Загрузка документа…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү2007-жылдын 22-октябры № 492 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2006-жылга карата Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылыш жыйынтыктары жөнүндө "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республи-касынын Мыйзамынын 5-статьясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүтоктом кылат: 1.№ 1-3 тиркемелерге ылайык 2006-жылга карата Кыргыз Республика-сынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылыш жыйынтыктарына макулдукберилсин. 2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин кароосуна 2006-жылгакарата Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышжыйынтыктары жиберилсин. 3. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуубоюнча) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине 2006-жылга карата Кыр-гыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылыш жыйынтыкта-рын берсин. Премьер-министр А.Атамбаев Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-октябрындагы № 492 токтомуна № 1 тиркеме 2006-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылыш жыйынтыктары жөнүндө 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун жалпы киреше-лери 7717,5 млн. сомду түздү, бул 2005-жылдагы кирешелерге караганда119,6 пайызга көп, анын ичинде пландагы 5422,0 млн. сомдун ордуна5587,4 млн. сомдук (ИДПга карата 6,6 %) камсыздандыруу төгүмдөрү түштү,же планды аткаруу 103,0 пайызды түздү. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жал-пы суммасынан 4955,9 млн. сом утурумдук төлөмдөр жана 631,6 млн. сомөткөн жылдагы мөөнөтү өтүп кеткен карыздардын эсебинен түшкөн. Камсыз-дандыруу төгүмдөрүнүн көбөйүшү 2005-жылга салыштырганда 112,2 пайыздытүздү. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн акчалай түшүүсү 2005-жылга салыштыр-малуу 112,5 пайызды түзгөн, же 613,6 млн. сомго көбөйгөн. Ошол эле мез-гилде товарлардын жана кызматтардын үлүшү түшкөн камсыздандыруу төгүм-дөрүнүн жалпы суммасында 2005-жылы 1,3 пайыздан 2006-жылы 1,1 пайызгачейин төмөндөдү. 2006-жылы камсыздандыруу базасын кењейтүү максатында бардык эмгек-ке жарамдуу жарандарды персоналдаштырылган эсепке алуу, аларга иденти-фикациялык номерлерди ыйгаруу жана жеке камсыздандыруу эсептерин ачуубоюнча активдүү иш жүргүзүлдү. 2006-жылдын 1-январына карата персонал-даштырылган эсепке алуу системасында эсепте турган иштеп жаткан жаран-дардын саны 3,7 млн. адамды же калктын жалпы санынын 73,1 пайызын түз-дү. Камсыздандырылган жарандарга жеке камсыздандыруу эсептерине топтол-гон төгүмдөрүнүн суммасын көрсөтүү менен көчүрмөлөр жөнөтүлүүдө. Республикалык бюджеттен аскер кызматчыларына пенсия төлөө, жењил-дик пенсиялар жана пенсияларга кошумча төлөөлөр, электр энергиясына та-рифтердин жогорулашына байланыштуу компенсациялык төлөөлөр үчүн милдет-түү ассигнованиелер Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна толугу ме-нен түштү жана 1256,5 млн. сомду түздү. Дивиденддердин, капиталдашты-рылган каражаттардын, камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толугуменен төлөнбөгөндүгү үчүн үстөктөрдүн жана айып акылардын жана башкатүшүүлөрдүн эсебинен түшкөн киреше 101,4 млн. сомду түзгөн, же бюджеттекаралган 83,0 млн. сомдун ордуна 18,4 млн. сомго көбүрөөк. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2006-жылдагы чыгашаларыбюджетте каралган 6604,1 млн. сомдун ордуна 6418,8 млн. сомду түздү,анын ичинде: Пенсиялык фондунуку - 6097,8 млн. сом, Милдеттүү медицина-лык камсыздандыруу фондунуку - 321,0 млн. сом. 2006-жылы пенсиялардын жана аларга кошумча төлөөлөрдүн жогорулашы-нын эсебинен Пенсиялык фонддун чыгашалары 2005-жылдагыга караганда734,4 млн. сомго жогорулады жана 6097,7 млн. сомду түздү. Кыргыз Республикасынын Президентинин "2006-жылдагы пенсиянын база-лык бөлүгүнүн өлчөмү жөнүндө" 2005-жылдын 22-декабрындагы N 640 Жарлы-гына ылайык 2006-жылдын 1-январынан баштап пенсиянын базалык бөлүгү 293сом өлчөмүндө белгиленген же 35 сомго көбөйгөн. Мындан тышкары,"2006-жылдагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүн жогорулатуужөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 3-апрелиндегиN 156 Жарлыгына ылайык 2006-жылдын 1-майынан баштап пенсиянын камсыз-дандыруу бөлүгү пенсияларды эсептөө жана орточо айлык акынын чектик өл-чөмүн көбөйтүү үчүн эмгек акыга оњдоо коэффициенттерин көбөйтүү жолуменен жогорулатылды. 2006-жылы жыл бою пенсия төлөөдө карыз болуп калууга жол берилгенжок. 2007-жылдын 1-январына карата пенсия төлөөгө керектүү 5309.2 млн.сом каржыланып жана толугу менен төлөнгөн. "2006-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджети жө-нүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз РеспубликасынынСоциалдык фондунун администрациялык чыгымдарына 162,0 млн. сом карал-ган, иш жүзүндө 160,7 млн. сом пайдаланылган. 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан калктыиш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана окутуу фондуна өткөн жылдардагы81,6 млн. сом суммадагы карыз жабылган. Милдеттүү медициналык камсыз-дандыруу фонду 361,0 млн. сом суммасына каржыланган, анын ичинен өткөнжылдардагы карызды жабуунун эсебине - 40,0 млн. сом. Ошону менен бирге фермердик жана дыйкан чарбалары (56,4 пайыз),уюшкан айыл чарба секторлору (86,5 пайыз) боюнча учурдагы камсызданды-руу төгүмдөрүн жыйноо боюнча план аткарылбай калган. Байланыш ишканалары тарабынан пенсияларды төлөөдө пенсиялык кара-жаттарды максатсыз пайдалануу фактылары дагы деле орун алып келүүдө.Алсак, аудиттин жыйынтыгы боюнча "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасы-нын системасында белгиленген бир кыйла ири тартип бузуулар боюнча мате-риалдар прокуратура органына өткөрүп берилди: Баткен райондук филиалыбоюнча - 2473,1 мињ сом суммасына, Чаткал райондук филиалы боюнча4291,9 мињ сом суммасына. Бюджетти аткаруу боюнча иштерде кемчиликтерди кетирген Кыргыз Рес-публикасынын Социалдык фондунун органдарынын жетекчилери жана адистерифинансылык тартип бузуу фактылары боюнча катуу жоопкерчиликке тартылып,материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду камсыздандыруу төгүмдөрүнжыйноону башкаруу боюнча ченемдик-усулдук базаны өркүндөтүү, мамлекет-тик социалдык камсыздандыруу каражаттарынын туура чыгымдалышын катуукөзөмөлгө алуу, кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу жана бюджет-ти аткарууда аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чараларды жүзөгөашырууда. 2006-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинаткаруунун жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун баш-кармасынын жыйынында каралды. Өкмөттүн Аппарат жетекчиси - министр М.Исмаилов Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-октябрындагы № 492 токтомуна № 2 тиркеме 2006-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышы (млн. сом)-----------------------------------------------------------------------| | пози-|2006-жылга|2006-жылга|| |циянын|такталган | бюджеттин|| | № | бюджет |аткарылышы||----------------------------------------|------|----------|----------||Бардык кирешелер | 1 | 7461,5 | 7717,5 ||ИДПга карата % менен | 2 | 6,3 | 6,6 ||- Пенсиялык фондго | 3 | 7144,7 | 7400,6 ||- Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 4 | 316,8 | 316,9 || фондуна | | | || анын ичинде: | | | ||I. Бардык камсыздандыруу төгүмдөрү | 5 | 5422,0 | 5587,4 ||- Пенсиялык фондго | 6 | 5105,2 | 5270,5 ||- Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 