Загрузка документа…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 17 января 2025 года № 12
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов"
Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" (газета "Эркин-Тоо" от 26 января 2024 года № 7) следующие изменения:
1) в статье 1 цифры "29861401,7" заменить цифрами "20108235,4";
2) в статье 6:
а) в пункте 1 части 1 цифры "22586161,7" заменить цифрами "12230161,7";
б) в пункте 1 части 2 цифры "4702669,6" заменить цифрами "5045951,0";
3) в части 1 статьи 7 цифры "391889,1" заменить цифрами "420495,9";
4) приложения 1, 3-7 к вышеназванному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 24 января 2025 года N 5
Президент Кыргызской Республики |
| С.Жапаров |
|
|
|
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики |
| 18 декабря 2024 года |
|
| Приложение 1 |
|
| "Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год
(тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2024 год |
| Всего ресурсов: | 20108235,4 |
1 | Доходы | 19678580,1 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 400000,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 400000,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 17285419,8 |
1312 | Трансферты от международных организаций | 9307,1 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 12230161,7 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 5045951,0 |
14 | Неналоговые доходы | 1993160,3 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1993160,3 |
| в т.ч. средства сооплаты | 890036,2 |
| Остаток на начало года | 429655,3 |
| Всего общие расходы: | 20108235,4 |
2 | Расходы | 20108235,4 |
2111 | Заработная плата | 221756,4 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 30992,9 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 9389,3 |
2212 | Услуги связи | 1378,9 |
2213 | Арендная плата | 11633,2 |
2214 | Транспортные услуги | 3892,5 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7658,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 19782565,9 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3111,6 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4435,6 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 196,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 1500,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1391,8 |
3111 | Здания и сооружения | 1807,6 |
3112 | Машины и оборудование | 17880,7 |
3113 | Другие основные фонды | 8644,5 |
"
|
| Приложение 2 |
|
| "Приложение 3 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год - Доходы
(тыс. сомов)
Код | Наименование доходов | 2024 год |
| Доходы с учетом остатка на начало года | 20108235,4 |
| Остаток на начало года | 429655,3 |
1 | Доходы | 19678580,1 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 400000,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 400000,0 |
12311200 | Поступления от выдачи полиса ОМС | 390000,0 |
12311500 | Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого использования средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования | 10000,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 17285419,8 |
1312 | Трансферты от международных организаций | 9307,1 |
13121100 | Текущие | 9307,1 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 12230161,7 |
13332100 | Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское страхование | 11211969,4 |
13332 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на льготные категории населения | 1018192,3 |
13332210 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей до 16 лет | 766829,3 |
13332220 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование пенсионеров | 174470,6 |
13332230 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия | 26028,2 |
13332240 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года | 44311,1 |
13332250 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной службе занятости населения | 4817,3 |
13332260 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы | 1735,8 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 5045951,0 |
13351100 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное медицинское страхование | 5045951,0 |
14 | Неналоговые доходы | 1993160,3 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1993160,3 |
| в т.ч. средства сооплаты | 890036,2 |
"
|
| Приложение 3 |
|
| "Приложение 4 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год - Расходы (по ведомственной классификации и экономической классификации расходов)
(тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2024 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования | 20108235,4 |
36110 | Фонд обязательного медицинского страхования (аппарат) | 101243,0 |
2111 | Заработная плата | 74066,1 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 10050,7 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 1847,0 |
2212 | Услуги связи | 429,2 |
2213 | Арендная плата | 7831,4 |
2214 | Транспортные услуги | 1309,5 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 1089,6 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 166,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 1227,9 |
3112 | Машины и оборудование | 3225,6 |
| ИТОГО: | 101243,0 |
36121 | Фонд обязательного медицинского страхования (подведомственные учреждения) | 197368,0 |
