Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 29 декабря 2025 года № 845
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 3 марта 2025 года № 104
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О порядке формирования проекта республиканского бюджета и внесения изменений в республиканский бюджет" от 15 мая 2023 года № 248
В целях упорядочения отдельных вопросов при формировании проекта республиканского бюджета Кыргызской Республики, а также оптимизации процессов регламентации бюджетного планирования, в соответствии со статьями 90, 91 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О порядке формирования проекта республиканского бюджета и внесения изменений в республиканский бюджет" от 15 мая 2023 года № 248 следующие изменения:
в Порядке формирования проекта республиканского бюджета и внесения изменений в республиканский бюджет, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 29 слова "на возмещение выпадений доходов местных бюджетов в связи с освобождением от налогов" заменить словами "на возмещение возможных выпадений доходов бюджетов бюджетной системы в связи с изменением налогообложения и взимания страховых взносов";
- пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Уполномоченный государственный орган в соответствии с прогнозами источников формирования Стабилизационного фонда, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 432 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики предусматривает средства, подлежащие перечислению в Стабилизационный фонд.";
- дополнить пунктом 391 следующего содержания:
"391. При формировании проекта республиканского бюджета уполномоченный государственный орган может устанавливать сумму перечисления части доходов республиканского бюджета в Стабилизационный фонд в качестве иных доходов, в случае покрытия планируемых на очередной бюджетный год защищенных и обязательных расходов.
Покрытие защищенных и обязательных расходов рассчитывается по следующей формуле:
ПЗР = ПННД > ЗР;
где:
ПЗР - покрытие защищенных и обязательных расходов;
ПННД - планируемые на очередной бюджетный год налоговые и неналоговые доходы;
ЗР - планируемые на очередной бюджетный год защищенные расходы, расходы на погашение процентов и основной суммы по государственному долгу, трансферты Социальному фонду и Фонду обязательного медицинского страхования, а также выравнивающие трансферты.";
- пункт 61 после слов "покрытия дефицита" дополнить словами "(направления использования профицита)";
- дополнить пунктом 621 следующего содержания:
"621. Уполномоченный государственный орган при необходимости имеет право включать иные прогнозы (расчеты, оценки) и нормативы, подлежащие утверждению или одобрению Жогорку Кенешем Кыргызской Республики (местными кенешами) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.";
- в пункте 107 слова "приложению 15" заменить словами "приложению 18";
- приложение 8 к вышеуказанному Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением 18 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 4 марта 2025 года № 16 (3672)
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| A.А. Касымалиев |
|
| Приложение 1 |
|
|
|
| Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Прогноз бюджета сектора государственного управления Кыргызской Республики
(млн. сомов)
| Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период |
Всего: ресурсы и остатки на начало года |
|
|
|
|
|
Всего: доходы и гранты |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Совокупные доходы государственного бюджета (с учетом поступлений от операций с нефинансовыми активами) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Доходы государственного бюджета |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
- Налоговые доходы |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
- Неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
- Всего грантов |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Доходы Социального фонда (без учета трансфертов из республиканского бюджета) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Доходы Фонда обязательного медицинского страхования (без учета трансфертов из республиканского бюджета и Социального фонда) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Поступления от операций с нефинансовыми активами |
|
|
|
|
|
Поступления от операций с финансовыми активами |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Поступления от операций с обязательствами |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Остатки средств на начало года (государственный бюджет) |
|
|
|
|
|
Всего расходов с учетом активов и обязательств |
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Совокупные расходы государственного бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
- Текущие расходы |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
- Капитальные расходы (включая ГИ) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Расходы Социального фонда (без учета трансфертов из республиканского бюджета) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (без учета трансфертов из республиканского бюджета и Социального фонда) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Расходы для осуществления операций с финансовыми активами |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Расходы для покрытия основной части обязательств |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
Дефицит/профицит (всего доходов и грантов - всего расходов) |
|
|
|
|
|
в процентах к ВВП |
|
|
|
|
|
ВВП |
|
|
|
|
|
|
| Приложение 2 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на ______ год (Расходы по экономической классификации)
(тыс. сомов)
|
| Потоки денежных средств в связи с операционной деятельностью | Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период |
|
| Доходы (1) |
|
|
|
|
|
XX |
| Налоговые доходы |
|
|
|
|
|
XX |
| Взносы и отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
XX |
| Полученные официальные трансферты |
|
|
|
|
|
XX |
| Неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов (с учетом ФА) |
|
|
|
|
|
|
| Расходы (без учета ФА) (2) |
|
|
|
|
|
|
| Операционные расходы |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
| Потоки денежных средств в связи с вложениями в нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
XX |
| Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа |
|
|
|
|
|
|
| Чистый отток денежных средств в результате вложений в нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
| Дефицит/профицит (1-2) |
|
|
|
|
|
|
| Потоки денежных средств в связи с операциями по финансированию |
|
|
|
|
|
XX |
| Финансовые активы |
|
|
|
|
|
| XXX | Внутренние финансовые активы |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
XX |
| Обязательства |
|
|
|
|
|
| XXX | Внутренние обязательства |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| XXX | Внешние обязательства |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
XX |
| Обязательства |
|
|
|
|
|
| XXX | Внутренние обязательства |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| XXX | Внешние обязательства |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый приток денежных средств от операций по финансированию |
|
|
|
|
|
|
| Чистое изменение в запасах денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Источники покрытия дефицита/направления использования профицита |
|
|
|
|
|
|
| Внутренние источники финансирования |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остатки на счетах КМКР |
|
|
|
