Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с распоряжением Президента КР от 31 декабря 2021 года РП № 265
г.Бишкек, Дом Правительства
от 12 ноября 2007 года РП № 252
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях обеспечения реализации Стратегии развития страны на
2007-2010 годы (далее - СРС), своевременного принятия стратегических
решений по внесению изменений и дополнений в СРС:
1. Утвердить прилагаемую Матрицу индикаторов мониторинга и оценки
реализации Стратегии развития страны на 2007-2010 годы.
2. Правительству Кыргызской Республики:
- определить Министерство экономического развития и торговли Кыр-
гызской Республики ответственным за представление в Национальный совет
по Стратегическому развитию Кыргызстана, Администрацию Президента Кыр-
гызской Республики, Аппарат Правительства Кыргызской Республики инфор-
мации по соответствующим индикаторам мониторинга и оценки реализации
СРС для принятия стратегических решений по внесению изменений и допол-
нений в СРС, а также за обеспечение публикации и широкое распростране-
ние Матрицы индикаторов мониторинга и оценки реализации СРС;
- совместно с Национальным статистическим комитетом Кыргызской
Республики, административными ведомствами, местными государственными
администрациями, органами местного самоуправления, центральными органа-
ми Кыргызской Республики:
принять исчерпывающие меры по созданию и запуску системы монито-
ринга и оценки реализации СРС;
привлечь к участию в мониторинге и оценке реализации СРС заинтере-
сованные неправительственные и некоммерческие организации, представите-
лей частного сектора и научных кругов;
в недельный срок назначить ответственных исполнителей, обеспечива-
ющих мониторинг и оценку индикаторов мониторинга и оценки реализации
СРС по соответствующим направлениям, с сохранением преемственности;
два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия предс-
тавлять информацию по соответствующим индикаторам мониторинга и оценки
реализации СРС (в том числе гендерно-дезагрегированную по всем индика-
торам и показателям, подлежащим делению) в Министерство экономического
развития и торговли Кыргызской Республики;
совместно с заинтересованными сторонами при запуске и апробирова-
нии информационной системы мониторинга и оценки реализации СРС предус-
мотреть внесение необходимых корректив в Матрицу индикаторов мониторин-
га и оценки реализации СРС.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
отдел экономической и социальной политики Администрации Президента Кыр-
гызской Республики.
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев
Утверждена
распоряжением Президента
Кыргызской Республики
от 12 ноября 2007 года РП № 252
МАТРИЦА
индикаторов мониторинга и оценки реализации
Стратегии развития страны на 2007-2010 годы
I. Улучшение среды развития
-----------------------------------------------------------------------
| Общие цели СРС на | Меры политики СРС | Базовый год |
| 2007-2010 гг. | | (2005 г.) |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------
| Макроэкономическая политика
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Обеспечение |Достижение эффективного|[-0,2%] |
|макроэкономической |экономического роста | |
|стабильности | | |
| | | |
| | |[-1,2% / 478 |
| | |долларов США] |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Проведение |ИПЦ - [4,9%] |
| |денежно-кредитной | |
| |политики для | |
| |поддержания целевого | |
| |показателя инфляции | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Повышение |Опережающий рост |[-2,9%] |
|привлекательности |производительности | |
|экономики |труда | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Создание новых рабочих |[2077,1 тыс.чел.], |
| |мест |из них: |
| | |- женщины - [881,2 |
| | |тыс.чел.] |
| | |- мужчины -[1195,9 |
| | |тыс.чел.] |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| | |в том числе: |
| | |женщины - [9,1%] |
| | |мужчины - [7,4%] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Рост доходов от |[63,7 доллара США / |
| |трудовой деятельности |2612,5 сома], в том |
| | |числе: |
| | |женщины - [1910 |
| | |сомов] |
| | |мужчины - [3057 |
| | |сомов] |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Достижение |Ограничения на внешнее |[77% от ВВП] |
|устойчивости уровня |заимствование | |
|внешнего долга | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |- [12,34%] |
| | |- [2,5%] |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(г) Сокращение бедности|Повышение стандартов |Уровень бедности - |
| |уровня жизни |[43,1%]: |
| | |- город: 29,8% |
| | |- село: 50,8% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Инвестиционная политика и инвестиционный климат
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Улучшение условий |Стимулирование притока |Валовые инвестиции |
|для притока инвестиций |частных инвестиций |[22,4% от ВВП], |
|(б) Рост уровня | |в том числе: |
|инвестиционной | |частные инвестиции |
|привлекательности | |[17,8% от ВВП] |
| | |Валовое накопление |
| | |основного капитала |
| | |- [16,4% от ВВП] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Привлечение прямых |[210,3 млн.долларов |
| |иностранных инвестиций,|США] |
| |обеспечивающих | |
| |потребность в | |
| |реализации целей СРС | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Сокращение Программы |[3,8% от ВВП (с |
| |государственных |грантами)] |
| |инвестиций | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Развитие финансового сектора
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Продолжение и |Повышение эффективности|[22% к ВВП] |
|углубление реформ |банковской системы | |
|банковского и | | |
|финансового секторов | |[12,9% к ВВП] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |[7,6% к ВВП] |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Расширение охвата |[116 тыс.чел.] |
| |небанковскими | |
| |финансово-кредитными | |
| |учреждениями | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[3922,2 млн.сомов] |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Расширение безналичной |[11,5% на 01.04.06 ]|
| |системы платежей в | |
| |бюджетной сфере | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Фискальная реформа
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Опережающий рост |Улучшение |Общие доходы - |
|доходов |администрирования и |[20,1% от ВВП] |
| |расширение налоговой |в том числе: |
| |базы |налоговые - [16,3% |
| | |от ВВП] |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Эффективное |Повышение прозрачности |[24,8% от ВВП] |
|управление |бюджета | |
|государственными | | |
|расходами | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Сокращение дефицита|Сокращение |[4,2% от ВВП] |
|бюджета |неэффективных расходов | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Поддержка и стимулирование экспорта
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Поддержание |Реализация Программы |Экспорт товаров и |
|открытости экономики |развития экспорта и |услуг [942 |
|(б) Рост экспортного |импортозамещения на |млн.долларов США] |
|потенциала |2007-2010 гг. |в том числе: |
|(в) Эффективность |Диверсификация экспорта|экспорт товаров |
|таможенно-тарифной | | |
|политики | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Гармонизация и |Импорт товаров и |
| |упрощение таможенных и |услуг [1397 |
| |транзитных процедур |млн.долларов США] |
| | |в том числе: |
| | |импорт товаров |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Рост импорта |[-18,6% от ВВП/ |
| |инвестиционных товаров |454,4 млн.долларов |
| |через расширение |США] |
| |торгового баланса | |
|----------------------------------------------------------------------
| Политика достижения гендерного равенства
|----------------------------------------------------------------------
|Достижение гендерного |Реализация |[0,694] |
|равенства |Национального плана | |
| |действий по гендерному | |
| |развитию Кыргызской | |
| |Республики на 2007-2010| |
| |гг. |---------------------|
| | |[0,531] |
| | | |
| | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Промежуточные | Конечные индикаторы | Источники данных |
| индикаторы СРС |или целевые показатели | и/или ответственные |
| (годовые) | СРС на 2010 г. | агентства |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|ВВП: рост в среднем на |ВВП: [4,695 |Национальный |
|[8,3%] в год |млрд.долларов США]. |статистический |
| |Рост ВВП на [41,7%] от |комитет |
| |уровня 2005 г. | |
|ВВП на душу населения |ВВП на душу населения |Министерство |
|[16,4%] в год |от ВВП: [872 доллара |экономического |
| |США] |развития и торговли |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Поддержание инфляции на|Уровень инфляции не |Национальный банк |
|уровне 5% в среднем за |выше 5% | |
|год | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Производительность |Рост производительности|Министерство |
