Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 30 января 2023 года № 17
О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
Статья 1
Утвердить бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее - Фонд ОМС) на 2023 год по доходам в сумме 30085309,4 тыс. сомов и расходам в сумме 30085309,4 тыс. сомов согласно приложению 1.
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
Статья 2
Одобрить бюджет Фонда ОМС на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2.
Статья 3
Формировать доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2023 год согласно приложению 3.
Статья 4
Утвердить расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2023 год согласно приложениям 4 и 5.
Статья 5
Одобрить проект бюджета Фонда ОМС на 2024-2025 годы на программной основе согласно приложению 6.
Статья 6.
1. Установить размер ассигнований из республиканского бюджета Кыргызской Республики, передаваемых Фонду ОМС, в сумме:
1) на 2023 год - 22632728,3 тыс. сомов;
2) план на 2024 год - 22737199,8 тыс. сомов;
3) план на 2025 год - 22791223,0 тыс. сомов.
Неиспользованные остатки средств республиканского бюджета, переданные Фонду ОМС, подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены.
2. Установить объем средств, передаваемых из бюджета Социального фонда при Кабинете Министров Кыргызской Республики в бюджет Фонда ОМС, в сумме:
1) на 2023 год - 4701524,7 тыс. сомов;
2) план на 2024 год - 4135646,2 тыс. сомов;
3) план на 2025 год - 4376164,5 тыс. сомов.
Социальному фонду при Кабинете Министров Кыргызской Республики обеспечить в течение года своевременное перечисление поступивших средств по страховым взносам в Фонд ОМС в полном объеме.
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
Статья 7.
1. Установить объем оборотной кассовой наличности бюджета Фонда ОМС на 2023 год в сумме 369346,1 тыс. сомов.
2. Направить оборотную кассовую наличность, образовавшуюся в течение года, на исполнение расходных обязательств Фонда ОМС в случаях возникновения критических ситуаций с финансовым обеспечением программ обязательного медицинского страхования, связанных со стихийными бедствиями, катастрофами, террористическими актами и другими чрезвычайными ситуациями, произошедшими в течение года.
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
Статья 8
Кабинет Министров Кыргызской Республики вправе вносить предложения:
1) о внесении изменений в приложения к настоящему Закону в пределах суммы, утвержденной статьей 1 настоящего Закона;
2) о дополнительном финансировании сверх утвержденного бюджета, необходимом для исполнения неотложных мероприятий, с указанием источников доходов до внесения проекта закона о внесении изменений в настоящий Закон в соответствии с постановлениями и (или) распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
3) об изменении размеров ассигнований из средств республиканского бюджета Кыргызской Республики и поступлений страховых взносов на обязательное медицинское страхование в сторону уменьшения в случае невыполнения доходных частей республиканского бюджета Кыргызской Республики и бюджета Социального фонда при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
Статья 9
Установить, что в течение бюджетного года в настоящий Закон могут вноситься изменения не более двух раз - до 1 июня и до 1 ноября текущего бюджетного года.
Статья 10
Установить, что в период действия чрезвычайного положения/чрезвычайной ситуации на территории Кыргызской Республики Кабинет Министров Кыргызской Республики вправе вносить изменения в параметры бюджета Фонда ОМС и перераспределять бюджетные средства между организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика, путем принятия соответствующих решений до внесения изменений в настоящий Закон по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Статья 11
Осуществлять за счет средств соответствующих организаций здравоохранения выплаты по исполнительным листам физических и юридических лиц по решению судебных органов.
Статья 12
1. Утвердить базовые нормативы, используемые для расчетов по оплате за оказанные медицинские и иные услуги организациями здравоохранения системы Единого плательщика, на 2023 год согласно приложению 7.
2. Установить расчетный показатель по базовому государственному медицинскому страхованию на душу населения на 2023 год в размере до тридцати расчетных показателей.
