ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 20 января 2026 года № 4
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"
Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" (газета "Эркин-Тоо" от 24 января 2025 года № 5) следующие изменения:
1) в статье 1 цифры "8327858,8" заменить цифрами "10340103,6";
2) в статье 6:
а) в пункте 1 части 1 цифры "1028935,2" заменить цифрами "1172895,7";
б) в пункте 1 части 2 цифры "5418568,8" заменить цифрами "6304235,0";
3) в части 1 статьи 7 цифры "451577,4" заменить цифрами "581834,5";
4) приложения 1, 3-7 к вышеназванному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 23 января 2026 года № 4 (3764)
Президент Кыргызской Республики |
| С.Н. Жапаров |
|
|
|
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики |
| 25 декабря 2025 года |
|
| Приложение 1 |
|
| "Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год
(тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2025 год |
| Всего ресурсов: | 10340103,6 |
1 | Доходы | 9758269,1 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 520000,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 520000,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 7477130,7 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 1172895,7 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 6304235,0 |
14 | Неналоговые доходы | 1761138,4 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1761138,4 |
| в т.ч. средства сооплаты | 1761138,4 |
| Остаток на начало года | 581834,5 |
| Всего общие расходы: | 10340103,6 |
2 | Расходы | 10340103,6 |
2111 | Заработная плата | 227058,5 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 31941,5 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7724,7 |
2212 | Услуги связи | 1567,2 |
2213 | Арендная плата | 14726,5 |
2214 | Транспортные услуги | 3896,9 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7145,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 10029783,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1825,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4210,9 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 206,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 940,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1720,8 |
3111 | Здания и сооружения | 1300,0 |
3112 | Машины и оборудование | 6056,5 |
".
|
| Приложение 2 |
|
| "Приложение 3 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год - Доходы
(тыс. сомов)
Код | Наименование доходов | 2025 год |
| Доходы с учетом остатка на начало года | 10340103,6 |
| Остаток на начало года | 581834,5 |
1 | Доходы | 9758269,1 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 520000,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 520000,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 7477130,7 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 1172895,7 |
13332100 | Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское страхование | 143960,5 |
13332 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на льготные категории населения | 1028935,2 |
13332210 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей до 16 лет | 774920,1 |
13332220 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование пенсионеров | 176311,5 |
13332230 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия | 26302,8 |
13332240 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года | 44778,6 |
13332250 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной службе занятости населения | 4868,1 |
13332260 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы | 1754,1 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 6304235,0 |
13351100 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное медицинское страхование | 6304235,0 |
14 | Неналоговые доходы | 1761138,4 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1761138,4 |
| в т.ч. средства сооплаты | 1761138,4 |
".
|
| Приложение 3 |
|
| "Приложение 4 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год - Расходы
(по ведомственной классификации и экономической классификации расходов)
(тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2025 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования | 10340103,6 |
36110 | Фонд обязательного медицинского страхования (аппарат) | 96373,6 |
2111 | Заработная плата | 69485,7 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 9640,5 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 1500,0 |
2212 | Услуги связи | 362,4 |
2213 | Арендная плата | 10038,4 |
2214 | Транспортные услуги | 1466,8 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 505,2 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 100,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 998,1 |
3112 | Машины и оборудование | 2276,5 |
| ИТОГО: | 96373,6 |
36121 | Фонд обязательного медицинского страхования (подведомственные учреждения) | 206374,1 |
2111 | Заработная плата | 157572,8 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 22301,0 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 6224,7 |
2212 | Услуги связи | 413,9 |
2213 | Арендная плата | 4688,1 |
2214 | Транспортные услуги | 2430,1 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 2166,8 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1566,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2503,9 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 206,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1720,8 |