|труда в экономике в |труда в экономике на |экономического |
|среднем на [12,9%](*) |[64,3%] от уровня 2005 |развития и торговли |
|в год |г. |Государственный |
|-----------------------|-----------------------|комитет по миграции и|
|(ГД) |(ГД) Рост численности |занятости |
|Численность занятых в |занятых в экономике на |Министерство труда и |
|экономике на [2,4%] в |[11,9%] от уровня 2005 |социального развития |
|год, в том числе: |г., в том числе: |Национальный |
|женщины - [фактическая |женщины - [фактическая |статистический |
|динамика] |динамика] |комитет |
|мужчины - [фактическая |мужчины - [фактическая | |
|динамика] |динамика] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|год, в том числе: |(на 5 процентных | |
|женщины - [фактическая |пунктов от уровня 2005 | |
|динамика] |г.)], в том числе: | |
|мужчины - [фактическая |женщины - [фактическая | |
|динамика] |динамика] | |
| |мужчины - [фактическая | |
| |динамика] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) Средняя заработная| |
|Реальный рост средней |плата [160,8 долларов | |
|заработной платы: [на |США / 6754 сома], в том| |
|20%] в среднем за год, |числе: | |
|в том числе: |женщины - [фактическая | |
|женщины - [фактическая |динамика] | |
|динамика] |мужчины - [фактическая | |
|мужчины - [фактическая |динамика] | |
|динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Ежегодное снижение |Снижение внешнего долга|Министерство финансов|
|внешнего долга [на 6,8 |до [41,65%] от уровня |Национальный банк |
|процентных пункта к |ВВП в 2010 г. | |
|ВВП] | | |
|Уровень обслуживания |Уровень обслуживания | |
|внешнего долга: |внешнего долга: | |
|- в % к доходам |- в % к доходам | |
|республиканского |республиканского | |
|бюджета [динамика] |бюджета - [8,57%] | |
|- в % к ВВП [динамика] |- в % к ВВП - [1,96%] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(ГД) |(ГД) |Национальный |
|Уровень бедности в |Снижение уровня |статистический |
|стране: снижение до 3% |бедности в стране: |комитет |
|в год: |[29,8]% от общей | |
|- город: [фактическая |численности населения: | |
|динамика] |- город: [фактическая | |
|- село: [фактическая |динамика] | |
|динамика] |- село: [фактическая | |
| |динамика] | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Рост валовых инвестиций|Рост валовых инвестиций|Национальный |
|ежегодно в среднем [на |к ВВП: |статистический |
|2,8 процентных пункта к|[36,5%] в 2010 г., |комитет |
|ВВП], в том числе: |в том числе: |Министерство |
|ежегодный рост частных |рост частных инвестиций|экономического |
|инвестиций [на 3,4 |до [34,6%] |развития и торговли |
|процентных пункта к |Рост валового |Национальный банк |
|ВВП] |накопления основного | |
|Рост валового |капитала [фактическая | |
|накопления основного |динамика] | |
|капитала [фактическая | | |
|динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Рост прямых иностранных|Рост прямых иностранных| |
|инвестиций [на 660 |инвестиций [3,3 | |
|млн.долларов США] в год|млрд.долларов США] в | |
| |2010 г. | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Ежегодное снижение |Снижение | |
|государственных |государственных | |
|инвестиций в рамках |инвестиций в рамках | |
|Программы |Программы | |
|государственных |государственных | |
|инвестиций на [0,5 |инвестиций: [до 1,3% от| |
|процентных пункта к |ВВП (с учетом грантов)]| |
|ВВП] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Банковские активы/ВВП: |Банковские активы/ВВП: |Национальный банк |
|[рост на 1,6 процентных|[30%] |Министерство финансов|
|пункта] | |Национальный |
|Банковские депози- |Банковские депози- |статистический |
|ты/ВВП: |ты/ВВП: [20%] |комитет |
|[рост на 1,4 процентных| | |
|пункта] | | |
|Банковские кредиты/ВВП:|Банковские кредиты/ВВП | |
|[рост на 1,5 процентных|[15%] | |
|пункта] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Увеличение количества |Количество заемщиков | |
|заемщиков [на 14,7 |микрокредитования - | |
|тыс.чел. в среднем за |220,000 | |
|год] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Увеличение объема |Портфель | |
|портфеля выданных |микрокредитования: | |
|микрокредитов [в |7 млрд.сом | |
|среднем на 15,8% в год]| | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Переход на выплату |Достижение выплат из | |
|заработной платы |бюджета в безналичной | |
|работников бюджетной |форме до 60% | |
|сферы через счета | | |
|коммерческих банков | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Общие доходы бюджета |Общие доходы бюджета |Министерство финансов|
|[фактическая динамика] |[22,8% от ВВП] |Государственный |
|в том числе: |в том числе: |комитет по налогам и |
|налоговые доходы |налоговые доходы [19,2%|сборам |
|[фактическая динамика] |от ВВП] |Государственный |
|-----------------------|-----------------------|таможенный комитет |
|Общие расходы бюджета |Общие расходы бюджета |Социальный фонд |
|[фактическая динамика] |[26,1% от ВВП] |Счетная палата |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Ежегодное сокращение |Снижение первичного | |
|первичного дефицита |дефицита бюджета до | |
|бюджета [в среднем на |[2,1% от ВВП] в 2010 г.| |
|0,4 процентных пункта к| | |
|ВВП] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Экспорт товаров и |Объем экспорта к 2010 |Министерство |
|услуг, рост на [22,2%] |г. до [1,986 |экономического |
|в среднем за год, |млрд.долларов США], |развития и торговли |
|в том числе: |в том числе: |Национальный банк |
|экспорт товаров: рост |экспорт товаров: рост |Национальный |
|на [18,1%] в 2006 г. |на [фактическая |статистический |
| |динамика] |комитет |
|-----------------------|-----------------------| |
|Импорт товаров и услуг:|Рост импорта: до [3,330| |
|рост на [27,7%] в |млрд.долларов США], | |
|среднем за год, |в том числе: | |
|в том числе: |импорт товаров: рост | |
|импорт товаров: рост на|[фактическая динамика] | |
|[62,5%] в 2006 г. | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Торговый дефицит: |Торговый дефицит: | |
|[фактическая динамика] |[-28,6% от ВВП/1,344 | |
| |млрд.долларов США] | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Индекс человеческого |Индекс человеческого |Национальный |
|развития с учетом |развития с учетом |статистический |
|гендерного фактора |гендерного фактора |комитет |
|(ИРГФ) [фактическая |(ИРГФ) [фактическая | |
|динамика] |динамика] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Показатель расширения |Показатель расширения | |
|возможностей женщин |возможностей женщин | |
|(ПРВЖ) [фактическая |(ПРВЖ) [фактическая | |
|динамика] |динамика] | |
-----------------------------------------------------------------------
(*) Номинальный рост
II. Область приоритетов по Стратегии развития страны:
"Повышение экономического потенциала"
-----------------------------------------------------------------------
| Общие цели СРС на | Меры политики СРС | Базовый год |
| 2007-2010 гг. | | (2005 г.) |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------
| Энергетика
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Экономическое и |Создание | |
|финансовое оздоровление|институциональной и | |
|(б) Сбалансированное |нормативно-правовой | |
|развитие и |базы для завершения | |
|энергетическая |структурных реформ | |
|безопасность | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Рост производства и |- 14,9 млрд. |
| |улучшение надежности |киловатт |
| |поставок энергии |- 2,9 тыс. киловатт |
| |внутренним потребителям|на душу |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |Факт 2005 г. |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Реализация на 2006-2010|[0,62 сома/ |
| |гг. |киловатт-час |
| | |в 2006 г.] |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[7,6% от ВВП] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |Факт 2005 г. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[39,8% от |
| | |поступления в сети] |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Горная добыча
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Реформа |Модернизация | |
|законодательства и |законодательства о | |
|улучшение |недропользовании и его | |
|инвестиционного климата|рыночная | |
|для недропользователей |ориентированность | |
| | |---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Развитие горного |Ввод в эксплуатацию |[-13,9%] |
|сектора |подготовленных | |
| |месторождений золота | |
| | | |
| | |---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Повышение |Выполнение | |
|прозрачности в |обязательства в рамках | |
|горнодобывающей отрасли|Инициативы повышения | |
|(Инициатива ИППДДО) |прозрачности | |
| |деятельности добывающих| |
| |отраслей (ИППДДО) | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(г) Приватизация |Разработать и утвердить| |
|горнодобывающей отрасли|индивидуальные планы | |
