40 | Эколого-экономический лицей № 65 | 1 814,1 | 2 194,8 | 2 844,4 | 2 844,4 | 2 844,4 |
| ||||
41 | Учебно-воспитательный комплекс № 66 | 1 811,1 | 2 358,7 | 2 358,7 | 2 358,7 | 2 358,7 |
| ||||
42 | СДЮШОР | -13,2 |
|
|
|
|
| ||||
| |||||||||||
Руководитель аппарата |
| ||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков |
| |||||||||
|
| Приложение 2 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2020 года № 157 |
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета г.Бишкек на 2020 год
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
№ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п |
| ВСЕГО | в том числе | городской | в том числе | Ленинский | в том числе | Октябрьский | в том числе | Первомайский | в том числе | Свердловский | в том числе | ||||||
|
|
| бюджет | спец.ср-ва | бюджет | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва | адм. район | бюджет | спец.ср-ва |
1 | 2 | 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО по городу Бишкек: | 9 477 498,9 | 9 290 410,8 | 187 088,1 | 4 886 484,5 | 4 838 889,4 | 47 595,1 | 1 218 058,7 | 1 191 482,1 | 26 576,6 | 1 180 294,4 | 1 134 913,5 | 45 380,9 | 1 062 081,7 | 1 020 752,1 | 41 329,6 | 1 130 579,6 | 1 104 373,7 | 26 205,9 |
701 | Гос.службы общего назначения | 845 387,9 | 833 184,0 | 12 203,9 | 535 714,5 | 523 510,6 | 12 203,9 | 78 148,2 | 78 148,2 | - | 81 881,0 | 81 881,0 | - | 77 504,2 | 77 504,2 | - | 72 140,0 | 72 140,0 | - |
| Резервный фонд | 3 875,7 | 3 875,7 |
| 3 815,0 | 3 815,0 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 60,1 | 60,1 | - |
702 | Оборона | 24 144,1 | 24 144,1 |
| 4 589,8 | 4 589,8 | - | 4 754,3 | 4 754,3 | - | 4 681,2 | 4 681,2 | - | 3 555,1 | 3 555,1 | - | 6 563,7 | 6 563,7 | - |
703 | Общественный порядок и безопасность | 41 190,0 | 41 190,0 |
| 40 750,0 | 40 750,0 | - | - | - | - |
| - | - | 440,0 | 440,0 | - |
| - | - |
704 | Экономические вопросы | 312 155,6 | 312 155,6 |
| 310 459,1 | 310 459,1 | - |
| - | - |
| - | - | 1 696,5 | 1 696,5 | - |
| - | - |
| в том числе: | - | - |
| - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
* | Транспорт | 239 155,6 | 239 155,6 |
| 237 459,1 | 237 459,1 | - |
| - | - |
| - | - | 1 696,5 | 1 696,5 | - |
| - | - |
706 | Жилищные и коммунальные услуги - в том числе: | 2 964 249,9 | 2 964 014,1 | 235,8 | 2 908 185,4 | 2 907 949,6 | 235,8 | 10 384,2 | 10 384,2 | - | 3 324,1 | 3 324,1 | - | 19 994,5 | 19 994,5 | - | 22 361,7 | 22 361,7 | - |
* | Капитальные вложения | 452 165,8 | 452 165,8 |
| 452 165,8 | 452 165,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
707 | Здравоохранение | 278 413,9 | 272 760,9 | 5 653,0 | 278 413,9 | 272 760,9 | 5 653,0 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
708 | Отдых, культура и религия | 388 555,3 | 383 395,7 | 5 159,6 | 324 977,0 | 319 817,4 | 5 159,6 | 16 854,6 | 16 854,6 | - | 17 397,2 | 17 397,2 | - | 14 672,1 | 14 672,1 | - | 14 654,4 | 14 654,4 | - |
709 | Образование | 4 198 403,6 | 4 034 859,4 | 163 544,2 | 358 249,6 | 334 006,8 | 24 242,8 | 1 033 353,0 | 1 006 868,0 | 26 485,0 | 1 003 009,2 | 957 628,3 | 45 380,9 | 847 913,0 | 806 683,4 | 41 229,6 | 955 878,8 | 929 672,9 | 26 205,9 |
710 | Социальная защита - в том числе: | 421 122,9 | 420 831,3 | 291,6 | 121 330,2 | 121 230,2 | 100,0 | 74 563,8 | 74 472,2 | 91,6 | 70 001,7 | 70 001,7 | - | 96 306,3 | 96 206,3 | 100,0 | 58 920,9 | 58 920,9 | - |
* | Адресная социальная помощь | 265 768,4 | 265 768,4 |
