УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 20 сентября 2007 года № 424 г.Бишкек, Дом Правительстваот 19 августа 2003 года № 531 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Плана мероприятий по стабилизации экономической деятельности электроэнергетической отрасли и установлении обязательной отчетности по показателям финансово-экономической деятельности энергетических компаний Кыргызской Республики В настоящее время сектор электроэнергетики, занимающий значительнуюдолю в ВВП республики, из-за нестабильной финансово-экономическойдеятельности является возможным источником макроэкономическойнестабильности и неустойчивости бюджета и может подорвать усилия посокращению бедности и стабильному экономическому росту. В этой связи в программу содействия снижению бедности и устойчивомуэкономическому росту (ПРГФ), поддерживаемую международными донорами,включен новый ориентировочный целевой показатель "квазифискальныйдефицит" (КФД) в электроэнергетическом секторе, как экономическийинструмент для мониторинга финансово-экономической ситуации вэнергетическом секторе. Ориентировочный целевой показатель КФД вэлектроэнергетическом секторе на конец 2003 года не должен превысить9645 млн.сомой или 11,7 процентов к ВВП. Анализ экономическойдеятельности энергопредприятий республики за 6 месяцев 2003 годасвидетельствует о падении собираемости платежей в денежной форме с 37до 26 процентов, росте технических и коммерческих потерьэлектроэнергии как при передаче, так и при ее распределении (общиепотери системы составили порядка 42 процентов от объема выработаннойэлектроэнергии), низком уровне среднесобранного тарифа - 43,66 тыйыназа 1 кВт.ч электроэнергии. Основной проблемой электроэнергетическойотрасли является продолжающийся рост дебиторской задолженности запотребленную электрическую и тепловую энергию, которая по состоянию на1 июля 2003 года составила 2705 млн.сомов (из них за 1 полугодие -709,2 млн.сомов), что на 19,5 процента больше, чем на начало года. Приэтом значительная доля дебиторской задолженности приходится нанаселение 1557 млн.сомов или 58 процента от общей задолженности. В этой связи необходимо безотлагательно реализовать комплексныемеры для стабилизации деятельности энергетической отрасли и в целяхотслеживания уровня снижения КФД в электроэнергетике, установитьобязательную отчетность энергетических компаний перед государственнымирегулятивными органами и утвердить формы обязательной статистическойотчетности, с тем, чтобы своевременно выявлять причины негативныхтенденций производственно-хозяйственной деятельности в энергетическойотрасли и принимать эффективные меры по их предотвращению. В целях проведения систематического анализа финансово-хозяйственнойдеятельности энергетических компаний и осуществления мониторингапараметров финансово-экономической деятельности энергокомпаний,включенных в оценку снижения КФД в электроэнергетике, ПравительствоКыргызской Республики постановляет: 1. Утвердить: - формы обязательной отчетности по показателям финансово-экономической деятельности энергетических компаний для осуществлениямониторинга КФД в электроэнергетике согласно приложениям 1-3; - План мероприятий по стабилизации экономической деятельностиэлектроэнергетической отрасли Кыргызской Республики на 2003-2006 годысогласно приложению 4; - целевые контрольные параметры финансово-экономическойдеятельности энергокомпаний, включенных в оценку уровня КФДэлектроэнергетического сектора на 2003 год, согласно приложениям 5-6. 2. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Электрическиестанции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана","Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Джалал-Абадэлектро": - обеспечить выполнение Плана мероприятий по стабилизацииэкономической деятельности электроэнергетической отрасли КыргызскойРеспублики и целевых контрольных параметров финансово-экономическойдеятельности энергокомпаний, включенных в оценку уровня КФДэлектроэнергетического сектора на 2003 год; - ежемесячно, к 20 числу месяца, следующего за отчетным, иежеквартально к 20 числу месяца, следующего за кварталом, представлятьГосударственному агентству по энергетике при Правительстве КыргызскойРеспублики, Государственному комитету Кыргызской Республики поуправлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестицийи Министерству финансов Кыргызской Республики информацию и отчет всоответствии с пунктом 1 настоящего постановления; - обеспечить своевременное и полное поступление денежных потоков отвсех категорий потребителей электроэнергии на транзитные счета АООТ"Расчетно-сберегательная компания", в строгом соответствии с"Положением о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию",утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25мая 2002 года N 335 "О порядке расчетов на оптовом рынке электрическойи тепловой энергии". 3. Возложить персональную ответственность на первых руководителейэнергетических компаний за достоверность, своевременностьпредоставления информации и отчетных данных. 4. Установить, что корректировка отчетных данных энергетическихкомпаний после установленного срока представления отчета недопускается. 5. Государственному агентству но энергетике при ПравительствеКыргызской Республики совместно с Государственным комитетом КыргызскойРеспублики по управлению государственным имуществом и привлечениюпрямых инвестиций обеспечить своевременный сбор и анализпредставляемых отчетных данных финансово-экономической деятельностиэнергокомпаний и ежемесячно вносить их на рассмотрениеМежведомственной рабочей группы по КФД и Координационного совета поразвитию электроэнергетического сектора. 6. Государственному агентству по энергетике при ПравительствеКыргызской Республики по согласованию с Министерством финансовКыргызской Республики к концу сентября 2003 года представить экспертамМеждународного валютного фонда первый полугодовой отчет по фактическисложившимся параметрам КФД в электроэнергетике по состоянию на конециюня 2003 года и последующие полугодовые и годовые отчеты на период2003-2006 годы, по установленному формату мониторинга КФД вэлектроэнергетике. 7. Государственному комитету Кыргызской Республики по управлениюгосударственным имуществом и привлечению прямых инвестиций совместно сэнергетическими компаниями, соответствующими министерствами иведомствами, местными государственными администрациями и органамиместного самоуправления обеспечить контроль и неукоснительноеисполнение Плана мероприятий по стабилизации экономическойдеятельности электроэнергетической отрасли на 2003-2006 годы и вустановленном порядке ежемесячно вносить аналитические материалы нарассмотрение Координационного совета по развитиюэлектроэнергетического сектора и Правительства Кыргызской Республики. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наотдел топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей отраслиАппарата Премьер-министра Кыргызской Республики. Премьер-министр Н.Танаев Приложение 1 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2003 года N 531 БАЛАНС производства электрической энергии ОАО "Электрические станции" -----------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Ед. изм. | 2003 год |2004|2005|2006|| | | |------------|год |год |год || | | | ежемесячно,| | | || | | |поквартально| | | || | | | и с | | | || | | | нарастающим| | | || | | | итогом с | | | || | | | начала года| | | || | | |------------|----|----|----|| | | | план | факт| | | ||---|--------------------------|----------|------|-----|----|----|----|| |РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | | | | || | О КОМПАНИИ | | | | | | ||1 |Установленная мощность |МВт | | | | | || |ТЭЦ |МВт | | | | | || |ГЭС |МВт | | | | | ||2 |Количество персонала |чел. | | | | | || |компании, всего | | | | | | ||2.1|производственный персонал |чел. | | | | | || |из них: | | | | | | || |ремонтные рабочие |чел. | | | | | || |эксплуатационные рабочие |чел. | | | | | ||2.2|административный персонал |чел. | | | | | ||2.3|персонал сбыта |чел. | | | | | ||3 |Среднемесячная зарплата |сом | | | | | || |производственный персонал |сом | | | | | || |административный персонал |сом | | | | | || |персонал сбыта |сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС | | | | | | || | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | | | | | | ||1 |Выработка электроэнергии, |тыс.кВтч | | | | | || |всего | | | | | | || |ГЭС |тыс.кВтч | | | | | || |ТЭЦ |тыс.кВтч | | | | | ||2 |Расход эл./энергии на соб.|тыс.кВтч | | | | | || |нужды | | | | | | || |ГЭС |тыс.кВтч | | | | | || |ТЭЦ |тыс.кВтч | | | | | ||3 |Отпуск электроэнергии с |тыс.кВтч | | | | | || |шин | | | | | | || |ГЭС |тыс.кВтч | | | | | || |ТЭЦ |тыс.кВтч | | | | | ||4 |Потери эл./эн. |тыс.кВтч | | | | | || |в трансформаторах станций | | | | | | ||5 |Продажа эл./энергии с шин |тыс.кВтч | | | | | || |эл./станций | | | | | | || |в т.ч. КПП |тыс.кВтч | | | | | || |РЭК (35-6 кВ) |тыс.кВтч | | | | | ||6 |Импорт эл./энергии |тыс.кВтч | | | | | || |Узбекистан |тыс.кВтч | | | | | || |Казахстан |тыс.кВтч | | | | | || |Таджикистан |тыс.кВтч | | | | | ||7 |Экспорт электроэнергии |тыс.кВтч | | | | | || |Узбекистан |тыс.кВтч | | | | | || |Казахстан |тыс.кВтч | | | | | || |Таджикистан |тыс.кВтч | | | | | || |Китай |тыс.кВтч | | | | | ||8 |Отпуск электроэнергии в |млн.кВтч | | | | | || |сети "НЭСК" | | | | | | ||9 |Потери эл./энергии в сетях|млн.