Статья 13
1. Установить, что полномочия по администрированию формирования и исполнению бюджетов организаций здравоохранения за оказанные услуги на договорной основе и оказанию платных государственных услуг возлагаются на Фонд ОМС.
2. Остатки неиспользованных средств (кроме ассигнований из республиканского бюджета (трансферты)) на счетах Фонда ОМС и организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика, переносятся на очередной бюджетный год.
3. Фонд ОМС в процессе исполнения бюджета несет ответственность за осуществление своевременной и полной оплаты за оказанные услуги на договорной основе организациям здравоохранения, работающим в системе Единого плательщика.
4. Ответственность за целевое и эффективное использование средств бюджета Фонда ОМС возлагается на руководителей организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.
5. Средства, использованные организациями здравоохранения и Фондом ОМС в нарушение законодательства в сфере бюджетного регулирования, а также в сфере здравоохранения и медицинского страхования, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета, из которого они были предоставлены.
Статья 14
Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 года.
Кабинету Министров Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего Закона.
Президент Кыргызской Республики |
С.Н.Жапаров |
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики |
29 декабря 2022 года |
|
| Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
|
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
Код | Наименование показателей | 2023 год |
| Всего ресурсов: | 30085309,4 |
1 | Доходы | 29715963,3 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 600000,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 600000,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 27363162,9 |
1312 | Трансферты от международных организаций | 28909,9 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 22632728,3 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 4701524,7 |
14 | Неналоговые доходы | 1752800,4 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1752800,4 |
| в т.ч. средства сооплаты | 787417,8 |
| Остаток на начало года | 369346,1 |
| Всего общие расходы: | 30085309,4 |
2 | Расходы | 30085309,4 |
2111 | Заработная плата | 177610,7 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 26040,6 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7532,8 |
2212 | Услуги связи | 1699,7 |
2213 | Арендная плата | 10182,7 |
2214 | Транспортные услуги | 3811,4 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7945,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 29818942,5 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3080,7 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4099,8 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 160,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 2708,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1240,2 |
3111 | Здания и сооружения | 599,1 |
3112 | Машины и оборудование | 14160,5 |
3113 | Другие основные фонды | 5495,0 |
|
| Приложение 2 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
Прогноз бюджета Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024-2025 годы
(в тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Всего ресурсов: | 28 572 435,9 | 29 022 846,5 |
1 | Доходы | 28 246 593,1 | 28 678 209,3 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 13 000,0 | 14 000,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 13 000,0 | 14 000,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 26 872 846,0 | 27 167 387,5 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 22 737 199,8 | 22 791 223,0 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 4 135 646,2 | 4 376 164,5 |
14 | Неналоговые доходы | 1 360 747,1 | 1 496 821,8 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1 360 747,1 | 1 496 821,8 |
| в т.ч. средства сооплаты | 641 261,7 | 705 387,9 |
| Остаток на начало года | 325 842,8 | 344 637,2 |
| Всего общие расходы: | 28 572 435,9 | 29 022 846,5 |
2 | Расходы | 28 572 435,9 | 29 022 846,5 |
2111 | Заработная плата | 179 145,4 | 179 145,4 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 26 680,9 | 26 680,9 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 9 010,3 | 9 010,3 |
2212 | Услуги связи | 2 690,4 | 2 690,4 |
2213 | Арендная плата | 7 101,0 | 7 101,0 |
2214 | Транспортные услуги | 5 193,4 | 5 193,4 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 11 686,6 | 1 686,6 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 28 287 285,9 | 28 737 696,5 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3 782,6 | 3 782,6 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 5 074,8 | 5 074,8 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 160,0 | 160,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 2 016,0 | 2 016,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1 384,7 | 1 384,7 |