| 85 754,7 | 85 754,7 | - | 47 160,1 | 47 160,1 | - | 46 707,5 | 46 707,5 | - | 46 512,2 | 46 512,2 | - | 39 633,9 | 39 633,9 | - |
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
М.Алымбеков |
|
| Приложение 2-1 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2020 года № 157 |
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета г.Бишкек на 2020-2022 годы
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
(тыс.сом)
№ п/п |
| На 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО по городу Бишкек: | 9477498,9 | 10067710,8 | 10451414,2 |
701 | Гос. службы общего назначения | 845387,9 | 828153,6 | 828153,6 |
| Резервный фонд | 3875,7 | 32000,0 | 32000,0 |
702 | Оборона | 24144,1 | 14666,5 | 14666,5 |
703 | Общественный порядок и безопасность | 41190,0 | 33000,0 | 33000,0 |
704 | Экономические вопросы | 312155,6 | 351112,4 | 353112,4 |
| в том числе: | - | - | - |
* | Транспорт | 239155,6 | 264112,4 | 266112,4 |
706 | Жилищные и коммунальные услуги - в том числе: | 2964249,9 | 3225531,2 | 3587234,6 |
* | Капитальные вложения | 452165,8 | 615455,2 | 615455,2 |
707 | Здравоохранение | 278413,9 | 276666,1 | 276666,1 |
708 | Отдых, культура и религия | 388555,3 | 456751,8 | 456751,8 |
709 | Образование | 4198403,6 | 4511099,2 | 4531099,2 |
710 | Социальная защита, в том числе: | 421122,9 | 338730,0 | 338730,0 |
* | Адресная социальная помощь | 265 68,4 | 181228,0 | 181228,0 |
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
| М.Алымбеков |
| |||||||||||||
Приложение 3 | ||||||||||||||||
к постановлению Бишкекского | ||||||||||||||||
городского кенеша | ||||||||||||||||
от "14" 01 2020 года №125 | ||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, ВВЕДЕННЫЕ СВЕРХ ТИПОВЫХ ШТАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||||||||||
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ТИПОВЫХ ШТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ОТ 23 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 336 ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ Г. БИШКЕК С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА | ||||||||||||||||
| Наименование должностей | Всего шт.ед. | в том числе: | Примечание | ||||||||||||
Ленинский админ. район | Октябрьский админ. район | Первомайский админ. район | Свердловский админ. район | ГЦТШ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
По общеобразовательным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1 | Зам. директора по ВР | 91,50 | 28,50 | 17,50 | 20,00 | 25,50 |
| до 600 уч-ся - 0,5 ед., от 600 и выше уч-ся -1,0 ед. | ||||||||
2 | Зам.директора по УВР | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
| 0,50 |
| для специальных вспомогательных школ № 22, 30, 34 по 0,5 ед. | ||||||||
3 | Зам. директора по гос.языку | 75,00 | 22,50 | 17,50 | 15,50 | 19,50 |
| до 600 уч-ся -0,5 ед., от 600 и выше уч-ся -1,0 ед. | ||||||||
4 | Зам. директора по научно-методической работе | 36,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| по 1,0 ед. во всех статусных школах | ||||||||
5 | Зам. директора по иностранному языку | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| по 1,0 ед. в школах № 6, 13, 23, 26, 37, 69, 95 | ||||||||
6 | Психолог | 96,50 | 29,00 | 18,00 | 20,50 | 29,00 |
| до 600 уч-ся - 0,5 ед., от 600 и выше уч-ся - 1,0 ед., кроме БГИ № 1 (СШ № 12, 29, 38, 67 по 2,0 ед.), (ВШ № 22, 30, 34 по 1,0 ед.). | ||||||||
7 | Методист | 1,00 |
|
| 1,00 |
|
| Гимназия-интернат № 1 - 1,0 ед. | ||||||||
8 | Библиотекарь | 83,50 | 26,50 | 16,50 | 17,50 | 23,00 |