|
|
|
| Внешние источники финансирования |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 3 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов (доходы)
(тыс. сомов)
Элемент (8) | Наименование доходов | Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период |
X | Доходы с официальными трансфертами |
|
|
|
|
|
XX | Налоговые доходы |
|
|
|
|
|
ХХХХХ | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
ХХХХХ | Налог на добавленную стоимость (НДС) |
|
|
|
|
|
ХХХХХХХХ | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
XX | Полученные официальные трансферты |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
XX | Неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 4 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов (Доходы средств специальных счетов)
(тыс. сомов)
Код министерства/ведомства | Код выплатного центра | Наименование министерств и ведомств | Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
| Приложение 5 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на ______ год (Расходы по функциональной классификации: операционные расходы, нефинансовые активы, финансовые активы)
(тыс. сомов)
Код функциональной классификации | Наименование расходов функций органов государственного управления | Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период | |||
Всего | Текущий бюджет | Средства на специальных счетах | Государственные инвестиции | ||||||
XXX | Наименование функциональной классификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 6 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на ______ год (Расходы по ведомственной классификации: операционные расходы, нефинансовые активы, финансовые активы)
(тыс. сомов)
Код | Наименование министерств и ведомств | Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период | |||
Всего | Текущий бюджет | Средства на специальных счетах | Государственные инвестиции | ||||||
| Наименование министерств и ведомств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Приложение 7 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов (Расходы по экономической классификации: операционные расходы, нефинансовые активы, финансовые активы)
(тыс. сомов)
Код | Наименование министерств и ведомств | Проект | Плановый период | ||||||
Всего | Текущий бюджет | Средства на специальных счетах | Государственные инвестиции | Всего | Текущий бюджет | Средства на специальных счетах | Государственные инвестиции | ||
| Наименование министерств и ведомств |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого ОР |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого НФА |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого ФА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого ОР |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого НФА |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого ФА |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 8 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Бюджет государственных инвестиций на ______ годы
(тыс. сомов)
Классификация | Наименование проекта | Проект | Плановый период | Плановый период | ||||||
Код экономической классификации | Код ведомственной классификации | Код функциональной классификации | Внутреннее | Внешнее | Внутреннее | Внешнее | Внутреннее | Внешнее | ||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХХ | XX | XXX | ХХХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В общей сумме внешнее финансирование за счет средств кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В общей сумме внешнее финансирование за счет грантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код экономической классификации | Рекредитуемые кредиты |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| Рекредитуемые гранты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего рекредитуемые |
|
|
|
|
|
|
Код экономической классификации | Нерекредитуемые кредиты |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| Нерекредитуемые гранты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего нерекредитуемые |
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 9 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Бюджет на ______ год по учреждениям, переданным из местного бюджета в республиканский бюджет
(тыс. сомов)
Код | Наименование областных учреждений | Проект | Статьи экономической классификации | |||||
ХХХХ |
|
|
|
|
| |||
Код функциональной классификации (3 знака) | Государственные службы общего назначения |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование областных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 10 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Бюджет на ______ год по учреждениям, переданным из местного бюджета в республиканский бюджет
(тыс. сомов)
Код | Наименование областных учреждений | Плановый период | Статьи экономической классификации | |||||
ХХХХ |
|
|
|
|
| |||
Код функциональной классификации (3 знака) | Государственные службы общего назначения |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование областных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 11 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Бюджет на ______ год по учреждениям, переданным из местного бюджета в республиканский бюджет
(тыс. сомов)
Код | Наименование областных учреждений | Плановый период | Статьи экономической классификации | |||||
ХХХХ |
|
|
|
|
| |||
Код функциональной классификации (3 знака) | Государственные службы общего назначения |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование областных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 12 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Возврат бюджетных ссуд и кредитов органами местного самоуправления
(тыс. сомов)
Код | Наименование учреждений местного бюджета | Погашение по кредиту | ||||
Предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период | ||
|
|
|
|
|
|
|
Код | Итого местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 13 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Размеры выравнивающих трансфертов из республиканского бюджета
(тыс. сомов)
Коды | Наименование учреждений местного бюджета | Выравнивающие трансферты | ||||
Факт за предыдущий год | Утвержденный бюджет | Проект | Плановый период | Плановый период | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 14 к Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на ______ год и плановый период ______ годов" |
Бюджеты министерств и ведомств на программной основе
Код ПР | Код ME | Код ИН | Бюджетные программы/Бюджетные меры | Финансирование (по программам/мерам) (тыс. сомов) | Индикаторы результативности | Ед. изм. | Целевые значения | ||||
год Х+1 | год Х+2 | год Х+3 | год Х+1 | год Х+2 | год Х+3 | ||||||
|
|
| Наименование программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование бюджетной меры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Список сокращений:
годы Х+1 и Х+2 + Х+3 | - | очередной бюджетный год и плановый период |
код ИН | - | код инициативы |
код ПР | - | код программы |
код ME | - | код меры". |
|
| Приложение 2 |
|
|
Дополнительный реестр расходов республиканского бюджета на текущий год
(млн. сомов)
№ | Наименование министерств и ведомств | Мероприятие | Учтено (сумма) | Примечание |
| Всего ресурсы |
|
|
|
| … |
|
|
|
| … |
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дополнительные расходы |
|
|
|
| … |
|
|
|
| … |
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс (всего ресурсы - дополнительные расходы) |
|
|
|
".