3111 | Здания и сооружения | 700,0 | 700,0 |
3112 | Машины и оборудование | 20 645,0 | 20 645,0 |
3113 | Другие основные фонды | 9 878,9 | 9 878,9 |
|
| Приложение 3 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год - Доходы
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
(в тыс. сомов)
Код | Наименование доходов | 2023 год |
|
| Доходы с учетом остатка на начало года | 30085309,4 |
|
| Остаток на начало года | 369346,1 |
|
1 | Доходы | 29715963,3 |
|
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 600000,0 |
|
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования | 600000,0 |
|
12311200 | Поступления от выдачи полиса ОМС | 590000,0 |
|
12311500 | Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого использования средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования | 10000,0 |
|
13 | Полученные официальные трансферты | 27363162,9 |
|
1312 | Трансферты от международных организаций | 28909,9 |
|
13121100 | Текущие | 28909,9 |
|
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 22632728,3 |
|
13332100 | Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское страхование | 22158859,8 |
|
13332 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на льготные категории населения | 473868,5 |
|
13332210 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей до 16 лет | 374991,7 |
|
13332220 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование пенсионеров | 82864,1 |
|
13332230 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия | 10265,1 |
|
13332240 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года | 4209,0 |
|
13332250 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной службе занятости населения | 1056,2 |
|
13332260 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы | 482,4 |
|
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 4701524,7 |
|
13351100 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное медицинское страхование | 4701524,7 |
|
14 | Неналоговые доходы | 1752800,4 |
|
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1752800,4 |
|
| в т.ч. средства сооплаты | 787417,8 |
|
| Приложение 4 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год - Расходы (по ведомственной классификации и экономической классификации расходов)
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
(в тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2023 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования | 30085309,4 |
36110 | Фонд обязательного медицинского страхования (аппарат) | 80870,4 |
2111 | Заработная плата | 59790,0 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 8919,6 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 2122,4 |
2212 | Услуги связи | 415,4 |
2213 | Арендная плата | 6680,1 |
2214 | Транспортные услуги | 1267,7 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 367,0 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 180,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 934,4 |
3112 | Машины и оборудование | 193,8 |
| ИТОГО: | 80870,4 |
36121 | Фонд обязательного медицинского страхования (подведомственные учреждения) | 159398,9 |
2111 | Заработная плата | 117820,7 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 17121,0 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 5410,3 |
2212 | Услуги связи | 490,1 |
2213 | Арендная плата | 3502,6 |
2214 | Транспортные услуги | 2543,7 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 2163,0 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2484,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2598,5 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 160,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 8,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1240,2 |
3111 | Здания и сооружения | 599,1 |
3112 | Машины и оборудование | 3257,7 |
| ИТОГО: | 159398,9 |
36131 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения) | 21023,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 21023,7 |
| ИТОГО: | 21023,7 |
36141 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения) | 26759846,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 26759846,4 |
| ИТОГО: | 26759846,4 |
36210 | Фонд обязательного медицинского страхования (государственные программы, мероприятия и выплаты) | 2646255,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 2646255,7 |
| ИТОГО: | 2646255,7 |
36220 | Фонд обязательного медицинского страхования (улучшение технического оснащения и внедрение новейших технологий в области медицины) |
|
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
|
| ИТОГО: |
|
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (аппарат) | 21780,9 |
2212 | Услуги связи | 204,8 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 4973,0 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 74,1 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 44,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 2700,0 |
3112 | Машины и оборудование | 8290,0 |