| в школах с кол-вом до 1 200 уч-ся - 0,5 ед., от 1 200 и более уч-ся -1,0 ед., для СВШ № 22, 30, 34 - по 1,0 ед. | ||||||||
9 | Руководитель кружка | 0,75 |
| 0,75 |
|
|
| СВШ № 34 - 0,75 ед. | ||||||||
10 | Повар | 1,00 |
| 1,00 |
|
|
| СВШ № 34 - 1,0 ед. | ||||||||
11 | Завхоз | 4,00 | 1,00 | 2,00 |
| 1,00 |
| СВШ № 22, 30, 34; ШРМ № 7 - по 1,0 ед. | ||||||||
12 | Секретарь | 8,00 | 3,00 | 4,00 |
| 1,00 |
| СШ № 14, 39, 90; СВШ № 22, 30, 34; ШРМ № 7, 10 - по 1,0 ед. | ||||||||
13 | Начальник бассейна | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
|
| УВК № 70 - 1,0 ед., ШИ № 71 - 1,0 ед. | ||||||||
14 | Инструктор бассейна | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
|
| УВК № 70 - 1,0 ед., ШИ № 71 - 1,0 ед. | ||||||||
15 | Аппаратчик химводочистки | 5,00 |
| 2,00 | 3,00 |
|
| УВК № 70 - 3,0 ед., ШИ № 71 - 2,0 ед. | ||||||||
16 | Гардеробщик | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
|
| УВК № 70 - 1,0 ед., ШИ № 71 - 1,0 ед. | ||||||||
17 | Кастелянша | 1,00 |
|
| 1,00 |
|
| для обслуживания гимназии - интерната № 1 | ||||||||
18 | Электрик | 1,50 |
|
| 1,50 |
|
| для обслуживания гимназии - интерната № 1 | ||||||||
19 | Сантехник | 1,00 |
|
| 1,00 |
|
| для обслуживания гимназии - интерната № 1 | ||||||||
20 | Рабочий по обслуживанию зданий | 5,50 | 2,50 | 2,00 |
| 1,00 |
| СВШ № 22, 30, 34; ШРМ № 7, 10 - по 1,0 ед., СШ № 90 - 0,5 ед. | ||||||||
| Итого по обшеобразовательным организациям | 425,75 | 122,50 | 95,75 | 96,00 | 111,50 | 0,00 |
| ||||||||
По внешкольным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | Зам. директора по орган.воспитательной работе | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | свыше 3 000 уч-ся и 95 педагогов | ||||||||
2 | Зав.отделом | 5,00 |
|
|
|
| 5,00 | по направлениям кружков | ||||||||
3 | Методист | 4,00 |
|
|
|
| 4,00 | метод.работа по внешк.организациям г.Бишкек | ||||||||
4 | Педагог-организатор | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для организации культурно-массовых мероприятий | ||||||||
5 | Режиссер-звукооператор | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для функционирования детско-музыкального театра "Таберик" | ||||||||
6 | Режиссер-постановщик | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для функционирования детско-музыкального театра "Таберик" | ||||||||
7 | Зав.костюмерным складом | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 | для надлежащего ухода и сохранения костюмов | ||||||||
8 | Рабочий по обслуживанию зданий | 2,00 |
|
|
|
| 2,00 | для обслуживания 2-х зданий "Чайка", "Звездочка" | ||||||||
9 | Секретарь | 0,50 |
|
|
|
| 0,50 | для обработки делопроизводства - 0,5 ед. | ||||||||
10 | Вахтер | 2,00 |
|
|
|
| 2,00 | ГЦТШ "Кыргызстан балдары " - 2,0 ед. | ||||||||
| Итого по внешкольным организациям | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| ||||||||
По дошкольным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | Методист | 56,50 | 10,00 | 26,00 | 8,00 | 12,50 |
| от 4 до 8 групп - 0,5 ед., от 8 и более групп - 1,0 ед., спец.сад №164 по 0,5 ед., дет.сад № 162 "Азем" № 173, 182, № 181 по 0,5 ед. | ||||||||
2 | Старшая медсестра | 44,00 | 9,00 | 19,00 | 7,50 | 8,50 |
| в дошкольных образовательных организациях по 0,5 ед., дет. сад № 173, 181, 182 - 0,5 шт. ед | ||||||||
3 | Медсестра | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 - 1,0 ед. | ||||||||
4 | Подсобные рабочие | 16,50 | 2,50 | 9,00 | 2,00 | 3,00 |
| от 6 и более групп 0,25 ед., дет. сад № 173, 181, 182 - 0,25 ед. | ||||||||
