Редакцияот 13.11.1995
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

     от 14 января 2022 года №9

 г.Бишкек, Дом Правительства от 13 ноября 1995 года N 479            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ       О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 1995 год     Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1.   Принять    к   исполнению  Закон  Кыргызской  Республики   "Ореспубликанском бюджете Кыргызской Республики на 1995 год" по  доходамв  сумме 3386533 тыс.сомов,  по расходам в сумме 5470833 тыс.сомов,  втом  числе по бюджету текущих расходов - 5307549,1 тыс.сомов и бюджетуразвития   163283,9  тыс.сомов,  с  предельным  размером   дефицита  всумме 2084300 тыс.сомов.    2.  Определить   на  1995 год доходы республиканского  бюджета  поисточникам  поступления и расходы по направлениям согласно  приложению1.    3. Установить на 1995 год поступления:    - налога на прибыль по видам собственности согласно приложению 2;    - налога  на добавленную стоимость по отраслям согласно приложению3;    - акцизы по видам продукции согласно приложению 4;    - налогов на добавленную стоимость и прибыль, акцизов, подоходногоналога,    удерживаемого   работодателем,   налога   с   товарооборотарозничной  торговли  и  услуг населению по  территориям   областей   игорода  Бишкека согласно приложению 5.    4. Предусмотреть в республиканском бюджете  Кыргызской  Республикина 1995 год ассигнования на финансирование:    - государственных услуг общего назначения согласно приложению 6;    - общественного порядка и безопасности согласно приложению 7;    - образования согласно приложению 8;    - здравоохранения согласно приложению 9;    - социального обеспечения согласно приложению 10;    - организации отдыха и культурно-религиозной деятельности согласноприложению 11;    - геологоразведочных работ согласно приложению 12;    - автомобильного транспорта согласно приложению 13.    5.  Министерствам,  государственным комитетам  и  административнымведомствам Кыргызской Республики:    -   принять    необходимые   меры,   обеспечивающие   стабилизациюэкономического  и  финансового положения  предприятий  и  организаций,безусловное выполнение прогнозных показателей по доходам бюджета;    -  ужесточить  контроль  за эффективным и  целевым  использованиембюджетных средств.    6.    Запретить    министерствам,    государственным    комитетам,административным    ведомствам,   главам    местных    государственныхадминистраций и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош:    - вносить изменения в предельные размеры бюджетных ассигнований постатьям  расходов,  утвержденные Жогорку Кенешем и местными  кенешами,за  исключением  случаев,  связанных с принятием в 1995  году  решенийзаконодательных органов власти;    - предусматривать  новые  мероприятия  и программы,  увеличивающиерасходы бюджета.    7. Министерству финансов Кыргызской Республики:    - совместно с местными государственными администрациями и органамиместного   самоуправления   города  Бишкек  обеспечить  поступление  вдоход   бюджета  налоговых  и  других  платежей,   предусмотренных   вприложениях  с  1 по 5 к настоящему постановлению, а также  соблюдениенормативов  отчислений  от  общегосударственных  налогов  и   доходов,установленных  статьями  8  и   9  Закона  Кыргызской  Республики   "Ореспубликанском бюджете Кыргызской Республики на 1995 год";    - не допускать выделения дополнительных средств на мероприятия, непредусмотренные   бюджетом,   а   также   на   проведение    различныхторжественных и зрелищных мероприятий.    8.   Министерству   водного   хозяйства   Кыргызской   Республики,Кыргызгосэнергохолдингу совместно с Министерством финансов  КыргызскойРеспублики,    Министерством  экономики   Кыргызской   Республики    игосударственными  органами  Узбекистана,  Казахстана   и  Таджикистанарассмотреть  вопрос  о  долевом участии  в  финансировании  затрат  поэксплуатации  ирригационных и энергетических   сооружений   КыргызскойРеспублики   в   зависимости   от  объемов   потребляемых   водных   иэнергетических ресурсов.    9.   Кыргызгосэнергохолдингу  в  первоочередном  порядке  провестиработу  по  переводу  населения высокогорных и отдаленных  районов  наэлектроотопление,  используя  для  этого приобретаемые за  счет  займаАзиатского    Банка   Развития   трансформаторы,   другие    источникифинансирования,  и доложить о принятых мерах Правительству  КыргызскойРеспублики.    10.   Рекомендовать  Национальному  банку  Кыргызской   Республикисовместно    с   Кыргызэлбанком,   коммерческими  банками   республикиразработать проект Закона Кыргызской Республики об индексации  вкладовнаселения   и  представить  согласованный  с  Министерством   финансовКыргызской  Республики  и Министерством юстиции Кыргызской  Республикипроект закона в Правительство Кыргызской Республики.    11.   