3113 | Другие основные фонды | 5495,0 |
| ИТОГО: | 21780,9 |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (подведомственные учреждения) | 4166,6 |
2212 | Услуги связи | 589,4 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 292,7 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 342,6 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 522,9 |
3112 | Машины и оборудование | 2419,0 |
| ИТОГО: | 4166,6 |
36240 | Фонд обязательного медицинского страхования (изготовление полисов ОМС и рецептурных бланков) | 150,0 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 150,0 |
| ИТОГО: | 150,0 |
36310 | Фонд обязательного медицинского страхования (страховой запас) | 391816,8 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 391816,8 |
| ИТОГО: | 391816,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 30085309,4 |
2111 | Заработная плата | 177610,7 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 26040,6 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7532,8 |
2212 | Услуги связи | 1699,7 |
2213 | Арендная плата | 10182,7 |
2214 | Транспортные услуги | 3811,4 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7795,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 29819092,5 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3080,7 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4099,8 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 160,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 2708,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1240,2 |
| Итого операционные расходы: | 30065054,8 |
3111 | Здания и сооружения | 599,1 |
3112 | Машины и оборудование | 14160,5 |
3113 | Другие основные фонды | 5495,0 |
| Итого нефинансовые активы: | 20254,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 30085309,4 |
|
| Приложение 5 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год - Расходы (по функциональной классификации)
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
(в тыс. сомов)
Код | Наименование показателей (по функциям) | 2023 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик | 30085309,4 |
7071 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 430406,8 |
70711 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 430406,8 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 430406,8 |
| В том числе льготное лекарственное обеспечение по Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | 40355,4 |
| В том числе льготное лекарственное обеспечение по обязательному медицинскому страхованию | 390051,4 |
7072 | Амбулаторные услуги | 17393914,4 |
70721 | Медицинские услуги общего профиля | 14902374,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 14902374,3 |
70722 | Специализированные медицинские услуги | 2223076,6 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 2223076,6 |
70723 | Стоматологические услуги | 268463,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 268463,5 |
7073 | Услуги больниц | 10919693,2 |
70731 | Услуги больниц общего профиля | 6102415,2 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 6102415,2 |
70732 | Услуги специализированных больниц | 2828153,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 2828153,4 |
70733 | Услуги медицинских центров, гинекологических больниц и родильных домов | 547805,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 547805,3 |
70735 | Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей | 1441319,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 1441319,3 |
7074 | Услуги в области здравоохранения | 272462,2 |
70741 | Станции скорой и неотложной помощи | 272462,2 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 272462,2 |
7076 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 1068832,8 |
70761 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 1058804,6 |
2111 | Заработная плата | 177610,7 |
2121 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 26040,6 |
2211 | Расходы на служебные поездки | 7532,8 |
2212 | Услуги связи | 1699,7 |
2213 | Арендная плата | 10182,7 |
2214 | Транспортные услуги | 3811,4 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 7945,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 792437,7 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 3080,7 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 4099,8 |
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 160,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков | 2708,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1240,2 |
3111 | Здания и сооружения | 599,1 |
3112 | Машины и оборудование | 14160,5 |
3113 | Другие основные фонды | 5495,0 |
70769 | Другие услуги в области здравоохранения | 10028,2 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 10028,2 |
| ИТОГО: | 30085309,4 |
70769 | Другие услуги в области здравоохранения | 389 350,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 389 350,0 |
| Итого: | 28 770 780,8 |
|