2111 | Заработная плата | 147690,3 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 20942,2 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7542,3 |
2212 | Услуги связи | 273,5 |
2213 | Арендная плата | 3801,8 |
2214 | Транспортные услуги | 2583,0 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 1946,2 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2543,8 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2385,7 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 196,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1391,8 |
3111 | Здания и сооружения | 1807,6 |
3112 | Машины и оборудование | 4263,8 |
| ИТОГО: | 197368,0 |
36131 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения) | 9888,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 9888,7 |
| ИТОГО: | 9888,7 |
36141 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения) | 17624453,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 17624453,0 |
| ИТОГО: | 17624453,0 |
36210 | Фонд обязательного медицинского страхования (государственные программы, мероприятия и выплаты) | 1727728,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 1727728,3 |
| ИТОГО: | 1727728,3 |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (аппарат) | 22409,2 |
2212 | Услуги связи | 176,8 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 4394,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 29,7 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 213,8 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 1500,0 |
3112 | Машины и оборудование | 7450,0 |
3113 | Другие основные фонды | 8644,5 |
| ИТОГО: | 22409,2 |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (подведомственные учреждения) | 4649,3 |
2212 | Услуги связи | 499,4 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 228,3 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 372,1 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 608,2 |
3112 | Машины и оборудование | 2941,3 |
| ИТОГО: | 4649,3 |
36310 | Фонд обязательного медицинского страхования (страховой запас) | 420495,9 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 420495,9 |
| ИТОГО: | 420495,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 20108235,4 |
2111 | Заработная плата | 221756,4 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 30992,9 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 9389,3 |
2212 | Услуги связи | 1378,9 |
2213 | Арендная плата | 11633,2 |
2214 | Транспортные услуги | 3892,5 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7658,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 19782565,9 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3111,6 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4435,6 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 196,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 1500,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1391,8 |
| Итого операционные расходы: | 20079902,6 |
3111 | Здания и сооружения | 1807,6 |
3112 | Машины и оборудование | 17880,7 |
3113 | Другие основные фонды | 8644,5 |
| Итого нефинансовые активы: | 28332,8 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ: | 20108235,4 |
"
|
| Приложение 4 |
|
| "Приложение 5 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год - Расходы (по функциональной классификации)
(тыс. сомов)
Код | Наименование показателей (по функциям) | 2024 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик | 20108235,4 |
7071 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 423975,3 |
70711 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 423975,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 423975,3 |
| в т.ч. льготное лекарственное обеспечение по Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | 20008,5 |
| в т.ч. льготное лекарственное обеспечение по обязательному медицинскому страхованию | 403966,8 |
7072 | Амбулаторные услуги | 11109239,8 |
70721 | Медицинские услуги общего профиля | 9649524,2 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 9649524,2 |
70722 | Специализированные медицинские услуги | 1306331,1 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 1306331,1 |
70723 | Стоматологические услуги | 153384,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 153384,5 |
7073 | Услуги больниц | 7544972,0 |
70731 | Услуги больниц общего профиля | 4557400,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 4557400,3 |
70732 | Услуги специализированных больниц | 1606268,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 1606268,0 |
70733 | Услуги медицинских центров, гинекологических больниц и родильных домов | 362720,6 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 362720,6 |
70735 | Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей | 1018583,1 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 1018583,1 |
7074 | Услуги в области здравоохранения | 127128,7 |
70741 | Станции скорой и неотложной помощи | 127128,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 127128,7 |
7076 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 902919,6 |
70761 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 796165,4 |
2111 | Заработная плата | 221756,4 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 30992,9 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 9389,3 |