Государственной  финансовой  инспекции   при   ПравительствеКыргызской   Республики  и Министерству финансов Кыргызской Республикиусилить контроль за использованием бюджетных средств в соответствии  сутвержденными  сметами,   шире использовать  право  изъятия  в  бюджетсредств,  использованных  не  по целевому назначению,  предоставленноеУказом  Президента Кыргызской Республики от 10 февраля  1994  года  "Очрезвычайных   мерах  по  укреплению  государственной   и   финансовойдисциплины".    12. Предоставить Министерству финансов Кыргызской Республики правовносить  уточнения  во взаимные расчеты с бюджетом областей  и  городаБишкека,    связанные    с  принятием  указов  Президента   КыргызскойРеспублики  и  решений Правительства Кыргызской  Республики,  а  такжеизменением  объемов  производства   (работ  и  услуг),   уровней  цен,темпов  инфляции  и  другими  процессами,  происходящими  в  экономикереспублики.  По вопросам, требующим решения Правительства,  вносить  вПравительство Кыргызской Республики соответствующие предложения.    13.  Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  совместно   сМинистерством   юстиции  Кыргызской  Республики  по   согласованию   сзаинтересованными    министерствами,   государственными    комитетами,административными   ведомствами  внести  в  Правительство   КыргызскойРеспублики   проекты    законодательных   и   подзаконных    актов   оприведении    действующих   актов   в   соответствие    с    настоящимпостановлением.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                               Приложение 1                     к постановлению Правительства                         Кыргызской Республики                     от 13 ноября 1995 года N 479                         РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ                   Кыргызской Республики на 1995 год                               (тыс.сомов) -----------------------------------------------------------------------     1                                                  |      2--------------------------------------------------------|--------------Общие доходы и полученные официальные трансферты (I-IV) |  3386533,0Текущие доходы (I+II)                                   |  2715907,0в том числе:                                            |I.    Налоговые поступления                             |  2465466,0      1. Налог на прибыль                               |   490000,0      2. Налог на добавленную стоимость                 |   738500,0      3. Акцизы                                         |   423568,0      4. Налог с товарооборота розничной торговли и     |      услуг населению                                   |   260000,0      5. Лицензии на ведение предпринимательской и      |      профессиональной деятельности                     |     2226,0      6. Налог с юридических лиц - владельцев           |      транспортных средств                              |    97981,0      7. Налог на доходы от акций, от долевого участия в|      совместных предприятиях                           |     1400,0      8. Поступление средств на предупреждение и        |      ликвидацию чрезвычайных ситуаций                  |   174865,0      9. Поступление средств на развитие и              |      воспроизводство минерально-сырьевой базы          |    19284,0      10. Таможенные пошлины                            |   253185,0      11. Государственная пошлина, взимаемая органами   |      арбитражного суда                                 |     4457,0      12. Республиканский Фонд социальной поддержки     |      населения                                         |II.   Неналоговые поступления                           |   250441,0      1. Доходы от собственности и предпринимательской  |      деятельности                                      |   200424,0      в том числе:                                      |      - прибыль Национального банка                     |   200000,0      - арендная плата за землю                         |      424,0      2. Административные сборы и платежи, доходы от    |      некоммерческих и побочных продаж                  |    12681,0      в том числе:                                      |      - специальные средства  учреждений, состоящих на  |      бюджете                                           |    12681,0      3. Поступления по штрафам и санкциям              |     1376,0      4. Прочие неналоговые поступления                 |    35960,0III.  Доходы от операций с капиталом                    |    94048,0      в том числе:                                      |      1. Плата за пользование природными ресурсами      |      - всего                                           |    94048,0      из них:                                           |      - плата  за  пользование  земельными  ресурсами,  |      взимаемая с юридических лиц                       |    91497,0      - плата за пользование водными ресурсами          |     2551,0IV.   Полученные официальные трансферты                 |   302173,0      в том числе:                                      |      1. Поступления от централизации подоходного налога|      с граждан Кыргызской Республики, иностранных      |      граждан и лиц без гражданства                     |   215581,8      2. Средства, получаемые по взаимным расчетам      |    86591,0V.    