| Приложение 6 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2022-2025 годы на программной основе
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
Код ПР | Код ME | Бюджетные программы/Бюджетные меры |
| Индикатор результативности | Ед. измерения | Базовый год | Целевые значения | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
001 |
| Программа 1. Управление и администрирование Цели программы: институциональное усиление Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее - Фонд ОМС) в качестве Единого плательщика. Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ | Охват населения обязательным медицинским страхованием | % | 71,0% | 71,0% | 72,0% | 72,0% | ||||
001 | 01 | Управление и администрирование отрасли на центральном уровне | 79671,1 | 102417,3 | 120136,3 | 120136,3 | Уровень исполнения индикаторов Плана реализации Стратегии развития Фонда ОМС на 2019-2023 годы | % | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
001 | 02 | Администрирование на региональном уровне | 131432,3 | 163853,3 | 165013,7 | 165013,7 | Средний показатель Индекса доверия населения | % | 36% | 36% | 36% | 36% |
Уровень исполнения индикаторов договоров с поставщиками медицинских услуг по Программе государственных гарантий | % | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | |||||||
|
| Итого по Программе 1 | 211103,4 | 266270,6 | 285150,0 | 285150,0 |
|
|
|
|
|
|
002 |
| Программа 2. Предоставление услуг первичной медико-санитарной помощи Цели программы: раннее выявление и диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи | Доля расходов на первичную медико-санитарную помощь в общих расходах по другим программам | % | 41,5% | 42,0% | 43,5% | 45,0% | ||||
Количество посещений к врачам групп семейных врачей на 1 жителя | ед. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Уровень удовлетворенности пациентов (по оценочной карте) | % | 81,0% | 82,0% | 83,0% | 84,0% | |||||||
002 | 01 | Обеспечение доступности экстренной (скорой) медицинской помощи населению республики | 457169,2 | 492921,0 | 500000,0 | 500000,0 | Процент соответствия количества фактически функционирующих бригад скорой медицинской помощи к утвержденному количеству | % | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
002 | 02 | Обеспечение доступности базовых медицинских услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи населению республики | 3749190,9 | 5310683,9 | 4672156,8 | 4815683,7 | Доля новорожденных, обслуженных семейным врачом (врачом общей практики) в первые 3 дня после выписки из родильного дома, % | % | 87% | 87% | 87% | 87% |
Доля женщин, вставших на учет по поводу беременности в сроке до 12 недель, % | % | 84% | 85% | 87% | 87% | |||||||
Доля беременных женщин, получивших базовый пакет антенатальных услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи | % | 85% | 85% | 85% | 85% | |||||||
002 | 03 | Обеспечение доступности стоматологической помощи населению в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (далее - Программа государственных гарантий) | 282466,1 | 299729,9 | 300000,0 | 300000,0 | Охват беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности, профилактическими осмотрами у стоматолога | абс ч. | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 |
Доля санированных беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности, из числа выявленных при профилактическом осмотре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||||
Доля детей до 10 лет, прошедших профилактический осмотр, из числа организованной группы (школы, детсады) | % | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | |||||||
Доля детей до 10 лет, прошедших санацию полости рта, из числа выявленных при профилактическом осмотре | % | 60% | 60% | 60% | 60% | |||||||
002 | 04 | Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями первичной медико-санитарной помощи | 26880,0 | 22100,0 | 27168,0 | 27168,0 | Количество случаев туберкулеза с успешным завершением лечения на амбулаторном уровне в пилотных организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | ед. | 2292 | 1835 | 1900 | 1950 |
002 | 05 | Обеспечение доступа населения республики к льготному лекарственному обеспечению по Программе государственных гарантий (онкологическим больным в терминальной стадии; больным параноидной шизофренией и хроническими бредовыми расстройствами; аффективными расстройствами различного генеза; больным эпилепсией; больным бронхиальной астмой) | 52000,0 | 40355,4 | 70000,0 | 70000,0 | Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам Программы государственных гарантий на амбулаторном уровне | % | 90% | 90% | 90% | 90% |
002 | 06 | Обеспечение доступа застрахованного населения республики к льготному лекарственному обеспечению по обязательному медицинскому страхованию | 376956,1 | 390051,4 | 536785,6 | 617303,5 | Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам обязательного медицинского страхования на амбулаторном уровне | % | 50% | 50% | 50% | 50% |