| |(программы) | |
| |приватизации | |
| |горнодобывающих | |
| |предприятий и | |
| |вспомогательных | |
| |подразделений (2007 | |
| |год) | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Повышение |Прирост производства в |[-4,2%] |
|производительности |сельском хозяйстве - не| |
| |ниже 4% | |
| | | |
| | |[26,3 центнер/гектар]|
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Ускорение роста |Рост переработки и |[14,5%] |
| |экспорта от общего | |
| |объема производства | |
| |продукции сельского | |
| |хозяйства | |
| | | |
| | |[24%] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[7,5%] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Укрепление фермерских | |
| |хозяйств через | |
| |эффективную | |
| |земельно-аграрную | |
| |реформу | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Выход на устойчивые |[50 единиц] |
| |рынки сбыта через | |
| |создание | |
| |сельскохозяйственных | |
| |коопераций | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[600] |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Расширение |Создание новых рабочих |[50 тыс. единиц] |
|несельскохозяйственной |мест | |
|занятости и снижение | | |
|бедности в сельской | | |
|местности | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Развитие малого и среднего бизнеса
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Обеспечение |Совершенствование |[44% к ВВП] |
|стабильного развития |законодательства, | |
|предпринимательства |регулирующего сферу | |
| |предпринимательства, в |---------------------|
| |том числе: |[-3,4%] |
| |- разработка концепции |[количество |
| | развития |субъектов - 8471] |
| | предпринимательства | |
| | до 2015 года | |
| |- принятие Закона "О | |
| | государственной | |
| | поддержке | |
| | предпринимательства" | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Доступность |Сумма выданных |
| |долгосрочных кредитов |долгосрочных |
| | |кредитов - 10,6 |
| | |млрд.сомов |
|----------------------------------------------------------------------
| Строительство
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Устойчивое |Расширение жилищного |[538,8 тыс. |
|функционирование и |строительства и |квадратных метров] |
|развитие жилищной сферы|реконструкции жилья | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Улучшение |Развитие эффективного |[2556 единиц - |
|доступности жилья для |рынка жилья и |2006 г.] |
|населения |финансовых механизмов, | |
| |обеспечивающих | |
| |доступность жилья для | |
| |граждан с достаточной | |
| |платежеспособностью | |
|----------------------------------------------------------------------
| Развитие туризма
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Развитие |Увеличение притока |[3,3% к ВВП] |
|конкурентоспособной |иностранных туристов в | |
|туристической |страну и валютных | |
|индустрии |поступлений |[70,5 млн.долларов |
|(б) Реализация | |США / 2,9% к ВВП] |
|государственных | | |
|приоритетов в области | | |
|туризма | |[1141 тыс.чел.] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |[319,3 тыс.чел.] |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Привлечение инвестиций |[979,3 млн.сом.] |
| |в развитие туристской | |
| |инфраструктуры | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Транспортная инфраструктура
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Улучшение доступа к|Реабилитация 5 | |
|региональным рынкам и |маршрутов автомобильных| |
|услугам |дорог: | |
| |- Ош-Сарыташ-Иркештам; | |
| |- Суусамыр-Талас-Тараз;|1. -[18] |
| |- Бишкек-Нарын-Тору- | |
| | гарт; |2. -[0] |
| |- Ош-Баткен-Исфана; | |
| |- Сарыташ-Карамык |3. [5] |
| | | |
| | |4. [0] |
| | | |
| | |5. [0] |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Улучшение доступа к|Поэтапный ремонт | |
|местным рынкам товаров |внутренней сети | |
|и услуг |автомобильных дорог | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Связь и информатизация
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Построение |Создание магистральной | |
|современной |оптоволоконной линии | |
|высокотехнологической и|связи | |
|конкурентоспособной | | |
|Национальной сети | | |
|передачи данных | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Обеспечение |Телефонизация | |
|гарантированного и |населенных пунктов | |
|равноправного доступа |республики, не | |
|населения к |обеспеченных телефонной| |
|информационным ресурсам|связью | |
|страны | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Развитие инновационных технологий
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Формирование |Привлечение иностранных|Кол-во реализуемых |
|инфраструктуры для |инвестиций в |инновационных |
|развития инноваций |высокотехнологичные |проектов [5] |
| |отрасли | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Освоение инноваций,|Использование механизма|[29] |
|стимулирующих рост |государственных закупок| |
|конкурентоспособности |инновационных | |
|продукции КР на внешних|технологий КР | |
|рынках | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Промежуточные | Конечные индикаторы | Источники данных |
| индикаторы СРС |или целевые показатели | и/или ответственные |
| (годовые) | СРС на 2010 г. | агентства |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Передача в концессию |Передача в концессию |Министерство |
|или приватизация |или приватизация всех |промышленности, |
|"Северэлектро" до III |распределительных |энергетики и |
|квартала 2008 года |энергетических компаний|топливных ресурсов |
| | |Государственный |
| | |комитет по управлению|
| | |государственным |
| | |имуществом |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Выработка |Выработка |Министерство |
|электричества: |электричества: |промышленности, |
|- [фактическая |- [16,0] млрд. |энергетики и |
|динамика] млрд. |киловатт |топливных ресурсов |
|киловатт |- [3,0] тыс. |Национальный |
|- [фактическая |киловатт на душу |статистический |
|динамика] тыс. | |комитет |
|киловатт на душу | |Государственный |
|-----------------------|-----------------------|комитет по управлению|
|Ежегодное снижение |Снижение количество |государственным |
|количества аварий и |аварий и отказов [на |имуществом |
|отказов [7%] (оценочно)|21% за три года] |Министерство |
| |(оценочно) |экономического |
|-----------------------|-----------------------|развития и торговли |
|Повышение |Тариф, покрывающий |Министерство финансов|
|унифицированного тарифа|предельный уровень | |
|на электроэнергию для |затрат: [1,25 | |
|населения [ежегодная |сом/киловатт-час] | |
|динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Ежегодное сокращение |Снижение | |
|квазифискального |квазифискального | |
|дефицита (КФД) |дефицита (КФД): [1,9%] | |
|[на 1,1-1,3 процентных |от ВВП | |
|пункта к ВВП] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Повышение процента |Увеличение собираемости| |
|собираемости платежей |платежей наличными: | |
|наличными [76% в |[97%] | |
|2006 г.] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Уменьшение уровня |Уменьшение общих потерь| |
|потерь электроэнергии |электроэнергии [до | |
|[в среднем на 3,2% в |23,8%] | |
|год] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Разработка и принятие |Приведение в |Государственное |
|новой редакции закона |соответствие |агентство по геологии|
|"О Недрах" [к 2008 |законодательной базы о |и минеральным |
|году] |недропользовании |ресурсам |
| | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Представление |Заполнение | |
|компаниями |Геологической | |
|стандартизованной |информационной системы | |
|информации на |по геологии по данным | |
|электронных носителях |недропользователей | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Рост валовой продукции |Рост валовой продукции |Национальный |
|в горнодобывающей |в горнодобывающей |статистический |
|отрасли [в среднем на |отрасли [на 60% от |комитет |
|15% в год] |уровня 2005 года] |Государственное |
|-----------------------|-----------------------|агентство по геологии|
|Ввод в эксплуатацию |Достижение удельного |и минеральным |
|"Джеруя" и |веса в промышленном |ресурсам |
|"Талды-Булака" и других|производстве: | |
|небольших |- "Джеруй" - 5% / 4,8 | |
|золотодобывающих |млрд.сомов; | |
|объектов [2007-2008 |- "Талды-Булак" - 1,8% | |
|гг.] |/ 1,7 млрд. сомов | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Регулярная публикация |Охват 95% потоков о |Национальный |
|полугодовых сводных |платежах и доходах от |статистический |
|отчетов в рамках ИППДДО|горнодобывающей отрасли|комитет |
| |в рамках ИППДДО |Министерство финансов|
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Провести первичное |Дополнительные |Государственный |
|размещение акций на |поступления в бюджет от|комитет по управлению|
|международной фондовой |приватизации в сумме |государственным |