Доходы от ликвидации недоимки                     |    30605,0VI.   Гранты                                            |   243800,0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 |   Всего    |      В том числе:                                 |            |------------------------                                 |            |бюджет теку-|бюджет                                 |            |щих расходов|развития---------------------------------|------------|------------|-----------Общие расходы (I-XIV)            | 5470833,0  |  5307549,1 | 163283,9I.    Государственные услуги     |            |            |      общего назначения - итого  |  533144,8  |   500080,3 |  33064,5      в том числе:               |            |            |      1. Исполнительные и        |            |            |      законодательные органы -   |   95181,7  |    83106,0 |  12075,7      всего                      |            |            |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |   50571,4  |    50571,4 |      - прикладные и             |            |            |      экспериментальные          |     575,7  |            |    575,7      исследования               |            |            |      2. Финансовая и            |            |            |      налогово-бюджетная         |   53384,3  |    53384,3 |      деятельность - всего       |            |            |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |   53304,3  |    53304,3 |      - подведомственные         |            |            |      предприятия и хозяйственные|            |            |      организации                |      80,0  |       80,0 |      3. Внешнеполитическая      |            |            |      деятельность - всего       |  159812,6  |   149812,6 |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |   34166,3  |    34166,3 |      4. Фундаментальные научные |            |            |      исследования               |   21134,0  |     1186,4 |  19947,6      5. Общее планирование,     |            |            |      статистические службы и    |            |            |      прочие услуги общего       |            |            |      характера - всего          |   54078,7  |    53462,5 |    616,2      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |    6554,3  |     6554,3 |      - резервный фонд           |            |            |      Правительства республики   |   35000,0  |    35000,0 |      - прикладные и             |            |            |      экспериментальные          |     616,2  |            |    616,2      исследования               |            |            |      6. Прочие государственные  |            |            |      услуги общего назначения - |            |            |      всего                      |  149553,5  |   149128,5 |    425,0      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |    3095,5  |     3095,5 |      - прикладные и             |            |            |      экспериментальные          |     425,0  |            |    425,0      исследования               |            |            |      - Государственная  комиссия|            |            |      по чрезвычайным ситуациям  |            |            |      и гражданской обороне      |  117133,0  |   117133,0 |II.   Оборона                    |  153628,0  |   153628,0 |III.  Общественный порядок и     |            |            |      безопасность - всего       |  290156,0  |   290156,0 |      из них:                    |            |            |      - судебные органы          |   26560,0  |    26560,0 |IV.   Образование - всего        |  265153,9  |   260374,2 |   4779,7      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     632,5  |      632,5 |      - научно-исследовательские |            |            |      институты и лаборатории    |    4779,7  |            |   4779,7V.    Здравоохранение - всего    |  120077,3  |   115488,5 |   4588,8      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     404,0  |      404,0 |      - прикладные исследования и|            |            |      экспериментальные          |            |            |      разработки                 |    4588,8  |            |   4588,8VI.   Социальное страхование и   |            |            |      социальное обеспечение -   |  705789,7  |   705789,7 |      всего                      |            |            |      в том числе:               |            |            |      1. Социальное страхование- |            |            |      всего                      |  621539,0  |   621539,0 |      из них:                    |            |            |      - пособия малообеспеченным |            |            |      семьям и гражданам         |  429844,0  |   429844,0 |      - пенсии военнослужащим    |   50695,0  |    50695,0 |      - компенсация  безработным,|            |            |      дотация Социальному фонду  |  141000,0  |   141000,0 |      2. Социальное обеспечение -|            |            |      всего                      |   84250,7  |    84250,7 |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     481,2  |      481,2 |VII.  