002 | 07 | Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий | 201604,0 | 228890,2 | 230384,2 | 253422,6 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
002 | 08 | Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика | 291616,1 | 378571,4 | 323389,1 | 355728,0 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
002 | 09 | Улучшение качества предоставления медицинской помощи населению путем стимулирования групп семейных врачей за достижение целевых показателей качества деятельности (мероприятия Программы, ориентированной на результат) |
| 197219,5 | 543440,0 | 380000,0 | Доля организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, которым были произведены выплаты по результатам оценки качества с использованием оценочной карты | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
002 | 10 | Обеспечение материального стимулирования работников системы здравоохранения путем повышения оплаты труда | 3122948,2 | 3835372,6 | 3764589,7 | 3764589,7 | Процент освоения средств | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
002 | 11 | Обеспечение доступности специализированной психиатрической помощи, оказываемой организациями первичной медико-санитарной помощи | 5316,0 | 7434,0 | 8064,0 | 8064,0 | Количество управляемых случаев психических расстройств на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | ед. | 1324 | 714 | 714 | 714 |
|
| Итого по Программе 2 | 8566146,6 | 11203329,3 | 10975977,4 | 11091959,5 |
|
|
|
|
|
|
003 |
| Программа 3. Предоставление услуг организациями здравоохранения на стационарном уровне Цель программы: повышение качества и эффективности предоставления гарантированной медицинской помощи на стационарном уровне в рамках Программы государственных гарантий | Уровень госпитализаций на 100 тыс. населения | % | 13,4% | 13,4% | 13,2% | 13,2% | ||||
Уровень удовлетворенности (по оценочной карте) | 82,0% | 82,0% | 83,0% | 83,0% | ||||||||
003 | 01 | Обеспечение доступности медицинских услуг населению республики на уровне стационарной помощи в рамках Программы государственных гарантий | 7113635,3 | 8327162,7 | 7306835,2 | 7530523,1 | Доля населения, получившего лечение по социальным льготам | % | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% |
Доля детей, получивших лечение в отделениях краткосрочного пребывания, к общему количеству пролеченных детей в общепрофильных стационарах | % | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 18,0% | |||||||
Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||||
Доля населения, получивших льготное лечение по медицинским показаниям | % | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | |||||||
003 | 02 | Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями здравоохранения стационарного уровня | 634317,8 | 668326,2 | 699084,6 | 699084,6 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
003 | 03 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной онкологической и гематологической помощи | 273799,7 | 267727,6 | 289238,0 | 289238,0 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 105,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% |
003 | 04 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной кардиохирургической помощи | 51061,5 | 42316,2 | 35000,0 | 35000,0 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
003 | 05 | Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной психиатрической помощи | 281110,1 | 380027,0 | 303329,4 | 303329,4 | Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
003 | 06 | Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий | 419289,9 | 558527,6 | 410877,5 | 451965,3 | Процент фактического исполнения к утвержденному плану | % | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
003 | 07 | Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика | 384580,6 | 586811,2 | 396096,3 | 435705,9 | Количество организаций здравоохранения стационарного уровня, в которых проведена оценка качества с использованием оценочной карты | абс ч. | 183 | 183 | 183 | 183 |
003 | 08 | Обеспечение материального стимулирования работников системы здравоохранения путем повышения оплаты труда | 4459701,7 | 5081827,4 | 5235410,3 | 5235410,3 | Исполнения бюджета по целевым средствам | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
003 | 09 | Мероприятия по проекту "Караван здоровья" | 14375,1 | 7886,2 |
|
| Процент освоения средств | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
003 | 10 | Мероприятия по проекту Азиатского банка развития | 82880,6 |
|
|
| Процент освоения средств | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
003 | 11 | Мероприятия по проекту Всемирного банка | 4477,8 | 21023,7 |
|
| Процент освоения средств | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
| Итого по Программе 3 | 13719230,2 | 15942722,8 | 14675871,2 | 14980256,5 |
|
|
|
|
|
|
004 |