7 | 316,8 | 316,9 || фондуна | | | ||Жыл башындагы калдыктар | 8 | 700,0 | 772,2 ||Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү | 9 | 5422,0 | 5587,4 ||жалдоочудан: | 10 | 4136,8 | 4346,2 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 11 | 3820,0 | 4029,3 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 12 | 316,8 | 316,9 ||фондуна чегерүүлөр | | | ||кызматкерден: | 13 | 1285,2 | 1241,2 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 14 | 1285,2 | 1241,2 ||1. Өнөр жай жана башка ишканалар менен | 15 | 3062,1 | 3037,5 ||уюмдардын камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||жалдоочудан: | 16 | 2217,4 | 2255,6 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 17 | 2012,5 | 2058,5 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 18 | 204,9 | 197,1 ||фондуна чегерүүлөр | | | ||кызматкерден: | 19 | 844,7 | 781,9 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 20 | 844,7 | 781,9 ||2. Бюджеттик уюмдардын камсыздандыруу | 21 | 1566,0 | 1756,8 ||төгүмдөрү | | | ||жалдоочудан: | 22 | 1134,0 | 1304,7 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 23 | 1029,2 | 1190,2 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 24 | 104,8 | 114,5 ||фондуна чегерүүлөр | | | ||кызматкерден: | 25 | 432,0 | 452,1 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 26 | 432,0 | 452,1 ||3. Айыл чарбасынын уюмдашкан секторунун | 27 | 29,2 | 25,3 ||камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||жалдоочудан: | 28 | 21,1 | 18,8 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 29 | 19,2 | 17,1 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 30 | 1,9 | 1,7 ||фондуна чегерүүлөр | | | ||кызматкерден: | 31 | 8,1 | 6,5 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 32 | 8,1 | 6,5 ||4. Фермер, дыйкан чарбаларынын | 33 | 78,5 | 45,3 ||камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 34 | 73,3 | 41,7 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 35 | 5,2 | 3,6 ||фондуна чегерүүлөр | | | ||5. Жеке ишкердик жүргүзгөндөрдүн | 36 | 82,4 | 88,2 ||камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 37 | 82,4 | 88,2 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 38 | | ||фондуна чегерүүлөр | | | ||6. Жењилдик берилген уюмдардын | 39 | 3,8 | 2,7 ||камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||жалдоочудан: | 40 | 3,4 | 2,0 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 41 | 3,4 | 2,0 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 42 | | ||фондуна чегерүүлөр | | | ||кызматкерден: | 43 | 0,4 | 0,7 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 44 | 0,4 | 0,7 ||Жыл ичинде (учурдагы) бардык түшкөн | 45 | 4822,0 | 4955,8 ||камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||жалдоочудан: | 46 | 3536,8 | 3714,6 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 47 | 3220,0 | 3397,7 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 48 | 316,8 | 316,9 ||фондуна чегерүүлөр | | | ||кызматкерден: | 49 | 1285,2 | 1241,2 ||Пенсиялык фондго чегерүүлөр | 50 | 1285,2 | 1241,2 ||7. Өткөн жылдардагы камсыздандыруу | 51 | 600,0 | 631,6 ||төгүмдөрү боюнча карыздар | | | ||II. Башка кирешелер (дивиденддер | 52 | 83,0 | 101,4 ||жана башкалар) | | | ||III. Республикалык бюджеттен түшүүлөр | 53 | 1256,5 | 1256,5 ||анын ичинде: | | | ||Социалдык фондго субвенция | 54 | 47,1 | 47,1 ||электр энергиясы үчүн компенсация | 55 | 376,0 | 376,0 ||аскер кызматчыларынын пенсиялары жана | 56 | 344,2 | 344,2 ||аларды камсыздандыруу | | | ||пенсиялар жана пенсияларга кошумча | 57 | 489,2 | 489,2 ||төлөөлөр | | | ||Бардык чыгашалар | 58 | 6604,1 | 6418,8 ||ИДПга карата % менен | 59 | 5,6 | 5,4 ||I. Пенсиялык каражаттар боюнча | 60 | 