3111 | Здания и сооружения | 1300,0 |
3112 | Машины и оборудование | 3280,0 |
| ИТОГО: | 206374,1 |
36141 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения) | 8900221,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 8900221,0 |
| ИТОГО: | 8900221,0 |
36210 | Фонд обязательного медицинского страхования (государственные программы, мероприятия и выплаты) | 454252,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 454252,7 |
| ИТОГО: | 454252,7 |
36220 | Фонд обязательного медицинского страхования (улучшение технического оснащения и внедрение новейших технологий в области медицины) | 149956,8 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 149956,8 |
| ИТОГО: | 149956,8 |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (аппарат) | 5600,0 |
2212 | Услуги связи | 250,0 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 3900,0 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 120,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 140,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 940,0 |
3112 | Машины и оборудование | 250,0 |
| ИТОГО: | 5600,0 |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (подведомственные учреждения) | 1972,5 |
2212 | Услуги связи | 540,9 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 573,7 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 39,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 568,9 |
3112 | Машины и оборудование | 250,0 |
| ИТОГО: | 1972,5 |
36310 | Фонд обязательного медицинского страхования (страховой запас) | 525352,9 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 525352,9 |
| ИТОГО: | 525352,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 10340103,6 |
2111 | Заработная плата | 227058,5 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 31941,5 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7724,7 |
2212 | Услуги связи | 1567,2 |
2213 | Арендная плата | 14726,5 |
2214 | Транспортные услуги | 3896,9 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7145,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 10029783,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1825,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4210,9 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 206,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 940,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1720,8 |
| Итого операционные расходы: | 10332747,1 |
3111 | Здания и сооружения | 1300,0 |
3112 | Машины и оборудование | 6056,5 |
| Итого нефинансовые активы: | 7356,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 10340103,6 |
".
|
| Приложение 4 |
|
| "Приложение 5 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год - Расходы
(по функциональной классификации)
(тыс. сомов)
Код | Наименование показателей (по функциям) | 2025 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик | 10340103,6 |
7071 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 454252,7 |
70711 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 454252,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 454252,7 |
| В том числе льготное лекарственное обеспечение по обязательному медицинскому страхованию | 454252,7 |
7072 | Амбулаторные услуги | 4550061,1 |
70721 | Медицинские услуги общего профиля | 4549247,2 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 4549247,2 |
70723 | Стоматологические услуги | 813,9 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 813,9 |
7073 | Услуги больниц | 4176171,2 |
70731 | Услуги больниц общего профиля | 2720147,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 2720147,0 |
70732 | Услуги специализированных больниц | 646276,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 646276,4 |
70733 | Услуги медицинских центров, гинекологических больниц и родильных домов | 249836,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 249836,5 |
70735 | Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей | 559911,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 559911,3 |
7075 | Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области здравоохранения | 149956,8 |
70751 | Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области здравоохранения | 149956,8 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 149956,8 |
7076 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 1009661,8 |
70761 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 855673,1 |
2111 | Заработная плата | 227058,5 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 31941,5 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7724,7 |
2212 | Услуги связи | 1567,2 |
2213 | Арендная плата | 14726,5 |
2214 | Транспортные услуги | 3896,9 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7145,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 545352,9 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1825,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4210,9 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 206,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 940,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1720,8 |
3111 | Здания и сооружения | 1300,0 |
3112 | Машины и оборудование | 6056,5 |
70769 | Другие услуги в области здравоохранения | 153988,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 153988,7 |
| ИТОГО: | 10340103,6 |
".
|
| Приложение 5 |
|
| "Приложение 6 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024-2027 годы на программной основе
Код ПР | Код ME | Бюджетные программы/Бюджетные меры |
| Индикатор результативности | Ед. измерения | Базовый год | Целевые значения | |||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 |
| Программа 1. Управление и администрирование | Охват населения обязательным медицинским страхованием | % | 71,0% | 73,0% | 73,5% | 74,0% | ||||
Цели программы: институциональное усиление Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее - Фонд ОМС) в качестве Единого плательщика. Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ | ||||||||||||
1 | 1 | Управление и администрирование отрасли на центральном уровне | 119957,5 | 101973,6 | 102340,2 | 101364,1 | Уровень исполнения ежегодного Плана мероприятий Фонда ОМС | % | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
1 | 2 | Администрирование на региональном уровне | 197467,2 | 208346,6 | 219787,6 | 236516,1 | Средний показатель Индекса доверия населения | % | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% |
Уровень исполнения индикаторов договоров с поставщиками медицинских услуг по Программе государственных гарантий | % | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | |||||||
|
| Итого по Программе 1 | 317424,7 | 310320,2 | 322127,8 | 337880,2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
| Программа 2. Предоставление услуг первичной медико-санитарной помощи Цели программы: раннее выявление, диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) | Доля расходов на ПМСП в общих расходах по другим программам | % | 35,1% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | ||||
Уровень соответствия качества медицинской помощи в организациях здравоохранения ПМСП утвержденным нормативными документами | % | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | |||||||
Уровень удовлетворенности пациентов (по оценочной карте) | % | 81,0% | 82,0% | 83,0% | 84,0% | |||||||
2 | 1 | Обеспечение доступности экстренной (скорой) медицинской помощи населению республики | 483256,2 |
|
|
| Процент соответствия количества фактически функционирующих бригад скорой медицинской помощи к утвержденному количеству | % | 90,0% |
|
|
|
2 | 2 | Обеспечение доступности базовых медицинских услуг на уровне ПМСП населению республики | 6538838,3 | 2317369,8 | 3275088,0 | 3445779,4 | Доля детей до 1 года прошедших скрининг на железодефицитную анемию | % | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |
Доля проведенных в организациях здравоохранения ПМСП бесплатно в первом триместре беременности анализов мочи на бессимптомную бактериурию (окраска мочи по Грамму, микроскопия осадка мочи, бактериальный посев средней порции мочи) | % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | |||||||
Доля проведенных бесплатно в организациях здравоохранения ПМСП анализов крови на определение гликированного гемоглобина пациентам с диагнозом: сахарный диабет | % | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | |||||||
2 | 3 | Обеспечение доступности стоматологической помощи населению в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (далее - Программа государственных гарантий) | 286232,3 |
|
|
| Охват беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности профилактическими осмотрами у стоматолога | абс. ч. | 72500 |
|
|
|
Доля санированных беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности из числа выявленных при профилактическом осмотре | % | 100,0% |
|
|
| |||||||
Доля детей до 10 лет, прошедших профилактический осмотр из числа организованной группы (школы, детсады) | % | 80,0% |
|
|
| |||||||
Доля детей до 10 лет, прошедших санацию полости рта из числа выявленных при профилактическом осмотре | % | 60,0% |
|
|
| |||||||
2 | 4 | Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями ПМСП |
|
|
|
| Количество случаев туберкулеза, с успешным завершением лечения на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения ПМСП | ед. | 1835 |
|
|
|
2 | 5 | Обеспечение доступа населения республики к льготному лекарственному обеспечению по Программе государственных гарантий (онкологическим больным в терминальной стадии; больным параноидной шизофренией и хроническими бредовыми расстройствами; аффективными расстройствами различного генеза; больным эпилепсией; больным бронхиальной астмой) | 20008,6 |
|
|
| Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам Программы государственных гарантий на амбулаторном уровне | % | 90,0% |
|
|
|
2 | 6 | Обеспечение доступа застрахованного населения республики к льготному лекарственному обеспечению по обязательному медицинскому страхованию | 398068,8 | 454252,7 | 710286,1 | 816829,1 | Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам обязательного медицинского страхования на амбулаторном уровне | % | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
2 | 7 | Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий | 262750,3 | 736316,2 | 307367,6 | 322735,9 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
2 | 8 | Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика | 469058,9 |
|
|
| Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 95,0% |
|
|
|
2 | 9 | Улучшение качества предоставления медицинской помощи населению путем стимулирования групп семейных врачей за достижение целевых показателей качества деятельности (мероприятия Программы, ориентированной на результат) | 220738,7 | 153988,7 |
|
| Доля организаций здравоохранения ПМСП, которым были произведены выплаты по результатам оценки качества с использованием оценочной карты | % | 100,0% |
| 100,0% | 100,0% |
2 | 11 | Обеспечение доступности специализированной психиатрической помощи, оказываемой организациями ПМСП | 672,0 |
|
|
| Количество управляемых случаев психических расстройств на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения ПМСП | ед. | 714 |
|
|
|
|
| Итого по Программе 2 | 8679624,1 | 3661927,4 | 4292741,7 | 4585344,4 |
|
|
|
|
|
|
3 |
| Программа 3. Предоставление услуг организациями здравоохранения на стационарном уровне Цель программы: повышение качества и эффективности предоставления гарантированной медицинской помощи на стационарном уровне в рамках Программы государственных гарантий | Уровень госпитализаций на 100 тыс. населения | % | 13,4% | 13,4% | 13,2% | 13,2% | ||||
3 | 1 | Обеспечение доступности медицинских услуг населению республики на уровне стационарной помощи в рамках Программы государственных гарантий | 6330010,9 | 4431856,9 | 4452607,5 | 4628049,3 | Уровень удовлетворенности (по оценочной карте) | 82,0% | 82,0% | 83,0% | 83,0% | |
Доля населения, получившего лечение по социальным льготам | % | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | |||||||
Доля детей, получивших лечение в отделениях краткосрочного пребывания, к общему количеству пролеченных детей в общепрофильных стационарах | % | 16,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |||||||
Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||||
Доля населения, получившего льготное лечение по медицинским показаниям | % | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | |||||||
3 | 2 | Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями здравоохранения стационарного уровня | 352370,8 | 20185,3 | 21723,1 | 22579,0 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
3 | 3 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной онкологической и гематологической помощи | 311184,1 | 98665,8 | 119600,5 | 124313,0 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 105,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% |
3 | 4 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной кардиохирургической помощи | 60575,5 | 0,0 | 25681,8 | 26694,0 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
3 | 5 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной психиатрической помощи | 256601,5 | 117016,1 | 122575,2 | 127404,9 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
3 | 6 | Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий | 494815,7 | 1024822,2 | 643586,9 | 675766,0 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
3 | 7 | Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика | 445108,1 |
|
|
| Количество организаций здравоохранения стационарного уровня, в которых проведена оценка качества с использованием оценочной карты | абс. ч. | 183 |
|
|
|
3 | 11 | Мероприятия по проекту Всемирного банка | 9888,7 |
|
|
| Процент освоения средств | % | 100,0% |
|
|
|
|
| Итого по Программе 3 | 8260555,3 | 5692546,3 | 5385775,0 | 5604806,2 |
|
|
|
|
|
|
4 |
| Программа 4. Обеспечение доступности медицинских и иных услуг, оказываемых населению сверх объема Программы государственных гарантий Цели программы: повышение уровня удовлетворенности граждан посредством предоставления расширенного спектра услуг организациями здравоохранения независимо от формы собственности | Исполнение выделенных средств на поддержку и развитие здравоохранения | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||
4 | 1 | Обеспечение доступа к льготному гемодиализному лечению остронуждающихся пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности пятой стадии | 1313984,0 |
|
|
| Количество пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих платное лечение в частных медицинских центрах и ожидающих перевода на полный бюджетный гемодиализ в государственных организациях здравоохранения, а также в целях сокращения бремени затрат пациентами при получении услуг гемодиализа | чел. | 2274 |
|
|
|
4 | 2 | Обеспечение финансовой устойчивости и надлежащего функционирования организаций здравоохранения (формирование страхового запаса) |
| 525352,9 | 541951,5 | 575991,5 | Доля обеспечения финансовой стабильности в объеме не менее месячного финансирования от общего объема средств, направляемых на финансирование медицинских и профилактических услуг, предоставляемых организациями здравоохранения | % | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
4 | 3 | Поддержка, развитие и материально-техническое оснащение организаций здравоохранения | 100000,0 | 149956,8 | 195000,0 | 206200,0 | Доля, направляемая на поддержку и развитие здравоохранения для организаций здравоохранения | % | 0,33% | 1,3% | 1,0% | 1,0% |
|
| Итого по Программе 4 | 1413984,0 | 675309,7 | 736951,5 | 782191,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО | 18671588,1 | 10340103,6 | 10737596,0 | 11310222,3 |
|
|
|
|
|
|
".
|
| Приложение 6 |
|
| "Приложение 7 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" |
Базовые нормативы используемые для расчетов по оплате за оказанные медицинские и иные услуги организациями здравоохранения системы Единого плательщика на 2025 год
(сомов)
№ | Наименование показателей | 2025 год |
1 | Подушевой норматив на льготное лекарственное обеспечение застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию | 87,0 |
2 | Подушевой норматив финансирования групп семейных врачей за застрахованных граждан | 440,0 |
3 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг стационаров | 4793,0 |
".