| Программа 4. Обеспечение доступности медицинских и иных услуг, оказываемых населению сверх объема Программы государственных гарантий Цели программы: повышение уровня удовлетворенности граждан посредством предоставления расширенного спектра услуг организациями здравоохранения независимо от формы собственности | Соотношение пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, охваченных льготным гемодиализным лечением, к общему числу пациентов, состоящих на учете | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||
004 | 01 | Обеспечение доступа к льготному гемодиализному лечению остронуждающихся пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности пятой стадии | 1399334,1 | 2237438,3 | 2230800,0 | 2230800,0 | Количество пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих платное лечение в частных медицинских центрах и ожидающих перевода на полный бюджетный гемодиализ в государственных организациях здравоохранения, а также в целях сокращения бремени затрат пациентами при получении услуг гемодиализа | чел. | 2274 | 2624 | 2624 | 2624 |
004 | 02 | Обеспечение финансовой устойчивости и надлежащего функционирования организаций здравоохранения (формирование страхового запаса) |
| 391816,8 | 344637,2 | 364680,4 | Доля обеспечения финансовой стабильности в объеме не менее месячного финансирования от общего объема средств, направляемых на финансирование медицинских и профилактических услуг, предоставляемых организациями здравоохранения | % | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
004 | 03 | Поддержка, развитие и материально-техническое оснащение организаций здравоохранения | 33818,3 | 44818,6 | 60000,0 | 70000,0 | Доля, направляемая на поддержку и развитие здравоохранения для организаций здравоохранения | % | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
004 |
| Итого по Программе 4 | 1433152,4 | 2674073,7 | 2635437,2 | 2665480,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО | 23929632,6 | 30085309,4 | 28572435,9 | 29022846,5 |
|
|
|
|
|
|
Код ПР - код программы
Код ME - код меры
|
| Приложение 7 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" |
Базовые нормативы, используемые для расчетов по оплате за оказанные медицинские и иные услуги организациями здравоохранения системы Единого плательщика на 2023 год
(В редакции Закона КР от 22 января 2024 года № 22)
(в тыс. сомов)
№ | Наименование показателей | 2023 год |
1 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг для стационаров | 4971,19 |
| Поправочный коэффициент к базовой ставке для застрахованных граждан | 1,9485 |
| Поправочный коэффициент к базовой ставке для отделений краткосрочного пребывания для беременных женщин | 0,3000 |
2 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг для противотуберкулезных организаций здравоохранения | 50640,87 |
| Поправочный коэффициент к базовой ставке для застрахованных граждан | 1,0931 |
3 | Подушевой норматив финансирования функции координации для Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и областных центров борьбы с туберкулезом | 1,60 |
4 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг в специализированных организациях здравоохранения: |
|
| - онкологической службы | 11482,63 |
| - гематологической службы | 20293,57 |
| - кардиохирургической службы | 100000,00 |
| - психиатрической службы | 29011,23 |
5 | Подушевой норматив финансирования групп семейных врачей | 169,36 |
| Поправочный коэффициент к подушевому нормативу финансирования групп семейных врачей для застрахованных граждан | 3,8342 |
6 | Подушевой норматив финансирования центров семейной медицины | 166,72 |
7 | Подушевой норматив финансирования стоматологических поликлиник | 137,86 |
8 | Норматив финансирования на 1 линейную бригаду скорой медицинской помощи | 595936,9 |
9 | Подушевой норматив на льготное лекарственное обеспечение застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию | 84,0 |
10 | Подушевой норматив финансирования за застрахованных граждан по Базовой программе обязательного медицинского страхования для государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики | 480,0 |
11 | Базовая ставка оплаты медицинских услуг стационаров, работающих по Базовой программе обязательного медицинского страхования для застрахованных граждан | 4715,0 |
12 | Норматив оплаты возмещения 1 пролеченного случая для здорового новорожденного | 1415,0 |
13 | Норматив оплаты возмещения 1 сеанса гемодиализа для организаций здравоохранения независимо от форм собственности, оказывающих услуги гемодиализа | 6500,0 |
14 | Размер оплаты за успешное завершение лечения на амбулаторном уровне: |
|
| - чувствительного туберкулеза | 12000,00 |
| - устойчивого туберкулеза | 24000,00 |
15 | Размер оплаты за управление случаями психических расстройств на амбулаторном уровне |
|
| - за 6 месяцев | 6000,00 |
| - за 12 месяцев | 12000,00 |
16 | Норматив финансирования транспортировки биоматериалов для Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и областных центров борьбы с туберкулезом | 500000,0 |