2212 | Услуги связи | 1378,9 |
2213 | Арендная плата | 11633,2 |
2214 | Транспортные услуги | 3892,5 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7658,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 470495,9 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3111,6 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4435,6 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 196,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 1500,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1391,8 |
3111 | Здания и сооружения | 1807,6 |
3112 | Машины и оборудование | 17880,7 |
3113 | Другие основные фонды | 8644,5 |
70769 | Другие услуги в области здравоохранения | 106754,2 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 106754,2 |
| ИТОГО: | 20108235,4 |
"
|
| Приложение 5 |
|
| "Приложение 6 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2022-2026 годы на программной основе
Код ПР | Код МЕ | Бюджетные программы/Бюджетные меры |
| Индикатор результативности | Ед. измерения | 2022 | Базовый год | Целевые значения | ||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 |
| Программа 1. Управление и администрирование Цели программы: институциональное усиление Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее - Фонд ОМС) в качестве Единого плательщика. Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ | Охват населения обязательным медицинским страхованием | % | 71,1% | 71% | 71% | 72% | 72% | |||||
1 | 1 | Управление и администрирование отрасли на центральном уровне | 79671,1 | 120136,3 | 123652,2 | 141389,8 | 141389,8 | Уровень исполнения ежегодного Плана мероприятий Фонда ОМС | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
1 | 2 | Администрирование на региональном уровне | 131432,3 | 165013,7 | 202017,3 | 208760,2 | 208760,2 | Средний показатель Индекса доверия населения | % | 22,3% | 36% | 36% | 36% | 36% |
Уровень исполнения индикаторов договоров с поставщиками медицинских услуг по Программе государственных гарантий | % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | ||||||||
|
| Итого по Программе 1 | 211103,4 | 285150,0 | 325669,5 | 350150,0 | 350150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| Программа 2. Предоставление услуг первичной медико-санитарной помощи Цели программы: раннее выявление, диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи | Доля расходов на первичную медико-санитарную помощь в общих расходах по другим программам | % | 35,8% | 36,7% | 36,6% | 36,9% | 36,9% | |||||
Уровень соответствия качества медицинской помощи в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи утвержденным нормативным документам | % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | ||||||||
Уровень удовлетворенности пациентов (по оценочной карте) | % | 81% | 81% | 82% | 83% | 84% | ||||||||
2 | 1 | Обеспечение доступности экстренной (скорой) медицинской помощи населению республики | 457169,2 | 500000,0 | 483256,2 | 842016,8 | 842016,8 | Процент соответствия количества фактически функционирующих бригад скорой медицинской помощи к утвержденному количеству | % | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
2 | 2 | Обеспечение доступности базовых медицинских услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи населению республики | 3749190,9 | 4518622,0 | 6732665,5 | 9262677,2 | 9428101,2 | Доля детей до 1 года, прошедших скрининг на железодефицитную анемию | % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Доля проведенных бесплатно в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в первом триместре беременности анализов мочи на бессимптомную бактериурию (окраска мочи по Граму, микроскопия осадка мочи, бактериальный посев средней порции мочи) | % | 80% |
| 70% | 70% | 70% | ||||||||
Доля проведенных бесплатно в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи анализов крови на определение гликированного гемоглобина пациентам с диагнозом: сахарный диабет | % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | ||||||||
2 | 3 | Обеспечение доступности стоматологической помощи населению в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (далее - Программа государственных гарантий) | 282466,1 | 300000,0 | 286232,3 | 500899,7 | 500899,7 | Охват беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности, профилактическими осмотрами у стоматолога | абс. ч. | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 |
Доля санированных беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности, из числа выявленных при профилактическом осмотре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Доля детей до 10 лет, прошедших профилактический осмотр, из числа организованной группы (школы, детсады) | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||||||
Доля детей до 10 лет, прошедших санацию полости рта, из числа выявленных при профилактическом осмотре | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | ||||||||
2 | 4 | Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями первичной медико-санитарной помощи | 26880,0 | 27168,0 |
| 46073,1 | 46073,1 | Количество случаев туберкулеза с успешным завершением лечения на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | ед. | 1793 | 1835 | 1900 | 1950 | 1950 |
2 | 5 | Обеспечение доступа населения республики к льготному лекарственному обеспечению по Программе государственных гарантий (онкологическим больным в терминальной стадии, больным параноидной шизофренией и хроническими бредовыми расстройствами, аффективными расстройствами различного генеза, больным эпилепсией, больным бронхиальной астмой) | 52000,0 | 70000,0 | 20008,5 | 75000,0 | 80000,0 | Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам Программы государственных гарантий на амбулаторном уровне | % | 94% | 90% | 90% | 90% | 90% |
2 | 6 | Обеспечение доступа застрахованного населения республики к льготному лекарственному обеспечению по обязательному медицинскому страхованию | 376956,1 | 466770,1 | 403966,8 | 617538,5 | 710169,3 | Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам обязательного медицинского страхования на амбулаторном уровне | % | 54% | 50% | 50% | 50% | 50% |
2 | 7 | Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий | 201604,0 | 209440,2 | 281186,7 | 155278,6 | 163042,5 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | 8 | Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика | 291616,1 | 293990,1 | 542701,8 | 289390,8 | 303860,4 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 93,6% | 95% | 95% | 95% | 95% |
2 | 9 | Улучшение качества предоставления медицинской помощи населению путем стимулирования групп семейных врачей за достижение целевых показателей качества деятельности (мероприятия Программы, ориентированной на результат) |
| 389350,0 | 337492,9 | 131876,5 |
| Доля организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, которым были произведены выплаты по результатам оценки качества с использованием оценочной карты | % | 0% | 100% | 100% | 100% |
|
2 | 10 | Обеспечение материального стимулирования работников системы здравоохранения путем повышения оплаты труда | 3122948,2 | 3764589,7 |
|
|
| Процент освоения средств | % | 99,9% | 100% |
|
|
|
2 | 11 | Обеспечение доступности специализированной психиатрической помощи, оказываемой организациями первичной медико-санитарной помощи | 5316,0 | 8064,0 | 672,0 | 11085,1 | 11196,8 | Количество управляемых случаев психических расстройств на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | ед. | 522 | 714 | 714 | 714 | 714 |
|
| Итого по Программе 2 | 8566146,6 | 10547994,1 | 9088182,7 | 11931836,3 | 12085359,8 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| Программа 3. Предоставление услуг организациями здравоохранения на стационарном уровне Цель программы: повышение качества и эффективности предоставления гарантированной медицинской помощи на стационарном уровне в рамках Программы государственных гарантий | Уровень госпитализаций на 100 тыс. населения | % | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,2% | 13,2% | |||||
Уровень удовлетворенности (по оценочной карте) | 82% | 82% | 82% | 83% | 83% | |||||||||
3 | 1 | Обеспечение доступности медицинских услуг населению республики на уровне стационарной помощи в рамках Программы государственных гарантий | 7113635,3 | 7970919,0 | 6580010,9 | 12910140,5 | 13297893,2 | Доля населения, получившего лечение по социальным льготам | % | 47,3% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Доля детей, получивших лечение в отделениях краткосрочного пребывания, к общему количеству пролеченных детей в общепрофильных стационарах | % | 10,4% | 16% | 18% | 18% | 18% | ||||||||
Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Доля населения, получившего льготное лечение по медицинским показаниям | % | 23,8% | 29% | 29% | 29% | 29% | ||||||||
3 | 2 | Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями здравоохранения стационарного уровня | 634317,8 | 699084,6 | 402370,8 | 1101219,8 | 1101929,4 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 3 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной онкологической и гематологической помощи | 273799,7 | 289238,0 | 331184,1 | 547909,4 | 549366,8 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 102% | 105% | 107% | 107% | 107% |
3 | 4 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной кардиохирургической помощи | 51061,6 | 35000,0 | 60575,5 | 76000,0 | 76000,0 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 5 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной психиатрической помощи | 281110,1 | 303329,4 | 306601,5 | 526773,3 | 527883,6 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 113% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 6 | Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий | 419289,9 | 373525,0 | 608849,5 | 673159,2 | 706817,2 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% |
3 | 7 | Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика | 384580,6 | 360087,5 | 560422,3 | 509687,8 | 535172,1 | Количество организаций здравоохранения стационарного уровня, в которых проведена оценка качества с использованием Оценочной карты | абс. ч. | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 |
3 | 8 | Обеспечение материального стимулирования работников системы здравоохранения путем повышения оплаты труда | 4459701,7 | 5235410,3 |
|
|
| Исполнение бюджета по целевым средствам | % | 98,7% | 100% |
|
|
|
3 | 9 | Мероприятия по проекту "Караван здоровья" | 14375,1 | 22400,0 |
|
|
| Процент освоения средств | % | 80% | 100% |
|
|
|
3 | 10 | Мероприятия по проекту Азиатского банка развития | 82880,6 | 19000,0 |