|бирже АО "Кыргызалтын" |600 млн.долларов США |имуществом |
|[2009 г.] | |Государственное |
|Провести приватизацию | |агентство по геологии|
|горнодобывающих | |и минеральным |
|предприятий и | |ресурсам |
|вспомогательных | | |
|подразделений | | |
|[2007-2008 гг.] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Рост производства в |Рост производства в |Министерство |
|сельском хозяйстве [в |сельском хозяйстве [на |сельского, водного |
|среднем на 4,5% в год],|22% от уровня 2005 |хозяйства и |
|в том числе: |года] в том числе: |перерабатывающей |
|рост урожайности |рост урожайности |промышленности |
|зерновых [на 4% в |зерновых на [20% от |Национальный |
|среднем за год] |2005 г. / до 30 |статистический |
| |центнер/гектар] |комитет |
|-----------------------|-----------------------|Министерство |
|Рост удельного веса |Увеличение доли |экономического |
|переработки от общего |переработки от общего |развития и торговли |
|объема продукции |объема продукции |Областные |
|сельского хозяйства [на|сельского хозяйства |государственные |
|2,1 процентных пункта],|[до 25%], |администрации |
|в том числе: |в том числе: | |
|рост удельного веса МСБ|увеличение удельного | |
|в перерабатывающей |веса МСБ в | |
|промышленности в |перерабатывающей | |
|среднем [на 3,2 |промышленности [до 40%]| |
|процентных пункта] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Рост экспорта |Рост объема экспорта | |
|агропромышленной |агропромышленной | |
|продукции [на 1,5 |продукции [до 15% от | |
|процентных пункта от |производства] | |
|производства] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Внесение изменений в |Формирование |Государственное |
|Закон Кыргызской |устойчивого рынка земли|агентство по |
|Республики "Об |[рост количества |регистрации прав на |
|управлении землями |операций с землей] |недвижимое имущество |
|сельскохозяйственного | |Министерство |
|назначения" в части | |сельского, водного |
|прав на земельную | |хозяйства и |
|собственность | |перерабатывающей |
|физических и | |промышленности |
|юридических лиц [2007 | |Областные |
|г.] | |государственные |
| | |администрации |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Рост количества |Рост количества |Министерство |
|функционирующих |функционирующих |сельского, водного |
|маркетинговых и |маркетинговых и |хозяйства и |
|консультационных |консультационных |перерабатывающей |
|центров [в среднем на 8|центров [90 единиц] |промышленности |
|единиц в год] | |Областные |
|-----------------------|-----------------------|государственные |
|Рост количества |Кол-во основанных |администрации |
|основанных Ассоциаций |Ассоциаций | |
|водопользователей [в |водопользователей - | |
|среднем на 80 в год] |[800] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Рост количества |Рост количества |Министерство |
|созданных рабочих мест |созданных рабочих мест |сельского, водного |
|в перерабатывающей |в перерабатывающей |хозяйства и |
|промышленности [на 10 |промышленности [100 |перерабатывающей |
|тыс. чел. ежегодно] |тыс. единиц] |промышленности |
| | |Национальный |
| | |статистический |
| | |комитет |
| | |Областные |
| | |государственные |
| | |администрации |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Ежегодный рост доли |Рост доли |Министерство |
|предпринимательства на |предпринимательства [до|экономического |
|1,5% к ВВП |50% к ВВП] |развития и торговли |
|-----------------------|-----------------------|Национальный |
|(ГД) |(ГД) |статистический |
|Ежегодный рост |Рост численности |комитет |
|численности занятых в |занятых в МСБ [на 20% | |
|МСБ [не менее 4%] |от 2005 года] | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Ежегодный рост суммы |Рост суммы выданных |Национальный банк |
|выданных долгосрочных |долгосрочных кредитов | |
|кредитов [ежегодная |[на 10%] | |
|динамика] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Ежегодный рост годового|Рост годового объема |Национальный |
|объема ввода жилья на |ввода жилья [на 32% к |статистический |
|[6,5%] |2005 г.] |комитет |
| | |Государственное |
| | |агентство по |
| | |архитектуре и |
| | |строительству |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(ГД) |(ГД) |Национальный банк |
|Количество выдаваемых в|Количество выдаваемых в| |
|год ипотечных жилищных |год ипотечных жилищных | |
|кредитов и займов |кредитов и займов | |
|[фактическая динамика] |[фактическая динамика] | |
| | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Доля туризма в |Рост доли туризма в |Государственное |
|процентах к ВВП - [3,6%|процентах к ВВП - |агентство по туризму |
|- 2006 г.] |[9,1-9,8%] |Национальный |
|Экспорт туристических |Рост экспорта |статистический |
|услуг - [164,6 |туристических услуг - |комитет |
|млн.долларов США / 5,8%|[250 млн.долларов США /| |
|к ВВП - 2006 г.] |8%-9% к ВВП] | |
|Количество прибытий |Рост количества | |
|иностранных граждан |прибытий иностранных | |
|через пункты пропуска |граждан - [2000 | |
|Пограничной службы |тыс.чел.] | |
|- [1065 тыс.чел. - 2006| | |
|г.] | | |
|Численность иностранных| | |
|туристов | | |
|- [765,8 тыс.чел. - | | |
|2006 г.] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Ежегодный рост |Рост инвестиций в | |
|инвестиций в основной |основной капитал в | |
|капитал в сфере туризма|сфере туризма | |
|[в среднем на 20%] |(млн.сомов) - [1965,2] | |
|в том числе: |в том числе: | |
|рост количества |рост количества | |
|туристических объектов |туристических объектов | |
|- [1051 (на 01.10.06)] |- [до 1435] | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Количество |Завершение реабилитации|Министерство |
|восстановленного |5 маршрутов (километр):|транспорта и |
|коридора (километр) | |коммуникаций |
|[фактическая динамика]:| |Министерство финансов|
|1. - Ош-Сарыташ-Ирке- |1. - Ош-Сарыташ-Ирке- | |
| штам | штам - [230] | |
|2. - Суусамыр-Талас-Та-|2. - Суусамыр-Талас-Та-| |
| раз | раз - [199] | |
|3. - Бишкек-Нарын-Тору-|3. - Бишкек-Нарын-Тору-| |
| гарт | гарт - [200] | |
|4. Ош-Баткен-Исфана |4. - Ош-Баткен-Исфана -| |
| | [220] | |
|5. - Сарыташ-Карамык |5. - Сарыташ-Карамык - | |
| | [150] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Ежегодная шерохова- |Количество километров | |
|то-поверхностная |дорог, прошедших шеро- | |
|обработка дорог |ховато-поверхностную | |
|протяженностью до 1000 |обработку - [5000 | |
|километров |километров] | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Объем выполненных работ|Завершение |Министерство |
|для создания сети |строительства |транспорта и |
|[километров |магистральной |коммуникаций |
|магистральной линии |оптоволоконной сети |Министерство финансов|
|связи] |республики |ОАО "Кыргызтелеком" |
| | |(по согласованию) |
|-----------------------|-----------------------|Национальное |
|Количество |Телефонизация всех |агентство связи |
|телефонизированных |населенных пунктов, не | |
|населенных пунктов: |обеспеченных телефонной| |
|I-этап: 59 населенных |связью [500-550 | |
|пунктов (июль 2006 - |населенных пунктов] | |
|октябрь 2007 гг.); | | |
|II-этап: 77 населенных | | |
|пункта (до июля 2008 | | |
|г.); | | |
|III-этап: 192 | | |
|населенных пункта (до | | |
|конца 2009 г.); | | |
|IV-этап: остальные | | |
|пункты (до июля 2010 | | |
|г.) | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Разработка и реализация|Рост количества |Государственная |
|крупных инновационных |реализуемых |патентная служба |
|проектов [до 8 в |инновационных проектов |Национальный |
|среднем за год] |[в три раза от уровня |статистический |
| |2005 г.] |комитет |
|-----------------------|-----------------------|Министерство |
|Ежегодный рост |Рост количества |экономического |
|количества |приобретенных новых |развития и торговли |
|приобретенных новых |технологий, программных| |
|технологий, программных|средств [на 50% от | |
|средств [в среднем на |уровня 2005 г.] | |
|10%] | | |
-----------------------------------------------------------------------
III. Область приоритетов по Стратегии развития страны (СРС):
"Борьба с коррупцией"
-----------------------------------------------------------------------
| Общие цели СРС на | Меры политики СРС | Базовый год |
| 2007-2010 гг. | | (2005 г.) |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------
| Политическая реформа
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Реформирование |Введение в | |
|выборной системы, |избирательный процесс | |
|включая ее |системы выборов | |
|финансирование |кандидатов в парламент | |
| |по партийным спискам | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Эффективность гендерной|[18,9%] |
| |политики в | |
| |избирательном процессе | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Реформирование |Повышение потенциала | |
|деятельности Счетной |Счетной палаты | |