5 | Врач-педиатр | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | ||||||||
6 | Медсестра-ортоптистка | 1,00 |
| 1,00 |
|
|
| спец. сад № 174 | ||||||||
7 | Врач-психиатр | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | ||||||||
8 | Инструктор леч.физкультуры | 0,50 | 0,50 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | ||||||||
9 | Массажист | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
| спец. сад "Ак-Тилек" № 164 | ||||||||
10 | Завхоз | 9,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
| в дошкольных образовательных организациях № 4, 5, 26, 49, 64, 66, 72, 73, 75, 78, 91, 122, 162, 164, 172, 173, 181, 182, 185 по 0,5 ед. | ||||||||
12 | Повар | 19,00 | 1,00 | 12,50 |
| 5,50 |
| 10 групп и более по 1,0 ед., дет. сад № 162 "Азем" № 173, 182, 181 - 0,5 ед. | ||||||||
13 | Логопед | 11,00 | 4,00 |
| 3,00 | 4,00 |
| дет. сад № 28, 52, 64, 185, 28, 61, 75, 51, 113, 145, 162 по 1,0 ед. | ||||||||
14 | Ночная медсестра | 1,00 |
|
|
| 1,00 |
| спец. сад № 48 -1,0 ед. | ||||||||
15 | Электрик | 0,50 |
| 0,50 |
|
|
| дет. сад № 182 - 0,5 ед. | ||||||||
| Итого по дошкольным организациям | 163,50 | 34,00 | 70,00 | 23,50 | 36,00 | 0,00 |
| ||||||||
| Всего: | 607,75 | 156,50 | 165,75 | 119,50 | 147,50 | 18,50 |
| ||||||||
Руководитель аппарата | ||||||||||||||||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | |||||||||||||||
Приложение 4 | |||
к постановлению Бишкекского | |||
городского кенеша | |||
от "14" 01 2020 года №125 | |||
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЫ РАБОТНИКАМ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ | |||
(сом) | |||
№п/п | Наименование | Сумма | |
1 | Председатели квартальных комитетов | 18 сом за 1 обслуживаемое домовладение | |
2 | Председатели домовых комитетов | 16 сом за 1 обслуживаемую квартиру | |
3 | Председателям судов аксакалов | 2000 | |
Руководитель аппарата | |||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||
Приложение 5 | |||
к постановлению Бишкекского | |||
городского кенеша | |||
от "14" 01 2020 года №125 | |||
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АЛГА-БИШКЕК" | |||
(сом) | |||
№п/п | Наименования должностей | Должностные оклады | |
Административно-управленческий персонал | |||
1 | Директор | 12 000 | |
2 | Менеджер по спортивной подготовке | 10 000 | |
3 | Главный бухгалтер | 9 000 | |
4 | Администратор | 8 000 | |
5 | Администратор по хозяйственной части | 9 000 | |
6 | Врач | 8 000 | |
7 | Массажист | 8 000 | |
Тренерский состав | |||
8 | Главный тренер | 10 000 | |
9 | Тренер по вратарям | 9 000 | |
10 | Тренер | 9 000 | |
Младший и технический обслуживающий персонал | |||
11 | Уборщик помещений | 4 500 | |
12 | Сторож | 4 500 | |
13 | Водитель | 8 000 | |
14 | Разнорабочий | 8 000 | |
Руководитель аппарата | |||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||
Приложение 6 | |||
к постановлению Бишкекского | |||
городского кенеша | |||
от "14" 01 2020 года №125 | |||
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАНСИОНАТ "АЛТЫН-БУЛАК" | |||
(сом) | |||
№п/п | Наименования должностей | Должностные оклады | |
Административно-управленческий персонал | |||
1 | Директор | 12 000 | |
2 | Администратор | 6 000 | |
3 | Специалист по государственным закупкам | 4 500 | |
4 | Главный бухгалтер | 10 000 | |
5 | Материальный бухгалтер | 4 500 | |
6 | Бухгалтер калькулятор | 4 500 | |
7 | Культ.организатор | 4 050 | |
Административно-хозяйственный персонал | |||
8 | Заведующий хозяйством | 5 700 | |
9 | Заведующий продуктовым складом | 5 700 | |