|
|
| Процент освоения средств | % | 87% | 100% |
|
|
|
3 | 11 | Мероприятия по проекту Всемирного банка | 4477,8 | 23000,0 | 9888,7 |
|
| Процент освоения средств | % | 17,9% | 100% |
|
|
|
|
| Итого по Программе 3 | 13719230,2 | 15330993,8 | 8859903,3 | 16344890,0 | 16795062,3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
| Программа 4. Обеспечение доступности медицинских и иных услуг, оказываемых населению сверх объема Программы государственных гарантий Цели программы: повышение уровня удовлетворенности граждан посредством предоставления расширенного спектра услуг организациями здравоохранения независимо от формы собственности | Соотношение пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, охваченных льготным гемодиализным лечением, к общему числу пациентов, состоящих на учете | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
4 | 1 | Обеспечение доступа к льготному гемодиализному лечению остронуждающихся пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности пятой стадии | 1399334,1 | 2230800,0 | 1313984,0 | 2230800,0 | 2230800,0 | Количество пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих платное лечение в частных медицинских центрах и ожидающих перевода на полный бюджетный гемодиализ в государственных организациях здравоохранения, а также в целях сокращения бремени затрат пациентами при получении услуг гемодиализа | чел. | 2212 | 2274 | 2624 | 2624 | 2624 |
4 | 2 | Обеспечение финансовой устойчивости и надлежащего функционирования организаций здравоохранения (формирование страхового запаса) |
| 325842,9 | 420495,9 | 408814,0 | 425091,1 | Доля обеспечения финансовой стабильности в объеме не менее месячного финансирования от общего объема средств, направляемых на финансирование медицинских и профилактических услуг, предоставляемых организациями здравоохранения | % | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
4 | 3 | Поддержка, развитие и материально-техническое оснащение организаций здравоохранения | 33818,3 | 50000,0 | 100000,0 | 170000,0 | 180000,0 | Доля, направляемая на поддержку и развитие здравоохранения для организаций здравоохранения | % | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
4 |
| Итого по Программе 4 | 1433152,4 | 2606642,9 | 1834479,9 | 2809614,0 | 2835891,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО | 23929632,6 | 28770780,8 | 20108235,4 | 31304613,8 | 32066463,2 |
| ||||||
Список сокращений
Код ПР - код программы
Код ME - код меры"
|
| Приложение 6 |
|
| "Приложение 7 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" |
БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ, используемые для расчетов по оплате за оказанные медицинские и иные услуги организациями здравоохранения системы Единого плательщика на 2024 год
(сомов)
№ | Наименование показателей | 2024 год |
1 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг для стационаров | 10479,63 |
| Поправочный коэффициент к базовой ставке для застрахованных граждан | 1,5770 |
| Поправочный коэффициент к базовой ставке для отделений краткосрочного пребывания для беременных женщин | 0,3000 |
2 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг для противотуберкулезных организаций здравоохранения | 91569,95 |
| Поправочный коэффициент к базовой ставке для застрахованных граждан | 1,0275 |
3 | Подушевой норматив финансирования функции координации для Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и областных центров борьбы с туберкулезом | 1,60 |
4 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг в специализированных организациях здравоохранения: |
|
| - онкологической службы | 21298,3 |
| - гематологической службы | 28241,64 |
| - кардиохирургической службы | 190000,00 |
| - психиатрической службы | 45793,84 |
5 | Подушевой норматив финансирования групп семейных врачей | 355,49 |
| Поправочный коэффициент к подушевому нормативу финансирования групп семейных врачей для застрахованных граждан | 2,0437 |
6 | Подушевой норматив финансирования центров семейной медицины | 370,61 |
7 | Подушевой норматив финансирования стоматологических поликлиник | 229,36 |
8 | Норматив финансирования на 1 линейную бригаду скорой медицинской помощи | 946506,42 |
9 | Подушевой норматив на льготное лекарственное обеспечение застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию | 85,0 |
10 | Подушевой норматив финансирования за застрахованных граждан по Базовой программе обязательного медицинского страхования для государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики | 520,0 |
11 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг стационаров, работающих по Базовой программе обязательного медицинского страхования для застрахованных граждан | 5500 |
12 | Норматив оплаты возмещения 1 пролеченного случая для здорового новорожденного | 1650 |
13 | Норматив оплаты возмещения 1 сеанса гемодиализа для организаций здравоохранения независимо от форм собственности, оказывающих услуги гемодиализа | 6500,0 |
14 | Размер оплаты за успешное завершение лечения на амбулаторном уровне: |
|
| - чувствительного туберкулеза | 16877,00 |
| - устойчивого туберкулеза | 33753,00 |
15 | Размер оплаты за управление случаями психических расстройств на амбулаторном уровне |
|
| - за 6 месяцев | 6000,00 |
| - за 12 месяцев | 12000,00 |
"