Жилищно-коммунальное       |            |            |      хозяйство                  |   73947,0  |    73948,0 |      (Кыргызжилкоммунсоюз)      |            |            |VIII. Организация отдыха и       |            |            |      культурно-религиозная      |            |            |      деятельность - итого       |   75437,6  |    75437,7 |      в том числе:               |            |            |      1. Физическая культура -   |    6991,4  |     6991,4 |      всего                      |            |            |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     491,4  |      491,4 |      2. Культура - всего        |   50935,2  |    50935,2 |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     205,6  |      205,6 |      - подведомственные         |            |            |      предприятия и хозяйственные|            |            |      организации                |    5100,0  |     5100,0 |      3. Телевидение и           |            |            |      радиовещание, издательские |            |            |      учреждения и службы        |   14009,0  |    14009,0 |      4. Религиозная и прочая    |            |            |      общественная деятельность  |    3502,0  |     3502,0 |IX.   Топливно-энергетический    |            |            |      комплекс                   |            |            |      (Кыргызгосэнергохолдинг)   |   31800,0  |    31800,0 |      в том числе:               |            |            |      - электроэнергия и  другие |            |            |      энергоносители - всего     |   31800,0  |    31800,0 |X.    Сельское и водное          |            |            |      хозяйство, лесное          |            |            |      хозяйство, рыболовство и   |  139816,7  |   134119,1 |   5697,6      охота - итого              |            |            |      в том числе:               |            |            |      1. Сельское хозяйство      |            |            |      (Минсельхозпрод)- всего    |   56243,3  |    50971,4 |   5271,9      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |    1527,0  |     1527,0 |      - научные  исследования  и |            |            |      практические разработки    |    5271,9  |            |   5271,9      2. Водное хозяйство        |            |            |      (Минводхоз) - всего        |   82907,0  |    82481,6 |    425,7      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     481,6  |      481,6 |      - научные  исследования  и |            |            |      практические разработки    |     425,7  |            |    425,7      3. Лесное хозяйство        |            |            |      (Гослесинспекция) - всего  |     466,1  |      466,1 |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     166,1  |      166,1 |      4. Рыболовство - всего     |     200,0  |      200,0 |XI.   Горнодобывающая            |            |            |      промышленность и           |            |            |      минеральные ресурсы (за    |            |            |      исключением топлива),      |            |            |      обрабатывающая             |   50751,3  |     4739,0 |  46012,3      промышленность,            |            |            |      строительство - итого      |            |            |      в том числе:               |            |            |      1. Геологоразведочные      |   45264,0  |            |  45264,0      работы                     |            |            |      2. Строительство           |            |            |      (Госархтехстрой) - итого   |    3919,0  |     3171,0 |    748,3      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     591,0  |      591,0 |      - прикладные и             |            |            |      экспериментальные          |     748,3  |            |    748,3      исследования               |            |            |      3. Аппарат Министерства    |            |            |      промышленности, торговли и |            |            |      предпринимательства        |    1455,0  |     1455,0 |      4. Аппарат Госкомиссии по  |            |            |      использованию минерального |            |            |      сырья                      |     113,0  |      113,0 |XII.  