|палаты | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Дерегулирование экономики
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Ослабление |Принятие и реализация |58000 - юридических |
|бюрократического |нового Налогового |лиц |
|давления на все частные|кодекса | |
|предприятия | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Улучшение налогового |[1] |
| |администрирования | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Уменьшение |Создание единой |[21 день] |
|регуляторных |регистрационной системы| |
|препятствий |налогоплательщиков | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Стимулирование |Принятие нового закона |[308 кредитных |
|частных внутренних и |о лицензировании с |союзов] и [107 |
|иностранных инвестиций |установлением |микрофинансовых |
| |лицензионных требований|организаций] |
| |и условий | |
| | |---------------------|
| | |[17965] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Реформа государственного управления
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Продолжение |Формирование |[-1,2%] |
|реформирования |компактного и гибкого | |
|правительства, включая |правительства | |
|государственные/ | | |
|местные властные | | |
|отношения | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Реальная | |
| |децентрализация | |
| |государственных функций| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Реализация |Предупреждение | |
|антикоррупционной |антикоррупционных | |
|политики |проявлений в системе | |
| |государственного | |
| |управления | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Повышение потенциала государственных и муниципальных служащих
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Улучшение общей |Выполнение Закона о |[количество нарушений|
|эффективности и |государственной службе |в 2005 г. - факт] |
|качества |[2004 г.] | |
|государственной службы | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Увеличение оплаты труда|4277 сомов |
| |государственных | |
| |служащих на основе | |
| |заслуг | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Выполнение закона 2004 |[75%] |
| |г. о декларировании | |
| |доходов чиновников | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Реформа в правовой сфере
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Комплексная |Обеспечение реального | |
|судебная реформа |разделения судебной и | |
|(б) Независимый статус |исполнительной власти | |
|судей |-----------------------|---------------------|
| |Функциональный анализ | |
| |судебной системы и | |
| |оптимизация | |
| |судопроизводства | |
| | |---------------------|
| | |Рост зарплаты [на |
| | |3,5%] |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Сдерживание |Рост доверия граждан к |[128] |
|административного |правоохранительным | |
|произвола |органам | |
|государственных органов| | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Промежуточные | Конечные индикаторы | Источники данных |
| индикаторы СРС |или целевые показатели | и/или ответственные |
| (годовые) | СРС на 2010 г. | агентства |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Подготовка нормативных |Проведение выборов |Центральная комиссия |
|актов по процедурам, |кандидатов в парламент |по выборам и |
|определяющим выборы по |по партийным спискам в |проведению |
|партийным спискам |2008 году |референдумов |
| | |Отраслевые |
|-----------------------|-----------------------|министерства |
|Представленность женщин|Рост представительства |Счетная палата |
|среди депутатов всех |женщин среди депутатов |Министерство финансов|
|уровней [фактическая |всех уровней [до 30%] |Конституционный суд |
|динамика] | |Верховный суд |
|-----------------------|-----------------------|Жогорку Кенеш |
|Разработка и внедрение |Внедрение в практику |Администрация |
|механизма контроля за |"аудита эффективности" |Президента |
|исполнением |использования бюджетных| |
|рекомендаций аудита |средств взамен | |
|Счетной палаты |действующего аудита за | |
| |целевым использованием | |
| |средств | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Рост количества |Рост количества |Государственный |
|налогоплательщиков - |налогоплательщиков - |комитет по налогам |
|предприятий [на 4% в |предприятий [на 20% от |и сборам |
|год] |уровня 2005 г.] |Государственный |
|-----------------------|-----------------------|таможенный комитет |
|Количество проверок в |Количество проверок в |Министерство финансов|
|год [не более 1 в год] |год [не более 1 | |
| |проверки в три года для| |
| |добросовестных | |
| |плательщиков] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Ежегодное сокращение |Длительность открытия |Министерство юстиции |
|длительности открытия |бизнеса - [10 дней] |Государственный |
|бизнеса [в среднем на 2| |комитет по налогам |
|дня] | |и сборам |
| | |Социальный фонд |
| | |Национальный |
| | |статистический |
| | |комитет |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Количество кредитных |Рост количества |Национальный банк |
|союзов [320 - 2006 г.] |кредитных союзов [на | |
|и микрофинансовых |уровне 2006 г.] | |
|организаций [160 - 2006| | |
|г.] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Количество новых |Количество новых |Национальный |
|зарегистрированных |зарегистрированных |статистический |
|предприятий в год |предприятий в 2006-2010|комитет |
| |гг. [рост в два раза] |Министерство |
| | |экономического |
| | |развития и торговли |
| | |Отраслевые |
| | |министерства и |
| | |ведомства |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|(ГД)(*) |(ГД) |Агентство по делам |
|Сокращение численности |Сокращение общей |государственной |
|государственных |численности |службы |
|служащих [4,9% - 2006 |государственных |Национальное |
|г.] |служащих [на 20% от |агентство по делам |
| |уровня 2007 г.] |местного |
|-----------------------|-----------------------|самоуправления |
|Административно-терри- |Внедрение эффективной |Министерство финансов|
|ториальная реформа и |системы управления |Отраслевые |
|децентрализация |бюджетами |министерства |
|управления |республиканского и |Конституционный суд |
|государственными |местного уровнями |Жогорку Кенеш |
|финансами [2007-2008 | | |
|гг.] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Разработка и внедрение |Количество |Национальное |
|регламента |законопроектов, |агентство по |
|антикоррупционной |прошедших |предотвращению |
|экспертизы |антикоррупционную |коррупции |
|законопроектов [2007 |экспертизу [процент от | |
|г.] |общего количества] | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Сокращение количества |Соответствие в полном |Агентство по делам |
|нарушений Закона о |объеме деятельности |государственной |
|государственной службе |органов государственной|службы |
|[фактическая динамика] |службы действующему |Министерство юстиции |
| |Закону |Министерство финансов|
|-----------------------|-----------------------|Отраслевые |
|(ГД)(**) |(ГД) |министерства |
|Разработка и |Увеличение заработной |Конституционный Суд |
|утверждение плана мер |платы государственных |Верховный Суд |
|реформирования оплаты |служащих к 2010 г. [на |Жогорку Кенеш |
|труда госслужащих [2007|50%] | |
|г.] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Уровень охвата |Полный охват [100%] | |
|декларируемых доходов |декларируемых доходов | |
|государственных |государственных | |
|чиновников [фактическая|чиновников | |
|динамика] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Принятие новой редакции|Реальное разделение |Верховный суд |
|закона "О статусе |судебной и |Министерство юстиции |
|судей" [2007 г.] |исполнительной власти |Национальное |
|-----------------------|-----------------------|агентство по |
|Сокращение общих сроков|Сокращение общих сроков|предупреждению |
|судопроизводства по |судопроизводства по |коррупции |
|коммерческим делам |коммерческим делам [на |Администрация |
|[фактическая динамика] |50% от уровня 2005 г.] |Президента |
|-----------------------|-----------------------|Аппарат Правительства|
|Рост средней заработной|Увеличение средней |Министерство финансов|
|платы в судебной |заработной платы в |Генеральная |
|системе [на 20% в |судебной системе [в два|прокуратура |
|среднем за год] |раза от 2006 г.] |Жогорку Кенеш |
|-----------------------|-----------------------| |
|Уменьшение количества |Снижение количества | |
|обращений в Верховный |обращений в Верховный | |
|Суд на действия судей |Суд (на 50% от 2005 г.]| |
|[на 20% в среднем за | | |
|год] | | |
-----------------------------------------------------------------------
(*) Необходимо введение дополнительного показателя в отчетность
Агентства по делам государственной службы: "Сокращение численности
госслужащих по полу".
(**) Дополнительный показатель:
- сокращение разрыва в оплате труда между мужчиной и женщиной;
- анализ статотчетности по зарплате.
IV. Область приоритетов по Стратегии развития страны (СРС):
"Человеческое и социальное развитие"
-----------------------------------------------------------------------
| Общие цели СРС на | Меры политики СРС | Базовый год |
| 2007-2010 гг. | | (2005 г.) |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------
| Образование, востребованное обществом
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Улучшение |Реформирование |[2,6% от ВВП] |
|доступности и качества |государственного | |
|среднего образования |финансирования расходов| |
|(ЦРТ) |на базовое образование | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Реабилитация школ, |[5% от потребности в |
| |особенно в сельских |2006 г.] |
| |районах | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Достижение ЦРТ в сфере |[95,9%] |
| |образования | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[95,1%] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[99,5% - по данным |
| | |переписи населения |
| | |1999 г.] |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Реформирование |Поощрение частного |Кол-во средних |
|среднего |финансирования |профессиональных |
|профессионального |образования, в |учебных заведений - |
|образования |особенности среднего |[78] |
| |профессионального |в том числе: |
| |образования |- частные [5] |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Реформирование |Планирование выпуска |20617 чел. |
|системы начального |специалистов во | |
|профессионального |взаимосвязи с | |
|образования |потребностями рынка | |
| |труда | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Доступное и качественное здравоохранение
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Достижение целей |Ориентация |[29,7/1000 |
|развития тысячелетия |здравоохранения на |родившихся живыми] |
|(ЦРТ) в области |достижение ЦРТ | |
|здравоохранения | | |
|(б) Достижение | | |
|справедливости и | |---------------------|
|доступности услуг | |[35,2/1000 |
|здравоохранения | |родившихся живыми] |
|(в) Снижение | | |
|финансового бремени | | |
|для населения | | |
|(г) Повышение | |---------------------|
|эффективности | |[61/100,000] |
|предоставления, | | |
|улучшение качества | | |
|медицинских услуг | |---------------------|
|(д) Повышение | | |
|отзывчивости и | | |
|прозрачности системы | | |
|здравоохранения | |[125,7/100,000]; |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |[4,5/100,000] |
| | | |
| | | |
| | |---------------------|
| | |[165 случаев / |
| | |прирост 7,8%] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Усиление роли |[99%] |
| |общественного | |
| |здравоохранения | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Повышение эффективности|[0 из 865] |
| |услуг первичного | |
| |здравоохранения и | |
| |скорой медицинской | |
| |помощи, особенно в | |
| |сельской местности | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Увеличение |[10,4%] |
| |государственного | |
| |финансирования | |
| |здравоохранения | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Эффективная система социальной защиты и социального страхования
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Повышение |Увеличение размера |[140 сом] |
|эффективности |социальной поддержки за| |
|социальной защиты |счет повышения | |
| |адресности | |
| |предоставления | |
| |государственных пособий| |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Реформирование |Монетизация/перевод |[35% в 2006 году] |
|предоставления |льгот на денежные | |
|социальных услуг |выплаты | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Улучшение |Совершенствование |[18,4%] |
|жизненного уровня |условий оплаты труда | |
|населения республики |работников бюджетной | |
| |сферы | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(г) Усиление |Повышение общего |[775 сом] |
|государственной |размера пенсии |[906 - 2006 г.] |
|пенсионной системы | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Введение накопительного| |
| |элемента в пенсионное | |
| |социальное страхование | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Рынок труда и оптимизация миграционных процессов
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Ускоренный рост |Выполнение Программы |[1931,8 тыс.чел. |
|занятости |"Национальная политика |занятых / рост на |
| |занятости населения |4,3%] |
| |Кыргызской Республики | |
| |до 2010 г." | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Сокращение |Информационно-консуль- | |
|масштабов нелегальной |тативная помощь | |
|внешней трудовой |трудовым мигрантам | |
|миграции | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(в) Стабилизация |Использование механизма|Утвержденный размер |
|миграционных процессов |квотирования при |квоты 5953 - 2006 г. |
| |привлечении и | |
| |использовании | |
| |иностранной рабочей | |
| |силы | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Расширение участия населения в культурной жизни
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Доступность |Улучшения доступности |[1777] |
|культурных услуг |малообеспеченного | |
| |населения к культурным | |
| |ценностям | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(б) Эффективность |Модернизация услуг в |[3% к общим расходам |
|управления в культурной|сфере культуры |бюджета] и [7,2/1000 |
|сфере | |занятого населения] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Промежуточные | Конечные индикаторы | Источники данных |
| индикаторы СРС |или целевые показатели | и/или ответственные |
| (годовые) | СРС на 2010 г. | агентства |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Рост государственных |Рост государственных |Министерство |
|расходов на базовое |расходов на базовое |образования и науки |
|образование [в среднем |образование - [до 3,5% |Министерство финансов|
|на 0,2 процентных |от ВВП] | |
|пункта к ВВП в год] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Ежегодное увеличение |Количество |Министерство |
|количества |реабилитированных школ |образования и науки |
|реабилитированных школ |в сельских районах - [в|Министерство финансов|
|в сельских районах [на |30% от потребности] | |
|5% от потребности] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(ГД) |(ГД) |Министерство |
|Охват детей неполным |Охват детей неполным |образования и науки |
|средним образованием |средним образованием |Национальный |
|(1-9 класс)(*) - |(1-9 класс)(*) - |статистический |
|[фактическая динамика] |[99,5%] |комитет |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Доля первоклассников, |Доля первоклассников, | |
|достигших 5 класса(*) -|достигших 5 класса(*) -| |
|[фактическая динамика] |[100%] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Уровень образования |Уровень образования | |
|населения в возрасте от|населения в возрасте от| |
|15-24 лет(*) - |15-24 лет(*) - [99,5%] | |
|[фактическая динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Количество средних |Количество средних |Министерство |
|профессиональных |профессиональных |образования и науки |
|учебных заведений - [80|учебных заведений - |Государственное |
|- 2006 г.], |[фактическая динамика] |агентство по |
|в том числе: |- частные - [10% от |профессионально-тех- |
|- частные - [10 - 2006 |общего количества] |ническому образованию|
|г.] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Динамика роста |Рост трудоустройства |Государственное |
|выпускников, |выпускников [на 10% от |агентство по |
|направленных на работу |уровня 2005 г.] |профессионально-тех- |
|[фактическая динамика] | |ническому образованию|
| | |Ассоциация |
| | |работодателей |
| | |(по согласованию) |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|(ГД) |(ГД) |Национальный |
|Коэффициент |Коэффициент |статистический |
|младенческой |младенческой |комитет |
|смертности(*) - |смертности(*) - |Министерство |
|[фактическая динамика] |[36,9(**)/1000] |здравоохранения |
|-----------------------|-----------------------|Исследования |
|(ГД) |(ГД) |неправительственных |
|Коэффициент детской |Коэффициент детской |организаций |
|смертности (до 5 |смертности (до 5 | |
|лет)(*) - [фактическая |лет)(*) - [38,3/1000] | |
|динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Коэффициент материнской|Коэффициент материнской| |
|смертности(*) - |смертности(*) - | |
|[фактическая динамика] |[72,0/100,000](***) | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Снижение |Заболеваемость:(*) | |
|заболеваемости: |(включая ГУИН) | |
|- туберкулезом (включая|- туберкулезом | |
| ГУИН) - [в среднем в | (включая ГУИН) - | |
| год на 3 случая на | [111,3/100,000] | |
| 100,000]; |- малярией - [менее | |
|- малярией - | 5,0/100,000] | |
| [фактическая | | |
| динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Количество вновь |Количество вновь | |
|выявленных случаев |выявленных случаев | |
|ВИЧ/СПИДа(*) - [233 |ВИЧ/СПИДа(*) - [не | |
|случая/прирост 41,2% - |более 20% годового | |
|2006 год] |роста] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Охват |Охват иммунизацией |Министерство |
|иммунизацией(****) |детей в возрасте до 1 |здравоохранения |
|детей в возрасте до 1 |года - [99%] | |
|года - [фактическая | | |
|динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Количество ФАПов, |Количество ФАПов, |Министерство |
|оснащенных базовым |оснащенных базовым |здравоохранения |
|медицинским |медицинским | |
|оборудованием и |оборудованием и | |
|инструментарием |инструментарием [70% от| |
|[фактическая динамика -|общего количества | |
|0 из 899] |ФАПов] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Повышение объемов |Государственные расходы|Министерство |
|государственных |на здравоохранение из |здравоохранения |
|расходов на |средств |Фонд обязательного |
|здравоохранение без |государственного |медицинского |
|учета средств доноров |бюджета без учета |страхования |
|(в % к общим |средств доноров [13% от|Министерство финансов|
|государственным |общих государственных | |
|расходам): [до 10,6% - |расходов] | |
|2006 г., 11,2% - 2007 | | |
|г., 11,8% - 2008 г., | | |
|12,4% - 2009 г.] | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Динамика роста ГМУП |Рост ГМУП в два раза |Министерство труда и |
| |[до 280 сомов] |социального развития |
| | |Министерство финансов|
| | | |
| | | |
| | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Рост выплат в денежной |Перевод [50%] льгот на | |
|форме от общего |денежные выплаты | |
|финансирования [в | | |
|среднем на 6% в год] | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(ГД) |(ГД) |Министерство финансов|
|Повышение заработной |Повышение заработной |Министерство труда и |
|платы [на 20-30% в |платы [в 2010 г. на |социального развития |
|среднем за год] |100% от уровня 2005 | |
| |года] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(ГД) |(ГД) |Социальный фонд |
|Среднегодовое повышение|Средний размер пенсии -| |
|общего размера пенсии |1271 сом | |
|на 10% с учетом | | |
|повышения базовой части| | |
|пенсии | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Завершенная стратегия |Перевод на |Социальный фонд |
|по введению |накопительную систему | |
|накопительных элементов|не менее 90% лиц, | |
|к [2008 г.] |которым предусмотрено | |
| |отчисление взносов на | |
| |накопительную систему | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|(ГД) |(ГД) |Государственный |
|Рост занятости на 2% в |Рост численности |комитет по миграции |
|среднем за год [не |занятых [на 12% от 2005|и занятости |
|менее 30-40 тыс.чел.] |г. (2161,3 тыс.чел. |Национальный |
| |занятых)] |статистический |
|-----------------------|-----------------------|комитет |
|Количество легальных |Рост количества |Органы местного |
|иностранных |легальных иностранных |самоуправления |
|работодателей за |работодателей [в два |Отраслевые |
|рубежом в год |раза от 2006 г.] |министерства |
|[фактическая динамика] | | |
|-----------------------|-----------------------| |
|(ГД) |(ГД) | |
|Соотношение легальных к|Достижение | |
|общему числу притока |100-процентного уровня | |
|мигрантов [ежегодная |притока легальных | |
|динамика] |трудовых мигрантов в | |
| |экономику КР | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Количество учреждений |Увеличение числа |Министерство культуры|
|по республике |культурных учреждений |и информации |
|[фактическая динамика] |[на 12% от 2005 г.] |Национальный |
| | |статистический |
|-----------------------|-----------------------|комитет |
|Рост расходов |Рост расходов |Министерство финансов|
|государственного |государственного | |
|бюджета на развитие |бюджета на развитие | |
|культуры [фактическая |культуры [до 4% к общим| |
|динамика] и численности|расходам бюджета] и | |
|работников культуры в |численности работников | |
|среднем по республике |культуры в среднем по | |
|[на 20% ежегодно] |республике [в два раза | |
| |от 2005 г.] | |
-----------------------------------------------------------------------
(*) ЦРТ выделены жирным шрифтом.
(**) В связи с переходом в 2003 году на новые критерии определения
живорождения, рекомендованные ВОЗ, наблюдается закономерное увеличение
показателя младенческой смертности, который составил - 29,7 промилле в
2005 году. Этот показатель будет расти в ближайшие 3 года до достижения
реальных значений. В последующем при условии проведения комплекса мер,
направленных на улучшение здоровья матери и ребенка, данный показатель
будет постепенно снижаться.
(***) - В настоящий момент усредненный процент официальной ежегод-
ной недорегистрации случаев материнской смертности составляет 10%-12%.
В 2007-2008 гг. планируется провести аудит материнской смертности, в
связи с чем ожидается существенный рост данного показателя в 2008 году
(до 94,2/100000).
(****) Дифтерия, коклюш, корь, гепатит В, полиомиелит, краснуха,
паротит.
V. Область приоритетов по Стратегии развития страны (СРС):
"Обеспечение экологической устойчивости"
-----------------------------------------------------------------------
| Общие цели СРС на | Меры политики СРС | Базовый год |
| 2007-2010 гг. | | (2005 г.) |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------
| Обеспечение экологической устойчивости
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Обеспечение |Совершенствование |[0,086% к ВВП]: |
|экологической |экологической политики |- бюджетного - |
|безопасности |и природоохранного | [0,026% от ВВП] |
| |законодательства |- инвестиционного - |
| | | [0,06% от ВВП] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Мониторинг состояния |[34,5 тыс.тонн] |
| |окружающей среды и | |
| |рационального | |
| |природопользования | |
| | |---------------------|
| |Контроль за соблюдением|[138 млн.куб.м] |
| |природоохранного | |
| |законодательства | |
| | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Сохранение |[4,5% от общей |
| |биоразнообразия |территории] |
| |-----------------------|---------------------|
| |Восстановление и |[0,26%] |
| |предотвращение | |
| |деградации экосистем | |
| | |---------------------|
| | |[4,23% от общей |
| | |территории] |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------
| Обеспечение комплексной безопасности населения
| и территории от стихийных бедствий и катастроф
|----------------------------------------------------------------------
|(а) Улучшение состояния|Предупреждение и |Захоронения: |
|окружающей среды и |ликвидация угрозы |- урановые - 30 |
|защиты населения и |радиоактивного |- токсичные - 6 |
|территории от |заражения | |
|чрезвычайных ситуаций | | |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Повышение мониторинга |[0 из 112 |
| |окружающей среды |метеорологических |
| | |станций и постов] |
| | | |
| |-----------------------|---------------------|
| |Финансирование |[0,021% к ВВП] |
| |комплекса мероприятий |- бюджетное - |
| |по защите населения и | [0,009% от ВВП] |
| |территории |- инвестиционное - |
| | | [0,012% от ВВП] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Промежуточные | Конечные индикаторы | Источники данных |
| индикаторы СРС |или целевые показатели | и/или ответственные |
| (годовые) | СРС на 2010 г. | агентства |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Финансирование |Обеспечение |Государственное |
|природоохранных |финансирования к 2010 |агентство по охране |
|мероприятий - |г. - [0,6% от ВВП]: |окружающей среды и |
|[фактическая динамика] |- бюджетного - [0,1% |лесному хозяйству |
|- бюджетного - | от ВВП] |Национальный |
| [фактическая |- инвестиционного - |статистический |
| динамика] | [0,5% от ВВП] |комитет |
|- инвестиционного - | |Министерства и |
| [фактическая | |ведомства |
| динамика] | |(Министерство |
|-----------------------|-----------------------|сельского, водного |
|Общий объем |Сокращение общего |хозяйства и |
|загрязняющих выбросов в|объема загрязняющих |перерабатывающей |
|атмосферу [ежегодная |выбросов в атмосферу |промышленности) |
|динамика] |[на 8,5% от 2005 г.] |Исследования и отчеты|
|-----------------------|-----------------------|международных |
|Ежегодный рост объемов |Увеличение объема |организаций |
|сбросов |сбросов |Другие независимые |
|нормативно-очищенных |нормативно-очищенных |исследования в |
|сточных вод [ежегодная |сточных вод [на 30,4% |области охраны |