6287,3 | 6097,8 ||Эмгек пенсиялары | 61 | 5066,3 | 4933,5 ||Электр энергиясы үчүн компенсация | 62 | 376,0 | 375,8 ||Жеткирүү боюнча чыгымдар | 63 | 58,0 | 57,8 ||Банктык тейлөөгө кетүүчү чыгашалар | 64 | 24,0 | 24,2 ||Аскер кызматчыларынын пенсиялары | 65 | 336,7 | 319,0 ||Аскер кызматчыларын жеке камсыздандыруу | 66 | 7,5 | 7,5 ||Сөөк коюу пособиеси | 67 | 64,2 | 64,0 ||Калкты иш менен камсыз кылууга | 68 | 81,6 | 81,6 ||көмөктөшүү жана окутуу фондунун | | | ||карыздарын жабууга кеткен чыгымдар | | | ||ММКФнын карыздарын жабууга кеткен | 69 | 40,0 | 40,0 ||чыгымдар | | | ||Социалдык фонддун администрациялык | 70 | 162,0 | 160,7 ||чыгымдары | | | ||Персоналдаштырылган эсепке алуу боюнча | 71 | 15,0 | 13,3 ||чыгымдар | | | ||Башка чыгымдар | 72 | 56,0 | 20,4 ||Милдеттүү медициналык камсыздандыруу | 73 | 316,8 | 321,0 ||фондусу боюнча | | | ||Бюджеттин дефицити (-), профицити (+) | 74 | 857,4 | 1298,7 ||ИДП | 75 | 117790 | 117790 |----------------------------------------------------------------------- Өкмөттүн Аппарат жетекчиси - министр М.Исмаилов Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-октябрындагы № 492 токтомуна № 3 тиркеме 2006-жыпга карата Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетинин аткарылышы (млн. сом)-----------------------------------------------------------------------| | пози-|2006-жылга|2006-жылга|| |циянын|такталган | бюджеттин|| | № | бюджет |аткарылышы||----------------------------------------|------|----------|----------||Бардык кирешелер | 1 | 356,8 | 356,9 ||----------------------------------------|------|----------|----------||анын ичинде: | | | ||----------------------------------------|------|----------|----------||I. Түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү | 2 | 316,8 | 316,9 ||----------------------------------------|------|----------|----------||өнөржай жана башка ишканалардан жана | 3 | 204,9 | 197,1 ||уюмдардан | | | ||----------------------------------------|------|----------|----------||бюджеттик уюмдардан | 4 | 104,8 | 114,5 ||----------------------------------------|------|----------|----------||уюшкан айыл чарба секторунан | 5 | 1,9 | 1,7 ||----------------------------------------|------|----------|----------||фермердик, дыйкан чарбалардан | 6 | 5,2 | 3,6 ||----------------------------------------|------|----------|----------||жеке ишкердик менен алектенгендерден | 7 | 0,0 | 0,0 ||түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||----------------------------------------|------|----------|----------||жењилдикке ээ уюмдардан түшкөн | 8 | 0,0 | 0,0 ||камсыздандыруу төгүмдөрү | | | ||----------------------------------------|------|----------|----------||II. Өткөн жылдарда карыздардын жоюлушу | 9 | 40,0 | 40,0 ||----------------------------------------|------|----------|----------||Бардык чыгашалар | 10 | 356,8 | 361,0 ||----------------------------------------|------|----------|----------||анын ичинде: | | | ||----------------------------------------|------|----------|----------||медициналык кызматтарды каржылоо | 11 | 330,8 | 335,0 ||----------------------------------------|------|----------|----------||административдик чыгымдар | 12 | 22,0 | 22,0 ||----------------------------------------|------|----------|----------||маалыматтык камсыздоого кеткен чыгымдар | 13 | 2,0 | 2,0 ||----------------------------------------|------|----------|----------||саламаттык сактоону өнүктүрүү фондусуна | 14 | 2,0 | 2,0 ||----------------------------------------|------|----------|----------||Бюджеттин дефицити (-), профицити (+) | 15 | 0,0 | 4,1 |----------------------------------------------------------------------- Өкмөттүн Аппарат жетекчиси - министр М.Исмаилов