кВтч | | | | | || |"НЭСК" | | | | | | || |то же в % к отпуску в сети|млн.кВтч | | | | | ||10 |Потери в сетях КЕГОК |млн.кВтч | | | | | ||11 |Полезный отпуск |млн.кВтч | | | | | || |электроэнергии, всего | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |млн.кВтч | | | | | || |внутренним потребителям |млн.кВтч | | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|млн.кВтч | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |млн.кВтч | | | | | || |КУМТОР |млн.кВтч | | | | | || |РЭК, всего |млн.кВтч | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |млн.кВтч | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |млн.кВтч | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |млн.кВтч | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |млн.кВтч | | | | | || |КПП, всего |млн.кВтч | | | | | || |РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, СБОР И | | | | | | || | СРЕДНИЙ ТАРИФ В | | | | | | || | РАЗРЕЗЕ | | | | | | || | ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | ||1 |Средний выставленный тариф|тыйын/кВтч| | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |тыйын/кВтч| | | | | || |внутренним потребителям |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "ЭС", всего |тыйын/кВтч| | | | | || |КУМТОР |тыйын/кВтч| | | | | || |РЭК, Всего |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |КПП, всего |тыйын/кВтч| | | | | ||2 |Товарная продукция |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |тыс.сом | | | | | || |внутренним потребителям |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|тыс.сом | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |тыс.сом | | | | | || |КУМТОР |тыс.сом | | | | | || |РЭК, всего |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |тыс.сом | | | | | || |КПП, всего |тыс.сом | | | | | ||3 |Сбор по выставленным |тыс.сом | | | | | || |счетам | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |внутренним потребителям |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |из них: ОАО "НЭСК" |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |КУМТОР |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |РЭК, всего |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |КПП, всего |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное финансирование |тыс.сом | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | ||4 |Уровень сбора (в процентах|% | | | | | || |от объема выставленных | | | | | | || |счетов) | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |% | | | | | || |внутренним потребителям |% | | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|% | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |% | | | | | || |КУМТОР |% | | | | | || |РЭК, всего |% | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |% | | | | | || |КПП, всего |% | | | | | ||5 |Уровень сбора деньгами |% | | | | | || |от общего объема сбора | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |% | | | | | || |внутренним потребителям |% | | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|% | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |% | | | | | || |КУМТОР |% | | | | | || |РЭК, всего |% | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |% | | | | | || |КПП, всего |% | | | | | || |РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ | | | | | | || | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И | | | | | | || | ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ| | | | | | ||1 |Затраты на импорт |тыс.сом | | | | | || |электроэнергии | | | | | | ||2 |Затраты на транзит |тыс.сом | | | | | || |электроэнергии по сетям | | | | | | || |НЭСК | | | | | | ||3 |Полная себестоимость |тыс.сом | | | | | || |электро-, теплоэнергии и | | | | | | || |воды | | | | | | || |Из них: | | | | | | ||3.1|Производственные затраты | | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |Топливо на технологические|тыс.сом | | | | | || |цели | | | | | | || |Затраты на ремонт |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |производств. оборудование |тыс.сом | | | | | || |здания и сооружения |тыс.сом | | | | | || |автотранспорт |тыс.сом | | | | | || |прочие |тыс.сом | | | | | ||3.2|Административные затраты |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |Штрафы, пени, неустойки |тыс.сом | | | | | ||3.3|Затраты на реализацию |тыс.сом | | | | | || |и них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |В том числе: | | | | | | || |Себестоимость |тыс.сом | | | | | || |электроэнергии на 1 кВтч | | | | | | || |Себестоимость теплоэнергии|тыс.сом | | | | | || |на 1 Гкал | | | | | | || |Себестоимость подпиточной |тыс.сом | | | | | || |воды на 1 тонну | | | | | | ||3.4|Прибыль (+), убыток (-) от|тыс.сом | | | | | || |товарной продукции | | | | | | || |РАЗДЕЛ 5. ЗАТРАТЫ, | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ| | | | | | || | ПРИБЫЛИ | | | | | | ||1 |Начисление текущей части |тыс.сом | | | | | || |кредитов, всего | | | | | | || |в том числе основная сумма|тыс.сом | | | | | || |проценты |тыс.сом | | | | | ||2 |Капитальные вложения из |тыс.сом | | | | | || |прибыли компании | | | | | | || |Затраты на реконструкцию |тыс.сом | | | | | || |энергооборуд. | | | | | | || |Затраты на новое |тыс.сом | | | | | || |строительство | | | | | | || |Справочно: | | | | | | ||3 |Освоение капвложений за |тыс.сом | | | | | || |счет износа | | | | | | ||4 |Всего капитальные вложения|тыс.сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 6. ДЕБИТОРСКАЯ | | | | | | || | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | ||1 |Дебиторская задолженность |тыс.сом | | | | | || |на конец периода | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |тыс.сом | | | | | || |внутренним потребителям |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|тыс.сом | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |тыс.сом | | | | | || |КУМТОР |тыс.сом | | | | | || |РЭК, всего |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |тыс.сом | | | | | || |КПП, всего |тыс.сом | | | | | ||2 |Дебиторская задолженность |дней | | | | | || |в днях | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт электроэнергии |тыс.сом | | | | | || |внутренним потребителям |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |ОАО "НЭСК" (хоз. нужды ПС)|тыс.сом | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |тыс.сом | | | | | || |КУМТОР |тыс.сом | | | | | || |РЭК, всего |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро" |тыс.сом | | | | | || |КПП, всего |тыс.сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОЭНЕРГИЯ | | | | | | ||1 |Отпуск теплоэнергии с |тыс.Гкал | | | | | || |коллекторов, всего | | | | | | || |ТЭЦ г.Бишкек |тыс.Гкал | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |тыс.Гкал | | | | | || |Эл./котельная г.Кызыл-Кия |тыс.Гкал | | | | | ||2 |Потери теплоэнергии в |тыс.Гкал | | | | | || |сетях г.Ош | | | | | | || |То же в % к поступлению в |% | | | | | || |сети г.Ош | | | | | | ||3 |Полезный отпуск |тыс.Гкал | | | | | || |теплоэнергии, всего | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |Расход т./энергии на хоз. |тыс.Гкал | | | | | || |нужды ТЭЦ г.Бишкек | | | | | | || |БПТС |тыс.Гкал | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |тыс.Гкал | | | | | || |Расход т./энергии на хоз. |тыс.Гкал | | | | | || |нужды | | | | | | || |Промышленность |тыс.Гкал | | | | | || |Бюджетные потребители |тыс.Гкал | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.Гкал | | | | | || |местный бюджет |тыс.Гкал | | | | | || |Население |тыс.Гкал | | | | | || |Невостребованное тепло |тыс.Гкал | | | | | || |Небаланс | | | | | | ||4 |Средний тариф |сом/Гкал | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |Расход т./энергии на хоз. |сом/Гкал | | | | | || |нужды ТЭЦ г.Бишкек | | | | | | || |БПТС |сом/Гкал | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |сом/Гкал | | | | | || |Расход т./энергии на хоз. |сом/Гкал | | | | | || |нужды | | | | | | || |Промышленность |сом/Гкал | | | | | || |Бюджетные потребители |сом/Гкал | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |сом/Гкал | | | | | || |местный бюджет |сом/Гкал | | | | | || |Население |сом/Гкал | | | | | ||5 |Товарная продукция по |тыс.сом | | | | | || |теплоэнергии | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |Расход т./энергии на хоз. |тыс.сом | | | | | || |нужды ТЭЦ г.Бишкек | | | | | | || |БПТС |тыс.сом | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |тыс.сом | | | | | || |Расход т./энергии на хоз. |тыс.сом | | | | | || |нужды | | | | | | || |Промышленность |тыс.сом | | | | | || |Бюджетные потребители |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет |тыс.сом | | | | | || |Население (отопление) |тыс.сом | | | | | ||6 |Себестоимость отпуска |тыс.сом | | | | | || |тепловой энергии | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |топливо на технологические|тыс.сом | | | | | || |цели | | | | | | || |условно-постоянные затраты|тыс.сом | | | | | || |Затраты на 1 Гкал |сом/Гкал | | | | | || |теплоэнергии | | | | | | ||6.1|ТЭЦ г.Бишкек |тыс.сом | | | | | || |Затраты на 1 т. полезно |сом/куб.м | | | | | || |отпущ. воды | | | | | | ||6.2|ТЭЦ г.Ош |тыс.сом | | | | | || |Затраты на 1 т. полезно |сом/куб.м | | | | | || |отпущ. воды | | | | | | ||7 |Убытки от тепловой энергии|тыс.сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 8. ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА| | | | | | ||1 |Отпуск подпиточной воды, |тыс.тонн | | | | | || |всего | | | | | | || |ТЭЦ г.Бишкек |тыс.тонн | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |тыс.тонн | | | | | ||2 |Полезный отпуск подп. воды|тыс.тонн | | | | | || |ТЭЦ г.Бишкек |тыс.тонн | | | | | || |на хоз. нужды |тыс.тонн | | | | | || |на продажу |тыс.тонн | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |тыс.тонн | | | | | || |на хоз. нужды |тыс.тонн | | | | | || |на продажу |тыс.тонн | | | | | || |промышленность |тыс.тонн | | | | | || |бюджет |тыс.тонн | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.тонн | | | | | || |местный бюджет |тыс.тонн | | | | | || |население |тыс.тонн | | | | | || |невостребованная вода |тыс.тонн | | | | | ||4 |Средний тариф |сом/куб.м | | | | | || |ТЭЦ г.Бишкек |сом/куб.м | | | | | || |на хоз. нужды |сом/куб.м | | | | | || |на продажу |сом/куб.м | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |сом/куб.м | | | | | || |на хоз. нужды |сом/куб.м | | | | | || |на продажу |сом/куб.м | | | | | || |промышленность |сом/куб.м | | | | | || |бюджет |сом/куб.м | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |сом/м4 | | | | | || |местный бюджет |сом/м5 | | | | | || |население |сом/куб.м | | | | | || |невостребованная вода |сом/куб.м | | | | | ||5 |Товарная продукция по |тыс.сом | | | | | || |подп. воде | | | | | | || |ТЭЦ г.Бишкек |тыс.сом | | | | | || |на хоз. нужды |тыс.сом | | | | | || |на продажу |тыс.сом | | | | | || |ТЭЦ г.Ош |тыс.сом | | | | | || |на хоз. нужды |тыс.сом | | | | | || |на продажу |тыс.сом | | | | | || |промышленность |тыс.сом | | | | | || |бюджет |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет |тыс.сом | | | | | || |население |тыс.сом | | | | | || |невостребованная вода |тыс.сом | | | | | ||6 |Себестоимость отпуска |тыс.сом | | | | | || |подп. воды | | | | | | || |Затраты на 1 т. воды |сом/куб.м | | | | | ||6.1|ТЭЦ г.Бишкек |тыс.сом | | | | | || |Затраты на 1 т. полезно |сом/куб.м | | | | | || |отпущ. воды | | | | | | ||6.2|ТЭЦ г.Ош |тыс.сом | | | | | || |Затраты на 1 т. полезно |сом/куб.м | | | | | || |отпущ. воды | | | | | | ||7 |Убытки от отпуска подп. |тыс.сом | | | | | || |воды | | | | | | |----------------------------------------------------------------------- Примечание: кроме вышеуказанных данных предоставлять смету факти-ческих затрат за отчетный период, отчет о состоянии фактического пога-шения кредитов и налогов с учетом предыдущей задолженности. Генеральный директор: Начальник планово-экономического отдела: Главный бухгалтер: Заместитель Руководителя Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики М.Сатыбеков Приложение 2 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2003 года N 531 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "НЭСК" (показатели без учета НДС) -----------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Ед. изм. | 2003 год |2004|2005|2006|| | | |------------|год |год |год || | | | ежемесячно,| | | || | | |поквартально| | | || | | | и с | | | || | | | нарастающим| | | || | | | итогом с | | | || | | | начала года| | | || | | |------------|----|----|----|| | | | план | факт| | | ||-----|------------------------|----------|------|-----|----|----|----|| |РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ| | | | | | || | О КОМПАНИИ | | | | | | ||1 |Количество условных |усл.ед. | | | | | || |единиц, всего | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |здания и сооружения |усл.ед. | | | | | || |линии электропередачи |усл.ед. | | | | | || |подстанции |усл.ед. | | | | | || |трансформаторы |усл.ед. | | | | | || |прочее производ. |усл.ед. | | | | | || |оборудование | | | | | | || |транспортные средства |усл.ед. | | | | | || |прочие |усл.ед. | | | | | ||2 |Количество персонала |чел. | | | | | || |компании, всего | | | | | | ||2.1 |производственный |чел. | | | | | || |персонал | | | | | | || |из них: | | | | | | || |ремонтные рабочие |чел. | | | | | || |эксплуатационные рабочие|чел. | | | | | ||2.2 |административный |чел. | | | | | || |персонал | | | | | | ||2.3 |персонал сбыта |чел. | | | | | ||3 |Среднемесячная зарплата |сом | | | | | || |производственный |сом | | | | | || |персонал | | | | | | || |административный |сом | | | | | || |персонал | | | | | | || |персонал сбыта |сом | | | | | ||4 |Затраты на ремонт в |тыс.сом | | | | | || |расчете на 1 условную | | | | | | || |единицу | | | | | | || |производственное |тыс.сом | | | | | || |оборудование | | | | | | || |здания и сооружения |тыс.сом | | | | | || |автотранспорт |тыс.сом | | | | | || |прочее оборудование |тыс.сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС | | | | | | || | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ| | | | | | ||1 |Отпуск эл./энергии в |тыс.кВтч | | | | | || |сети ОАО "НЭСК" от ОАО | | | | | | || |"ЭС" (включая импорт) | | | | | | ||2 |Отпуск эл./энергии от |тыс. кВтч | | | | | || |прочих поставщиков | | | | | | ||3 |Суммарное поступление |тыс.кВтч | | | | | || |электроэнергии в сети | | | | | | || |ОАО "НЭСК" | | | | | | ||4 |Потери в сетях ОАО |тыс.кВтч | | | | | || |"НЭСК" | | | | | | || |то же в процентах от |% | | | | | || |поступления в сети | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |потери на 500 кВ |тыс.кВтч | | | | | || |в процентах к поступл. |% | | | | | || |в сети | | | | | | || |потери на 220 кВ |тыс.кВтч | | | | | || |в процентах к поступл. |% | | | | | || |в сети | | | | | | || |потери на 110 кВ |тыс.кВтч | | | | | || |в процентах к поступл. |% | | | | | || |в сети | | | | | | ||5 |Потери в сетях KEGOC |тыс.кВтч | | | | | ||6 |Расход эл./эн. на хоз. |тыс.кВтч | | | | | || |нужды подстанций "НЭСК" | | | | | | ||7 |Продажа эл./эн. СП |тыс.кВтч | | | | | || |"Кумтор ОК" | | | | | | ||7.1 |Заявленная мощность СП |тыс.кВт | | | | | || |"Кумтор ОК" | | | | | | || |Небаланс | | | | | | ||8 |Полезный транзит |тыс.кВтч | | | | | || |эл./энергии | | | | | | || |экспорт электроэнергии |тыс. кВтч | | | | | || |(ОАО "ЭС") | | | | | | || |внутренним потребителям |тыс.кВтч | | | | | || |ОАО "ЭС" |тыс.кВтч | | | | | || |КПП |тыс.кВтч | | | | | || |РЭКам |тыс.кВтч | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.кВтч | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.кВтч | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.кВтч | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|тыс.кВтч | | | | | ||9 |Регулирование мощности |МВт | | | | | || |РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, СБОР И| | | | | | || | СРЕДНИЙ ТАРИФ | | | | | | || | В РАЗРЕЗЕ | | | | | | || | ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | ||1 |Тарифы | | | | | | || |Средний тариф на продажу|тыйын/кВтч| | | | | || |эл./э. СП "Кумтор" | | | | | | || |Тариф на услуги по |сом/кВт | | | | | || |регулированию частоты | | | | | | || |Тариф на услуги по |тыйын/кВтч| | | | | || |транзиту | | | | | | || |ОАО "ЭС" |тыйын/кВтч| | | | | || |КПП |тыйын/кВтч| | | | | || |РЭКам |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыйын/кВтч| | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|тыйын/кВтч| | | | | ||2 |Товарная продукция |тыс.сом | | | | | || |СП "Кумтор ОК" |тыс.сом | | | | | || |Регулирование частоты |тыс.сом | | | | | || |От услуг по транзиту |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |экспорт эл./энергии |тыс.сом | | | | | || |(ОАО "ЭС") | | | | | | || |внутренним потребителям |тыс.сом | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |тыс.сом | | | | | || |КПП |тыс.сом | | | | | || |РЭКам |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|тыс.сом | | | | | ||3 |Сбор по выставленным |тыс.сом | | | | | || |счетам, всего | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |СП "Кумтор ОК" |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |От услуг по транзиту |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |в т.ч. ОАО "ЭС" |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |КПП |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |РЭКам |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Регулирование частоты |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Уровень сбора (в |% | | | | | || |процентах от объема | | | | | | || |выставленных счетов) | | | | | | || |СП "Кумтор ОК" |% | | | | | || |Регулирование частоты |% | | | | | || |От услуг по транзиту |% | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |% | | | | | || |КПП |% | | | | | || |РЭКам |% | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|% | | | | | || |Уровень сбора деньгами |% | | | | | || |от общего объема сбора | | | | | | || |СП "Кумтор ОК" |% | | | | | || |Регулирование частоты |% | | | | | || |От услуг по транзиту |% | | | | | || |ОАО "ЭС", всего |% | | | | | || |КПП |% | | | | | || |РЭКам |% | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |% | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|% | | | | | || |РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ | | | | | | ||4.1 |Затраты на покуп. |тыс.сом | | | | | || |эл./эн. для Кумтора | | | | | | || |Средний тариф |тыйын/кВтч| | | | | ||4.2 |Затраты по услугам на |тыс.сом | | | | | || |регулирование частоты | | | | | | || |Средний тариф |сом/кВт | | | | | ||4.3 |Затраты на покрытие |тыс.сом | | | | | || |сверхнормативных потерь | | | | | | || |Средний тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Итого затраты на |тыс.сом | | | | | || |покупную эл./энергию и | | | | | | || |регулирование частоты | | | | | | ||4.4 |Себестоимость передачи |тыс.сом | | | | | || |электроэнергии | | | | | | || |ОАО "НЭСК" | | | | | | || |в расчете на 1 кВтч |тыйын/кВтч| | | | | || |полезного транзита | | | | | | || |Из них: |тыс.сом | | | | | ||4.4.1|Производственные затраты|тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |В том числе: | | | | | | || |затраты на ремонт |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |производств. |тыс.сом | | | | | || |оборудование | | | | | | || |здания и сооружения |тыс.сом | | | | | || |автотранспорт |тыс.сом | | | | | || |прочие |тыс.сом | | | | | ||4.4.2|Административные затраты|тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |Штрафы, пени, неустойки |тыс.сом | | | | | ||4.4.3|Затраты на реализацию |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | ||4.4.4|Прибыль (+), убыток (-) |тыс.сом | | | | | || |от товарной продукции | | | | | | || |РАЗДЕЛ 5. ЗАТРАТЫ, | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫЕ | | | | | | || | ИЗ ПРИБЫЛИ | | | | | | ||1 |Начисление текущей части|тыс.сом | | | | | || |кредитов, всего | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |основная сумма |тыс.сом | | | | | || |проценты |тыс.сом | | | | | ||2 |Капитальные вложения из |тыс.сом | | | | | || |прибыли компании | | | | | | || |Затраты на реконструкцию|тыс.сом | | | | | || |энергооборуд. | | | | | | || |Затраты на новое |тыс.сом | | | | | || |строительство | | | | | | || |Справочно: | | | | | | ||3 |Освоение капвложений за |тыс.сом | | | | | || |счет износа | | | | | | ||4 |Всего капитальные |тыс.сом | | | | | || |вложения | | | | | | || |РАЗДЕЛ 6. ДЕБИТОРСКАЯ | | | | | | || | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | ||1 |Дебиторская |тыс.сом | | | | | || |задолженность на конец | | | | | | || |периода | | | | | | || |Кумтор |тыс.сом | | | | | || |Регулирование частоты |тыс.сом | | | | | || |КПП |тыс.сом | | | | | || |ЭС |тыс.сом | | | | | || |РЭКи, всего |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |тыс.сом | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|тыс.сом | | | | | ||2 |Дебиторская |дней | | | | | || |задолженность в днях | | | | | | || |Кумтор |дней | | | | | || |Регулирование частоты |дней | | | | | || |КПП |дней | | | | | || |ЭС |дней | | | | | || |РЭКи, всего |дней | | | | | || |ОАО "Северэлектро" |дней | | | | | || |ОАО "Востокэлектро" |дней | | | | | || |ОАО "Ошэлектро" |дней | | | | | || |ОАО "Джалал-Абадэлектро"|дней | | | | | |----------------------------------------------------------------------- Примечание: кроме вышеуказанных данных предоставлять смету факти-ческих затрат за отчетный период, отчет о состоянии фактического пога-шения кредитов и налогов с учетом предыдущей задолженности. Генеральный директор: Начальник планово-экономического отдела: Главный бухгалтер: Заместитель Руководителя Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики М.Сатыбеков Приложение 3 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2003 года N 531 Технико-экономические показатели распредкомпаний (показатели без учета НДС) -----------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Ед. изм. | 2003 год |2004|2005|2006|| | | |------------|год |год |год || | | | ежемесячно,| | | || | | |поквартально| | | || | | | и с | | | || | | | нарастающим| | | || | | | итогом с | | | || | | | начала года| | | || | | |------------|----|----|----|| | | | план | факт| | | ||-----|------------------------|----------|------|-----|----|----|----|| |РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ| | | | | | || | О КОМПАНИИ | | | | | | ||1 |Количество условных |усл.ед. | | | | | || |единиц, всего | | | | | | || |в т.ч. здания и |усл.ед. | | | | | || |сооружения | | | | | | || |линии электропередачи |усл.ед. | | | | | || |подстанции |усл.ед. | | | | | || |трансформаторы |усл.ед. | | | | | || |прочее производ. |усл.ед. | | | | | || |оборудование | | | | | | || |транспортные средства |усл.ед. | | | | | || |сбыт |усл.ед. | | | | | || |прочие |усл.ед. | | | | | ||2 |Общая протяженность |км | | | | | || |линий электропередач | | | | | | || |ВЛ-35 кВ |км | | | | | || |ВЛ-10 кВ |км | | | | | || |ВЛ-6 кВ |км | | | | | || |ВЛ-0,4 кВ |км | | | | | || |Кабельные линии |км | | | | | ||3 |Количество подстанций и |шт. | | | | | || |ТП | | | | | | || |ПС-35 кВ |шт. | | | | | || |ПС-10 кВ |шт. | | | | | || |ТП |шт. | | | | | ||4 |Количество абонентов на |абон. | | | | | || |1 км ЛЭП | | | | | | || |в т.ч. бытовых |абон. | | | | | ||5 |Количество абонентов |абон. | | | | | || |промышленность |абон. | | | | | || |бюджетные потребители |абон. | | | | | || |сельхозпотребители |абон. | | | | | || |бытовые абоненты, всего |абон. | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |1) нельготное население |абон. | | | | | || |2) льготные потребители,|абон. | | | | | || | всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |абон. | | | | | || |- с 50% скидкой |абон. | | | | | || |- с 25% скидкой |абон. | | | | | || |- население Токтог. |абон. | | | | | || | района | | | | | | || |3) количество абонентов |абон. | | | | | || | в населенных пунктах | | | | | | || |прочие потребители |абон. | | | | | ||6 |Ежемесячное потребление |кВтч | | | | | || |на 1 абонента | | | | | | || |промышленность |кВтч | | | | | || |бюджетные потребители |кВтч | | | | | || |сельхозпотребители |кВтч | | | | | || |бытовые абоненты |кВтч | | | | | || |в том числе до 150 кВтч |кВтч | | | | | || |свыше 150 кВтч |кВтч | | | | | || |прочие потребители |кВтч | | | | | ||7 |Количество персонала |чел. | | | | | || |компаний, всего | | | | | | ||7.1 |производственный |чел. | | | | | || |персонал | | | | | | || |из них: | | | | | | || |ремонтные рабочие |чел. | | | | | || |эксплуатационные рабочие|чел. | | | | | ||7.2 |административный |чел. | | | | | || |персонал | | | | | | ||7.3 |персонал сбыта |чел. | | | | | ||8 |Среднемесячная зарплата |сом | | | | | || |производственный |сом | | | | | || |персонал | | | | | | || |административный |сом | | | | | || |персонал | | | | | | || |персонал сбыта |сом | | | | | ||9 |Затраты на ремонт в |тыс.сом | | | | | || |расчете на 1 условную | | | | | | || |единицу | | | | | | || |производственное |тыс.сом | | | | | || |оборудование | | | | | | || |здания и сооружения |тыс.сом | | | | | || |автотранспорт |тыс.сом | | | | | || |прочее оборудование |тыс.сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС | | | | | | || | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ| | | | | | || |Выработка электроэнергии|тыс.кВтч | | | | | || |на собств. ГЭС | | | | | | || |Расход эл./эн. на |тыс.кВтч | | | | | || |собственные нужды | | | | | | || |Отпуск электроэнергии |тыс.кВтч | | | | | || |с шин собств. | | | | | | || |эл./станций | | | | | | || |Покупная электроэнергия,|тыс.кВтч | | | | | || |всего | | | | | | || |Импорт электроэнергии |тыс.кВтч | | | | | || |Покупная эл./энергия от |тыс.кВтч | | | | | || |ОсОО "Калинин ГЭС" | | | | | | || |Покупная эл./энергия от |тыс.кВтч | | | | | || |АО "Чакан ГЭС" | | | | | | || |Покупная эл./энергия от |тыс.кВтч | | | | | || |ОАО "Электростанции" | | | | | | || |в т.ч. транзитом через |тыс.кВтч | | | | | || |сети ОАО "НЭСК" | | | | | | || |с шин ТЭЦ г.Бишкек |тыс.кВтч | | | | | || |с шин ТЭЦ г.Ош |тыс.кВтч | | | | | || |Покупная эл./энергия от |тыс.кВтч | | | | | || |прочих поставщиков | | | | | | || |(расписать по | | | | | | || |поставщикам) | | | | | | || |Всего поступление |тыс.кВтч | | | | | || |электроэнергии в сети | | | | | | || |РЭК | | | | | | || |Потери электроэнергии, |тыс.кВтч | | | | | || |всего | | | | | | || |то же в процентах |% | | | | | || |Технические потери |тыс.кВтч | | | | | || |то же в процентах к |% | | | | | || |поступлению в сети | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |технические потери на |тыс.кВтч | | | | | || |35 кВ и выше | | | | | | || |в % к поступлению в сети|% | | | | | || |технические потери на |тыс.кВтч | | | | | || |10-0,4 кВ | | | | | | || |в % к поступлению в сети|% | | | | | || |Коммерческие потери |тыс.кВтч | | | | | || |то же в процентах к |% | | | | | || |поступлению в сети | | | | | | || |Полезный отпуск эл./эн. |тыс.кВтч | | | | | || |конечным потребителям | | | | | | || |Небаланс |тыс.кВтч | | | | | || |Потребление всего |тыс.кВтч | | | | | || |Промышленность |тыс.кВтч | | | | | || |Бюджетные потребители |тыс.кВтч | | | | | || |из них: насосные станции|тыс.кВтч | | | | | || |Сельхозпотребители |тыс.кВтч | | | | | || |из них: насосные станции|тыс.кВтч | | | | | || |Население |тыс.кВтч | | | | | || |Прочие потребители |тыс.кВтч | | | | | || |из них: насосные станции|тыс.кВтч | | | | | || |Мощность всего |тыс.кВт | | | | | || |Промышленность |тыс.кВт | | | | | || |Бюджетные потребители |тыс.кВт | | | | | || |Сельхозпотребители |тыс.кВт | | | | | || |Население |тыс.кВт | | | | | || |Прочие потребители |тыс.кВт | | | | | || |РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, СБОР И| | | | | | || | СРЕДНИЙ ТАРИФ | | | | | | || | ПО КАТЕГОРИЯМ | | | | | | || | ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | || |Средний выставленный |тыйын/кВтч| | | | | || |тариф | | | | | | || |Промышленность |тыйын/кВтч| | | | | || |Бюджетные потребители |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: насосные станции|тыйын/кВтч| | | | | || |Сельхозпотребители |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: насосные станции|тыйын/кВтч| | | | | || |Население |тыйын/кВтч| | | | | || |Прочие потребители |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: насосные станции|тыйын/кВтч| | | | | || |Средний собранный тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Промышленность |тыйын/кВтч| | | | | || |Бюджетные потребители |тыйын/кВтч| | | | | || |Сельхозпотребители |тыйын/кВтч| | | | | || |Население |тыйын/кВтч| | | | | || |Прочие потребители |тыйын/кВтч| | | | | || |Товарная продукция |тыс.сом | | | | | || |Промышленность |тыс.сом | | | | | || |Бюджетные потребители |тыс.сом | | | | | || |из них: насосные станции|тыс.сом | | | | | || |Сельхозпотребители |тыс.сом | | | | | || |из них: насосные станции|тыс.сом | | | | | || |Население |тыс.сом | | | | | || |Прочие потребители |тыс.сом | | | | | || |из них: насосные станции|тыс.сом | | | | | || |Сбор по выставленным |тыс.сом | | | | | || |счетам | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |в том числе по | | | | | | || |категориям потребителей:| | | | | | || |Промышленность |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Бюджетные потребители, |тыс.сом | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |(финансирование)(*) | | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |бюджетные потребители, |тыс.сом | | | | | || |респ. бюджет(**) | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |(финансирование) | | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |бюджетные потребители, |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет(***) | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |(финансирование) | | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |Сельхозпотребители |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Население |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Прочие потребители |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Уровень сбора (в |% | | | | | || |процентах от объема | | | | | | || |выставленных счетов) | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |Промышленность |% | | | | | || |Бюджетные потребители |% | | | | | || |Сельхозпотребители |% | | | | | || |Население |% | | | | | || |Прочие потребители |% | | | | | || |Уровень сбора деньгами |% | | | | | || |от общего объема сбора | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |Промышленность |% | | | | | || |Бюджетные потребители |% | | | | | || |Сельхозпотребители |% | | | | | || |Население |% | | | | | || |Прочие потребители |% | | | | | || |РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ | | | | | | ||4.1 |Затраты на выработку |тыс.сом | | | | | || |эл./энергии на собств. | | | | | | || |ГЭС | | | | | | || |Себестоимость 1 кВтч |тыс.сом | | | | | || |отпущенной с шин эл./эн.| | | | | | ||4.2 |Затраты на покупную |тыс.сом | | | | | || |электроэнергию, всего | | | | | | || |Средний тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Затраты на импорт |тыс.сом | | | | | || |электроэнергии | | | | | | || |Тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Затраты на покупную |тыс.сом | | | | | || |эл./эн. от Калинин ГЭС | | | | | | || |Тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Затраты на покупную |тыс.сом | | | | | || |эл./эн. от Чакан ГЭС | | | | | | || |Тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Затраты на покупную |тыс.сом | | | | | || |эл./эн. от ОАО "ЭС" | | | | | | || |Тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Затраты на покупную |тыс.сом | | | | | || |эл./эн. от проч. | | | | | | || |поставщ. | | | | | | || |Тариф |тыйын/кВтч| | | | | ||4.3 |Затраты на транзит |тыс.сом | | | | | || |эл./эн. по сетям ОАО | | | | | | || |"НЭСК" | | | | | | || |Тариф |тыйын/кВтч| | | | | || |Итого затраты на |тыс.сом | | | | | || |покупную эл./энергию и | | | | | | || |транспортировку (2+3) | | | | | | ||4.4 |Себестоимость |тыс.сом | | | | | || |распределения и сбыта | | | | | | || |электроэнергии в РЭКах, | | | | | | || |всего | | | | | | || |в расчете на 1 кВтч |тыйын/кВтч| | | | | || |полезно отпущенной | | | | | | || |эл./эн. | | | | | | || |Из них: |тыс.сом | | | | | ||4.4.1|Производственные затраты|тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |В том числе: | | | | | | || |затраты на ремонт |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |производств. |тыс.сом | | | | | || |оборудование | | | | | | || |здания и сооружения |тыс.сом | | | | | || |автотранспорт |тыс.сом | | | | | || |прочие |тыс.сом | | | | | ||4.4.2|Административные затраты|тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |Штрафы, пени, неустойки |тыс.сом | | | | | ||4.4.3|Затраты на реализацию |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |Фонд оплаты труда |тыс.сом | | | | | || |РАЗДЕЛ 5. ЗАТРАТЫ, | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫЕ | | | | | | || | ИЗ ПРИБЫЛИ | | | | | | ||1 |Начисление текущей части|тыс.сом | | | | | || |кредитов, всего | | | | | | || |в том числе основная |тыс.сом | | | | | || |сумма | | | | | | || |проценты |тыс.сом | | | | | ||2 |Капитальные вложения из |тыс.сом | | | | | || |прибыли компании | | | | | | || |Затраты на реконструкцию|тыс.сом | | | | | || |энергооборуд. | | | | | | || |Затраты на новое |тыс.сом | | | | | || |строительство | | | | | | || |Справочно: | | | | | | ||3 |Освоение капвложений за |тыс.сом | | | | | || |счет износа | | | | | | ||4 |Всего капитальные |тыс.сом | | | | | || |вложения | | | | | | || |РАЗДЕЛ 6. ДЕБИТОРСКАЯ | | | | | | || | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | || |Дебиторская |тыс.сом | | | | | || |задолженность на конец | | | | | | || |периода | | | | | | || |Промышленность |тыс.сом | | | | | || |Бюджетные потребители |тыс.сом | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет |тыс.сом | | | | | || |Сельхозпотребители |тыс.сом | | | | | || |Население |тыс.сом | | | | | || |Прочие потребители |тыс.сом | | | | | || |Дебиторская |дней | | | | | || |задолженность в днях | | | | | | || |Промышленность |дней | | | | | || |Бюджетные потребители |дней | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | || |республиканский бюджет |дней | | | | | || |местный бюджет |дней | | | | | || |Сельхозпотребители |дней | | | | | || |Население |дней | | | | | || |Прочие потребители |дней | | | | | || |РАЗДЕЛ 7. КРЕДИТОРСКАЯ | | | | | | || | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | || | ПЕРЕД | | | | | | || | ОСНОВНЫМИ | | | | | | || | ПОСТАВЩИКАМИ | | | | | | || | ЭЛ./ЭН. | | | | | | || |ОАО "Электрические | | | | | | || |станции" | | | | | | || |Кредиторская |тыс.сом | | | | | || |задолженность на начало | | | | | | || |периода | | | | | | || |Начислено за отчетный |тыс.сом | | | | | || |период | | | | | | || |Оплачено за отчетный |тыс.сом | | | | | || |период | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Кредиторская |тыс.сом | | | | | || |задолженность на конец | | | | | | || |периода | | | | | | || |В днях | | | | | | || |ОАО "НЭС Кыргызстана" | | | | | | || |Кредиторская |тыс.сом | | | | | || |задолженность на начало | | | | | | || |периода | | | | | | || |Начислено за отчетный |тыс.сом | | | | | || |период | | | | | | || |Оплачено за отчетный |тыс.сом | | | | | || |период | | | | | | || |из них: | | | | | | || |деньгами |тыс.сом | | | | | || |возвратное |тыс.сом | | | | | || |финансирование | | | | | | || |взаимозачет |тыс.сом | | | | | || |бартер |тыс.сом | | | | | || |Кредиторская |тыс.сом | | | | | || |задолженность на конец | | | | | | || |периода | | | | | | || |В днях | | | | | | || |РАЗДЕЛ 8. ПОТРЕБЛЕНИЕ | | | | | | || | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ| | | | | | || | И ТОВАРНАЯ | | | | | | || | ПРОДУКЦИЯ В | | | | | | || | РАЗРЕЗЕ | | | | | | || | ОДНОРОДНЫХ | | | | | | || | ГРУПП | | | | | | || | ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | || |Всего потребление |тыс.кВтч | | | | | || |э./энергии | | | | | | ||1 |Население, всего |тыс.кВтч | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) до 150 кВт.ч |тыс.кВтч | | | | | || |2) свыше 150 кВт.ч |тыс.кВтч | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |1) нельготное население:| | | | | | || |1.1) до 150 кВт.ч |тыс.кВтч | | | | | || |1.2) свыше 150 кВт.ч |тыс.кВтч | | | | | || |2) льготные потребители:| | | | | | || |2.1) до 150 кВт.ч |тыс.кВтч | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |2.2) свыше 150 кВт.ч |тыс.кВтч | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |3) насел. Токтогул. |тыс.кВтч | | | | | || | р-на до 150 кВтч | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |4) насел. Токтог. р-на |тыс.кВтч | | | | | || | свыше 150 кВтч | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |5) население, имеющее | | | | | | || | 3-х фазный ввод на | | | | | | || | отопление: | | | | | | || |а) мощность |тыс.кВт | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.кВт | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.кВт | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.кВт | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.кВт | | | | | || |б) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | эл./энергии | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 25 % скидкой |тыс.кВтч | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.кВтч | | | | | ||2 |Промышленность и |тыс.кВтч | | | | | || |приравненные, всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыс.кВтч | | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|тыс.кВт | | | | | || |2.2) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||3 |Птицеводство, |тыс.кВтч | | | | | || |производство мяса, | | | | | | || |молока, муки и хлеба, | | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыс.кВтч | | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|тыс.кВт | | | | | || |2.2) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||4 |Сельхозпотребители, |тыс.кВтч | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыс.кВтч | | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|тыс.кВт | | | | | || |2.2) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||5 |Потребители, |тыс.кВтч | | | | | || |использующие | | | | | | || |электроэнергию на цели | | | | | | || |пищеприготовления: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |тыс.кВт | | | | | || | мощность 6 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||6 |Потребители (кроме |тыс.кВтч | | | | | || |населения), использующие| | | | | | || |э./эн. на цели отопления| | | | | | || |и ГВС в отопит. период: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |тыс.кВт | | | | | || | мощность 6 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||7 |Все потребители, |тыс.кВтч | | | | | || |использующие | | | | | | || |электрическую энергию | | | | | | || |в банях и саунах в | | | | | | || |течение года: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |тыс.кВт | | | | | || | мощность 1 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыс.кВтч | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||8 |Насосные станции и |тыс.кВтч | | | | | || |скважины всего | | | | | | ||9 |Бюджетные организации, |тыс.кВтч | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет |тыс.сом | | | | | ||10 |Прочие потребители |тыс.кВтч | | | | | ||11 |Населенные пункты |тыс.кВтч | | | | | || |Всего товарная продукция|тыс.сом | | | | | ||1 |Население, всего |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) до 150 кВт.ч |тыс.сом | | | | | || |2) свыше 150 кВт.ч |тыс.сом | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |1) нельготное население:| | | | | | || |1.1) до 150 кВт.ч |тыс.сом | | | | | || |1.2) свыше 150 кВт.ч |тыс.сом | | | | | || |2) льготные потребители:| | | | | | || |2.1) до 150 кВт.ч |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.сом | | | | | || |2.2) свыше 150 кВт.ч |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.сом | | | | | || |3) насел. Токтогул. р-на|тыс.сом | | | | | || | до 150 кВтч | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.сом | | | | | || |4) насел. Токтог. р-на |тыс.сом | | | | | || | свыше 150 кВтч | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.сом | | | | | || |5) население, имеющее | | | | | | || | 3-х фазный ввод на | | | | | | || | отопление: | | | | | | || |а) мощность |тыс.сом | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.сом | | | | | || |б) потребление |тыс.сом | | | | | || | эл./энергии | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 50% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 25% скидкой |тыс.сом | | | | | || |- с 0% скидкой |тыс.сом | | | | | ||2 |Промышленность и |тыс.сом | | | | | || |приравненные, всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыс.сом | | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|тыс.сом | | | | | || |2.2) потребление |тыс.сом | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||3 |Птицеводство, |тыс.сом | | | | | || |производство мяса, | | | | | | || |молока, муки и хлеба, | | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыс.сом | | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|тыс.сом | | | | | || |2.2) потребление |тыс.сом | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||4 |Сельхозпотребители, |тыс.сом | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыс.сом | | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|тыс.сом | | | | | || |2.2) потребление |тыс.сом | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||5 |Потребители, |тыс.сом | | | | | || |использующие | | | | | | || |электроэнергию на цели | | | | | | || |пищеприготовления: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |тыс.сом | | | | | || | мощность 6 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыс.сом | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||6 |Потребители (кроме |тыс.сом | | | | | || |населения), использующие| | | | | | || |э./эн. на цели отопления| | | | | | || |и ГВС в отопит. период: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |тыс.сом | | | | | || | мощность 6 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыс.сом | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||7 |Все потребители, |тыс.сом | | | | | || |использующие | | | | | | || |электрическую энергию | | | | | | || |в банях и саунах в | | | | | | || |течение года: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |тыс.сом | | | | | || | мощность 1 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыс.сом | | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||8 |Насосные станции и |тыс.сом | | | | | || |скважины всего | | | | | | ||9 |Бюджетные организации, |тыс.сом | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет |тыс.сом | | | | | ||10 |Прочие потребители |тыс.сом | | | | | ||11 |Населенные пункты |тыс.сом | | | | | ||12 |Скидки потребителям-пе- |тыс.сом | | | | | || |репродавцам | | | | | | || |Средний тариф |тыйын/кВтч| | | | | ||1 |Население, всего |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: | | | | | | || |1) до 150 кВт.ч |тыйын/кВтч| | | | | || |2) свыше 150 кВт.ч |тыйын/кВтч| | | | | || |в том числе: | | | | | | || |1) нельготное население:| | | | | | || |1.1) до 150 кВт.ч |тыйын/кВтч| | | | | || |1.2) свыше 150 кВт.ч |тыйын/кВтч| | | | | || |2) льготные потребители:| | | | | | || |2.1) до 150 кВт.ч |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 50% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 25% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |2.2) свыше 150 кВт.ч |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 50% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 25% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |3) насел. Токтогул. р-на|тыйын/кВтч| | | | | || | до 150 кВтч | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 50% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 25% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 0% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |4) насел. Токтог. р-на |тыйын/кВтч| | | | | || | свыше 150 кВтч | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 50% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 25% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 0% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |5) население, имеющее | | | | | | || | 3-х фазный ввод на | | | | | | || | отопление: | | | | | | || |а) мощность |тыйын/кВтч| | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 50% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 25% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 0% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |б) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | эл./энергии | | | | | | || |из них: | | | | | | || |- со 100% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 50% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 25% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | || |- с 0% скидкой |тыйын/кВтч| | | | | ||2 |Промышленность и |тыйын/кВтч| | | | | || |приравненные, всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыйын/кВтч| | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|сом/кВт | | | | | || |2.2) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||3 |Птицеводство, |тыйын/кВтч| | | | | || |производство мяса, | | | | | | || |молока, муки и хлеба, | | | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыйын/кВтч| | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|сом/кВт | | | | | || |2.2) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||4 |Сельхозпотребители, |тыйын/кВтч| | | | | || |всего | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) с заявленной |тыйын/кВтч| | | | | || | мощностью до 150 кВт | | | | | | || |2) с заявленной | | | | | | || | мощностью свыше 150 | | | | | | || | кВт: | | | | | | || |2.1) заявленная мощность|сом/кВт | | | | | || |2.2) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||5 |Потребители, |тыйын/кВтч| | | | | || |использующие | | | | | | || |электроэнергию на цели | | | | | | || |пищеприготовления: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |сом/кВт | | | | | || | мощность 6 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||6 |Потребители (кроме |тыйын/кВтч| | | | | || |населения), использующие| | | | | | || |э./эн. на цели отопления| | | | | | || |и ГВС в отопит. период: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |сом/кВт | | | | | || | мощность 6 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||7 |Все потребители, |тыйын/кВтч| | | | | || |использующие | | | | | | || |электрическую энергию | | | | | | || |в банях и саунах в | | | | | | || |течение года: | | | | | | || |из них: | | | | | | || |1) установленная |сом/кВт | | | | | || | мощность 1 кВт и выше| | | | | | || |2) потребление |тыйын/кВтч| | | | | || | электроэнергии | | | | | | ||8 |Насосные станции и |тыйын/кВтч| | | | | || |скважины всего | | | | | | ||9 |Бюджетные организации - |тыйын/кВтч| | | | | || |местный бюджет | | | | | | || |из них: | | | | | | || |республиканский бюджет |тыс.сом | | | | | || |местный бюджет |тыс.сом | | | | | ||10 |Прочие потребители |тыйын/кВтч| | | | | ||11 |Населенные пункты |тыйын/кВтч| | | | | ||12 |Скидки потребителям-пе- |тыйын/кВтч| | | | | || |репродавцам | | | | | | || |РАЗДЕЛ 9. ПОТРЕБЛЕНИЕ И | | | | | | || | ДОХОДЫ ПО | | | | | | || | НАСОСНЫМ | | | | | | || | СТАНЦИЯМ | | | | | | ||1 |Департамент сельского |тыс.кВтч | | | | | || |водоснабжения |тыс.сом | | | | | || |Минсельводпрома, всего | | | | | | ||1.1 |АО "Кыргыз-Айыл-Суу", |тыс.кВтч | | | | | || |всего |тыс.сом | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | ||1.2 |внутрихозяйственные на |тыс.кВтч | | | | | || |балансе айыл окмоту |тыс.сом | | | | | || |(для обеспечения | | | | | | || |питьевой водой), всего | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | ||2 |Департамент водного |тыс.кВтч | | | | | || |хозяйства |тыс.сом | | | | | || |Минсельводпрома (для | | | | | | || |полива сельхозугодий) | | | | | | ||2.1 |Насосные станции |тыс.кВтч | | | | | || |Токтогульского р-на, |тыс.сом | | | | | || |всего | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | ||2.2 |Прочие насосные станции |тыс.кВтч | | | | | || |Минсельводпрома |тыс.сом | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | ||3 |Внутрихозяйственные на |тыс.кВтч | | | | | || |балансе айыл окмоту |тыс.сом | | | | | || |(для полива | | | | | | || |сельхозугодий) | | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | ||4 |Кыргызнефтегаз |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | ||5 |Горводоканалы |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |в том числе: | | | | | | || |по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сверх лимита |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |Итого насосные станции |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |в том числе по лимиту |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |Из них: | | | | | | || |бюджетные потребители |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |сельхозпотребители |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | || |прочие потребители |тыс.кВтч | | | | | || | |тыс.сом | | | | | |----------------------------------------------------------------------- Примечание: (*) деньгами - наличные средства, поступившие на транзитный счетэнергокомпаний в РСК. (**) республиканский бюджет - средства поступившие от бюджетныхучреждений, финансируемых из республиканского бюджета (включая платежииз специальных средств), с разбивкой средств поступивших деньгами ивозвратным финансированием. (***) - местный бюджет - средства, поступившие от бюджетных учреж-дений, финансируемых из местного бюджета (включая платежи из специаль-ных средств), с разбивкой средств поступивших деньгами и возвратным фи-нансированием. Генеральный директор: Начальник планово-экономического отдела: Главный бухгалтер: Заместитель Руководителя Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики М.Сатыбеков Приложение 4 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2003 года N 531 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по стабилизации электроэнергетической отрасли Кыргызской Республики на 2003-2006 годы -----------------------------------------------------------------------|N |Наименование мероприятий| Срок | Форма | Ответственные || | |исполнения| реализации | исполнители ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||1 |Совершенствовать систему|2003 год и|Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |учета электроэнергии на |постоянно |реализация |"Электростанции",|| |всех уровнях передачи и | | |ОАО || |приема энергии | | |"Северэлектро", || | | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||2 |Обеспечить замену |2003-2005 |Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |приборов учета класса |годы |реализация |"Электростанции",|| |точности 2,5 на приборы | | |ОАО || |учета класса точности | | |"Северэлектро", || |1,0-0,5 | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||3 |Обеспечить ежемесячное |В основных|Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |составление балансов |узлах |реализация |"Электростанции",|| |электроэнергии в разрезе|ежедекадно| |ОАО || |РЭК, РЭС с выявлением |и | |"Северэлектро", || |узлов с недопустимым |постоянно | |ОАО "Джалал-Абад-|| |небалансом и принятие | | |электро", ОАО || |мер по их устранению | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||4 |Добиться 100% начисления|Ежемесячно|Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |и выставления счетов | |реализация |"Электростанции",|| |потребителям всех | | |ОАО || |категорий и групп | | |"Северэлектро", || | | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||5 |Провести анализ |2003 год |Проект |Госкомимущество, || |дебиторской | |решения |ОАО "НЭСК", ОАО || |задолженности в разрезе | | |"Электростанции",|| |групп потребителей и | | |ОАО || |подготовить предложения | | |"Северэлектро", || |по их реструктуризации | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро", || | | | |Минфин, Гос- || | | | |энергоагентство ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||6 |Разработать и внедрить |2003-2006 |Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |комплексный план |годы |реализация |"Электростанции",|| |мероприятий по снижению | | |ОАО || |бартерных операций и | | |"Северэлектро", || |расчетов взаимозачетом | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |с потребителями с целью | | |электро", ОАО || |перехода исключительно | | |"Востокэлектро", || |на денежные расчеты | | |ОАО "Ошэлектро", || | | | |Госкомимущество, || | | | |Госэнергоагент- || | | | |ство ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||7 |Провести инвентаризацию |2003 год |Практическая|ОАО || |всех категорий | |реализация |"Северэлектро", || |потребителей с целью | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |уточнения договорных | | |электро", ОАО || |данных и выявления | | |"Востокэлектро", || |безучетных, самовольных | | |ОАО "Ошэлектро" || |подключений к сетям | | | || |энергокомпаний, а также | | | || |принять меры по | | | || |отделению субабонентов | | | || |от электроснабжения | | | || |бюджетных организаций | | | ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||8 |Разработать комплексные |2003 год и|Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |планы по снижению |далее |реализация |"Электростанции",|| |технических и |ежегодно | |ОАО || |коммерческих потерь | | |"Северэлектро", || |энергии по предприятиям | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |в целом и в разрезе РЭС,| | |электро", ОАО || |подразделений. | | |"Востокэлектро", || |Обеспечить надлежащий | | |ОАО "Ошэлектро" || |контроль их выполнения | | | ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||9 |Составить план работы со|2003 год и|Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |СМИ (постоянные теле- и |далее |реализация |"Электростанции",|| |радио рубрики, брифинги,|постоянно | |ОАО || |совместные рейды, | | |"Северэлектро", || |рекламные ролики и др.) | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |для использования их в | | |электро", ОАО || |работе с потребителями | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро", || | | | |Госкомимущество, || | | | |Госэнергоагент- || | | | |ство ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||10|Провести |2003 год и|Решение |Госкомимущество, || |административную реформу|далее по |компаний |ОАО "НЭСК", ОАО || |с целью устранения |плану | |"Электростанции",|| |дублирующих структур и | | |ОАО || |систематизации работы | | |"Северэлектро", || |управления кадрами | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |(прием, подготовка, | | |электро", ОАО || |обучение, ротация, | | |"Востокэлектро", || |повышение квалификации) | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||11|Подготовка и проведение |Ежегодно |Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |мероприятий к работе в | |реализация |"Электростанции",|| |осенне-зимний период и | | |ОАО || |обеспечение надежного, | | |"Северэлектро", || |бесперебойного | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |электроснабжения | | |электро", ОАО || |отраслей народного | | |"Востокэлектро", || |хозяйства, населения | | |ОАО "Ошэлектро", || |республики | | |Госкомимущество, || | | | |Госэнергоагент- || | | | |ство, Минфин ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||12|Обеспечить надлежащее |2003 год |Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |исполнение рекомендаций | |реализация |"Электростанции",|| |"Прайс Вотерхаус Куперс"| | |ОАО || |и ввести механизм | | |"Северэлектро", || |внутреннего аудита | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||13|Подготовить и внедрить |2003 год |Практическая|ОАО "НЭСК", ОАО || |внутрихозяйственный | |реализация |"Электростанции",|| |расчет в подразделениях | | |ОАО || |электроэнергетической | | |"Северэлектро", || |отрасли | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||14|Усилить работу по |Постоянно |Практическая|ОАО || |взаимодействию с | |реализация |"Северэлектро", || |органами местного | | |ОАО "Джалал-Абад-|| |управления, | | |электро", ОАО || |правоохранительными | | |"Востокэлектро", || |органами для достижения | | |ОАО "Ошэлектро" || |плановых | | | || |технико-экономических | | | || |показателей в | | | || |электроэнергетической | | | || |отрасли | | | ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||15|Внести изменения в |Начиная с |Внесение |Правительство || |Межправительственные |2003 года |изменения в |Кыргызской || |соглашения с соседними | |Соглашения |Республики, || |республиками по | | |ОАО || |водно-энергетическим | | |"Электростанции",|| |ресурсам, в части | | |ОАО "НЭСК, || |порядка взаиморасчетов | | |Минфин, || |за приобретаемое топливо| | |Минсельводпром || |и отпускаемую | | | || |электроэнергию, | | | || |предусмотрев постепенный| | | || |переход на денежные | | | || |расчеты | | | ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||16|Проработать вопрос о |2003 год |Постановле- |Минфин, отдел || |реструктуризации условий| |ние |ТЭК АПМ, ОАО || |рекредитования | |Правитель- |"НЭСК", ОАО || |иностранных кредитов | |ства |"Электростанции",|| |энергокомпаниям | |Кыргызской |ОАО || | | |Республики |"Северэлектро", || | | | |ОАО "Джалал-Абад-|| | | | |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||17|Разработать и утвердить |2003 год |Постановле- |Госэнергоагент- || |нормативно-технический | |ние |ство, || |документ, | |Госэнерго- |Госкомимущество, || |устанавливающий порядок | |агентства |отдел ТЭК АПМ || |расчетов: затрат ОАО; | | | || |норматива численности | | | || |персонала ОАО | | | ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||18|Пересмотреть нормативные|2003 год |Постановле- |Госэнергоагент- || |документы по учету | |ние |ство, || |электроэнергии в | |Правитель- |Госкомимущество, || |Кыргызской Республике | |ства |отдел ТЭК АПМ || | | |Кыргызской | || | | |Республики | ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||19|Разработать конструкцию |2003-2006 |Постановле- |Минпром, || |разовых пломб |годы |ние |Госэнергоагент- || |с индивидуальными | |Правитель- |ство, || |номерами и обеспечить | |ства |Госкомимущества, || |их выпуск на | |Кыргызской |ОАО || |республиканских | |Республики, |"Северэлектро", || |предприятиях по заявкам | |практическая|ОАО "Джалал-Абад-|| |энергокомпаний | |реализация |электро", ОАО || | | | |"Востокэлектро", || | | | |ОАО "Ошэлектро" ||--|------------------------|----------|------------|-----------------||20|Произвести |2003-2006 |2003 г. - |ОАО || |перепломбировку |годы |35% |"Северэлектро", || |счетчиков энергии у всех| |2004 г. - |ОАО "Джалал-Абад-|| |абонентов на разовые | |40% |электро", ОАО || |пломбы с индивидуальными| |2005 г. - |"Востокэлектро", || |номерами | |25% |ОАО "Ошэлектро" |----------------------------------------------------------------------- Заместитель Руководителя Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики М.Сатыбеков Приложение 5 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2003 года № 531 КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ для АО "Электрические станции" и АО "НЭСК" на II-ое полугодие 2003, для достижения установленного ориентировочного уровня КФД на 2003 год (исходя из фактических показателей I-го полугодия) -----------------------------------------------------------------------| Электроэнергетические компании |ОАО "Электрические|--------------------------------------------------| станции"| Показатели | Ед. изм. |-------------------| | | I п/год. ||-------------------------------------|------------|------------------|| 1 | 2 | 3 ||-------------------------------------|------------|------------------||Выработка/Поступление э./э. факт |млн.квтч | 7154,6 ||Потери эл./энергии - факт |млн.квтч | 29,2 ||в процентах |% | 0,41% ||в т.ч. технические |млн.квтч | 29,2 ||% |% | 0,41% ||коммерческие |млн.квтч | 0,0 ||% |% | 0,0 ||Факт полезного отпуска эл./эн. |млн.квтч | 7004,8 ||Факт отпуска КПП и Кумтор(*) |млн.квтч | 105,8 ||Товарная продукция КПП и Кумтор(**) |млн.сом | 68,6 ||Собранная товарная продукция |млн.сом | 53,2 ||Сбор товарной продукции |% | 77,55% ||Сбор денежных средств |% | 40,96% ||Сбор денежных средств |млн.сом | 28,1 ||Средний выставленный тариф(***) |т/кВтч | 64,84 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ОАО "НЭСК" | |-----------------------------------------|----------------------------| I полугод. | II полугод. | год 2003 || II п/год. | год 2003 | | | ||------------|--------------|-------------|--------------|------------|| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------------|--------------|-------------|--------------|------------|| 5576,9 | 12731,5 | 6954,4 | 5532,3 | 12486,7 || 28,8 | 58,0 | 675,1 | 348,8 | 1023,9 || 0,52% | 0,46% | 9,71% | 6,30% | 8,20% || 28,8 | 58,0 | 675,1 | 348,8 | 1023,9 || 0,52% | 0,46% | 9,71% | 6,30% | 8,20% || 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || 5438,0 | 12442,8 | 6279,3 | 5183,5 | 11462,8 || 202,1 | 307,9 | 243,4 | 249,9 | 493,3 || 132,0 | 200,6 | 136,0 | 131,7 | 267,7 || 147,4 | 200,6 | 136,0 | 131,7 | 267,7 || 111,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% || 130,69% | 100,00% | 98,75% | 101,29% | 100,00% || 172,5 | 200,6 | 134,3 | 133,4 | 267,7 || 65,29 | 65,14 | 55,88 | 52,70 | 54,27 |----------------------------------------------------------------------- Примечание: Начисление по Кумтору осуществляет ОАО "НЭСК" с последующим разде-лением между ОАО "Электрические станции" 40% и ОАО "НЭСК" 60%, поэтомув данной таблице отпуск электроэнергии и товарная продукция отраженытолько по ОАО "НЭСК". (*) Отпуск электроэнергии по ОАО "НЭСК" составляет: Кумтор (241млн.квтч) плюс КПП (252,3). (**) Товарная продукция для ОАО "Электрические станции" указанатолько по КПП, а по ОАО "НЭСК" - Кумтор (123,5 млн.сом) плюс КПП (26,3млн.сом). (***) Средневыставленный тариф по ОАО "НЭСК" складывается из тари-фов по Кумтору (1 сом) и КПП (0,1042 сом). Заместитель Руководителя Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики М.Сатыбеков Приложение 6 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2003 года № 531 КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ для распределительных электрических компаний на II-ое полугодие 2003 года, для достижения установленного ориентировочного уровня КФД на 2003 год (исходя из фактических показателей I-го полугодия) -----------------------------------------------------------------------| Электроэнергетические | ОАО "Северэлектро" | ОАО "Ошэлектро"| компании |--------------------------|------------------|------------------------| I | II |год 2003| I | II || Показатели |Ед. изм.|полугод.|полугод.| |полугод.|полугод.||---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------||Поступление |млн.квтч|2876,5 |2153,8 |5030,3 |1399,6 |1038,2 ||э./э. факт | | | | | | ||Потери |млн.квтч|1291,1 | 468,3 |1759,4 | 568,1 | 293,5 ||эл./энергии - | | | | | | ||факт | | | | | | ||в процентах |% | 44,88%| 21,74%| 34,98%| 40,59%| 28,27%||в т.ч. |млн.квтч| 415,1 | 311,5 | 726,6 | 321,9 | 223,7 ||технические | | | | | | ||% |% | 14,43%| 14,46%| 14,44%| 23,00%| 21,55%||коммерческие |млн.квтч| 876,0 | 156,8 |1032,8 | 246,2 | 69,8 ||% |% | 30,45%| 7,28%| 20,53%| 17,59%| 6,72%||Факт полезного |млн.квтч|1585,4 |1685,5 |3270,9 | 818,9 | 732,4 ||отпуска эл./эн.| | | | | | ||Товарная |млн.сом | 978,7 |1106,2 |2084,9 | 510,9 | 443,9 ||продукция | | | | | | ||Собранная |млн.сом | 694,1 |1244,8 |1938,9 | 218,4 | 669,6 ||товарная | | | | | | ||продукция | | | | | | ||Сбор товарной |% | 70,92%| 112,53%| 93,00%| 42,75%| 150,84%||продукции | | | | | | ||Сбор денежных |% | 31,49%| 47,53%| 40,00%| 15,54%| 68,15%||средств | | | | | | ||Сбор денежных |млн.сом | 308,2 | 525,8 | 834,0 | 79,4 | 302,5 ||средств | | | | | | ||Средний |т/кВтч | 61,73 | 65,63 | 63,74 | 62,39 | 60,61 ||выставленный | | | | | | ||тариф | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ОАО "Востокэлектро" | ОАО "Джалал-Абадэлектро" |-----------|-----------------------------|----------------------------|| год 2003 | I | II | год 2003 | I | II | год 2003 || |полугод.|полугод.| |полугод.|полугод.| ||----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|| 2437,8 | 908,3 | 671,8 | 1580,1 | 647,9 | 509,1 | 1157,0 || | | | | | | || 861,6 | 263,7 | 146,6 | 410,3 | 169,1 | 90,4 | 259,5 || | | | | | | || | | | | | | || 35,34% | 29,03%| 21,82%| 25,97% | 26,10%| 17,76%| 22,43% || 545,6 | 154,5 | 102,3 | 256,8 | 111,1 | 66,8 | 177,9 || | | | | | | || 22,38% | 17,01%| 15,23%| 16,25% | 17,15%| 13,12%| 15,38% || 316,0 | 109,2 | 44,3 | 153,5 | 58,0 | 23,6 | 81,6 || 12,96% | 12,02%| 6,59%| 9,71% | 8,95%| 4,64%| 7,05% || 1551,3 | 644,6 | 525,2 | 1169,8 | 478,8 | 418,7 | 897,5 || | | | | | | || 954,8 | 396,7 | 317,0 | 713,7 | 274,3 | 257,0 | 531,3 || | | | | | | || 888,0 | 189,2 | 474,5 | 663,7 | 231,8 | 262,3 | 494,1 || | | | | | | || | | | | | | || 93,00% | 47,69%| 149,70%| 93,00% | 84,51%| 102,06%| 93,00% || | | | | | | || 40,00% | 18,38%| 67,06%| 40,00% | 29,68%| 51,02%| 40,00% || | | | | | | || 381,9 | 72,9 | 212,6 | 285,5 | 81,4 | 131,1 | 212,5 || | | | | | | || 61,55 | 61,54 | 60,36 | 61,01 | 57,29 | 61,38 | 59,20 || | | | | | | || | | | | | | |----------------------------------------------------------------------- Заместитель Руководителя Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики М.Сатыбеков