|динамика] |от 2005 г.] |окружающей среды и |
|-----------------------|-----------------------|устойчивого развития |
|Площадь ООПТ [ежегодная|Площадь ООПТ - [6% от | |
|динамика] |общей территории] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Объем пахотных земель |Рост объема пахотных | |
|на душу населения - |земель на душу | |
|[ежегодная динамика] |населения [до 0,3%] | |
|-----------------------|-----------------------| |
|Площадь лесов - |Рост площади лесов - | |
|[ежегодная динамика] |[до 6% от общей | |
| |территории] | |
----------------------------------------------------------------------|
|
|
----------------------------------------------------------------------|
|Рекультивация и |Рекультивация и |Министерство |
|реабилитация урановых и|реабилитация урановых и|чрезвычайных ситуаций|
|токсичных захоронений, |токсичных захоронений к| |
|в среднем в год: |2010 г.: | |
|- урановые - 2 |- урановые - 9 | |
|- токсичные - 1 |- токсичные - 4 | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Реабилитация |Количество |Министерство |
|метеорологических |реабилитированных |чрезвычайных ситуаций|
|станций и постов [4 в |метеорологических | |
|среднем за год] |станций и постов [20] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Финансирование |Обеспечение |Министерство |
|мероприятий по защите |финансирования к 2010 |чрезвычайных ситуаций|
|населения и территории |г. (0,025% от ВВП) | |
|- [фактическая |бюджетное - 0,011% от | |
|динамика] |ВВП | |
|- бюджетное - |инвестиционное - 0,014%| |
| [фактическая |от ВВП | |
| динамика] | | |
|- инвестиционное - | | |
| [фактическая | | |
| динамика] | | |
-----------------------------------------------------------------------
VI. Роль и участие регионов в развитии
-----------------------------------------------------------------------
| Общие цели СРС на | Меры политики СРС | Базовый год |
| 2007-2010 гг. | | (2005 г.) |
| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Роль и участие регионов|Сфокусированность |ВРП: 2460,5 |
|в развитии |регионов на приоритетах|млн.долларов США |
| |Стратегии развития |/ 100899,2 млн.сом |
| |страны на 2007-2010 | |
| |гг., традиционно |1. [814,4 / 33391,1] |
| |характерных для каждой |2. [420,3 / 17231,4] |
| |области. | |
| |Создание благоприятных |3. [322,1 / 13207,1] |
| |условий на местном | |
| |уровне для притока |4. [101,5 / 4162,8] |
| |инвестиций и развития | |
| |бизнеса. |5. [110,7 / 4537,2] |
| |Разработка и реализация| |
| |региональных программ и|6. [279,4 / 11456,3] |
| |проектов в рамках | |
| |приоритетов Стратегии |7. [81,1 / 3326,0] |
| |развития страны на | |
| |2007-2010 гг. |8. [241,1 / 9886,7] |
| | | |
| | |9. [90,3 / 3700,6] |
| | |---------------------|
| | |ВРП на душу населения|
| | |(доллар США / сомы): |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |1. [992,9 / 40711] |
| | |2. [557,4 / 22853] |
| | | |
| | |3. [749,4 / 30728] |
| | | |
| | |4. [382,0 / 15661] |
| | | |
| | |5. [518,8 / 21271] |
| | | |
| | |6. [292,7 / 12002] |
| | | |
| | |7. [196,1 / 8042] |
| | | |
| | |8. [232,2 / 9667] |
| | | |
| | |9. [355,3/ 14621] |
| | |---------------------|
| | |Всего - [12,7 |
| | |тыс.единиц]: |
| | | |
| | | |
| | |1. [8,1] |
| | |2. [2,1] |
| | |3. [0,7] |
| | | |
| | |4. [0,1] |
| | |5. [0,2] |
| | |6. [0,4] |
| | | |
| | |7. [0,1] |
| | |8. [0,4] |
| | |9. [0,6] |
| | |---------------------|
| | |Всего - [210306,2 |
| | |тыс.долларов США]: |
| | | |
| | | |
| | |1. [93999,3] |
| | |2. [54252,6] |
| | |3. [27614,2] |
| | | |
| | |4. [808,2] |
| | |5. [12462,3] |
| | |6. [15451,8] |
| | | |
| | |7. [-] |
| | |8. [792,2] |
| | |9. [4925,6] |
| | |---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |1. [10,8] |
| | |2. [22,0] |
| | |3. [51,5] |
| | | |
| | |4. [51,2] |
| | |5. [44,4] |
| | |6. [55,9] |
| | | |
| | |7. [59,1] |
| | |8. [55,9] |
| | |9. [43,7] |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Промежуточные | Конечные индикаторы | Источники данных |
| индикаторы СРС |или целевые показатели | и/или ответственные |
| (годовые) | СРС на 2010 г. | агентства |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Валовой региональный |Рост производства |Национальный |
|продукт - [фактическая |валового регионального |статистический |
|динамика в разрезе |продукта: |комитет |
|регионов]: | |Областные |
|1. г.Бишкек |1. г.Бишкек - [1574] |государственные |
|2. Чуйская область |2. Чуйская область - |администрации |
| | [808] | |
|3. Иссык-Кульская |3. Иссык-Кульская | |
| область | область - [1082] | |
|4. Нарынская область |4. Нарынская область - | |
| | [437] | |
|5. Таласская область |5. Таласская область - | |
| | [1082] | |
|6. Джалал-Абадская |6. Джалал-Абадская | |
| область | область - [409] | |
|7. Баткенская область |7. Баткенская область -| |
| | [561] | |
|8. Ошская область |8. Ошская область - | |
| | [448] | |
|9. г.Ош |9. г.Ош - [464] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Производство валового |Рост производства |Национальный |
|регионального продукта |валового регионального |статистический |
|на душу населения |продукта на душу |комитет |
|[фактическая динамика в|населения: |Областные |
|разрезе регионов]: | |государственные |
|1. г.Бишкек |1. г.Бишкек - [1720,25]|администрации |
|2. Чуйская область |2. Чуйская область - | |
| | [982,94] | |
|3. Иссык-Кульская |3. Иссык-Кульская | |
| область | область - [1322,49] | |
|4. Нарынская область |4. Нарынская область - | |
| | [494,28] | |
|5. Таласская область |5. Таласская область - | |
| | [1234,14] | |
|6. Джалал-Абадская |6. Джалал-Абадская | |
| область | область - [462,84] | |
|7. Баткенская область |7. Баткенская область -| |
| | [638,66] | |
|8. Ошская область |8. Ошская область - | |
| | [510,95] | |
|9. г.Ош |9. г.Ош - [516,12] | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Создание новых рабочих |Создание новых рабочих |Национальный |
|мест [фактическая |мест [фактическая |статистический |
|динамика в разрезе |динамика в разрезе |комитет |
|регионов]: |регионов]: |Областные |
|1. г.Бишкек |1. г.Бишкек |государственные |
|2. Чуйская область |2. Чуйская область |администрации |
|3. Иссык-Кульская |3. Иссык-Кульская | |
| область | область | |
|4. Нарынская область |4. Нарынская область | |
|5. Таласская область |5. Таласская область | |
|6. Джалал-Абадская |6. Джалал-Абадская | |
| область | область | |
|7. Баткенская область |7. Баткенская область | |
|8. Ошская область |8. Ошская область | |
|9. г.Ош |9. г.Ош | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|Приток прямых |Приток прямых |Национальный |
|иностранных инвестиций |иностранных инвестиций |статистический |
|[фактическая динамика в|[фактическая динамика в|комитет |
|разрезе регионов]: |разрезе регионов]: |Областные |
|1. г.Бишкек |1. г.Бишкек |государственные |
|2. Чуйская область |2. Чуйская область |администрации |
|3. Иссык-Кульская |3. Иссык-Кульская | |
| область | область | |
|4. Нарынская область |4. Нарынская область | |
|5. Таласская область |5. Таласская область | |
|6. Джалал-Абадская |6. Джалал-Абадская | |
| область | область | |
|7. Баткенская область |7. Баткенская область | |
|8. Ошская область |8. Ошская область | |
|9. г.Ош |9. г.Ош | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|(ГД) |(ГД) |Национальный |
|Уровень бедности по |Уровень бедности по |статистический |
|регионам [фактическая |регионам [фактическая |комитет |
|динамика в разрезе |динамика в разрезе |Областные |
|регионов, %]: |регионов]: |государственные |
|1. г.Бишкек |1. г.Бишкек |администрации |
|2. Чуйская область |2. Чуйская область | |
|3. Иссык-Кульская |3. Иссык-Кульская | |
| область | область | |
|4. Нарынская область |4. Нарынская область | |
|5. Таласская область |5. Таласская область | |
|6. Джалал-Абадская |6. Джалал-Абадская | |
| область | область | |
|7. Баткенская область |7. Баткенская область | |
|8. Ошская область |8. Ошская область | |
|9. г.Ош |9. г.Ош | |
-----------------------------------------------------------------------
Список сокращений
ВВП - валовой внутренний продукт
ГМУП - гарантированный минимальный уровень потребления
ГУИН - Главное управление исполнения наказаний
ГД - гендерно-дезагрегированные показатели
ИППДДО - инициатива повышения прозрачности деятельности добывающих
отраслей
ИПЦ - индекс потребительских цен
ИРГФ - индекс человеческого развития с учетом гендерного фактора
КФД - квазифискальный дефицит
МСБ - малый и средний бизнес
ООПТ - особо охраняемая природная территория
ПРВЖ - показатель расширения возможностей женщин
ССТП - среднесрочная тарифная политика
ФАП - фельдшерско-акушерские пункты