Транспорт и связь - итого  |  146481,0  |   146481,0 |      в том числе:               |            |            |      1. Автомобильный транспорт |  144566,0  |   144566,0 |      2. Аппарат Министерства    |            |            |      транспорта                 |     309,0  |      309,0 |      3. Связь - всего           |    1606,0  |     1606,0 |XIII. Прочие услуги, связанные с |            |            |      экономической деятельностью|            |            |      - итого                    |   19897,3  |    19897,3 |      в том числе:               |            |            |      1. Государственная         |            |            |      инспекция по надзору за    |            |            |      безопасным ведением работ в|            |            |      промышленности и горному   |            |            |      надзору - всего            |     687,0  |      687,0 |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |     107,0  |      107,0 |      2. Государственная         |            |            |      инспекция по стандартизации|            |            |      и метрологии               |     700,0  |      700,0 |      3. Государственное         |            |            |      агентство по геодезии и    |   12900,0  |    12900,0 |      картографии                |            |            |      4. Государственное         |            |            |      агентство по               |            |            |      гидрометеорологии - всего  |    4960,3  |     4960,3 |      из них:                    |            |            |      - аппарат управления       |      69,2  |       69,2 |      5. Прочие услуги, связанные|            |            |      с экономической            |            |            |      деятельностью, не          |            |            |      отнесенные к другим        |     650,0  |      650,0 |      категориям                 |            |            |XIV.  Расходы, не  отнесенные  к |            |            |      основным группам - итого   | 2308209,2  |  2239068,2 |  69141,0      в том числе:               |            |            |      1. Операции с              |            |            |      государственными долговыми |            |            |      обязательствами - всего    |  465929,0  |   465929,0 |      из них:                    |            |            |      - Национальный банк        |  153000,0  |   153000,0 |      - Кыргызэлбанк             |   26392,0  |    10000,0 |      - акционерно-коммерческие  |            |            |      банки                      |   18400,0  |    66200,0 |      - выплата процентов по     |            |            |      внешним займам             |  268137,0  |   301000,0 |      2. Трансферты между        |            |            |      различными уровнями        |            |            |      государственного управления| 1288304,2  |  1288304,2 |      - итого                    |            |            |      в том числе:               |            |            |      - отчисления от            |            |            |      общегосударственных налогов|            |            |      и доходов в бюджеты        |            |            |      областей и г.Бишкека       |  975020,0  |   975020,0 |      из них от:                 |            |            |      - налога на прибыль        |  170607,5  |   170607,5 |      - налога  на  добавленную  |            |            |      стоимость                  |  430633,7  |   430633,7 |      - акцизов                  |  229648,8  |   229648,8 |      - налога  с товарооборота  |            |            |      розничной торговли         |  144130,0  |   144130,0 |      - субвенции                |  130390,0  |   130390,0 |      - ссуды местным бюджетам на|            |            |      погашение   задолженности  |            |            |      по заработной плате        |  182894,2  |   182894,2 |      3. Прочие расходы, не      |            |            |      классифицированные по      |            |            |      основным группам           |  553976,0  |   484835,0 |  69141,0      из них:                    |            |            |      - капитальные вложения     |   69141,0  |            |  69141,0      - Программа "ПЕСАК"        |  287600,0  |   287600,0 |      - ссуда предприятиям и     |            |            |      организациям               |  216000,0  |   216000,0 |      - расходы на повышение     |            |            |      заработной платы           |   49100,0  |    49100,0 |      - поступления средств от   |            |            |      выкупа, акционирования,    |            |            |      реализации государственной |            |            |      собственности              |  -68000,0  |   -68000,0 |XV.   Внутреннее и внешнее       |            |            |      финансирование - итого     |  478442,2  |   478442,2 |      в том числе:               |            |            |      1. Погашение внешних займов|  478442,2  |   478442,2 |XVI.  Гранты                     |   78100,0  |    78100,0 |---------------------------------|-------------------------------------     Дефицит                     |  2084300,0     Источники покрытия:         |     Внешнее финансирование      |  1312400,0     Внутреннее финансирование   |   771900,0     Остаток нефинансируемых     |     расходов                    |        0,0-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Правительства     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков