Редакция
Сравнить
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

от 20 января 2025 года № 14

О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

 

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

 

Статья 1.

Утвердить бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее - Фонд ОМС) на 2025 год по доходам в сумме 10 340 103,6 тыс. сомов и расходам в сумме 10 340 103,6 тыс. сомов согласно приложению 1.

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

Статья 2.

Одобрить бюджет Фонда ОМС на плановый период 2026-2027 годов согласно приложению 2.

Статья 3.

Формировать доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2025 год согласно приложению 3.

Статья 4.

Утвердить расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2025 год согласно приложениям 4 и 5.

Статья 5.

Одобрить проект бюджета Фонда ОМС на 2026-2027 годы на программной основе согласно приложению 6.

Статья 6.

1. Установить размер ассигнований из республиканского бюджета Кыргызской Республики, передаваемых Фонду ОМС, в сумме:

1) на 2025 год - 1172895,7 тыс. сомов;

2) план на 2026 год - 1028935,2 тыс. сомов;

3) план на 2027 год - 1028935,2 тыс. сомов.

Неиспользованные остатки средств республиканского бюджета, переданные Фонду ОМС, подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

2. Установить объем средств, передаваемых из бюджета Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики в бюджет Фонда ОМС, в сумме:

1) на 2025 год - 6304235,0 тыс. сомов;

2) план на 2026 год - 5762114,8 тыс. сомов;

3) план на 2027 год - 6137190,1 тыс. сомов.

Социальному фонду Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики обеспечить в течение года своевременное перечисление поступивших средств по страховым взносам в Фонд ОМС в полном объеме.

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

Статья 7.

1. Установить объем оборотной кассовой наличности бюджета Фонда ОМС на 2025 год в сумме 581834,5 тыс. сомов.

2. Направить оборотную кассовую наличность, образовавшуюся в течение года, на исполнение расходных обязательств Фонда ОМС в случаях возникновения критических ситуаций с финансовым обеспечением программ обязательного медицинского страхования, связанных со стихийными бедствиями, катастрофами, террористическими актами и другими чрезвычайными ситуациями, произошедшими в течение года.

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

Статья 8.

Кабинет Министров Кыргызской Республики вправе вносить предложения:

1) о внесении изменений в приложения к настоящему Закону в пределах суммы, утвержденной статьей 1 настоящего Закона;

2) о дополнительном финансировании сверх утвержденного бюджета, необходимом для исполнения неотложных мероприятий, с указанием источников доходов до внесения проекта закона о внесении изменений в настоящий Закон в соответствии с постановлениями и (или) распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

3) об изменении размеров ассигнований из средств республиканского бюджета Кыргызской Республики и поступлений страховых взносов на обязательное медицинское страхование в сторону уменьшения в случае невыполнения доходных частей республиканского бюджета Кыргызской Республики и бюджета Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Статья 9.

Обеспечить исполнение положения законодательства о бюджетном регулировании, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон не более двух раз в год. При этом первое изменение должно быть внесено на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не позднее 1 июня, второе - не позднее 1 ноября текущего бюджетного года.

Статья 10.

Установить, что в период действия чрезвычайного положения/чрезвычайной ситуации на территории Кыргызской Республики Кабинет Министров Кыргызской Республики вправе вносить изменения в параметры бюджета Фонда ОМС и перераспределять бюджетные средства между организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика, путем принятия соответствующих решений Кабинета Министров Кыргызской Республики до внесения изменений в настоящий Закон по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Статья 11.

Осуществлять за счет средств соответствующих организаций здравоохранения выплаты по исполнительным листам физических и юридических лиц по решениям судебных органов.

Статья 12.

Утвердить базовые нормативы, используемые для расчетов по оплате за оказанные медицинские и иные услуги организациями здравоохранения системы Единого плательщика, на 2025 год согласно приложению 7.

Статья 13.

1. Установить, что полномочия по администрированию формирования и исполнению бюджетов организаций здравоохранения за оказанные услуги на договорной основе и оказанию платных государственных услуг возлагаются на Фонд ОМС.

2. Остатки неиспользованных средств на счетах Фонда ОМС и организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика, переносятся на очередной бюджетный год.

3. Фонд ОМС в процессе исполнения бюджета несет ответственность за осуществление своевременной и полной оплаты организациям здравоохранения, работающим в системе Единого плательщика, за оказанные услуги на договорной основе.

4. Ответственность за целевое и эффективное использование средств бюджета Фонда ОМС возлагается на руководителей организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.

5. Средства, использованные организациями здравоохранения и Фондом ОМС в нарушение законодательства в сфере бюджетного регулирования, а также в сфере здравоохранения и медицинского страхования, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета, из которого они были предоставлены.

6. Разрешить организациям здравоохранения, работающим в системе Единого плательщика, использовать остатки средств, аккумулируемые на специальных счетах на начало года, до внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

Статья 14.

1. Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2025 года.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего Закона.

 

Президент Кыргызской Республики

 

С.Жапаров

 

 

 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

 

18 декабря 2024 года

 

 

 

Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

(тыс. сомов)

Код

Наименование показателей

2025 год

 

Всего ресурсов:

10340103,6

1

Доходы

9758269,1

12

Взносы/отчисления на социальные нужды

520000,0

1231

Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования

520000,0

13

Полученные официальные трансферты

7477130,7

1333

Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления

1172895,7

1335

Средства, полученные из бюджета Социального фонда

6304235,0

14

Неналоговые доходы

1761138,4

1423

Поступления от оказания платных услуг

1761138,4

 

в т.ч. средства сооплаты

1761138,4

 

Остаток на начало года

581834,5

 

Всего общие расходы:

10340103,6

2

Расходы

10340103,6

2111

Заработная плата

227058,5

2121

Взносы/отчисления на социальные нужды

31941,5

2211

Расходы на служебные поездки

7724,7

2212

Услуги связи

1567,2

2213

Арендная плата

14726,5

2214

Транспортные услуги

3896,9

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

7145,7

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

10029783,4

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

1825,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

4210,9

2224

Приобретение угля и других видов топлива

206,0

2226

Расходы на оплату услуг банков

940,0

2231

Коммунальные услуги

1720,8

3111

Здания и сооружения

1300,0

3112

Машины и оборудование

6056,5

 

 

 

Приложение 2 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2026-2027 годы

(тыс. сомов)

Код

Наименование доходов

2026 год

2027 год

 

Всего ресурсов:

8843107,1

9657551,7

1

Доходы

8391559,7

9177375,5

12

Взносы/отчисления на социальные нужды

730650,0

1098650,0

1231

Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования

730650,0

1098650,0

13

Полученные официальные трансферты

6791050,0

7166125,3

133

Трансферты сектора государственного управления

6791050,0

7166125,3

1333

Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления

1028935,2

1028935,2

1335

Средства, полученные из бюджета Социального фонда

5762114,8

6137190,1

14

Неналоговые доходы

869859,7

912600,2

1423

Поступления от оказания платных услуг

869859,7

912600,2

 

в т.ч. средства сооплаты

869859,7

912600,2

 

Остаток на начало года

451547,4

480176,2

 

Всего общие расходы:

8843137,1

9657551,7

2

Расходы

8843137,1

9657551,7

2111

Заработная плата

225744,2

238904,6

2121

Отчисления в Социальный фонд

31555,8

33395,4

2211

Расходы на служебные поездки

7824,7

7824,7

2212

Услуги связи

941,3

941,3

2213

Арендная плата

12142,2

12142,2

2214

Транспортные услуги

4372,9

4372,9

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

3122,0

3122,0

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

8548489,5

9347904,1

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

2146,0

2146,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

2977,9

2977,9

2224

Приобретение угля и других видов топлива

206,0

206,0

2231

Коммунальные услуги

1714,6

1714,6

3112

Машины и оборудование

1900,0

1900,0

 

 

 

Приложение 3 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год - Доходы

 

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

(тыс. сомов)

Код

Наименование доходов

2025 год

 

Доходы с учетом остатка на начало года

10340103,6

 

Остаток на начало года

581834,5

1

Доходы

9758269,1

12

Взносы/отчисления на социальные нужды

520000,0

1231

Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования

520000,0

13

Полученные официальные трансферты

7477130,7

1333

Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления

1172895,7

13332100

Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское страхование

143960,5

13332

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на льготные категории населения

1028935,2

13332210

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей до 16 лет

774920,1

13332220

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование пенсионеров

176311,5

13332230

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия

26302,8

13332240

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года

44778,6

13332250

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной службе занятости населения

4868,1

13332260

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы

1754,1

1335

Средства, полученные из бюджета Социального фонда

6304235,0

13351100

Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное медицинское страхование

6304235,0

14

Неналоговые доходы

1761138,4

1423

Поступления от оказания платных услуг

1761138,4

 

в т.ч. средства сооплаты

1761138,4

 

 

 

Приложение 4 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год - Расходы

(по ведомственной классификации и экономической классификации расходов)

 

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4) 

(тыс. сомов)

Код

Наименование показателей

2025 год

36

Фонд обязательного медицинского страхования

10340103,6

36110

Фонд обязательного медицинского страхования (аппарат)

96373,6

2111

Заработная плата

69485,7

2121

Взносы/отчисления на социальные нужды

9640,5

2211

Расходы на служебные поездки

1500,0

2212

Услуги связи

362,4

2213

Арендная плата

10038,4

2214

Транспортные услуги

1466,8

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

505,2

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

100,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

998,1

3112

Машины и оборудование

2276,5

 

ИТОГО:

96373,6

36121

Фонд обязательного медицинского страхования (подведомственные учреждения)

206374,1

2111

Заработная плата

157572,8

2121

Взносы/отчисления на социальные нужды

22301,0

2211

Расходы на служебные поездки

6224,7

2212

Услуги связи

413,9

2213

Арендная плата

4688,1

2214

Транспортные услуги

2430,1

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

2166,8

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

1566,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

2503,9

2224

Приобретение угля и других видов топлива

206,0

2231

Коммунальные услуги

1720,8

3111

Здания и сооружения

1300,0

3112

Машины и оборудование

3280,0

 

ИТОГО:

206374,1

36141

Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения)

8900221,0

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

8900221,0

 

ИТОГО:

8900221,0

36210

Фонд обязательного медицинского страхования (государственные программы, мероприятия и выплаты)

454252,7

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

454252,7

 

ИТОГО:

454252,7

36220

Фонд обязательного медицинского страхования (улучшение технического оснащения и внедрение новейших технологий в области медицины)

149956,8

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

149956,8

 

ИТОГО:

149956,8

36230

Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (аппарат)

5600,0

2212

Услуги связи

250,0

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

3900,0

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

120,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

140,0

2226

Расходы на оплату услуг банков

940,0

3112

Машины и оборудование

250,0

 

ИТОГО:

5600,0

36230

Фонд обязательного медицинского страхования (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (подведомственные учреждения)

1972,5

2212

Услуги связи

540,9

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

573,7

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

39,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

568,9

3112

Машины и оборудование

250,0

 

ИТОГО:

1972,5

36310

Фонд обязательного медицинского страхования (страховой запас)

525352,9

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

525352,9

 

ИТОГО:

525352,9

 

ВСЕГО РАСХОДОВ:

10340103,6

2111

Заработная плата

227058,5

2121

Взносы/отчисления на социальные нужды

31941,5

2211

Расходы на служебные поездки

7724,7

2212

Услуги связи

1567,2

2213

Арендная плата

14726,5

2214

Транспортные услуги

3896,9

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

7145,7

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

10029783,4

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

1825,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

4210,9

2224

Приобретение угля и других видов топлива

206,0

2226

Расходы на оплату услуг банков

940,0

2231

Коммунальные услуги

1720,8

 

Итого операционные расходы:

10332747,1

3111

Здания и сооружения

1300,0

3112

Машины и оборудование

6056,5

 

Итого нефинансовые активы:

7356,5

 

ВСЕГО РАСХОДОВ:

10340103

 

 

 

Приложение 5 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год - Расходы

(по функциональной классификации)

 

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года N 4)

(тыс. сомов)

Код

Наименование показателей (по функциям)

2025 год

36

Фонд обязательного медицинского страхования - Единый плательщик

10340103,6

7071

Медицинские изделия, оборудование и аппаратура

454252,7

70711

Медицинские изделия, оборудование и аппаратура

454252,7

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

454252,7

 

В том числе льготное лекарственное обеспечение по обязательному медицинскому страхованию

454252,7

7072

Амбулаторные услуги

4550061,1

70721

Медицинские услуги общего профиля

4549247,2

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

4549247,2

70723

Стоматологические услуги

813,9

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

813,9

7073

Услуги больниц

4176171,2

70731

Услуги больниц общего профиля

2720147,0

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

2720147,0

70732

Услуги специализированных больниц

646276,4

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

646276,4

70733

Услуги медицинских центров, гинекологических больниц и родильных домов

249836,5

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

249836,5

70735

Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей

559911,3

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

559911,3

7075

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области здравоохранения

149956,8

70751

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области здравоохранения

149956,8

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

149956,8

7076

Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям

1009661,8

70761

Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям

855673,1

2111

Заработная плата

227058,5

2121

Взносы/отчисления на социальные нужды

31941,5

2211

Расходы на служебные поездки

7724,7

2212

Услуги связи

1567,2

2213

Арендная плата

14726,5

2214

Транспортные услуги

3896,9

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

7145,7

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

545352,9

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

1825,0

2222

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

4210,9

2224

Приобретение угля и других видов топлива

206,0

2226

Расходы на оплату услуг банков

940,0

2231

Коммунальные услуги

1720,8

3111

Здания и сооружения

1300,0

3112

Машины и оборудование

6056,5

70769

Другие услуги в области здравоохранения

153988,7

2216

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

153988,7

 

ИТОГО:

10340103,6

 

 

 

Приложение 6 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

БЮДЖЕТ Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2024-2027 годы на программной основе

Код ПР

Код ME

Бюджетные программы/Бюджетные меры

 

Индикатор результативности

Ед. измерения

Базовый год

Целевые значения

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2024

2025

2026

2027

1

 

Программа 1. Управление и администрирование

Охват населения обязательным медицинским страхованием

%

71,0%

73,0%

73,5%

74,0%

Цели программы: институциональное усиление Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее - Фонд ОМС) в качестве Единого плательщика. Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ

1

1

Управление и администрирование отрасли на центральном уровне

119957,5

101973,6

102340,2

101364,1

Уровень исполнения ежегодного Плана мероприятий Фонда ОМС

%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

1

2

Администрирование на региональном уровне

197467,2

208346,6

219787,6

236516,1

Средний показатель Индекса доверия населения

%

36,0%

36,0%

36,0%

36,0%

Уровень исполнения индикаторов договоров с поставщиками медицинских услуг по Программе государственных гарантий

%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

 

 

Итого по Программе 1

317424,7

310320,2

322127,8

337880,2

 

 

 

 

 

 

2

 

Программа 2. Предоставление услуг первичной медико-санитарной помощи

Цели программы: раннее выявление, диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП)

Доля расходов на ПМСП в общих расходах по другим программам

%

35,1%

37,0%

37,0%

37,0%

Уровень соответствия качества медицинской помощи в организациях здравоохранения ПМСП утвержденным нормативными документами

%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

Уровень удовлетворенности пациентов (по оценочной карте)

%

81,0%

82,0%

83,0%

84,0%

2

1

Обеспечение доступности экстренной (скорой) медицинской помощи населению республики

483256,2

 

 

 

Процент соответствия количества фактически функционирующих бригад скорой медицинской помощи к утвержденному количеству

%

90,0%

 

 

 

2

2

Обеспечение доступности базовых медицинских услуг на уровне ПМСП населению республики

6538838,3

2317369,8

3275088,0

3445779,4

Доля детей до 1 года прошедших скрининг на железодефицитную анемию

%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

Доля проведенных в организациях здравоохранения ПМСП бесплатно в первом триместре беременности анализов мочи на бессимптомную бактериурию (окраска мочи по Грамму, микроскопия осадка мочи, бактериальный посев средней порции мочи)

%

70,0%

70,0%

70,0%

70,0%

Доля проведенных бесплатно в организациях здравоохранения ПМСП анализов крови на определение гликированного гемоглобина пациентам с диагнозом: сахарный диабет

%

55,0%

55,0%

55,0%

55,0%

2

3

Обеспечение доступности стоматологической помощи населению в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (далее - Программа государственных гарантий)

286232,3

 

 

 

Охват беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности профилактическими осмотрами у стоматолога

абс. ч.

72500

 

 

 

Доля санированных беременных женщин, вставших на учет по поводу беременности из числа выявленных при профилактическом осмотре

%

100,0%

 

 

 

Доля детей до 10 лет, прошедших профилактический осмотр из числа организованной группы (школы, детсады)

%

80,0%

 

 

 

Доля детей до 10 лет, прошедших санацию полости рта из числа выявленных при профилактическом осмотре

%

60,0%

 

 

 

2

4

Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями ПМСП

 

 

 

 

Количество случаев туберкулеза, с успешным завершением лечения на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения ПМСП

ед.

1835

 

 

 

2

5

Обеспечение доступа населения республики к льготному лекарственному обеспечению по Программе государственных гарантий (онкологическим больным в терминальной стадии; больным параноидной шизофренией и хроническими бредовыми расстройствами; аффективными расстройствами различного генеза; больным эпилепсией; больным бронхиальной астмой)

20008,6

 

 

 

Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам Программы государственных гарантий на амбулаторном уровне

%

90,0%

 

 

 

2

6

Обеспечение доступа застрахованного населения республики к льготному лекарственному обеспечению по обязательному медицинскому страхованию

398068,8

454252,7

710286,1

816829,1

Уровень возмещения реализованных лекарств по рецептам обязательного медицинского страхования на амбулаторном уровне

%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

2

7

Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий

262750,3

736316,2

307367,6

322735,9

Процент фактического исполнения к утвержденному плану

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2

8

Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика

469058,9

 

 

 

Процент фактического исполнения к утвержденному плану

%

95,0%

 

 

 

2

9

Улучшение качества предоставления медицинской помощи населению путем стимулирования групп семейных врачей за достижение целевых показателей качества деятельности (мероприятия Программы, ориентированной на результат)

220738,7

153988,7

 

 

Доля организаций здравоохранения ПМСП, которым были произведены выплаты по результатам оценки качества с использованием оценочной карты

%

100,0%

 

100,0%

100,0%

2

11

Обеспечение доступности специализированной психиатрической помощи, оказываемой организациями ПМСП

672,0

 

 

 

Количество управляемых случаев психических расстройств на амбулаторном уровне в пилотных организациях здравоохранения ПМСП

ед.

714

 

 

 

 

 

Итого по Программе 2

8679624,1

3661927,4

4292741,7

4585344,4

 

 

 

 

 

 

3

 

Программа 3. Предоставление услуг организациями здравоохранения на стационарном уровне

Цель программы: повышение качества и эффективности предоставления гарантированной медицинской помощи на стационарном уровне в рамках Программы государственных гарантий

Уровень госпитализаций на 100 тыс. населения

%

13,4%

13,4%

13,2%

13,2%

3

1

Обеспечение доступности медицинских услуг населению республики на уровне стационарной помощи в рамках Программы государственных гарантий

6330010,9

4431856,9

4452607,5

4628049,3

Уровень удовлетворенности (по оценочной карте)

82,0%

82,0%

83,0%

83,0%

Доля населения, получившего лечение по социальным льготам

%

45,0%

45,0%

45,0%

45,0%

Доля детей, получивших лечение в отделениях краткосрочного пребывания, к общему количеству пролеченных детей в общепрофильных стационарах

%

16,0%

18,0%

18,0%

18,0%

Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Доля населения, получившего льготное лечение по медицинским показаниям

%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

3

2

Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с туберкулезом, оказываемой организациями здравоохранения стационарного уровня

352370,8

20185,3

21723,1

22579,0

Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

3

3

Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной онкологической и гематологической помощи

311184,1

98665,8

119600,5

124313,0

Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года

%

105,0%

107,0%

107,0%

107,0%

3

4

Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной кардиохирургической помощи

60575,5

0,0

25681,8

26694,0

Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

3

5

Обеспечение доступности медицинских услуг на уровне специализированной психиатрической помощи

256601,5

117016,1

122575,2

127404,9

Соотношение фактически пролеченных случаев к плану базового года

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

3

6

Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема Программы государственных гарантий

494815,7

1024822,2

643586,9

675766,0

Процент фактического исполнения к утвержденному плану

%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

3

7

Оказание немедицинских и иных услуг организациями здравоохранения, работающими в системе Единого плательщика

445108,1

 

 

 

Количество организаций здравоохранения стационарного уровня, в которых проведена оценка качества с использованием оценочной карты

абс. ч.

183

 

 

 

3

11

Мероприятия по проекту Всемирного банка

9888,7

 

 

 

Процент освоения средств

%

100,0%

 

 

 

 

 

Итого по Программе 3

8260555,3

5692546,3

5385775,0

5604806,2

 

 

 

 

 

 

4

 

Программа 4. Обеспечение доступности медицинских и иных услуг, оказываемых населению сверх объема Программы государственных гарантий

Цели программы: повышение уровня удовлетворенности граждан посредством предоставления расширенного спектра услуг организациями здравоохранения независимо от формы собственности

Исполнение выделенных средств на поддержку и развитие здравоохранения

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4

1

Обеспечение доступа к льготному гемодиализному лечению остронуждающихся пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности пятой стадии

1313984,0

 

 

 

Количество пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих платное лечение в частных медицинских центрах и ожидающих перевода на полный бюджетный гемодиализ в государственных организациях здравоохранения, а также в целях сокращения бремени затрат пациентами при получении услуг гемодиализа

чел.

2274

 

 

 

4

2

Обеспечение финансовой устойчивости и надлежащего функционирования организаций здравоохранения (формирование страхового запаса)

 

525352,9

541951,5

575991,5

Доля обеспечения финансовой стабильности в объеме не менее месячного финансирования от общего объема средств, направляемых на финансирование медицинских и профилактических услуг, предоставляемых организациями здравоохранения

%

1,3%

1,4%

1,4%

1,4%

4

3

Поддержка, развитие и материально-техническое оснащение организаций здравоохранения

100000,0

149956,8

195000,0

206200,0

Доля, направляемая на поддержку и развитие здравоохранения для организаций здравоохранения

%

0,33%

1,3%

1,0%

1,0%

 

 

Итого по Программе 4

1413984,0

675309,7

736951,5

782191,5

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

18671588,1

10340103,6

10737596,0

11310222,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов"

 

Базовые нормативы  используемые для расчетов по оплате за оказанные медицинские и иные услуги организациями здравоохранения системы Единого плательщика на 2025 год

(В редакции Закона КР от 20 января 2026 года № 4)

(сомов)

№

Наименование показателей

2025 год

1

Подушевой норматив на льготное лекарственное обеспечение застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию

87,0

2

Подушевой норматив финансирования групп семейных врачей за застрахованных граждан

440,0

3

Базовая ставка оплаты медицинских услуг стационаров

4793,0