10 | Шеф повар | 6 300 | |
11 | Заведующий зала | 4 050 | |
12 | Снабженец | 4 050 | |
| Медицинский персонал |
| |
13 | Медсестра | 5 700 | |
Младший и технический обслуживающий персонал | |||
14 | Повар | 5 700 | |
15 | Официант | 4 500 | |
16 | Кухонный работник | 3 750 | |
17 | Горничная | 3 750 | |
18 | Охранник | 3 750 | |
19 | Садовник | 4 050 | |
20 | Дворник | 4 050 | |
21 | Уборщик туалета | 4 500 | |
22 | Уборщик помещений | 3 750 | |
23 | Прачка | 4 050 | |
24 | Водитель | 5 700 | |
25 | Электрик | 4 500 | |
26 | Сантехник | 4 500 | |
27 | Спасатель | 3 750 | |
| Итого: |
| |
Руководитель аппарата | |||
Бишкекского городского кенеша | М. Дж. Алымбеков | ||
|
| Приложение 7 к постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года № 125 |
СТРУКТУРА бюджетных программ и мер по г.Бишкек на 2020-2022 гг.
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 26 февраля 2021 года № 176)
Код ПР | Бюджетные программы | Финансирование (по программам/мерам) (тыс. сом) | ||||
2018 год кас. расх. | 2019 год утв. | 2020 год | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | ||
001 | Программа 001 Планирование, управление и администрирование. Цель программы "Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ" | 403242,6 | 506429,7 | 580466,9 | 763758,4 | 763758,4 |
002 | Программа 002 Экономическое развитие. Цель программы: Содействие экономическому развитию и повышению занятости посредством развития городской инфраструктуры и муниципальных услуг | 362331,6 | 368759,8 | 556836,7 | 586011,0 | 586046,0 |
003 | Программа 003 Строительство и развитие городской инфраструктуры. Цель программы: создание благоприятных условий для горожан | 1113753,1 | 1261510,3 | 1142401,0 | 1235150,9 | 1616819,3 |
4 | Программа 004 Транспортное обслуживание города. Цель программы: Качественное предоставление услуг по пассажироперевозке, а также координация работы по предоставлению транспортных услуг | 426691,0 | 399067,8 | 278229,4 | 302748,7 | 304748,7 |
005 | Программа 005 Охрана окружающей среды и благоустройства. Цель программы: улучшение экологической среды | 959655,2 | 906150,1 | 1004416,9 | 1004660,3 | 1004660,3 |
006 | Программа 006 Коммунальные услуги. Цель программы: Улучшение качества обслуживания населения жилищно-коммунальными услугами | 586330,1 | 719635,8 | 786975,3 | 772253,1 | 772253,1 |
007 | Программа 007 Безопасность и правопорядок. Цель программы: Реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка | 14185,0 | 30460,4 | 22680,3 | 13866,5 | 13866,5 |
008 | Программа 008 Поддержка здравоохранения. Цель программы: Обеспечение машинами скорой помощи, молочной продукцией и стимулирование работников здравоохранения | 240308,6 | 245115,8 | 259678,2 | 251930,4 | 251930,4 |
009 | Программа 009 Отдых, культура и спорт. Цель программы: Расширение вовлечения населения в спортивные мероприятия, улучшения условий отдыха и досуга, созданий условий для содержания спортивных школ | 418521,5 | 439761,0 | 441755,1 | 514397,1 | 514397,1 |
010 | Программа 010 Поддержка образования. Цель программы: Обеспечение благоприятных условий для предоставления образовательных услуг | 3053477,3 | 3308970,1 | 3962591,2 | 4254446,9 | 4254446,9 |
011 | Программа 011 Социальная защита. Цель программы: Улучшение охвата и доступа всех уязвимых слоев населения к социальным услугам | 331898,1 | 352761,7 | 441467,9 | 368487,5 | 368487,5 |
| ИТОГО | 7910394,1 | 8538622,5 | 9477498,9 | 10067710,8 | 10451414,2 |
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
| М.Алымбеков |